Anda di halaman 1dari 820

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 32 TAHUN 2022


TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2022
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI

Uraian Halaman

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... i


DAFTAR TABEL ............................................................................................................. vi
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................................ xiv

BAB I PENDAHULUAN..………………………………………………………… I-1


1.1. Latar Belakang .......................................................................................... I-1
1.2. Dasar Hukum ............................................................................................ I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen ....................................................................... I-5
1.4. Maksud dan Tujuan................................................................................... I-6
1.5. Sistematika Dokumen RKPK.................................................................... I-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN BIREUEN..................... II-1


2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah............................................................. II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi ...................................................... II-1
2.1.1.1. Geografis ........................................................................... II-1
2.1.1.2. Topografi............................................................................ II-1
2.1.1.3. Geologi ............................................................................... II-5
2.1.1.4. Jenis Tanah......................................................................... II-9
2.1.1.5. Geomorfologi ..................................................................... II-10
2.1.1.6. Hidrologi ........................................................................... II-11
2.1.1.7. Klimatologi ........................................................................ II-12
2.1.1.8. Penggunaan Lahan ............................................................. II-13
2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah ........................................ II-19
2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana .................................................... II-20
2.1.1.11. Demografi .......................................................................... II-22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat .................................................... II-25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ................ II-25
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) ................................................ II-25
2.1.2.1.2. Laju Inflasi ........... ......................................... II-30
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita ........... ......................... II-32
2.1.2.1.4. Indeks Gini ........... ......................................... II-33
2.1.2.1.5. Kemiskinan........... ......................................... II-33
2.1.2.1.6. Ketenagakerjaan ........... ................................. II-43
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ............................................. II-46

i
2.1.2.2.1. Angka Rata-rata Lama Sekolah .................... II-46
2.1.2.2.2. Angka Harapan Lama Sekolah .................... II-47
2.1.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup ......................... II-47
2.1.2.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)…… . II-48
2.1.2.2.5. Coroavirus Disease 2019 (COVID-19).......... II-51
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga .................................. II-52
2.1.2.3.1 Seni Budaya ...................................................... II-52
2.1.2.3.2 Olah Raga ......................................................... II-52
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................... II-53
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib ........................................... II-53
2.1.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ............................. II-53
A. Pendidikan .............................................................. I I-53
B. Kesehatan ............................................................... II-59
C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................. II-69
D. Perumahan dan Kawasan Permukiman. ................. II-76
E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakat .................... II-78
F. Urusan Sosial. ......................................................... II-80
2.1.3.1.2. Layanan Urusan Wajib Non Dasar ..................... II-81
A. Tenaga Kerja .......................................................... II-81
B. Pangan .................................................................... II-82
C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak ........................................................................ II-85
D. Pertanahan .............................................................. II-90
E. Lingkungan Hidup .................................................. II-91
F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan
Sipil ........................................................................ II-97
G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong ............. II-98
H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana ............................................................... II-100
I. Perhubungan .......................................................... II-101
J. Komunikasi dan Informatika ................................. II-102
K. Persandian ............................................................ II-104
L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Kecil
Menengah ............................................................... II-104
M. Penanaman Modal ............................................... II-105
N. Kepemudaan dan Olah Raga ................................ II-106

ii
O. Kebudayaan ........................................................... II-108
P. Perpustakaan ......................................................... II-109
Q. Kearsipan ............................................................... II-110
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan ......................................... II-110
2.1.3.2.1. Kelautan dan Perikanan ......................................... II-110
2.1.3.2.2. Pariwisata............................................................... II-113
2.1.3.2.3. Pertanian ................................................................ II-114
2.1.3.2.4. Perdagangan........................................................... II-120
2.1.3.2.5. Perindustrian .......................................................... II-122
2.1.3.2.6. Transmigrasi .......................................................... II-124
2.1.3.3. Penunjang Urusan .................................................................. II-125
2.1.3.3.1. Perencanaan Pembangunan ................................... II-125
2.1.3.3.2. Keuangan ............................................................... II-126
2.1.3.3.3. Kepegawaian ......................................................... II-127
2.3.1.3.4. Kelitbangan............................................................ II-128
2.3.1.3.5. Pengawasan ........................................................... II-128
2.3.1.4.6. Sekretariat Daerah ................................................. II-129
2.3.1.4.7. Sekretariat Dewan.................................................. II-129
2.3.1.4.8. Kecamatan ............................................................. II-130
2.1.3.4. Fokus Layanan Keistimewaan Aceh ..................................... II-131
2.1.3.4.1. Pelaksanaan Syariat Islam ..................................... II-131
2.1.3.4.2. Pendidikan Dayah .................................................. II-132
2.1.3.4.3. Peningkatan Peran Ulama ...................................... II-133
2.1.3.4.4. Pendidikan Aceh .................................................... II-134
2.1.3.4.5. Baitul Mal ............................................................. II-135
2.1.3.4.6. Pelestarian Adat Aceh ........................................... II-136
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah ................................................................. II-136
2.1.4.1. Indeks Daya Saing Daerah ................................................ II-136
2.1.4.2. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ............................. II-138
2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .............................. II-139
2.1.4.3.1. Rasio Panjang Jalan Perjumlah Kendaraan ........... II-139
2.1.4.3.2. Ketersediaan Air Bersih......................................... II-140
2.1.4.2.3. Ketersediaan Listrik ............................................... II-141
2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi ................................................ II-142
2.1.4.4.1. Perizinan ................................................................ II-142
2.1.4.3.2. Keamanan dan Ketertiban ..................................... II-143
2.1.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia ........................................ II-144

iii
2.1.4.6.1 Tingkat Ketergantungan .................................... II-144
2.1.4.6.2. Ketenagakerjaan ..................................................... II-145
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Program dan Kegiatan
RKPK Tahun 2021 pada RPJMK Periode sebelumnya…….................... II-146
2.2.1 Capaian Indikator Makro Tahun 2021……………………………. II-146
2.2.2 Capaian Realisasi RPJM……………….…………………….…… II-146
2.2.3 Evaluasi Terhadap Reaisasi Proyeksi Keijakan Keuangan…..…… II-169
2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2021….…………………..… II-169
2.2.5 Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Tahun 2021..………………….………….…..............................… II-174
2.3 Evaluasi Hasil Pencapain Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/SDGs…… .........................................................................II-180
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah ........................................................II-188
2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan
Prioritas da Sasaran Pembangunan Daerah .....................................II-188
2.4.2 Identifikasi Permasalahan Peyelenggaraan Urusan
Pemerintah Daerah...........................................................................II-199
2.4.2.1 Aspek Geogrfi dan Demorafi...............................................II-199
2.4.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ........................................II-199
2.4.2.3 Aspek Pelayanan Umum......................................................II-200
2.4.2.4 Aspek Daya Saing Daerah ...................................................II-205

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN


KABUPATEN BIREUEN .......................................................................... .. III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi .......................................................................... III-1
3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional ........................... III-1
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Aceh.................................................... III-3
3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen ............................. III-4
3.1.3.1 Pertumbuhan PDRB ......................................................... III-4
3.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi ............................................. III-6
3.1.3.3 PDRB Perkapita................................................................ III-7
3.1.3.4 Tingkat Inflasi .................................................................. III-8
3.1.3.5 Indeks Gini ....................................................................... III-9
3.1.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bireuen.…… III-12
3.1.4.1 Tantangan Perekonomian Kabupaten Bireuen ................. III-12
3.1.4.2 Prospek Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2023 ........ III-17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Bireuen ......................................... III-20
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Bireuen .......................... III-22

iv
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Bireuen ................................. III-26
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Bireuen ........................ III-30

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN


BIREUEN....................................................................................................... IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................................... IV-1
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ................................ IV-1
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh ...................................... IV-2
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen ............... IV-4
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan .......................................................... IV-8
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional .................................................. IV-8
4.2.2 Prioritas Pembangunan Aceh ........................................................ IV-24
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen ................................. IV-38
4.2.4 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan
Nasional, Perioritas Pembangunan Aceh dan Prioritas
Kabupaten Bireuen ........................................................................ IV-49
4.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD .................................................. IV-49
4.4 Pemenuhan SPM ........................................................................................ IV-52
4.5 Pembangunan Rendah Karbon ................................................................... IV-54
4.6 Inovasi Kabupaten Bireuen ........................................................................ IV-55
4.6.1 Mesin Pencacah Pakan Ternak ......................................................... IV-55
4.6.2 MATAHARI (Manajemen Asuhan Tradisional Sehat dan
Mandiri) ............................................................................................ IV-62
4.6.3 SiKeling (Sistem Pelayanan Ikan Keliling) ...................................... IV-62

BAB V RENCANA KERJA DAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN … V-1


5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023 .............................................. V-1

BAB VI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN


DAMPAK PANDEMI COVID-19 KABUPATEN BIREUEN…………..... VI-1
6.1 Perkembangan Covid-19 Kabupaten Bireuen ............................................ VI-1
6.2 Arah Kebijakan Penanganan Dampak Covid-19 di Kabupaten Bireuen.... VI-2

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN


BIREUEN. ....................................................................................................... VII-1

BAB VIII PENUTUP……………….............................................................................. VIII-1

v
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi


T Kelerengan di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah
Kecamatan…………………………………………………………….... II-3
Tabel 2.2 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah
Kecamatan………………………………………….………………....… II-4
Tabel 2.3 Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah Per Kecamatan di
Kabupaten Bireuen…………………..….…………………………….… II-7
Tabel 2.4 Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen…................…………….…. II-9
Tabel 2.5 Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen…………...…………….……..… II-12
Tabel 2.6 Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen……….................…..… II-14
Tabel 2.7 Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan
Inventarisasi dan Identifikasi Tahun 2019……………………………... II-16
Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen………… II-22
Tabel 2.9 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2021…. II-23
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Bireuen Tahun 2021……………..................................……. II-24
Tabel 2.11 Produk
s Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-
2021……………………………………………………….…………..… II-26
Tabel 2.12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut
Lapangan Usaha di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-
2021…………………………………………………………………...… II-27
Tabel 2.13 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Atas
Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-
2021………………………………...…………………….............. II-28
Tabel 2.14 PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 dan 2021……………..........…………….……..………….. II-29
Tabel 2.15 Laju Inflasi Tahunan 2017-2021……………………………………….. II-31
Tabel 2.16 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kab. Bireuen
2017-2021…………………………………………………………….… II-32
Tabel 2.17 Indeks Gini Tahun di Kabupaten Bireuen 2017 - 2021………….…..…. II-33
Tabel 2.18 Statistik Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.... II-37
Tabel 2.19 Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen dengan
Provinsi dan Nasional Tahun 2021….……………………………....…. II-37
Tabel 2.20 Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan
BPS………………………..........................................................……..… II-40

vi
Tabel 2.21 Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh Yang Menjadi Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022………………..….... II-41
Tabel 2.22 Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Bireuen Tahun 2021……………………… II-44
Tabel 2.23 Jumlah Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bireuen
Tahun 2021…………..................................………………..….. II-44
Tabel 2.24 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021 ..… II-45
Tabel 2.25 Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021…………………………………………………………………….. II-47
Tabel 2.26 Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021………………………………............................………………….. II-47
Tabel 2.27 Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional.. II-48
Tabel 2.28 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 II-49
Tabel 2.29 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dalam Provinsi
Aceh Tahun 2021 ………………………….......................…… II-50
Tabel 2.30 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah Raga Kabupaten Bireuen Tahun
2016 - 2020 ..…………………………………..……………..…………. II-52
Tabel 2.31 Perkembangan Olah Raga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.… II-53
Tabel 2.32 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021……………………..............................................….. II-54
Tabel 2.33 Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen Menurut Jenjang
Pendidikan Tahun 2017-2021 …………..............................................… II-55
Tabel 2.34 Perkembangan APK SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MAN di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021……………………………….…. II-56
Tabel 2.35 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021..…………................................................……….…. II-57
Tabel 2.36 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan di
Kabupaten Bireuen Tahun 2021……………………………………….... II-57
Tabel 2.37 Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021 ……………..……..................................................…. II-58
Tabel 2.38 Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2017-
2021…………………………………..............................……………… II-60
Tabel 2.39 Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi Tahun 2017-2021.. II-61
Tabel 2.40 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 …........................................….... II-66
Tabel 2.41 Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Tahun 2017 - 2021 di Kabupaten II-66
Bireuen.....................................................................................................
Tabel 2.42 Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen…........ II-67

vii
Tabel 2.43 Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -
2021 …………………..………………………………………………... II-68
Tabel 2.44 Sarana Sediaan Farmasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021........ II-69
Tabel 2.45 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi di II-69
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 ……….....................................…
Tabel 2.46 Proporsi Panjang dalam Kondisi Mantap Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017 -2021...................................................................... II-70
Tabel 2.47 Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2021.... II-71
Tabel 2.48 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten di Kecamatan
Kabupaten Bireuen Tahun 2021 ….......................................................... II-72
Tabel 2.49 Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021…….................... II-77
Tabel 2.50 Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021. II-78
Tabel 2.51 Cakupan Pelayanan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021………………..…...................................................…. II-79
Tabel 2.52 Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021.......................................................................................................... II-80
Tabel 2.53 Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021.. II-81
Tabel 2.54 Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021……………………………………………….............................…. II-82
Tabel 2.55 Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021…………. II-83
Tabel 2.56 Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………….. II-83
Tabel 2.57 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 ... II-84
Tabel 2.58 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………………………..….. II-86
Tabel 2.59 Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah Kabupaten
Bireuen Tahun 2017-2021…………………………………………….… II-88
Tabel 2.60 Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021…................….. II-88
Tabel 2.61 Data Kabupaten layak anak dan Gampong Layak anak di Kabupaten
Bireuen Tahun 2020-2021……………………………………..………... II-90
Tabel 2.62 Cakupan pelayanan bidang Pertanahan di Kabupaten Bireuen Tahun
2018-2021………………………………………..................................… II-91
Tabel 2.63 Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021………………………….……………..................................... II-93
Tabel 2.64 Luas RTH di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021….……………....… II-94
Tabel 2.65 Capaian MHA di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021……………….. II-95
Tabel 2.66 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2020 …………………………………………….………………………. II-96

viii
Tabel 2.67 Kejadian Bencana dan Penanganan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021.………………………………………………………….….…….... II-97
Tabel 2.68 Jumlah KTP dan Akte yang di terbitkan di Kabupaten Bireuen tahun
2017-2021 ……………………………………………….…………….... II-97
Tabel 2.69 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021…………... II-98
Tabel 2.70 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021………………………………...................................………... II-98
Tabel 2.71 Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021…. II-94
Tabel 2.72 Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bireuen Tahun 2019-
2021…………………………………………..………………….... II-100
Tabel 2.73 Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021 ………....................................……………..……….. II-101
Tabel 2.74 Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi Kabupaten
Bireuen Tahun 2016-2020 ………………………………..... II-101
Tabel 2.75 Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021........................ II-103
Tabel 2.76 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021 ….... II-104
Tabel 2.77 Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………………………………….. II-106
Tabel 2.78 Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020.... II-107
Tabel 2.79 Sarana Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2021…………….. II-107
Tabel 2.80 Capaian Prestasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021……...…….. II-108
Tabel 2.81 Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2016 - 2020 ... II-108
Tabel 2.82 Jumlah Pengunjung dan Kartu/Anggota Perpustakaan Kabupaten
Bireuen Tahun 2016-2020…………………..……................................... II-109
Tabel 2.83 Capaian Pembangunan Bidang Arsip Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -
2021 …………………………………………….…………………….… II-110
Tabel 2.84 Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung di Kabupaten
Bireuen Tahun 2017 - 2021 …...................................……………...…… II-111
Tabel 2.85 Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan di
Kabupaten Bireuen……….....................................……………….…….. II-111
Tabel 2.86 Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………...………….………….…. II-112
Tabel 2.87 Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2016-2020.…….... II-113
Tabel 2.88 Produksi padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021……………………….................................................. II-115
Tabel 2.89 Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten
Bireuen Tahun 2017-2021……….................................………….…….. II-115

ix
Tabel 2.90 Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten
Bireuen ……………………………................................……………..... II-116
Tabel 2.91 Sarana Prasarana pendukung Usaha Peternakan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021………………...............................................……..…. II-117
Tabel 2.92 Penanganan Penyakit Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020...... II-117
Tabel 2.93 Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021....................... II-117
Tabel 2.94 Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021..... II-118
Tabel 2.95 Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021 ……………………………………………….............................…. II-119
Tabel 2.96 Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021……………………………………..……………………………… II-124
Tabel 2.97 Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021……... II-126
Tabel 2.98 Kondisi Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten
Bireuen Tahun 2016 -2020….………………..................................….… II-127
Tabel 2.99 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………… II-128
Tabel 2.100 Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Bireuen Tahun 2021………… II-129
Tabel 2.101 Jumlah Qanun yang disahkan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 II-130
Tabel 2.102 Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021 .…..................... II-130
Tabel 2.103 Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021…....………………………………………….……………………. II-132
Tabel 2.104 Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2022…….………………………………………………… II-133
Tabel 2.105 Capaian peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021……………….……………………………………………………. II-134
Tabel 2.106 Capaian Pendidikan Aceh di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021….. II-134
Tabel 2.107 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non
Makanan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021……….....……….… II-139
Tabel 2.108 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Bireuen Tahun
2017 - 2021 …...….……………………………........................... II-140
Tabel 2.109 Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan di Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021 ……………..………………………........................... II-141
Tabel 2.110 Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021.………..… II-141
Tabel 2.111 Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2020 ……………………………………………… II-142
Tabel 2.112 Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021 …………………………………………...……….… II-144

x
Tabel 2.113 Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Bireuen
Tahun 2021………………………………………………..…………..… II-145
Tabel 2.114 Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2021...........…..…. II-146
Tabel 2.115 Tingkat Capaian Realisasi RPJMK Kabupaten Bireuen…....................... II-147
Tabel 2.116 Capaian Kinerja dan Keuangan RKPK Tahun 2021………………….… II-169
Tabel 2.117 Kritera Kinerja………………………………………………..…...…….. II-169
Tabel 2.118 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada OPD Semester II
Tahun 2021………………………………………….………………...… II-171
Tabel 2.119 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Dasar Kabupaten Bireuen
Tahun 2021 ………………………………………………………….…. II-175
Tabel 2.120 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Bireuen …………………. II-176
Tabel 2.121 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021 ……………………………………… II-178
Tabel 2.122 Capaian
y Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bidang Perumahan
Rakyat Tahun 2021……………………………………………….…….. II-178
Tabel 2.123 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satuan Polisi Pamon Praja
dan Wilayatul Hisbah Tahun 2021…………………………….……..…. II-179
Tabel 2.124 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial Tahun
2021……………………………………………………..….....…. II-179
Tabel 2.125 Keterkaitan Prioritas, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan….. II-205
Tabel 3.1 Arah Kebijakan dalam Rangka Pencapaian Target Pemulihan Ekonomi
Pasca Pandemi Covid-19 Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2023............. III-10
Tabel 3.2 Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun
2022-2023…………………………………….….................................... III-17
Tabel 3.3 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun
2020 s.d Tahun 2024………..…………………....................................... III-24
Tabel 3.4 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020
s.d Tahun 2024…………………......…………..……….......................... III-28
Tabel 3.5 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 s.d Tahun 2024………………………………………….…. III-31
Tabel 4.1 Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran………………….... IV-5
Tabel 4.2 Program Dan Kegiatan Yang Pendukung Prioritas Nasional……….….. IV-12
Tabel 4.3 Konsistensi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan Program
Prioritas Aceh Tahun 2023…………...…………………….… IV-27
Tabel 4.4 Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen
Tahun 2023……………………………………...…………..………….. IV-39
Tabel 4.5 Target SPM Tahun 2023…………..………………….…………….… IV-52

xi
Tabel 4.6 Inovasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023…………….….… IV-55
Tabel 5.1 Jumlah
T Rencana Pagu Berdasarkan Urusan Tahun 2023…….………..... V-2
Tabel 5.2 Kerangka Pendanaan Tahan 2023 Per SKPK …….…………………..… V-2
Tabel 5.3 Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023…………… V-5
Tabel 6.1 Pelaksanaan Vaksinasi Kabupaten Bireuen............................................. VI-1
Tabel 6.2 Program dan Alokasi Belanja Kebijakan Pemulihan Ekonomi Pasca
Pandemi Covid-19 Kabupaten Bireuen Tahun 2023................................. VI-6
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bireuen Tahun 2023...... VII-1
Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023..... VI-3

xii
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan


Pemerintahan........................................................................................ I-6
Gambar 2.1 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen …......................….….. II-2
Gambar 2.2 Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen………...………………….… II-4
Gambar 2.3 Peta Geologi di Kabupaten Bireuen……………………………...…. II-6
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen………………...................… II-9
Gambar 2.5 Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen………………...……………... II-11
Gambar 2.6 Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen……………………..…..…. II-13
Gambar 2.7 Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten
Bireuen ……………………………………..……………………….. II-13
Gambar 2.8 Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen……….................….. II-14
Gambar 2.9 PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021... II-27
Gambar 2.10 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 - 2021……………….….. II-28
Gambar 2.11 Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021 …..………………................................................. II-35
Gambar 2.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021 ……………………………………................................... II-36
Gambar 2.13 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Di Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021............................................................................................ II-38
Gambar 2.14 Indeks Kedalaman (P2) Kemiskinan Di Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021............................................................................................ II-39
Gambar 2.15 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persenatse Penduduk Miskin
Exstrem Menurut Kabupaten Provinsi Aceh Tahun 2020…………... II-41
Gambar 2.16 Perkembangan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021…............................................. II-45
Gambar 2.17 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021………………………………………..… II-50
Gambar 2.18 Perkembangan Angka Gizi Buruk di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021 ……………………………...…..………………………. II-63
Gambar 2.19 Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Bireuen Tahun 2018-
2021 ……….………………..…………….......................................... II-64
Gambar 2.20 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………………………….…… II-73
Gambar 2.21 Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Sumber Air Minum
Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021.................................. II-74

xiii
Gambar 2.22 Jumlah rumah sehat dan rumah layak huni Kabupaten Bireuen Tahun
2017-2021……………………………………………...…..... II-76
Gambar 2.23 Volume Sampah di Kabupaten Bireuen…………………………….. II-92
Gambar 2.24 Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu……………………...… II-93
Gambar 2.25 Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021…........…. II-106
Gambar 2.26 Jumlah Destiwisata di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021……... II-114
Gambar 2.27 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021………..................................... II-119
Gambar 2.28 Kondisi Pasar di Kabupaten Bireuen Tahun 2021………................... II-120
Gambar 2.29 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021………..….................................................. II-121
Gambar 2.30 Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021…………………………………………………………………. II-121
Gambar 2.31 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal di
Kabupaten Bireuen Tahun 2021……………………………………... II-123
Gambar 2.32 Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten
Bireuen Tahun 2017-2021………………………………….….…..... II-123
Gambar 2.33 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-
2021………………………………………………………….... II-132
Gambar 2.34 Rekapitulasi Penerimaan Zakat dan Infaq di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021…………………………........................………… II-135
Gambar 2.35 Spider Web Grafik Penilaian IDSD Berdasarkan Pilar di Kabupaten
Bireuen Tahun …..………………………………………………….. II-137
Gambar 2.36 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kabupaten
Bireuen(miliar rupiah), 2017-2021…….…………………………..... II-138
Gambar 2.37 Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021……... II-145
Gambar 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Aceh Tahun 2022……………..................... III-4
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021….............................................................................. III-6
Gambar 3.3 Perkembangan Nilai PDR Per Kapita Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017 - 2021…………................................................ III-7
Gambar 3.4 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017 - 2021……….....…………............................................... III-9
Gambar 3.5 Perkembangan dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Bireuen, Aceh
dan Nasional Tahun 2017 - 2021……….....…………......................... III-10

xiv
Gambar 3.6 Perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021.................................................. III-13
Gambar 3.7 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021………………………………………….. III-14
Gambar 3.8 Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021………………………………………….. III-14
Gambar 3.9 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021................. III-15
Gambar 4.1 Keterkaitan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan
Kabupaten Bireuen……………………………………………….….. IV-49

xv
BAB I
PENDAHULUAN
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3
ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen
perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan
kepada daerah. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melaksanakan perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yang
dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026
sesuai dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, untuk selanjutnya menjadi acuan perencanaan periode
tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK).
Dalam menyusun RKPK digunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan yang
meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPK dilaksanakan dengan menggunakan metode
dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih
ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama
dengan DPRK. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil
perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai
dari gampong, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional. Selain itu, perencanaan
pembangunan daerah yang berorientasi pada subtansi, menggunakan pendekatan holistik-
tematik, integratif dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan
mempertimbangkan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan
lainnya. Pendekatan integratif dilakukan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam
satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan
daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi
keruangan dalam perencanaan.
RKPK Tahun 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Kabupaten
(RPK) Bireuen Tahun 2023-2026 serta berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 1


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
dan program strategis nasional tahun 2023 yang ditetapkan oleh pemerintah serta RKPA
Provinsi Aceh. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan
pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten (RAPBK) Bireuen, yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bireuen tahun
2021 sebagian menunjukkan perbaikan. IPM Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebesar 72,33
lebih tinggi dari IPM Aceh sebesar 72,14 dan IPM Nasional sebesar 72,29. Ketimpangan
pendapatan yang tergambar dari Indeks Gini Kabupaten Bireuen mencapai 0,296 lebih baik
dari Indek Gini Aceh sebesar 0,324 dan Indeks Gini Nasional sebesar 0,398. Tingkat
pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Bireuen mencapai 4,32 lebih baik dari TPT Aceh
sebesar 6,30 persen dan TPT Nasional sebesar 6,49 persen. Angka kemiskinan Kabupaten
Bireuen sebesar 13,25 lebih baik dari angka kemiskinan Aceh sebesar 15,33 persen namun
masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Upaya penurunan
angka kemiskinan perlu menjadi perhatian serius seluruh organisasi perangkat daerah (OPD)
agar selanjutnya bersinergi dalam menyusun program-program yang dapat mengentaskan
kemiskinan. Pandemi Covid-19 secara signifikan berdampak negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bireuen tahun 2020 menurun menjadi -1,02 persen lebih rendah
dibandingkan pertumbuhan ekonomi Aceh yang pada tahun 2020 menurun menjadi -0,37
persen dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional menurun menjadi -2,07
persen. Pada Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen 4,13 persen lebih baik
dari pertumbuhan ekonomi Aceh (2,82 persen) dan pertumbuhan ekonomi nasional (3,51
persen).
Tahapan penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tahapan penyusunan RKPK Tahun 2023 dilakukan
melalui beberapa tahapan yaitu:
1. Surat Keputusan Bupati Bireuen tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 Nomor 806 Tahun 2021
tanggal 28 Desember 2021.
2. Selanjutnya pelaksanaan Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) tingkat Gampong pada tahun 2021.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 2


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3. Penyusunan Rancangan Awal RKPK/Renja 1 Desember 2021-31 Januari 2022.
4. Musrenbang Kecamatan pada tanggal 7-21 Februari 2022 di 17 kecamatan.
5. Penginputan Pokir/reses DPRK mulai tanggal 1 Maret 2023.
6. Konsultasi publik Rancangan Awal RKPK dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 di
Aula Bappeda Bireuen.
7. Surat Edaran Bupati tentang Penyempurnaan RKPK/Renja Nomor 050/211/2022 tanggal
8 Maret 2022.
8. Penyusunan Rancangan RKPK/Renja 8 Maret-31 Mei 2022.
9. Forum Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) pada tanggal 9-10 Maret 2022.
10. Musrenbang Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022 di Aula Hotel Fajar
Kabupaten Biireuen yang melibatkan unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten,
instansi vertikal, Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Perguruan Tinggi, Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat dan tokoh agama.
11. Revieu APIP terhadap rancangan RKPK Bireuen Tahun 2023 selesai tanggal 14 Juni
2022.
12. Perbaikan hasil revieu APIP dilaksanakan pada tanggal 14-21 Juni 2022.
13. Fasilitasi RKPK dengan Bappeda Provinsi tanggal 22 Juni 2023.
14. Penyempurnaan RKPK hasil fasilitasi tanggal 23-27 Juni 2022.
15. Penetapan RKPK tanggal 30 Juni 2022.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat,


maka perlu dukungan melalui proporsi pendanaan yang signifikan dengan tetap
mempertimbangkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Bireuen. Dengan
demikian, proporsi belanja daerah tidak hanya dititikberatkan pada program-program terkait
dengan pendidikan formal, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesehatan, kualitas tenaga
kerja, pemberdayaan masyarakat dan pengurangan kemiskinan, peningkatan layanan dan
kualitas infrastruktur guna menunjang perekonomian, pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi serta pengembangan usaha produktif berbasis gampong. Terkait
dengan hal tersebut, RKPK Bireuen Tahun 2023 merupakan upaya menyeluruh untuk
mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran RPK Bireuen 2023-2026.

1.2. Dasar Hukum


Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Bireuen
tahun 2022 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor
48 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 3


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2O2O tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2O2O-2O24;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan
dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,
\Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 4


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang
Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana
Otonomi Khusus, sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
25. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh
Tahun 2012 – 2032;
26. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-
2026;
27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025;
28. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen.
29. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan
Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026;

1.3. Hubungan Antar Dokumen


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan hierarki perencanaan pembangunan daerah dengan
kewenangannya. Sehingga dapat dilihat keterkaitan antar dokumen sebagai berikut:

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 5


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RPK
4 tahun

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Tiap Jenjang dan Tingkatan Pemerintahan

1.4. Maksud dan Tujuan


Maksud penyusunan RKPK Bireuen Tahun 2023 adalah
1. Untuk mengetahui rencana kerja pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 yang dapat
dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen tahun 2023.
2. Agar dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas
pembangunan serta memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan
pembangunan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan dokumen RKPK Bireuen Tahun 2023 adalah:
1. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 sebagai dasar penyusunan
rancangan APBD tahun 2023;
3. Menjadi acuan bagi seluruh Badan/Dinas/Kantor/Bagian di jajaran pemerintah Kabupaten
Bireuen dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja–
SKPK) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2023;
4. Untuk mengetahui prakiraan rencana kebutuhan alokasi sumber daya dan sumber dana
yang diperlukan dalam penganggaran pembangunan daerah tahun 2023;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 6


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
5. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan
legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui
APBK pada tahun 2023 mendatang;
6. Menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar
sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi
sumber daya yang lebih efektif dan efisien dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPK


Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen Tahun 2023, disusun dengan
sistematika, sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RKPK, dasar hukum
penyusunan RKPK, hubungan antar dokumen, sistematika dokumen RKPK,
maksud dan tujuan penyusunan RKPK.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN BIREUEN


Bab ini memuat gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan tahun lalu dan realisasi serta permasalahan pembangunan daerah.
Gambaran umum kondisi daerah menguraikan tentang aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek
daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang
menjadi dasar-dasar análisis. Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPK tahun lalu,
selain itu juga memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen
Tahun 2023-2026 dan dokumen RKPK tahun berjalan sebagai bahan acuan serta
memuat permasalahan pembangunan daerah.

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN


KABUPATEN BIREUEN
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun
berjalan, serta target tahun rencana yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan
pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah
meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah tahun 2023.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN BIREUEN


Dalam bab ini diuraikan penjelasan tentang prioritas dan sasaran pembangunan
daerah tahun 2023 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
RKPK tahun lalu dan target yang direncanakan dalam RPK untuk tahun 2023,
sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 7


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
yang mendesak di tingkat daerah dan nasional, serta capaian kinerja yang
direncanakan dalam RKPK. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah
dilakukan melalui indikasi program prioritas dan kegiatan SKPK berdasarkan
prioritas.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN BIREUEN


Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan RKPK
tahun 2023, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPK. Rencana program
dan kegiatan prioritas ini harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.
Pada bab ini juga diuraikan tentang matriks renja dari program dan kegiatan SKPK
tahun 2023 yang memiliki nilai kegunaan bagi masyarakat.

BAB VI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI DALAM PENANGANAN DAMPAK


PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BIREUEN
Mengemukakan arah kebijakan, program dan pendanaan untuk pemulihan ekonomi
dalam penanganan dampak pandemi Covid - 19 di Kabupaten Bireuen.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk
memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi
Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir
tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP


Menjelaskan secara singkat mengenai kaidah pelaksanaan yang telah ditempuh
dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dan menjadi pedoman rancangan
akhir renja SKPK, serta sebagai bahan penyusunan KUA/PPAS dan RAPBK tahun
yang direncanakan.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab I | 8


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI
KABUPATEN BIREUEN
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN BIREUEN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Bireuen


Gambaran umum kondisi Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang
kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum
menjadi pijakan awal Penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-
2026 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi


2.1.1.1. Geografis
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh,
merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara melalui Undang-Undang No.48 tahun
1999 tanggal 12 Oktober 1999. Secara astronomis, Kabupaten Bireuen terletak pada antara
04054’-05021’ Lintang Utara dan 96020’-97021’ Bujur Timur. Sementara jika berdasarkan
geografis, Kabupaten Bireuen memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
• Sebelah Utara : Selat Malaka.
• Sebelah Timur : Kabupaten Aceh Utara.
• Sebelah Selatan : Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah dan Pidie.
• Sebelah Barat : Kabupaten Pidie Jaya dan Pidie.
Luas wilayah Kabupaten Bireuen adalah 179.844,80 hektar atau 3,40 persen dari luas
wilayah Provinsi Aceh. Secara administrasi Kabupaten Bireuen terdiri atas 17 Kecamatan, dan
609 Gampong (desa).

2.1.1.2. Topografi
Secara topografi, Kabupaten Bireuen memiliki pantai dengan dataran rendah berada di
sebelah utara dan daerah pegunungan berada di sebelah selatan. Adapun kemiringan lahan di
Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-2 persen sampai dengan >40 persen, yang dikelompokkan
atas 5 kelas kemiringan lahan yaitu 0-2 persen (datar), 2-15 persen (landai), 15-25 persen (agak
curam), 25-40 persen (curam) dan >40 persen (sangat curam).
Kecamatan Peudada menjadi wilayah dengan kemiringan datar (0-2) persen terluas yaitu
sebesar 9.019,55 hektar. Sementara Kecamatan Samalanga menjadi wilayah dengan
kemiringan sangat curam (>40) persen terluas yaitu mencapai 892,19 hektar. Adapun
persentase kelas lereng terluas yaitu kelas landai (2-15) persen sebesar 38,85 persen dengan
wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 13.450,68 hektar. Sedangkan
persentase kelas lereng terendah yaitu kelas lereng datar (0-2) persen sebesar 2,05 persen
dengan wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 9.019,55 hektar. Untuk lebih

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 1


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
jelasnya mengenai kemiringan beserta luas wilayah di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada
Gambar 2.1 dan Tabel 2.1.

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032


Gambar 2.1. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 2


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.1
Kondisi Kelerengan di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Kelas Lereng (Ha)
No. Kecamatan Datar Landai Agak Curam Curam Sangat Curam Total Luas
(0-2 %) (2-15 %) (15-25 %) (25 – 40 %) (>40 %) (Ha)
1 Samalanga 3.426,31 2.892,27 3.647,51 3.280,81 892,19 15.768,66
2 Simpang Mamplam 6.566,18 3.691,75 3.007,01 2.175,66 328,07 15.772,04
3 Pandrah 2.434,44 3.319,29 2.965,06 2.088,96 593,21 11.400,97
4 Jeunib 4.034,11 3.292,25 1.847,91 1.482,03 598,27 11.254,58
5 Peulimbang 3.295,96 3.641,61 2.965,08 2.238,70 645,80 12.787,15
6 Peudada 9.019,55 13.450,68 5.918,46 2.534,78 357,98 31.281,46
7 Juli 7.744,93 10.095,16 4.006,60 1.178,34 93,32 23.118,35
8 Jeumpa 4.266,08 4.325,91 1.630,17 560,37 131,24 10.913,76
9 Kota Juang 1.619,93 69,09 1,83 0,02 0,00 1.690,87
10 Kuala 1.670,24 39,24 1,09 0,00 0,00 1.710,56
11 Jangka 3.645,17 107,54 5,20 0,12 0,00 3.758,03
12 Peusangan 4.451,50 1.098,87 308,29 48,78 0,19 5.907,63
13 Peusangan Selatan 3.509,09 3.762,85 1.692,41 430,67 19,68 9.414,70
14 Peusangan Siblah Krueng 4.104,15 5.147,98 1.485,33 439,53 28,36 11.205,35
15 Makmur 2.999,67 3.563,43 277,89 15,01 1,35 6.857,36
16 Gandapura 4.243,62 499,45 19,76 3,32 0,00 4.766,15
17 Kuta Blang 2.842,87 958,82 63,64 4,62 0,18 3.870,13
Total Luas (Ha) 3.689,85 69.873,78 29.843,25 59.956,19 16.481,73 179.844,80
Persentase (%) 2,05 38,85 16,59 33,33 9,16 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 3


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Ketinggian lahan di Kabupaten Bireuen berkisar antara 0-224 mdpl sampai dengan 1.701-
2.860 mdpl yang dikelompokkan atas 4 kelas ketinggian lahan yaitu 0-224 mdpl (rendah), 225-
650 mdpl (sedang), 651-1.700 mdpl (tinggi), dan 1.701-2.860 mdpl (sangat tinggi). Kecamatan
Juli menjadi wilayah dengan ketinggian sedang (0-224 mdpl) terluas yaitu sebesar 16.165,86
ha. Sementara Kecamatan Peulimbang menjadi wilayah dengan ketinggian sangat tinggi
(1.701-2.860 mdpl) terluas yaitu mencapai 1.444,59 hektar. Adapun persentase kelas ketinggian
terluas yaitu ketinggian sedang (0-224 mdpl) sebesar 59,60 persen dengan wilayah terluasnya
berada di Kecamatan Juli sebesar 16.165,86 hektar. Sedangkan persentase kelas ketinggian
terendah yaitu kelas ketinggian sangat tinggi (1.701-2.860 mdpl) sebesar 2,85 persen dengan
wilayah terluasnya berada di Kecamatan Peudada sebesar 20,71 hektar. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Tabel 2.2.

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032


Gambar 2.2. Peta Ketinggian di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.2
Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bireuen Berdasarkan Wilayah Kecamatan
Ketinggian (MDPL)
No Kecamatan Total Luas
0 – 224 225 - 650 651–1700 > 1700
(Ha)
1 Samalanga 4.747,86 2.769,15 5.439,11 1.182,96 14.139,09
2 Simpang Mamplam 8.158,30 1.575,68 4.719,31 1.315,38 15.768,66
3 Pandrah 3.215,10 3.940,70 3.698,77 546,41 11.400,97
4 Jeunib 6.067,21 2.803,53 1.759,41 624,42 11.254,58
5 Peulimbang 5.139,33 3.029,18 3.174,05 1.444,59 12.787,15
6 Peudada 15.161,99 11.707,91 4.390,85 20,71 31.281,46
7 Juli 16.165,86 6.952,49 0 0 23.118,35

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 4


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Ketinggian (MDPL)
No Kecamatan Total Luas
0 – 224 225 - 650 651–1700 > 1700
(Ha)
8 Jeumpa 6.841,13 3.822,96 249,67 0 10.913,76
9 Kota Juang 1.690,87 0 0 0 1.690,87
10 Kuala 1.710,56 0 0 0 1.710,56
11 Jangka 3.758,03 0 0 0 3.758,03
12 Peusangan 5.907,63 0 0 0 5.907,63
13 Peusangan Selatan 6.823,36 2.590,79 0,54 0 9.414,70
14 Peusangan Siblah Krueng 6.325,96 3.604,33 1.275,06 0 11.205,35
15 Makmur 6.829,14 28,21 0 0 6.857,36
16 Gandapura 4.766,15 0 0 0 4.766,15
17 Kuta Blang 3.870,13 0 0 0 3.870,13
Total Luas (Ha) 107.178,62 42.824,94 24.706,77 5.134,47 179.844,80
Persentase (%) 59,60 23,81 13,74 2,85 100,00
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.3. Geologi
Geologi wilayah Kabupaten Bireuen terbagi menjadi beberapa jenis bebatuan yang
menjadi tumpukan dan penampang pembentukan permukaan lahan. Penampang geologi
permukaan merupakan sebaran bebatuan lateral, vertikal sampai pada kedalaman batuan dasar.
Sebaran geologi meliputi Aluvium, Batuan Sendimen, Batuan Gunung Api, dan Batuan
Sendimen-meta Sendimen. Sebaran geologi wilayah Kabupaten Bireuen terdiri atas Baong
Formation, Geireudong Volcanic, Georeudong Volcanic, Idi Formation, Julu Rayeu Formation,
Keutapang Formation, Keuteupang Formation, Meucampli Formation, Peuet Sague Volcanic,
Peuet Volcanic Centre, Peutu Formation, Seureula Formation, Simelit Formati on, Sipopok
Formation, Teu Minas Volcanic, Totolan Formation, Tudeuk Volcanic Cent, Uneun Formation,
Younger Alluvium, dan Younger Dyke and Sil.
Geologi suatu wilayah perlu diketahui secara mendetail dalam melakukan perencanaan
agar upaya memanfaatkan sumber daya alam dan energi dapat dilakukan secara efisien dan
efektif untuk memenuhi kebutuhan perikehidupan manusia pada masa kini dan masa mendatang
dengan mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkannya semaksimal mungkin. Geologi
wilayah Kabupaten Bireuen dapat dibagi atas beberapa jenis bebatuan yang menjadi tumpukan
dan penampang pembentukan permukaan kedalaman batuan dasar. Sebaran jenis geologi
dengan luas terbesar adalah Baong Formation yaitu 16.620,91 hektar yang berada di Kecamatan
Peudada. Sedangkan jenis geologi dengan luas wilayah terbanyak kedua adalah Peutu
Formation sebesar 6.607,29 hektar yang berada di Kecamatan Samalanga. Jenis sebaran geologi
dengan luas wilayah terendah adalah Seureula Formation sebesar 0,03 hektar dengan wilayah
terluas berada di Kecamatan Jeunieb dapat dilihat Gambar 2.3 dan Tabel 2.3.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 5


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032
Gambar 2.3. Peta Geologi di Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 6


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.3
Sebaran Jenis Batuan Berdasarkan Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Bireuen
Simpang Kota Peusangan Peusangan
No Jenis Batuan Samalanga Pandrah Jeunieb Peulimbang Peudada Juli Jeumpa Kuala Jangka Peusangan Siblah Makmur Gandapura Kuta Blang
Mamplam Juang Selatan
Krueng
Baong
1 667,14 1.205,54 351,26 2.242,04 3.298,13 16.620,91 10.423,39 3.935,58 39,57 0 0 91,83 1.003,77 0 0 0 0
Formation
Geireudong
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,13 2.086,74 526,78 0 0
Volcanic
Georeudong
3 0 0 0 0 0 0 1.987,22 0 0 0 0 0 108,13 2.529,74 359,78 0 0
Volcanic
4 Idi Formation 697,23 2.312,90 771,88 1.736,49 781,18 876,69 366,34 886,74 931,38 467,08 1.534,21 1.952,79 385,00 550,14 456,81 2.412,30 1.917,30
Julu Rayeu
5 0 0 0 0 0 0 3,68 0 0 0 0 1.728,77 515,66 1.737,80 5.480,29 1.101,78 1.830,40
Formation
Keutapang
6 0 0 0 0 0 0 841,62 223,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Keuteupang
7 0 0 0 0 162,98 2.749,01 7.782,36 2.665,49 0 0 0 0 5.763,15 3.769,37 29,24 0 0
Formation
Meucampli
8 192,43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Peuet Sague
9 20,27 85,94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volcanic
Peuet Volcanic
10 2.565,24 2.515,97 1.597,10 607,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centre
Peutu
11 6.607,29 4.859,99 6.096,51 3.512,10 1.903,79 1.746,08 0 289,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Seureula
12 0 0 0 0,03 1.642,80 2.960,13 712,88 1.957,79 437,01 0 0 1.073,66 0 0 0 0 0
Formation
Simelit
13 0 0 0,29 2.023,91 4.361,62 2.751,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Sipopok
14 0 1,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Teu Minas
15 0 287,58 362,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volcanic

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 7


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Simpang Kota Peusangan Peusangan
No Jenis Batuan Samalanga Pandrah Jeunieb Peulimbang Peudada Juli Jeumpa Kuala Jangka Peusangan Siblah Makmur Gandapura Kuta Blang
Mamplam Juang Selatan
Krueng
Totolan
16 0 1.038,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Tudeuk
17 0 0 0 0 0 2.160,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Volcanic Cent
Uneun
18 1.907,71 1.804,80 1.720,79 92,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Formation
Younger
19 1.481,78 1.566,04 245,31 930,81 636,64 1.416,39 1.000,87 955,40 282,91 1.243,48 2.223,82 1.060,59 1.544,85 531,56 4,47 1.252,06 122,43
Alluvium
Younger Dyke
20 0 90,35 255,42 108,54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
and Sil
Total Luas (Ha) 14.139,09 15.768,66 11.400,97 11.254,58 12.787,15 31.281,46 23.118,35 10.913,76 1.690,87 1.710,56 3.758,03 5.907,63 9.414,70 11.205,35 6.857,36 4.766,15 3.870,13
Persentase (%) 7,86 8,76 6,33 6,25 7,11 17,39 12,85 6,06 0,94 0,95 2,09 3,28 5,23 6,23 3,81 2,65 2,15

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 8


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2.1.1.4. Jenis Tanah
Jenis tanah di Kabupaten Bireuen terdiri dari tanah Aluvial, Hidromorf Kelabu, Podsolik
Merah Kuning, Latosol, Komplek PMK Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan
Litosol. Di bagian utara wilayah ini didominasi oleh jenis tanah Aluvial dan Hidromorf Kelabu,
sedangkan pada bagian selatan wilayah ini di dominasi oleh jenis tanah Latosol, Komplek PMK
Latosol dan Litosol serta Komplek Renzina dan Litosol. Jenis tanah ini mempunyai pengaruh
yang cukup kuat terhadap kesesuaian tanaman yang dapat dikembangkan.
Jenis tanah Aluvial dan Latosol umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai
untuk pengembangan pertanian, jenis tanah Podsolik Merah Kuning sesuai untuk tanaman
perkebunan atau tahunan. Sedangkan jenis tanah Litosol mempunyai sifat yang mudah tererosi
dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga mempunyai resiko erosi yang tinggi.
Untuk lebih jelasnya terkait jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada
Gambar 2.4 dan Tabel 2.4.

Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032


Gambar 2.4. Peta Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen

Tabel 2.4
Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Bireuen
No Kecamatan Jenis Tanah
1 Samalanga Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol
Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik,
Podsolik Haplik, Podsolik Kandik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
2 Simpang Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Distrik,
Mamplam Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik,
Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
3 Pandrah Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Gleisol Litik, Kambisol
Distrik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik,
Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 9


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Kecamatan Jenis Tanah
4 Jeunieb Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik,
dan Tubuh Air.
5 Peulimbang Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik, Podsolik
Kromik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
6 Peudada Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Humik, Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Oksisol
Kromik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
7 Juli Andosol Umbrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol
Eutrik, Kambisol Humik, Kambisol Litik, Kambisol Oksik, Mediteran Haplik,
Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
8 Jeumpa Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Distrik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Litik, Mediteran Haplik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Regosol
Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
9 Kota Juang Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik, Kambisol Litik,
Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
10 Kuala Aluvial Gleik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik, dan Tubuh Air.
11 Jangka Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Regosol Eutrik,
Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
12 Peusangan Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Gleisol Halik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Fluvik, Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, dan Tubuh Air.
13 Peusangan Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol
Selatan Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Podsolik Haplik, Podsolik Haplik,
Regosol Eutrik, Tubuh Air.
14 Peusangan Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol
Siblah Krueng Humik, Kambisol Oksik, Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Podsolik Haplik,
Regosol Eutrik, Tubuh Air.
15 Makmur Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik, Kambisol Litik,
Oksisol Haplik, Oksisol Kromik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
16 Kuta Blang Aluvial Gleik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik, Kambisol Fluvik,
Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Tubuh Air.
17 Gandapura Aluvial Gleik, Gleisol Distrik, Gleisol Eutrik, Gleisol Fluvik, Kambisol Eutrik,
Kambisol Litik, Regosol Eutrik, Regosol Gleik, Tubuh Air.
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.5. Geomorfologi
Geomorfologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses
yang membentuknya. Geomorfologi daerah di Kabupaten Bireuen dapat dibagi tiga, yaitu
sebagai berikut:
1) Daerah Pesisir (Utara) dengan struktur tanah berupa pasir, banyak di tumbuhi pohon kelapa,
tambak–tambak rakyat, pemukiman penduduk desa pantai, desa tambak, tempat
pembenihan, daerah muara (umumnya dipakai tempat TPI dan PPI) dan beberapa kota–
kota kecamatan berada di wilayah ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 10


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2) Daerah tengah didominasi persawahan, kebun-kebun penduduk, pemukiman penduduk dan
ibu kota kabupaten.
3) Daerah Selatan adalah daerah berbukit atau dataran tinggi yang umumnya merupakan
kawasan hutan, meliputi hutan lindung, dan kawasan budidaya.

2.1.1.6. Hidrologi
Kabupaten Bireuen juga dilalui oleh 17 sungai, yaitu Krueng Samalanga, Krueng Inong,
Krueng Agam, Krueng Pandrah, Krueng Jeunieb, Krueng Suyoh, Krueng Nalan, Krueng
Peudada, Krueng Uneun, Krueng Wie, Krueng Bugeng, Krueng Simpo, Krueng Meuh, Krueng
Gunci, Krueng Pineueng, Krueng Mane, Krueng Peusangan yang seluruhnya bermuara ke Selat
Malaka.
Sebaran daerah air tanah langka di Kabupaten Bireuen tersebar di Kecamatan Jeunib,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan Samalanga,
Kecamatan Simpang Mamplam, dan Kecamatan Jangka, dengan total luas sebaran daerah air
tanah mencapai 493,17 Km2. Sementara untuk air tanah setempat akuifer produktif tersebar di
semua kecamatan dengan total luas sebaran mencapai 419,08 Km 2.
Kondisi hidrologi di Kabupaten Bireuen meliputi kondisi yang langka, produktif kecil
setempat berarti, produktif sedang, produktif sedang dengan penyebaran luas, dan setempat
produktif. Kondisi hidrologi dengan luas terbanyak adalah kondisi langka sebesar 20.799,28 ha
yang berada di Kecamatan Peudada. Sedangkan kondisi hidrologi dengan luas wilayah
terbanyak kedua adalah produktif kecil setempat berarti sebesar 15.333,48 ha yang berada di
Kecamatan Juli, kondisi hidrologi dengan luas terendah adalah produktif kecil setempat berarti
sebesar 309,21 ha yang berada di Kecamatan Peulimbang. Untuk lebih jelasnya terkait kondisi
hidrologi di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Peta Hidrologi di Kabupaten Bireuen


PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 11
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.5
Kondisi Hidrologi Kabupaten Bireuen
Produktif Produktif
Kecil Produktif Sedang Setempat Total Luas
No Kecamatan Langka dengan
Setempat Sedang Produktif (Ha)
Penyebaran
Berarti Luas
1 Samalanga 7.965,94 2.755,98 0 2.108,26 1.308,91 14.139,09
Simpang
2 9.315,67 671,37 548,11 2.200,40 3.033,12 15.768,66
Mamplam
3 Pandrah 9.597,38 16,72 514,06 899,29 373,52 11.400,97
4 Jeunib 7.258,71 0 819,08 2.786,04 390,75 11.254,58
5 Peulimbang 6.828,05 309,21 2.507,01 1.483,05 1.659,84 12.787,15
6 Peudada 20.799,28 4.909,08 1.656,51 1.421,93 2.494,65 31.281,46
7 Juli 3.287,10 15.333,48 2.277,03 0 2.220,75 23.118,35
8 Jeumpa 4.301,45 3.204,58 733,59 1.592,62 1.081,53 10.913,76
9 Kota Juang 0 0 486,44 595,57 608,87 1.690,87
10 Kuala 0 0 0 1.710,56 0 1.710,56
11 Jangka 0 0 0 3.758,03 0 3.758,03
12 Peusangan 0 0 1.268,27 3.881,08 758,29 5.907,63
Peusangan
13 0 6.215,21 2.291,11 385,11 523,27 9.414,70
Selatan
Peusangan
14 0 6.482,82 1.422,65 2.215,06 1.084,81 11.205,35
Siblah Krueng
15 Makmur 0 159,36 1.021,22 3.064,44 2.612,33 6.857,36
16 Gandapura 0 0 862,00 3.904,15 0 4.766,15
17 Kuta Blang 0 0 779,09 3.091,05 0 3.870,13
Total Luas (Ha) 69.353,58 40.057,80 17.186,17 35.096,63 18.150,62 179.844,80
Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032

2.1.1.7. Klimatologi
Intensitas Curah hujan di Kabupaten Bireun sepanjang tahun 2021 memiliki rata-rata
intensitas curah hujan mencapai 140,66 mm/bulan. Secara umum, rata-rata curah hujan
tertinggi di Kabupaten Bireuen selama tahun 2021 terjadi pada Bulan November, yaitu
sebanyak 370 mm. Untuk lebih jelasnya terkait curah hujan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat
pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 12


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032
Gambar 2.6. Peta Curah Hujan di Kabupaten Bireuen

400 370
350
300
250
204 203
200
156
150 123 118 122
106 110
96
100
52
50 28

Sumber: Hasil Pengolahan Data GIS, RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032
Gambar 2.7.
Jumlah Intensitas Curah Hujan Berdasarkan Bulan di Kabupaten Bireuen

2.1.1.8. Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 seluas 179.872,00 hektar,
penggunaan lahan Kabupaten Bireuen terbagi menjadi dua yaitu kawasan lindung dan kawasan
budidaya. Kawasan lindung Kabupaten Bireuen seluas 33.707,94 hektar atau 10,34 persen,
sebagian besar meliputi kawasan hutan lindung seluas 31.263,04 hektar atau 9,59 persen.
Sedangkan kawasan budidaya seluas 146.164 hektar atau 44,83 persen dipergunakan antara lain
untuk kawasan perkebunan seluas 65.864,75 hektar atau 20,20 persen, kawasan hutan produksi
tetap seluas 32.497,9 hektar (9,97 persen), kawasan tanaman pangan seluas 15.656,36 hektar
(4,80 persen), serta kawasan permukiman perdesaan seluas 12.115,47 hektar (3,72 persen).
Untuk lebih jelasnya terkait penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar
2.8 dan Tabel 2.6.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 13
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032
Gambar 2.8. Peta Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen
Tabel 2.6
Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen
Luas
No Jenis Penggunaan Lahan
Hektar Persen
A Kawasan Lindung
1 Badan Air 1.100,21 0,61
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap
2
Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung 31.263,04 17,38
3 Kawasan Perlindungan Setempat 1.194,12 0,66
5 Kawasan Hutan Adat 28,89 0,02
6 Kawasan Ekosistem Mangrove 121,68 0,07

B Kawasan Budi Daya


1 Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas 4.009,64 2,23
- Kawasan Hutan Produksi Tetap 32.497,90 18,07
2 Kawasan Perkebunan Rakyat 2.324,55 1,29
4 Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan 15.656,36 8,70
- Kawasan Holtikultura 2.411,36 1,34
- Kawasan Perkebunan 65.864,75 36,62
- Kawasan Peternakan 67,59 0,04
5 Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan Budi Daya 4.457,86 2,48

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 14


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Luas
No Jenis Penggunaan Lahan
Hektar Persen
6 Kawasan Peruntukan Industri 672,65 0,37
7 Kawasan Permukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan 6.026,76 3,35
- Kawasan Permukiman Perdesaan 12.115,47 6,74
8 Kawasan Pertahanan dan Keamanan 59,18 0,03
Total Luas 179.872,00 100,00
Sumber: Intepretasi Citra (Spot 6) Tahun 2021

Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen dikelompokkan dalam beberapa kawasan


sebagai berikut:
A. Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman berdasarkan penggunaan lahan termasuk ke dalam lahan
terbangun yang meliputi bangunan permukiman kota, bangunan permukiman desa, area parkir
dan lapangan, bangunan industri dan perdagangan (ruko, kios, dan warung), dan pekarangan.
Selain itu juga, di dalamnya terdiri dari fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang menunjang
kegiatan di dalamnya. Luas kawasan permukiman yaitu 18.142 ha atau 10,09 persen dari luas
penggunaan lahan. Jika diklasifikasikan berdasarkan bangunan permukiman terbagi menjadi
kota dan desa.
Kawasan permukiman perdesaan mendominasi permukiman di seluas 12.115,47 ha atau
66,78 persen dari luas permukiman. Secara umum bangunan permukiman baik kota maupun
desa mengikuti pola jaringan jalan yang ada. Wilayah yang berkembang sebagai kawasan
permukiman terletak pada bagian tengah Perkotaan Bireuen.
Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas hanya tersebar dibeberapa kecamatan di
Kabupaten Bireuen yaitu 6.026,76 ha atau 33,22 persen dari luas permukiman.

B. Kawasan Hutan
Penggunaan lahan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 yang termasuk lahan tidak
terbangun sebagian besar adalah kawasan hutan dengan luas 67.771 hektar atau 15,76 persen
dari luas penggunaan lahan. Kawasan hutan terbagi atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan
produksi terbatas dan Kawasan hutan produksi tetap. Sebagian besar kawasan hutan berlokasi
tersebar di bagian Selatan Kabupaten Bireuen karena merupakan dataran yang cukup tinggi
dengan kontur berbukitan.
Penggunaan lahan hutan yang paling luas lahan tinggi adalah kawasan hutan poduksi
tetap seluas 32.497,9 hektar serta kawasan hutan lindung seluas 31.263,04 ha atau 17,38 persen.
Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Samalanga seluas 8.293 hektar dan kemudian
Kec. Simpang Mamplam dengan luas 5.197,51.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 15


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
C. Kawasan Tanaman Pangan
Kawasan pertanian mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan
Kabupaten Bireuen. Hal ini didukung dengan kondisi geografis yang sebagian besar
wilayahnya merupakan wilayah agraris. Penggunaan lahan tidak terbangun di Kabupaten
Bireuen yang memiliki luasan yang cukup luas yaitu sawah dengan padi terus menerus seluas
15.656,36 ha atau 4,14 persen. Komoditas pangan unggulan Kabupaten Bireuen adalah padi
yang merupakan pangan utama yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai
dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi
sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan.
Penggunaan lahan padi sebagai pertanian lahan basah dibandingkan antara sebelum
dengan sesudah inventarisasi dan identifikasi. Pada tahun 2019 diketahui, luas lahan sebelum
dilakukan inventarisasi dan identifikasi terjadi penurunan luas dengan selisih 91,73 ha meliputi
sawah dengan selisih 20,29 ha. Lokasi yang memiliki penurunan luas tertinggi yaitu Kecamatan
Juli mencapai 46,25 ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.7.
Tabel 2.7
Perbandingan Data ATR/BPN Sebelum dengan Sesudah Dilakukan Inventarisasi
dan Identifikasi Tahun 2019
Sebelum Inven & Setelah Inven &
No. Kecamatan Selisih (Ha)
Iden (Ha) Iden (Ha)
1 Gandapura 1.135,85 1.161,92 26,07
2 Jangka 878,34 879,54 1,2
3 Jeumpa 1.014,20 1.015,43 1,23
4 Jeunib 1.311,03 1.328,18 17,15
5 Juli 503,06 456,81 -46,25
6 Kota Juang 473,46 470,3 -3,16
7 Kuala 680,83 670,3 -10,53
8 Kuta Blang 960,85 967,02 6,17
9 Makmur 737,99 729,43 -8,56
10 Pandrah 511,32 521,66 10,34
11 Peudada 948,31 938,92 -9,39
12 Peulimbang 633,76 652,21 18,45
13 Peusangan 1.564,58 1.565,54 0,96
14 Peusangan Selatan 419,93 397,21 -22,72
15 Peusangan Siblah Krueng 658,71 655,89 -2,82
16 Samalanga 1.230,55 1.214,57 -15,98
17 Simpang Mamplan 1.270,60 1.288,13 17,53
Jumlah 14.933,36 14.913,08 -20,29
Sumber: ATR/BPN Tahun 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 16


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
D. Kawasan Perkebunan
Perkebunan di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten Bireuen
yaitu termasuk lahan tidak terbangun meliputi perkebunan kakao, perkebunan kelapa,
perkebunan kelapa sawit, dan perkebunan lain. Penggunaan lahan perkebunan yang seluas
65.864,75 hektar atau 17,43 persen. Komoditas unggulan perkebunan Kabupaten Bireuen yaitu
Kakao, Karet, dan pinang. Disisi lain harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi
harga di pasaran dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman
keras di tingkat domestik. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam
tanaman semusim seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif dan lebih elastis di
pasaran domestik.

E. Kawasan Peternakan
Kawasan peternakan di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan Kabupaten
Bireuen yaitu termasuk kawasan budidaya dengan luas 67,59 hektar sekitar 0,02 persen dari
total luas penggunaan lahan. Komoditas yang dibudidayakan bidang peternakan adalah lembu,
kambing, domba dan unggas.

F. Kawasan Perikanan Budi Daya


Kawasan perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen berdasarkan penggunaan lahan
Kabupaten Bireuen yaitu termasuk kawasan budidaya dengan luas 4.457,86 hektar sekitar 1,18
persen dari total luas penggunaan lahan. Komoditas unggulan bidang perikanan budidaya
adalah udang, bandeng, nila, lele dan kerapu.

G. Kondisi Kawasan Pesisir dan Hutan Mangrove


Kabupaten Bireuen merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan garis pantai 95,181 km.
Dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bireuen, 11 di antaranya Kecamatan yang secara
administrasi berbatasan langsung dengan wilayah laut. Kecamatan tersebut, meliputi:
• Kecamatan Samalanga, meliputi Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong Baro, Matang
Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan Meuliek.
• Kecamatan Samalanga, meliputi Gampong Meunasah Lancok, Angking Barat, Tanjong
Baro, Matang Teungoh, Pineung Siribee, Kampong Baro, Pante Rheng, Sangso, dan
Meuliek.
• Kecamatan Simpang Mamplam, meliputi Gampong Arongan, Rheum Barat, Rheum Baroh,
Rheum Timu, Blang Kuta Coh, Blang Kuta Dua Meunasah, Lancang, Blang. Teumulek,
Blang Tambue, Keude Tambue, Meunasah Asan, Cureh Tunong, Cureh Baron, Peuneulek
Baroh, Peuneulek Tunong, Ule kareung, Blang. Panyang, Calok dan Alue Luhop.
• Kecamatan Pandrah, meliputi: Gampong Alue Igeueh, Uteuen Kruet, Nase Mee dan Lancok
Ulim.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 17


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
• Kecamatan Jeunieb, meliputi Gampong Blang Mee Barat, Matang Nibong, Matang
Teungoh, Matang Bangka, Blang Lancang, Lancang, Blang Mee Timu dan Teupin Kupula.
• Kecamatan Peulimbang, meliputi Gampong Krueng Baro, Seuneubok Peulimbang, Keude
Peulimbang, Rambong Payong, Seuneubok Seumawe, Kuta Tring dan Padang kasab.
• Kecamatan Peudada, meliputi Gampong Sawang, Blang Kubu, Meunasah Pulo, Matang
Pasie, Matang Reulet, Calok, Kukue, Meunasah Blang, Kampong Baro, Paya dan
Seuneubok Paya.
• Kecamatan Jeumpa, meliputi: Gampong Teupok Tunong, Teupok Baroh, Cot Bada, Kuala
Jeumpa, Blang Dalam, Lhak Mana, Mon Jambee, Batee Timoh, Lipah Rayek, Cot
Geurundong, Lipah Cut dan Beurawang.
• Kecamatan Kuala, meliputi Gampong Krueng Juli Barat, Krueng Juli Timu, Ujong Blang
Weu Jangka, Ujong Blang Mesjid, Kuala Raja, Cot U Sibak, Lancok dan Kareueng.
• Kecamatan Jangka, meliputi Gampong Alue Buya Pasi, Alue Buya, Pulo Iboih, Linggong,
Tanoh Anoe, Tanjongan, Jangka Alue Bie, Jangka Alue Bie Pusong, Jangka Mesjid. Jangka
Keutapang, Jangka Alue U, Paya Bieng, Pante Ranub, Pante Paku, Pante Sukon, Meunasah
Dua, Bugak Mesjid, Pujot, Bugeng, Ulee Ceu, Alue Baye Utang, Alue Kuta dan Kuala
Ceurape.
• Kecamatan Peusangan, meliputi Gampong Pulo Naleung, Mata Mamplam, Alue
Geulumpang, Cot Rabo Tunong, Cot Pu’uk dan Cot Rabo Baroh.
• Kecamatan Kuta Blang, berada di Gampong Jambo Kajeung, dan Kecamatan Gandapura,
meliputi: Gampong Mon Keulayu, Mon Jambee, Samuti Aman, Samuti Makmur, Cot Mane,
Samuti Krueng, Lhok Mambang, Blang Keude, Lapang Barat, Lingka Kuta, Alue Mangki,
Teupin Siron dan Ie Rhob.
Material penyusun pantai di Kabupaten Bireuen, termasuk ke dalam klasifikasi pantai
bervegatasi dengan hamparan mangrove. Hutan mangrove adalah suatu ekosistem habitat
daerah pantai yang harus dipertahankan keberadaannya sebagai penyedia sumber daya alam
dan sebagai sistem penyangga kehidupan. Hutan mangrove adalah hutan yang berada di daerah
tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut, sehingga lantai hutannya selalu
tergenang air. Berdasarkan data di tahun 2021 Kabupaten Bireuen memiliki pesisir pantai yang
ditumbuhi vegetasi mangrove dengan luasan 121,68 ha dengan presentase terhadap luas 0,03
persen.
Kabupaten Bireuen garis pantai yang cukup panjang, memiliki potensi pariwisata yang
termasuk kedalam sub zona wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu ruang dalam zona
pariwisata yang dimanfaatkan untuk wisata pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil seperti
berjemur, olahraga pantai, dan lain sebagainya. Dengan adanya pariwisata tentunya akan
memberikan dampak positif terhadap penduduk setempat dengan meningkatnya pendapatan,
dan munculnya mata pencaharian baru.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 18


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Selain itu, sebagai lokasi yang berada dekat dengan laut, menjadikan banyaknya
penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Menurut hasil survey Statistik Perikanan
Aceh tahun 2021 diketahui Kabupaten Bireuen memiliki jumlah nelayan 7.449 orang, atau 1,69
persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bireuen. Memiliki armada penangkapan ikan
berjumlah 1.453 unit, sehingga dapat menghasilkan produksi 12.982 ton/tahun. Selain itu,
Kabupaten Bireuen dikatakan melampaui kebutuhan konsumsi harian, dengan kata lain,
mengalami surplus produksi. Kabupaten yang mengalami surplus produksi mensubstitusi
kabupaten yang mengalami defisit produksi. Zona perikanan tangkap di Kabupaten ini yaitu
Subzona Perikanan Pelagis, dan Demersal.

2.1.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah


Sumber daya alam yang ada di suatu wilayah, mampu memberikan dampak positif bagi
penduduk di sekitarnya, salah satunya dalam bidang perekonomian. Industri ekstraktif
merupakan industri yang bahan baku diambil langsung dari alam. Kabupaten Bireuen memiliki
potensi perekonomian sekitar meliputi sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan,
peternakan, pertambangan, dan lain lain.

A. Pertanian
Kabupaten Bireuen memiliki kawasan pertanian yang sangat luas, meliputi hampir setiap
kecamatan di Kabupaten Bireuen. Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara
luas panen dengan produktivitas. Pengumpulan data luas panen dilakukan setiap bulan dengan
pendekatan area kecamatan di seluruh wilayah Indonesia. Pengumpulan data produktivitas
dilakukan melalui pengukuran langsung pada plot ubinan berukuran 2,5 m x 2,5 m.
Pengumpulan data produktivitas dilakukan setiap subround (empat bulanan) pada waktu panen
petani. Pada tahun 2021, produksi padi tercatat sebesar 164.924 ton atau mengalami penurunan
sebesar 10,82 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan produktivitasnya meningkat sebesar
sebesar 1,78 persen dari tahun sebelumnya menjadi 62,8 kuintal per hektar.

B. Perkebunan
Potensi perkebunan tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen, berdasarkan
data Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, secara keseluruhan luas areal tanaman kelapa
mencapai 16.570 hektar pada tahun 2021. Dengan luas areal yang meningkat dari tahun lalu,
nilai produksi tahun 2021 juga mengalami sedikit peningkatan. Produksi terbesar selanjutnya
adalah pinang dan kelapa sawit, yang hampir sama dengan produksi dari tahun lalu, masing-
masing sebesar 5.455 ton dan 4.216 ton. Perkebunan kelapa tersebar di Kecamatan Jeunieb,
Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, dan Kecamatan Simpang
Mamplam.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 19


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
C. Perikanan
Dalam sektor perikanan, Kabupaten Bireuen juga memiliki kawasan komoditi unggulan
perikanan budidaya yaitu budidaya udang windu, budidaya udang vannamei, budidaya ikan
bandeng, budidaya ikan kerapu, budidaya ikan nila, serta pengembangan garam. Lokasi
budidaya ini tersebar di seluruh pesisir pantai di Kabupaten Bireuen, berupa tambak dan kolam
yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Bireuen meliputi Kecamatan Gandapura,
Kecamatan Jangka, Kecamatan Jeumpa, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan Kuala, Kecamatan
Kuta Blang, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Peudada, Kecamatan Peulimbang, Kecamatan
Peusangan, Kecamatan Samalanga, dan Kecamatan Simpang Mamplam.

D. Kehutanan
Sebaran dan luasan hutan di Kabupaten Bireuen umumnya berada di daerah bagian
selatan dengan ketinggian 500 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.
Wilayah hutan yang termasuk ke dalam kawasan budidaya di daerah ini dibagi dalam beberapa
bagian yaitu:
1) Hutan Produksi, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga,
Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb, Kecamatan
Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, Kecamatan Peusangan Selatan,
Kecamatan Peusangan Siblah Krueng dan Kecamatan Makmur, dengan luas area hutan
produksi 32.497,90 hektar.
2) Hutan Produksi Terbatas, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan
Peulimbang dan Kecamatan Peudada, luas area hutan produksi terbatas 4.009,64 hektar.
3) Hutan Adat, tersebar dibagian di wilayah selatan, yaitu di Kecamatan Samalanga,
Kecamatan Simpang Mamplam, Kecamatan Pandrah, Kecamatan Jeunieb dan Kecamatan
Peudada, dengan luas area hutan kawasan budidaya 28,89 hektar.

2.1.1.10. Wilayah Rawan Bencana


A. Kawasan Rawan Gerakan Tanah/Longsor
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Kabupaten Bireuen merupakan daerah
rawan kerentanan gerakan tanah. Rencana pengamanan/proteksi kawasan rawan bencana
gerakan tanah seluas 9.426,89 hektar yang umumnya berada di wilayah selatan, yaitu:
a. Kecamatan Samalanga seluas 48,57 hektar.
b. Kecamatan Peulimbang seluas 1.047,75 hektar.
c. Kecamatan Juli seluas 8.330,66 hektar.
Pada daerah yang mempunyai kemiringan 25 – 40 persen dan > 40 persen, diperlukan
penyelidikan kemantapan lereng secara rinci dan membangun bangunan pencegah gerakan
tanah.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 20


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
B. Kawasan Rawan Gempa
Potensi gempa yang ada di Kabupaten Bireuen mencakup seluruh kabupaten. Terbagi atas
klasifikasi kawasan rawan bencana gempa tinggi dan kawasan rawan bencana menengah.
Daerah yang dikatagorikan rawan bencana gempa bumi tinggi adalah sebagai berikut:
1. Kecamatan Gandapura seluas 4.766,14 hektar
2. Kecamatan Jangka seluas 3.758,02 hektar
3. Kecamatan Jeumpa seluas 10.913,76 hektar
4. Kecamatan Jeunieb seluas 11.254,58 hektar
5. Kecamatan Juli seluas 23.062,57 hektar
6. Kecamatan Kota Juang seluas 1.690,87 hektar
7. Kecamatan Kuala seluas 1.710,56 hktar
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.870,13 hektar
9. Kecamatan Makmur seluas 6.857,36 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 11.400,97 hektar
11. Kecamatan Peudada seluas 31.281,45 hektar
12. Kecamatan Peulimbang seluas 12.787,15 hektar
13. Kecamatan Peusangan seluas 5.907,63 hektar
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 7.841,53 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 8.459,20 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 14.139,09 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 15.768,66 hektar.

Daerah yang dikatagorikan rawan bencana gempa bumi menengah adalah sebagai
berikut:
1) Kecamatan Juli seluas 55,78 hektar.
2) Kecamatan Peusangan Selatan seluas 1.573,17 hektar.
3) Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 2.746,14 hektar.

C. Kawasan Rawan Banjir


Kawasan rawan banjir, khususnya banjir musiman terjadi di saat musim penghujan tiba
terjadi pada daerah wilayah pesisir hilir sungai, sehingga terjadi genangan pada kondisi musim
tertentu seluas 35.267,56 hektar antara lain:
1. Kecamatan Gandapura seluas 4.731,37 hektar.
2. Kecamatan Jangka seluas 2.941,80 hektar.
3. Kecamatan Jeumpa seluas 6.920,57 hektar.
4. Kecamatan Jeunieb seluas 7.590,1 hektar.
5. Kecamatan Juli seluas 2.294,29 hektar.
6. Kecamatan Kota Juang seluas 653,25 hektar.
7. Kecamatan Kuala seluas 1.595,47 hektar.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 21
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
8. Kecamatan Kuta Blang seluas 3.520,95 hektar.
9. Kecamatan Makmur seluas 1.382,31 hektar.
10. Kecamatan Pandrah seluas 926,45 hektar.
11. Kecamatan Peudada seluas 3.335,47 hektar.
12. Kecamatan Peulimbang seluas 4.293,60 hektar.
13. Kecamatan Peusangan seluas 3.178,33 hektar.
14. Kecamatan Peusangan Selatan seluas 713,96 hektar.
15. Kecamatan Peusangan Siblah Krueng seluas 172,14 hektar.
16. Kecamatan Samalanga seluas 8.430,92 hektar.
17. Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.215,47 hektar.

2.1.1.11. Demografi
A. Distribusi Penduduk
Kabupaten Bireuen memiliki jumlah penduduk 439.788 jiwa yang tersebar di 17 (tujuh
belas) kecamatan. Secara berturut-turut penduduk terbanyak berada di Kecamatan Peusangan
dengan jumlah 53.042 jiwa atau 12,06 persen, Kecamatan Kota Juang dengan jumlah 47.789
jiwa atau 10,87 persen, Kecamatan Jeumpa dengan jumlah 38.382 jiwa atau 8,31 persen, dan
Kecamatan Jangka dengan jumlah 30.270 jiwa atau 6,56 persen. Kecamatan yang memiliki
jumlah penduduk yang cukup tinggi tersebut, berada pada lokasi yang berdekatan yaitu pada
sebelah timur atas Kabupaten Bireuen.
Sementara untuk kecamatan dengan jumlah penduduk terendah, secara berukuran dari
terkecil meliputi Kecamatan Pandrah dengan jumlah 8.890 jiwa atau 2,02 persen, Kecamatan
Peusangan Siblah Krueng berjumlah 12.066 jiwa atau 2,74 persen, dan Kecamatan Peulimbang
berjumlah 12.232 jiwa atau 3,37 persen. Untuk lebih jelas terkait sebaran dapat dilihat pada
Tabel 2.8.
Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen
Jumlah Penduduk
No Kecamatan
Jiwa Persen
1 Samalanga 28.086 6,39
2 Sp Mamplam 27.413 6,23
3 Pandrah 8.890 2,02
4 Jeunieb 25.447 5,79
5 Peulimbang 12.232 2,78
6 Peudada 28.131 6,40
7 Juli 34.123 7,76
8 Jeumpa 37.277 8,48
9 Kota Juang 47.789 10,87
10 Kuala 18.925 4,30

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 22


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Jumlah Penduduk
No Kecamatan
Jiwa Persen
11 Jangka 28.880 6,57
12 Peusangan 53.042 12,06
13 Peusangan Selatan 15.018 3,41
14 Peusangan Siblah Krueng 12.066 2,74
15 Makmur 15.777 3,59
16 Gandapura 23.933 5,44
17 Kuta Blang 22.759 5,17
Jumlah 439.788 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

B. Kepadatan Penduduk
Kabupaten Bireuen memiliki luas wilayah 179.844,80 hektar, dengan jumlah penduduk
pada tahun 2021 mencapai 439.788 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk rata-rata 3
jiwa/hektar. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733 Tahun 2004
wilayah yang memiliki kepadatan < 150 jiwa/hektar termasuk ke dalam kepadatan rendah.
Sehingga dapat diketahui bahwa Kabupaten Bireuen secara keseluruhan termasuk ke dalam
klasifikasi kepadatan penduduk rendah.
Kecamatan dengan kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Kota Juang dengan
jumlah 28 jiwa/hektar. Hal ini dipengaruhi peran Kecamatan Kota Juang yang menjadi ibu kota
kecamatan di Kabupaten Bireuen. Untuk kecamatan dengan kepadatan terendah memiliki
jumlah 1 jiwa/hektar meliputi beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Pandrah, Kecamatan
Peulimbang, Kecamatan Peudada, Kecamatan Juli, dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng.
Untuk lebih jelasnya terkait jumlah penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Bireuen
dapat dilihat pada Tabel 2.9.
Tabel 2.9
Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Jumlah Luas Wilayah Kepadatan
No Kecamatan Klasifikasi
Penduduk (Jiwa) (Ha) (Jiwa/Ha)
1 Samalanga 28.086 14.087,19 2 Rendah
2 Simpang Mamplam 27.413 15.772,05 2 Rendah
3 Pandrah 8.890 11.396,78 1 Rendah
4 Jeunieb 25.447 11.237,49 2 Rendah
5 Peulimbang 12.232 12.774,66 1 Rendah
6 Peudada 28.131 31.283,90 1 Rendah
7 Juli 34.123 23.118,35 1 Rendah
8 Jeumpa 37.277 10.886,02 3 Rendah
9 Kota Juang 47.789 1.690,87 28 Rendah
10 Kuala 18.925 1.724,56 11 Rendah
11 Jangka 28.880 3.748,92 8 Rendah
12 Peusangan 53.042 5.907,63 9 Rendah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 23


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Jumlah Luas Wilayah Kepadatan
No Kecamatan Klasifikasi
Penduduk (Jiwa) (Ha) (Jiwa/Ha)
13 Peusangan Selatan 15.018 9.414,70 2 Rendah
14 Peusangan Siblah Krueng 12.066 11.205,35 1 Rendah
15 Makmur 15.777 6.857,36 2 Rendah
16 Gandapura 23.933 4.655,82 5 Rendah
17 Kuta Blang 22.759 3.870,13 6 Rendah
Jumlah 439.788 179.631,77 5 Rendah
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

C. Komposisi Penduduk
Struktur atau komposisi penduduk yang diuraikan pada pembahasan ini adalah
berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Komposisi umur menurut jenis kelamin
menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan pada tahun 2021, hampir seluruhnya
memiliki jumlah lebih besar yaitu dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki. Penduduk
perempuan memiliki jumlah 222.802 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 216.986 jiwa,
sehingga rasio penduduk yang dihasilkan adalah 92, untuk lebih jelas dapat dilihat Tabel 2.10.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Jenis Kelamin Rasio Jumlah
Jumlah
Laki-laki Perempuan Jumlah Rasio
0-4 21.983 20.836 42.819 106
5-9 19.729 18.861 38.590 105
10-14 19.727 18.293 38.020 108
15-19 19.804 18.859 38.663 105
20-24 19.470 18.758 38.228 104
25-29 19.081 18.537 37.618 103
30-34 18.106 17.583 35.689 103
35-39 16.061 16.091 32.152 100
40-44 14.078 15.274 29.352 92
45-49 12.791 13.979 26.770 92
50-54 11.012 11.925 22.937 92
55-59 8.464 9.911 18.375 85
60-64 6.449 7.951 14.400 81
65-69 4.787 6.474 11.261 74
70-74 2.994 4.489 7.483 67
75+ 2.450 4.981 7.431 49
Jumlah 216.986 222.802 439.788 92
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Kabupaten Bireuen memiliki struktur usia penduduk terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu usia
anak yaitu 0 – 14 tahun, usia produktif yaitu 15 – 64 tahun dan usia tidak produktif yaitu diatas
65 tahun. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Bireuen termasuk ke dalam penduduk
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 24
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
produktif yaitu 15 – 64 tahun mencapai 66,82 persen dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah
penduduk usia produktif yang tinggi, memberikan dampak positif karena termasuk angkatan
kerja. Dengan tingginya jumlah angka produktif memberikan kesempatan Kabupaten Bireuen
dalam inovasi dan mengembangkan potensi-potensi secara maksimal.

D. Kondisi Sosial Penduduk


Menurut indentitas keanggotaan masyarakat struktur sosial masyarakat Bireuen adalah
heterogen, masyarakat Bireuen terdiri dari berbagai etnis yang menetap di wilayah Bireuen.
Secara budaya masyarakat Bireuen adalah homogen, masyarakat Bireuen memiliki budaya
yang sama baik dalam pernikahan, kehidupan sosial dan adat istiadat dan lain sebagainya.
Mayoritas penduduk Bireuen adalah pemeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 443.870
jiwa pada tahun 2021. Selain itu, terdapat juga pemeluk agama Kristen Protestan sebanyak 23
jiwa, pemeluk agama Kristen Katolik sebanyak 165 jiwa, pemeluk agama Hindu sebanyak 15
jiwa dan pemeluk agama Budha sebanyak 310 jiwa.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan
Kabupaten Bireuen, ditinjau dari 3 fokus yakni kesejahteraan dan pemerataan ekonomi,
kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut dibahas
pada bagian di bawah ini:
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto, inflasi,
PDRB per kapita, persentase penduduk di atas garis kemiskinan.

2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro
adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan
jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu, pada
umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini dapat diketahui
keadaan atau kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen, serta bagaimana kontribusi
masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.
Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar
harga konstan selama lima tahun terakhir (2017-2021) mengalami perkembangan yang
fluktuatif, seperti disajikan pada Tabel 2.11.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 25


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di
Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-2021
Tahun
No Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2840,76 2917,98 3043,43 3161,08 3140,37
2 Pertambangan dan penggalian 231,64 217,44 220,44 226,98 243,01
3 Industri pengolahan 144,59 150,48 153,68 149,18 150,24
4 Pengadaan listrik dan gas 7,93 8,69 9,56 10,29 10,66
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, 4,02 4,34 5,23 5,27 5,39
limbah dan daur ulang
6 Konstruksi 799,99 851,45 907,23 964,51 974,26
7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi 2331,09 2486,09 2620,66 2490,31 2603,71
mobil dan sepeda motor
8 Transportasi dan pergudangan 899,62 907,90 940,25 740,85 927,50
9 Penyediaan akomodasi dan makan 97,28 103,45 111,07 107,05 107,25
minum
10 Informasi dan komunikasi 256,58 261,01 270,88 303,00 327,95
11 Jasa keuangan dan asuransi 97,24 98,31 106,76 109,72 108,32
12 Real estate 280,36 295,57 315,48 313,74 323,47
13 Jasa perusahaan 26,29 27,67 29,09 30,02 30,59
14 Administrasi pemerintahan, pertahanan 705,36 752,90 791,11 790,06 831,15
dan jaminan sosial wajib
15 Jasa pendidikan 156,67 166,32 178,59 183,00 185,85
16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 203,29 217,33 232,85 246,85 271,12
17 Jasa Lainnya 115,21 119,21 129,11 130,70 133,66
PDRB ADHK 9.197,93 9.586,14 10.065,43 9.962,58 10.374,48
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2017 nilai PDRB ADHK sebesar 9,197 triliun rupiah, kemudian pada tahun
2018 dan 2019 nilai PDRB ADHK menjadi 9,586 triliun rupiah dan 10.065 triliun. Tahun 2020
PDRB ADHK mengalami penurunan menjadi 9, 962 triliun. Pada tahun 2021, nilai PDRB
ADHK sudah mencapai 10,374 triliun rupiah. Selama lima tahun Bireuen telah mengalami
kemajuan perekonomian dengan kenaikan PDRB ADHK sebesar 1,17 triliun rupiah. Kenaikan
ini lebih kecil dibandingkan kenaikan nilai PDRB ADHB, hal ini dikarenakan kenaikan harga
lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan jumlah produksi.
Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Bireuen selama
tahun 2017-2021 mengalami tren yang naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 sebesar
11,410 triliun rupiah dan pada tahun 2018 dan 2019 nilai PDRB ADHB menjadi 12,092 triliun
rupiah dan 12,886 triliun. Pada tahun 2020 dan 2021 nilai PDRB ADHB sudah mencapai
13,084 triliun rupiah dan 14,054 triliun rupiah. Selama kurun waktu lima tahun kenaikan nilai
PDRB ADHB Bireuen tertinggi terjadi di tahun 2019 yaitu sebesar 6,57 persen atau naik 0,79
triliun rupiah dari tahun 2018. Perkembangan PDRB ADHB menurut lapangan usaha selama
lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.12.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 26


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bireuen (milyar rupiah) Tahun 2017-2021
Tahun
No Lapangan Usaha
2017 2018 2019 2020 2021
1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.831,72 4.015,05 4.267,36 4.525,25 4.725,31
2 Pertambangan dan penggalian 271,11 255,12 265,02 282,96 316,56
3 Industri pengolahan 191,25 200,30 201,45 198,07 210,60
4 Pengadaan listrik dan gas 7,84 8,66 9,60 10,19 10,07
5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, 6,39 6,98 8,67 8,90 9,00
limbah dan daur ulang
6 Konstruksi 1.001,10 1.102,27 1.210,23 1.295,50 1.343,46
7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi 2.531,05 2.743,19 2.892,96 2.770,85 3.030,37
mobil dan sepeda motor
8 Transportasi dan pergudangan 1.023,04 987,77 1.004,72 811,83 1.042,16
9 Penyediaan akomodasi dan makan 130,33 143,21 160,51 160,33 149,26
minum
10 Informasi dan komunikasi 275,40 272,33 285,85 315,86 333,96
11 Jasa keuangan dan asuransi 139,49 146,18 161,10 165,46 164,63
12 Real estate 356,55 385,17 420,64 430,72 439,22
13 Jasa perusahaan 35,82 39,25 42,80 45,22 47,08
14 Administrasi pemerintahan, pertahanan 967,22 1.086,68 1.171,23 1.215,38 1.309,58
dan jaminan sosial wajib
15 Jasa Pendidikan 196,45 217,42 250,30 265,70 278,98
16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 285,17 310,89 345,46 385,19 440,54
17 Jasa lainnya 160,99 172,05 188,96 196,95 203,77
PDRB ADHB 11.410,92 12.092,52 12.886,85 13.084,37 14.054,53
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Sedangkan perkembangan PDRB ADHB dan ADHK selama 5 tahun terakhir dapat
dilihat pada Gambar 2.9.

16.000
14.055
14.000 12.867 13.084
12.138
12.000 11.410
10.065,33 9.962,58 10.374,48
9.197,93 9.586,14
10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0
2017 2018 2019 2020 2021
ADHB ADHK

Gambar 2.9. PDRB ADHK dan ADHB di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 27


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB
ADHK yang disajikan secara berkala setiap tahun. Laju pertumbuhan PDRB ADHK tidak
dipengaruhi oleh unsur harga. Harga pada PDRB ADHK bersifat tetap dan harga yang
digunakan pada publikasi ini adalah tahun 2010 sebagai tahun dasar baru. Secara umum laju
pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2021 mengalami perkembangan dengan nilai yang
cukup berfluktuatif. Pertumbuhan ekonomi Bireuen di tahun 2017 sebesar 4,23 persen dan turun
menjadi 4,22 persen di tahun 2018. Tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi
5.0, tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi turun drastis menjadi -1.02 persen. Tahun 2021
pertumbuhan ekonomi Bireuen kembali meningkat menjadi 4,13 persen. Laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Gambar 2.10.
6
5,17 5,02
5 5,07 4,13
4,61
4,23
4,18 4,22 5,004,14
4
3,51
3
2,82
2

1
-0,37
0
2017 2018 2019 2020 2021
-1
-1,02
-2 -2,07
-3

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 2.10. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 – 2021


Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 disebabkan pulihnya sektor
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang berkontribusi 21,56
persen terhadap PDRB dan sektor transportasi dan pergudangan yang memberikan kontribusi
7,42 persen. Untuk melihat stuktur perekonomian Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada PDRB
ADHB, pada tahun 2021 perekonomian masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu mencapai
33.62 persen, sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil yaitu sektor pengadaan
air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
Tabel 2.13
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bireuen Atas Dasar Harga
Berlaku (ADHB) dan Harga Konstan (ADHK) Tahun 2017-2021
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Sektor ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK
% % % % % % % % % %
1 Pertanian, kehutanan, dan 33,58 3,36 33,2 2,72 33,11 4,3 34,59 3,87 33,62 -0,66
perikanan
2 Pertambangan dan penggalian 2,38 -2,62 2,11 -6,13 2,06 1,38 2,16 2,96 2,25 7,06
3 Industri pengolahan 1,68 2,72 1,66 4,08 1,56 2,13 1,51 -2,93 1,5 0,71
4 Pengadaan listrik dan gas 0,07 9,01 0,07 9,53 0,07 9,95 0,08 7,66 0,07 3,64
5 Pengadaan air, pengelolaan 0,06 9,54 0,06 7,82 0,07 20,59 0,07 0,74 0,06 2,3
sampah, limbah dan daur ulang
6 Konstruksi 8,77 5,54 9,12 6,43 9,39 6,55 9,9 6,31 9,56 1,01

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 28


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
No Sektor ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK ADHB ADHK
% % % % % % % % % %
7 Perdagangan besar dan eceran; 22,18 5,5 22,69 6,65 22,45 5,41 21,18 -4,97 21,56 4,55
reparasi mobil dan sepeda motor
8 Transportasi dan pergudangan 8,97 1,38 8,17 0,92 7,8 3,56 6,2 -21,21 7,42 25,19
9 Penyediaan akomodasi dan 1,14 6,1 1,18 6,35 1,25 7,36 1,23 -3,62 1,06 0,19
makan minum
10 Informasi dan komunikasi 2,41 1,99 2,25 1,73 2,22 3,78 2,41 11,86 2,38 8,23
11 Jasa keuangan dan asuransi 1,22 4,43 1,21 1,1 1,25 8,6 1,26 2,77 1,17 -1,28
12 Real estate 3,12 5,38 3,19 5,43 3,26 6,74 3,29 -0,55 3,13 3,1
13 Jasa perusahaan 0,31 5,08 0,32 5,24 0,33 5,11 0,35 3,2 0,33 1,93
14 Administrasi pemerintahan, 8,48 7,05 8,99 6,74 9,09 5,08 9,29 -0,13 9,32 5,2
pertahanan dan jaminan sosial
wajib
15 Jasa Pendidikan 1,72 6,85 1,8 6,16 1,94 7,38 2,03 2,47 1,99 1,56
16 Jasa kesehatan dan kegiatan 2,5 7,12 2,57 6,91 2,68 7,14 2,94 6,01 3,13 9,83
social
17 Jasa lainnya 1,41 5,5 1,42 3,47 1,47 8,3 1,51 1,23 1,45 2,27
PDRB ADHB 100 4,23 100 4,22 100 5 100 -1,02 100 4,13
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tren peningkatan nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK hingga tahun 2021 harus diakui
sebagai bagian dari upaya kerja keras pemerintah daerah melalui implementasi berbagai
program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan selama ini, serta upaya dan peran serta
masyarakat dan pelaku dunia usaha/swasta dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat dari laju pertumbuhan
PDRB sebagaimana diuraikan pada Tabel 2.14.
Tabel 2.14
PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen
Tahun 2020 dan 2021
PDRB ADHK Laju Pertumbuhan
No Sektor (Milyar Rupiah) PDRB ADHK (%)
2020 2021 2020 2021
1 Pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.161,08 3.140,37 3,87 -0,66

2 Pertambangan dan penggalian 226,98 243,01 2,96 7,06

3 Industri pengolahan 149,18 150,24 -2,93 0,71

4 Pengadaan listrik dan gas 10,29 10,66 7,66 3,64

5 Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 5,27 5,39 0,74 2,3
daur ulang
6 Konstruksi 964,51 974,26 6,31 1,01

7 Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan 2.490,31 2.603,71 -4,97 4,55
sepeda motor
8 Transportasi dan pergudangan 740,85 927,50 -21,21 25,19

9 Penyediaan akomodasi dan makan minum 107,05 107,25 -3,62 0,19

10 Informasi dan komunikasi 303,00 327,95 11,86 8,23

11 Jasa keuangan dan asuransi 109,72 108,32 2,77 -1,28

12 Real estate 313,74 323,47 -0,55 3,1

13 Jasa perusahaan 30,02 30,59 3,2 1,93

14 Administrasi pemerintahan, pertahanan dan 790,06 831,15 -0,13 5,2


jaminan sosial wajib

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 29


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
PDRB ADHK Laju Pertumbuhan
No Sektor (Milyar Rupiah) PDRB ADHK (%)
2020 2021 2020 2021
15 Jasa Pendidikan 183,00 185,85 2,47 1,56

16 Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 246,85 271,12 6,01 9,83

17 Jasa lainnya 130,70 133,66 1,23 2,27

PDRB 9.962,58 10.374,48 -1,02 4,13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jika ditinjau lebih jauh berdasarkan peran sektoral dalam pembentukan nilai PDRB
ADHK, terlihat bahwa sektor pertanian selama ini masih terus memiliki peran yang paling
dominan diantara sektor-sektor lain dalam struktur perekonomian daerah Kabupaten Bireuen,
bahkan saat efek dari Covid-19 sektor pertanian tetap tumbuh positif. Tahun 2021 PDRB sektor
pertanian tumbuh negatif, sebagai akibat dari berkurangnya produksi komoditas pertanian dan
meningkatnya PDRB sektor transportasi dan pergudangan serta perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor. Secara absolut nilai tambah produksi sektor pertanian dalam
PDRB ADHK menurun selama kurun waktu tahun 2020-2021. Pada tahun 2021 nilai PDRB
ADHK sektor pertanian telah tercatat sebesar 3,140 triliun. Hal ini mengindentifikasikan bahwa
kurun waktu antara tahun 2020–2021, besaran kontribusi sektor pertanian dalam PDRB ADHK
Kabupaten Bireuen mengalami penurunan rata-rata 0,66 persen.

2.1.2.1.2. Laju Inflasi


Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu
tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat
dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe
menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di atas rata-rata nasional, dan
bahkan berada di atas Kota Banda Aceh (pada tahun tertentu).
Data inflasi tahun 2021 Kabupaten Bireuen mengacu pada Kota Lhokseumawe yang
mengalami inflasi sebesar 1,97 persen, angka ini terjadi penurunan dibandingkan tahun 2020
(3,55 persen). Penurunan tingkat inflasi tahun 2021 hampir mendekati angka inflasi ideal
(2persen). Data BPS menyebutkan, tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2021 banyak
disumbang terutama oleh tiga kelompok pengeluaran, yakni: makanan, minuman, dan
tembakau 0,40 persen; penyediaan makanan dan minuman/restoran 0,17 persen; dan
perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,10 persen. Sebaliknya ada
tiga kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi, di antaranya: perawatan pribadi dan jasa
lainnya sebesar 0,39 persen; transportasi 0,25 persen; dan informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan 0,03 persen.
Inflasi pada kelompok makanan-minuman utamanya disebabkan oleh kenaikan harga
sejumlah komoditas, yakni: cabai, bawang merah, bawang putih, daging ayam, ikan segar, dan
ikan diawetkan. Sebaliknya beberapa komoditas yang deflasi di antaranya: kendaraan bermotor
dan emas perhiasan. Harga cabe sepanjang tiga bulan pertama 2021 memang sangat tinggi,
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 30
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
yakni berada di kisaran Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per kilo, harga cabe ini
bahkan sama dengan harga daging sapi. Iklim dan banjir juga menjadi penyebab penurunan
inflasi dimana banyak daerah penghasil pangan gagal panen atau masa panennya tertunda.
Daya beli masyarakat juga terus tergerus akibat laju inflasi inti yang menurun ini yang
disebabkan oleh penurunan harga kendaraan bermotor akibat penerapan kebijakan relaksasi
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan penurunan harga emas. Pada kendaraan
bermotor di berbagai daerah misalnya, turun terutama di kelas 1.500 cc. Inflasi yang mengalami
penurunan ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terbatas dan masih rendah.
Inflasi yang rendah ini juga menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masih terbatas,
mencerminkan kinerja konsumsi rumah tangga pada komponen pertumbuhan ekonomi.
Surutnya angka inflasi pada sepanjang tahun 2021 juga memberi gambaran bahwa optimisme
publik meredup menjelang Ramadhan dan Idul fitri 2021 dimana dari sisi konsumen misalnya,
masih banyak orang yang menunggu, sedangkan dari sisi produsen, optimisme untuk ekspansi
bisa kembali turun.
Tabel 2.15
Laju Inflasi Tahunan 2017-2021
Tahun
No Inflasi
2017 2018 2019 2020 2021
1 Nasional 3,61 3,13 2,72 1,68 1,87
2 Aceh 4,25 1,84 1,69 3,54 0,71
3 Lhokseumawe 2,87 2,05 1,20 3,55 1,97
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Langkah strategis yang ditujukan untuk menjaga inflasi perlu dipikirkan oleh pemerintah.
Ada beberapa langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi yaitu pertama, menjaga
inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3,0 - 5,0 persen dengan
strategi yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan
komunikasi efektif di masa pandemi Covid 19. Kedua, memperkuat koordinasi Pemerintah
Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga, memperkuat sinergi antar Kementerian/
Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional
antara lain melalui program food estate serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi
infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam. Keempat, menjaga ketersediaan
Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka program Ketersediaan Pasokan dan
Stabilisasi Harga (KPSH) untuk mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM). Kelima, pemerintah daerah juga harus mampu menyepakati sasaran inflasi 3 (tiga)
tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021. Sasaran inflasi
tersebut diharapkan bisa menjangkau pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan,
terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 31


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta
pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan.
2.1.2.1.3. Pendapatan Perkapita
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat
pembangunan suatu wilayah. Semakin besar pendapatan perkapitanya, maka semakin besar
juga kemungkinan wilayah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata
penduduk yang tinggi.
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat
dari nilai PDRB perkapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh
seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah
penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita. Sedangkan besar kecilnya nilai PDRB
sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di
daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala
atau per satu orang penduduk.
PDRB perkapita Bireuen menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan
kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk
Bireuen rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar 25,17 juta rupiah di
tahun 2017, kemudian meningkat terus hingga menjadi 31,95 juta rupiah di tahun 2021.
Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi
pada tahun 2021. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar
harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Secara umum laju pertumbuhan
PDRB perkapita pada periode 2017-2021 mengalami peningkatan dengan nilai yang cukup
berfluktuatif. Namun laju pertumbuhan PDRB Per kapita riil di 2021 sebesar 0,8 persen

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 PDRB (milyar rupiah)
ADHB 11.410,92 12.092,52 12.886,85 13.084,37 14.054,53
ADHK 9.197,93 9.586,14 10.065,43 9.962,58 10.374,48
2 PDRB per Kapita (Ribu Rupiah}
ADHB 25.177 26.190 27.324 29.981 31.958
ADHK 20.294 20.762 21.342 22.828 23.590
Laju Pertumbuhan PDRB
2,02 2,31 2,79 -2,73 13,64
Perkapita ADHK (Persen)
Jumlah Penduduk (orang) 453.224 461.726 471.635 436.418 439.788
Pertumbuhan Jumlah
2,16 1,88 2,15 -0,07 0,80
Penduduk (Persen)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 32


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2.1.2.1.4. Indeks Gini
Indeks gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan indeks gini untuk
mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai Indeks gini berkisar
antara 0 dan 1, koefisien gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang
sempurna. Sebaliknya, rasio gini yang bernilai 1 mengindikasikan adanya pemerataan
pendapatan yang tidak sempurna, atau dengan kata lain terjadi ketimpangan sempurna. Data
selama 5 (lima) tahun indeks gini Kabupaten Bireuen dapat dilihat di Tabel 2.17.
Tabel 2.17
Indeks Gini di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Bireuen 0,315 0,305 0,295 0,304 0,296
2 Aceh 0,329 0,325 0,319 0,319 0,323
3 Nasional 0,391 0,384 0,382 0,385 0,381
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Indeks gini Kabupaten Bireuen masuk kategori ketimpangan rendah karena sudah lebih
kecil dari 0,3. Pada tahun 2017 sebesar 0,315 dan menurun menjadi sebesar 0,305 di tahun
2018. Angka ini kembali menurun 0,01 poin di tahun 2019 dengan gini ratio mencapai 0,295.
Pada tahun 2020, indeks gini ratio menjadi 0,304, meningkat 0,09 poin dari tahun sebelumnya.
Namun indeks gini ratio 2021 kembali turun sebesar 0,008 dan diharapkan dapat terus menurun
di tahun berikutnya. Dengan semakin menurunnya indeks gini ratio ini dapat diartikan bahwa
distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Bireuen semakin merata.
Bila dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Aceh indeks gini ratio Kabupaten
Bireuen sudah lebih baik dengan selisih 0,085 poin dari indeks gini ratio nasional memiliki
angka yang lebih tinggi yaitu 0,381. Angka ini menurun sebesar 0,004 poin jika dibandingkan
dengan indeks gini ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Sementara itu, jika dibandingkan
dengan indeks gini ratio September 2019 yang sebesar 0,382 naik sebesar 0,003 poin.
Dalam beberapa tahun terakhir angka indeks gini ratio Aceh juga cenderung meningkat
yang artinya kesenjangan pendapatan di wilayah Aceh semakin bertambah. Tahun 2021, indeks
gini rasio Aceh sebesar 0,323 yang angka ini masih menunjukkan pemerataan pendapatan yang
belum membaik, atau kesenjangan pendapatan masih di kategori sedang, walaupun angka ini
masih berada di bawah nasional yang berada di angka 0,381.

2.1.2.1.5. Kemiskinan
Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu
memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
bermartabat (Bappenas, 2004). Hak-hak dasar antara lain (a) terpenuhinya kebutuhan pangan,
(b) kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 33


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
lingkungan hidup, (c) rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, (d) hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat
kompleks serta sangat mendasar bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang,
termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu,
komprehensif dan berkelanjutan.
Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.
Penambahan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari peranan komoditi makanan
terhadap garis kemiskinan dimana komoditi ini jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi
bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sementara jenis komoditi
makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis kemiskinan di perkotaan maupun di
pedesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, dan gula
pasir. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai garis
kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan dan
perlengkapan mandi. Selain itu efek dari pandemi Covid-19 juga sangat berpengaruh terhadap
penambahan jumlah penduduk miskin, terutama di sektor-sektor yang menurun pertumbuhan
ekonomi, seperti angkutan dan perdagangan.

1) Persentase Penduduk Miskin


Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan
menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan
rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Badan pusat statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita per
bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 63.020 orang
(13,25 persen). Jumlah penduduk miskin bertambah sebesar 600 orang dibandingkan dengan
kondisi 2020 sebesar 62.420 orang (13,06 persen).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 34


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
17 15,92
15,68 15,43 15,53
15,01
15 15,87 14,31
13,56 13,25
13,06
13

11 10,12 10,19
9,66 9,71
9,22
9

5
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 2.11. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021
Gambar 2.11 menginformasikan tren capaian perkembangan tingkat kemiskinan
(persen) Kabupaten Bireuen masih bersifat fluktuatif sehingga persoalan penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Bireuen dapat dikatakan masih bermasalah. Dibandingkan dengan
Provinsi Aceh, persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireuen lebih rendah, namun masih
lebih tinggi dari angka persentase penduduk miskin nasional.

2) Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen


Secara sederhana persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan
menggambarkan proporsi penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan
rumus tertentu yang menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis
kemiskinan disuatu wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita
per bulan di bawah garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 63.020
orang (13,25 persen). Tren capaian perkembangan jumlah penduduk miskin (jiwa) di
Kabupaten Bireuen 2017-2021 cenderung bersifat fluktuatif. Pada Tahun 2017 terjadi kenaikan
jumlah penduduk miskin sebanyak 1.098 jiwa dari 70.440 jiwa menjadi 71.538 jiwa, akan tetapi
turun kembali di tahun 2018 sebanyak 5.794 jiwa sehingga menjadi 65.744 jiwa, kemudian di
tahun 2019 kembali turun sebanyak 2.084 jiwa menjadi 63.660 dan pada tahun 2020 terjadi
penurunan sebanyak 1.240 jiwa. Sehingga jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen pada
tahun 2020 menjadi 62.420 ribu jiwa. Namun pada tahun 2021 angka kemiskinan Kabupaten
Bireuen mengalami peningkatan sebesar 0,19 persen menjadi 13,25 persen dengan jumlah
penduduk miskin 63.020 ribu jiwa. Penambahan jumlah penduduk miskin semakin menegaskan
bahwa tugas pemerintah semakin berat dan mengharuskan untuk mempunyai kebijakan yang
tepat sasaran sehingga persentase kemiskinan dapat semakin rendah dan diikuti dengan jumlah
penduduk miskin yang semakin rendah.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 35


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
72.000 71.538

70.000

68.000

65.744
66.000

63.660
64.000 63.020
62.420

62.000

60.000
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.12. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

Secara persentase angka kemiskinan dan perhitungan jumlah penduduk miskin


Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan sehingga perlu dikaji penyebab peningkatan dan
upaya untuk menurunkan angka kemiskinan di masa mendatang sehingga target Rencana
Pembangunan Kabupaten Bireuen dapat tercapai.

3) Garis Kemiskinan
Kemiskinan diukur dengan membandingkan nilai konsumsi kebutuhan makanan dan non
makanan per kapita dengan garis kemiskinan. Jika konsumsi per kapita suatu rumah tangga
lebih rendah dari garis kemiskinan, maka rumah tangga tersebut masuk kategori miskin.
Tren capaian perkembangan garis kemiskinan (persen) Kabupaten Bireuen tahun 2017-
2021 ada kecenderungan membaik walaupun masih bermasalah. Selama periode tahun 2017-
2021 dimana pada tahun 2017 garis kemiskinan sebesar 335.314 rupiah terus meningkat sebesar
87.381 rupiah sehingga menjadi 422.685 rupiah pada tahun 2021. Namun untuk capaian posisi
relatif garis kemiskinan (Rp) di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yang sebesar 422.685 rupiah
per kapita per bulan masih berada dibawah capaian Provinsi Aceh sebesar 541.109 rupiah
perkapita perbulan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bireuen belum berhasil dalam
meningkatkan dan memperbaiki garis kemiskinan penduduk, dan ini terlihat dengan belum
meningkatnya secara signifikan garis kemiskinan pada tahun 2021. Terkait angka kemiskinan
dan garis kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara
rinci pada Tabel 2.18.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 36


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.18
Statistik Penduduk Miskin di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Garis Kemiskinan (Rp./kap/bln) 335.314 358.399 393.198 410.203 422.685
2 Persentase Penduduk Miskin (%) 15,87 14.31 13,56 13,06 13,25
3 Jumlah Penduduk Miskin (orang) 71.538 65.744 63.600 62.420 63.020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dibanding September 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bireuen Periode


September 2021 naik sebanyak 600 orang (dari 62.420 orang pada September 2020 menjadi
63.020 orang pada September 2021). Garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp.
422.685,00/ kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan
bukan makanan. Pada September 2021, secara rata-rata rumah tangga miskin di Kabupaten
Bireuen harus menanggung beban rata-rata 4 sampai 5 orang anggota rumah tangga. Dengan
demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar
Rp. 2.113.425,00 /rumah tangga miskin/bulan.
Tabel 2.19
Perbandingan Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2021
Tahun 2021
No Uraian
Bireuen Aceh Nasional
1 Garis Kemiskinan Rp./kap/bln) 422.685 541.109 486.168
2 Persentase Penduduk Miskin (%) 13,25 15,33 9,71
3 Jumlah Penduduk Miskin (orang) 63.020 ribu 834.24 ribu 26,50 juta
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya


penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara terpadu dan
bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah terkait dengan hal
tersebut.

4) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan(P2)


Indeks kedalaman kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, semakin
tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari
garis kemiskinan. Dimana garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah
minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara
dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
Indeks kedalaman kemiskinan berfungsi sebagai nilai agregat dari poverty gap index yang
menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna
terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 37


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Semakin kecil nilai poverty gap index, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan
kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target
sasaran bantuan dan program.

3,5

2,99 2,95
3 2,8 2,85
2,92 2,58
2,5 2,31
2,07
1,95
2 1,79 1,77 1,75
1,63 1,67
1,5
1,5

1
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 2.13. Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh
dan Nasional Tahun 2017-2021
Dari Gambar 2.13 diatas indeks kedalaman kemiskinan penduduk Kabupaten Bireuen
setiap tahunnya lebih rendah dari dari Provinsi Aceh namun masih di atas kedalaman
kemiskinan nasional. Indeks kedalaman kemiskinan Bireuen meningkat dari tahun 2019.
Artinya rata-rata pengeluaran penduduk semakin jauh dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman
kemiskinan Bireuen pada tahun 2021 sebesar 2,07 lebih rendah dibandingkan tahun 2017
sebesar 2,99.
Kebijakan dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan diharapkan dapat
menurunkan indeks kedalaman kemiskinan, dimana penurunan nilai indeks kedalaman
kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin
mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin
menyempit.
Indeks keparahan kemiskinan (Poverty Severity Index/P2) merupakan indeks yang
memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk
miskin. Indeks keparahan kemiskinan ini memberikan informasi yang saling melengkapi pada
insiden kemiskinan. Sebagai contoh, mungkin terdapat kasus bahwa beberapa kelompok
penduduk miskin memiliki insiden kemiskinan yang tinggi tetapi jurang kemiskinannya
(poverty gap) rendah, sementara kelompok penduduk lain mempunyai insiden kemiskinan yang
rendah tetapi memiliki jurang kemiskinan yang tinggi bagi penduduk yang miskin, sehingga
semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 38


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
0,9 0,83
0,81 0,81
0,78
0,8
0,72
0,67
0,7

0,6 0,53
0,46 0,47
0,5
0,41 0,4 0,42
0,4 0,45
0,4
0,3 0,36
0,2
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 2.14. Indeks Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh
dan Nasional Tahun 2017-2021
Untuk pencapaian posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Bireuen
tahun 2021 sebesar 0,40 persen. Capaian P2 Kabupaten Bireuen sudah lebih baik jika
dibandingkan dengan Capaian P2 Provinsi Aceh yang berada di angka 0,81 persen dan capaian
P2 Nasional sebesar 0,40 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bireuen
telah berusaha melakukan upaya perbaikan dan melakukan pengurangan ketimpangan
pengeluaran diantara penduduk miskin di Kabupaten Bireuen.
Ada beberapa asumsi yang menyebabkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan
tidak terjadi penurunan secara signifikan. Pertama, karena garis kemiskinan di desa yang lebih
tinggi dari di perkotaan yang dipengaruhi oleh inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi
perkotaan. Kedua, karena distribusi makanan dari kota ke desa yang jaraknya cukup jauh. Hal
tersebut menyebabkan adanya margin dalam perdagangan yang lebih besar. Apalagi
berdasarkan pengamatan, banyak orang desa yang mengonsumsi makanan yang berasal dari
kota. Ketiga, karena masyarakat perdesaan membeli barang-barang yang dipasarkan di kota
dalam eceran. Hal tersebut menyebabkan harga yang diterima masyarakat perdesaan lebih
mahal yang semakin menyebabkan inflasi perdesaan lebih tinggi dari inflasi perkotaan.

5) Pengurangan Kemiskinan Ekstrem


Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi dimana kesejahteraan masyarakat
berada di bawah garis kemiskinan esktrem – setara dengan USD 1.9 PPP. Kemiskinan ekstrem
diukur menggunakan “absolute poverty measure” yang konsisten antar negara dan antar waktu.
Dalam laporan Poverty & Equity Brief East Asia & Pacific (2019) bahwa pada tahun 2017 nilai
US $ 1,9 PPP ≈ Rp10.195,6 per kapita per hari, untuk tahun selanjutnya digerakkan dengan
perubahan IHK periode tahun yang bersesuaian.
Menindaklanjuti arahan Presiden terkait kemiskinan ekstrem rapat terbatas strategi
penanggulangan kemiskinan kronis. 21 juli 2021, diharapkan pemerintah daerah walaupun
menghadapi pandemi Covid 19 ada upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan ekstrem
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 39
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
dan upaya ini tidak boleh berhenti agar target penurunan kemiskinan ektrem (extreme poverty)
pada 2024 dapat mencapai nol persen.
Percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus dilaksanakan secara terintegrasi
melalui kolaborasi intervensi. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di
berbagai sektor terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan. kesehatan. dan air bersih
dapat terus diperkuat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dan upaya
percepatan, serta upaya untuk melibatkan sektor swasta untuk berperan sebagai off taker produk
kelompok miskin ekstrem sehingga dapat meningkatkan pendapatan.
Hal yang sama juga dikemukakan melalui arahan Wakil Presiden terkait kemiskinan
ekstrem pada rapat pleno TNP2K koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
yang dilaksanakan pada tanggal 25 agustus 2021 dimana kementerian dan lembaga serta
pemerintah daerah harus merumuskan manajemen pengendalian pelaksanaan penanggulangan
kemiskinan ekstrem, termasuk memastikan konvergensi dan ketepatan sasarannya,
mengoordinasikan percepatan sinkronisasi kebijakan perlindungan sosial dan pemutakhiran
DTKS yang terpadu, serta memastikan konvergensi program dan anggaran bantuan sosial
dengan mempertajam program pemberdayaan, dengan tidak menyampingkan program
infrastruktur penunjang, air bersih, sanitasi, dan perumahan.
Pemerintah kabupaten juga diharapkan dapat menindaklanjuti pembangunan social
registry dan mampu segera menuntaskan pemutakhiran DTKS dengan menggunakan
metodologi terbaik untuk menjamin akurasi dan kekinian data. Pemerintah pusat akan berupaya
mengonsolidasikan program dan anggaran kementerian lembaga dan pemerintah daerah guna
menghindari tumpang tindih dan duplikasi agar memastikan semua program dan kegiatan yang
dikelola dapat diprioritaskan pada 212 kabupaten/kota di tahun 2022.
Tabel 2.20
Perbandingan Angka Kemiskinan Ekstrem dan Angka Kemiskinan BPS
Kemiskinan Ekstrim Kemiskinan BPS
Konversi
Garis Kemiskinan Jumlah Jumlah GK
Tahun Persentase Garis Kemiskinan Persentase
(Rupiah/Kapita/ Penduduk Penduduk Nasional
Penduduk (Rupiah/Kapita/ Penduduk
Bulan Konversi dari Miskin Miskin ke $PPP
Miskin (Po) Bulan) Miskin (Po)
1,9 $PPP) (Juta) (Juta)
2012 238.288,5 11,7 28,50 267.408 11,96 29,13 2,13
2013 249.910,8 9,4 23,23 289.041 11,36 28,07 2,20
2014 261.647,7 7,9 19,86 318.514 11,25 28,28 2,31
2015 277.966,2 7,2 18,35 342.541 11,22 28,59 2,34
2016 284.184,9 6,5 16,76 364.527 10,86 28,01 2,44
2017 305.720,2 5,7 14,88 374.478 10,64 27,77 2,33
2018 316.736,1 4,7 12,42 401.220 9,82 25,95 2,41
2019 323.291,0 3,7 9,89 425.250 9,41 25,14 2,49
2020 345.355,6 3,9 10,54 454.652 9,78 26,42 2,50
2021 358.232,6 4,0 10,86 472.525 10,14 27,54 2,51
Sumber: BPS, Bank Dunia Tahun 2021 (diolah)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 40


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.21
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Aceh yang Menjadi Prioritas Penanggulangan
Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022
Rumah Tangga Penerima Bantuan Sosial
Rumah Tangga Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial* Program Keluarga
Program Sembako
Harapan
No. Kabupaten/Kota
Miskin 25 Persen Miskin Total Miskin Total
Total
ekstrem Terbawah ekstrem Penerima ekstrem Penerima
(000) (000) (000) (000) (000) (000) (000)
1 Aceh Singkil 4.53 9.06 14.27 4.42 7.60 4.06 6.40
2 Aceh Timur 4.29 26.12 55.84 4.12 26.61 4.03 23.47
3 Aceh Tengah 1.93 13.48 22.10 1.78 14.01 1.66 11.44
4 Aceh Barat 8.04 17.68 22.15 7.68 16.15 6.44 11.95
5 Aceh Besar 4.44 24.60 49.12 4.24 28.00 4.03 23.03
6 Pidie 0.35 20.91 78.76 0.34 38.27 0.34 38.98
7 Bireuen 4.92 30.84 64.36 4.65 32.63 4.62 29.36
8 Aceh Utara 8.96 42.27 101.39 8.73 53.81 8.48 46.60
9 Aceh Barat Daya 1.88 7.96 25.00 1.71 11.62 1.71 9.30
10 Nagan Raya 3.76 12.44 23.48 3.49 14.22 2.86 9.13
11 Aceh Jaya 0.45 3.87 11.62 0.44 6.19 0.41 5.15
12 Bener Meriah 0.11 1.87 17.26 0.11 13.65 0.09 8.83
13 Pidie Jaya 1.01 9.11 23.97 0.99 13.20 0.97 10.94
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)
Berdasarkan Tabel 2.21 terlihat bahwa Kabupaten Bireuen memiliki memiliki tingkat
miskin ekstrem sebesar 4,92 persen dengan besaran jumlah penduduk miskin ekstrem 26,46
ribu jiwa. Dimana tingkat kemiskinan ekstrem di Bireuen tersebut merupakan bagian dari
penduduk miskin sebesar 13,25 persen atau 63.020 ribu jiwa.

Jumlah Penduduk
Miskin Ekstrem (jiwa)
46586,00 Aceh Utara

46052,00

41052,00

36052,00
Aceh Besar
31052,00
Bireuen

26052,00
Pidie Aceh Timur

21052,00
Aceh Barat
14141,67
16052,00 14141,67
Aceh Barat Daya
Aceh Singkil Bener Meriah
Aceh Tamiang Aceh Tengah
Aceh Selatan Nagan Raya
Pidie Jaya
11052,00 Kota Banda Aceh
Aceh Tenggara
Kota Lhokseumawe
Kota Langsa
6052,00 Simeulue Aceh Jaya
Gayo Lues
1052,00
Kota Subulussalam
1052,00 Kota Sabang
1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00

Pesentase Penduduk Miskin Ekstrem (%)


Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022
Gambar 2.15. Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk Miskin
Exstrem (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (jiwa) Menurut Kabupaten
Dalam Provinsi Aceh Tahun 2020
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 41
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dari Gambar 2.15. terlihat bahwa Kabupaten Bireuen yang berada pada kuadran pertama
kiri atas dikategorikan sebagai kabupaten dengan persentase penduduk miskin ekstrem rendah
(di bawah rata-rata) namun jumlah penduduk miskin ekstrem tinggi (di atas rata-rata). Ada tiga
kabupaten di Aceh yaitu Bireuen, Pidie, dan Aceh Timur dengan kondisi persentase di bawah
rata-rata namun jumlah penduduk miskin ekstrem di atas rata-rata.
Ada berbagai upaya pendekatan percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem
- Menjangkau rumah tangga miskin ekstrem yang belum menerima program
a. Memastikan rumah tangga miskin ekstrem masuk dalam DTKS
b. Menjadi prioritas penerima manfaat program

- Mengusulkan program khusus dan tambahan bagi rumah tangga miskin ekstrem
a. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia terutama pada kelompok miskin
ekstrem
1. Lansia merupakan kelompok paling miskin dari seluruh penduduk
2. Pengeluaran rumah tangga dengan anggota penyandang disabilitas sekitar 30
persen lebih tinggi dari rumah tangga yang tidak memiliki anggota rumah tangga
penyandang disabilitas.
b. Aset transfer sebagai modal sosial dan ekonomi bagi kelompok miskin ekstrem
c. Penanganan kemiskinan wilayah untuk meminimalkan kantong kemiskinan

6) Strategi Penanggulangan Kemiskinan


Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia
usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan rakyat. Program penanggulangan kemiskinan juga merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka
meningkatkan kegiatan ekonomi.
Pemerintah daerah dengan mengadopsi strategi nasional mencoba menggunakan strategi
utama penanggulangan kemiskinan berupa pengurangan beban pengeluaran masyarakat
miskin; peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; pengembangan dan
menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan sinergi kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang tertuang dalam strategi
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui program :
a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau
individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup,
dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 42


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang
bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan
mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa.

7) Tantangan Penanggulangan Kemiskinan selama Pandemi


Pandemi memberikan pengaruh terhadap peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten
Bireuen, ini terlihat dari adanya pembatasan mobilitas penduduk sebagai bagian dari upaya
pencegahan Covid 19 yang memberikan pengaruh terhambatnya akses barang maupun jasa dan
kegiatan ekonomi masyarakat. Ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi berkontraksi
minus 1,02 persen pada tahun 2020. Kelompok 40 terbawah atau kelompok rentan miskin dan
UMK yang paling berdampak akibat hilangnya pendapatan bahkan mata pencarian sepanjang
tahun 2020.
Selama pandemi, pemerintah memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dengan semaksimal mungkin memanfaatkan cakupan
DTKS. Selain dapat digunakan untuk menyasar bantuan selama pandemi, berbagai usulan data
ini dapat digunakan sebagai data awal untuk pemutakhiran DTKS yang direncanakan di tahun
2021. Tantangan terbesar dalam masa pandemi yang berdampak luas adalah perlunya
penyesuaian dan penguatan strategi penanggulangan kemiskinan. Secara garis besar, strategi
mengurangi beban melalui berbagai bantuan sosial dan strategi meningkatkan produktivitas
melalui pemberdayaan. Di samping itu, penanganan kemiskinan juga harus bersifat
multisektoral hal ini disebabkan karena kemiskinan dan kesejahteraan sangat dinamis.
Penanganan kemiskinan juga bersifat multidimensi, yakni tidak semata-mata terkait
keterbatasan ekonomi, tetapi juga kurangnya akses pendidikan,kesehatan serta dimensi lain
yang harus diperhatikan. Ini yang menjadi beban tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten
Bireuen melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Bireuen.

2.1.2.1.6. Ketenagakerjaan
Kesempatan kerja (demand for labour) adalah salah satu bagian dari gambaran
kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja
yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut
pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang
ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh
pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin
luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut untuk memperoleh pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 43


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sementara angkatan kerja (labour force) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang
sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah
bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Peningkatan jumlah angkatan kerja
pada tahun 2021 dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk usia 15 tahun keatas.
Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebanyak 233.321 orang yang
terdiri dari angkatan kerja laki-laki 139.564 orang dan angkatan kerja perempuan 93.757 orang.
Penduduk angkatan kerja dibagi menjadi 223.237 orang bekerja dan 10.084 orang
pengangguran. Sedangkan yang bukan angkatan kerja meliputi, dengan masing-masing jumlah
penduduk sebesar 26.005 orang bersekolah, 68.739 orang mengurus rumah tangga dan 25.952
orang melakukan kegiatan lainnya. Gambaran kondisi kesejahteraan sosial masyarakat
Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut dalam hal ini dapat dilihat pada Tabel
2.22.
Tabel 2.22
Jumlah Penduduk Berumur 15 Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Jenis Kelamin
No Kegiatan Utama Jumlah
Laki-Laki Perempuan
1 Angkatan Kerja 139.564 93.757 233.321
Bekerja 134.180 89.057 223.237
Pengangguran Terbuka 5.384 4.700 10.084
2 Bukan Angkatan Kerja 31.004 89.692 120.696
Sekolah 13.196 12.809 26.005
Mengurus Rumah Tangga 2.514 66.225 68.739
Lainnya 15.294 10.658 25.952
Total 170.568 183.449 354.017
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Sedangkan untuk angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun
sebanyak 29.090 orang. Sedangkan untuk angkatan kerja paling sedikit berada pada kelompok
umur 55-59 tahun sebanyak 16.173 orang.
Tabel 2.23
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
No Kelompok Umur Angkatan kerja
1 15-19 13.571
2 20-24 26.156
3 25-29 29.090
4 30-34 28.030
5 35-39 27.622
6 40-44 26.295
7 45-49 23.341

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 44


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Kelompok Umur Angkatan kerja
8 50-54 21.742
9 55-59 16.173
10 60+ 21.301
Jumlah 233.321
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jumlah pengangguran di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebanyak 10.084 orang,
terdiri dari 5.384 orang laki-laki dan 4.700 orang perempuan. TPT Kabupaten Bireuen sebesar
4,32 persen yang berarti dari 100 angkatan kerja, terdapat 4 orang angkatan kerja yang sedang
tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja
Tabel 2.24
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Indikator Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Angkatan Kerja Orang 227.483 213.661 226.030 233.033 233.321
2 Jumlah Penduduk Bekerja Orang 217.238 206.136 206.136 223.443 223.242
3 Jumlah Penduduk Tidak Bekerja Orang 10.245 7.525 7.525 9.590 10.079
4 Rasio Penduduk yang Bekerja Persen 95,5 96,48 96,12 95,88 95,68
5 Tingkat Partisipasi Angkatan Persen 70,61 64,96 67,1 67,06 65,91
Kerja (TPAK)
6 Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,5 3,52 3,88 4,12 4,32
(TPT)
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong
ke dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.321 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut,
sekitar 95,68 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang
bekerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK) tahun 2021 lebih rendah dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar 65,91 persen, begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka
meningkat menjadi 4,32 persen. Hal ini disebabkan dorongan kenaikan pada TPT perempuan.
7,5 7,07
7 6,57
6,36 6,49
6,2 6,3
6,5
6 6,59
5,5
5,3 5,23
5,5
5
4,32
4,5 4,12
4,5 3,88
4 3,52
3,5
3
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 2.16. Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 45
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
TPT Kabupaten Bireuen masih lebih baik jika dibandingkan dengan TPT Aceh dan
Nasional. Namun terjadi tren peningkatan TPT Kabupaten Bireuen dari Tahun 2018 sebesar
3,52 terus meningkat setiap tahunnya menjadi 4,32 pada tahun 2021.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial


Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, analisis kinerja atas fokus kesejahteraan
sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka rata-rata lama sekolah, angka harapan
lama sekolah, usia harapan hidup dan indeks pembangunan manusia.

2.1.2.2.1 Angka Rata-rata Lama Sekolah


Lamanya Sekolah atau Mean Years School (MYS) adalah sebuah angka yang
menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat
Pendidikan Terakhir (TPT). Rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun
yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah
dihitung untuk usia 25 tahun kebawah dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan
sudah berakhir. Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (MYS) menunjukkan jenjang
pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka MYS maka
semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.
Angka rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan partisipasi sekolah, jenjang
pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan oleh
penduduk usia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah maka semakin
tinggi pula tingkat partisipasi sekolah masyarakat di wilayah tersebut.
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2017-2021 terus
mengalami peningkatan, yaitu 9,16 tahun pada tahun 2017 menjadi 9,29 tahun pada tahun 2021.
Dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Indonesia juga masih di bawah Program
Pendidikan Dasar, yaitu 8,54 tahun artinya penduduk Indonesia baru dapat menikmati
pendidikan sampai tingkat dua SMP yaitu dua tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah
penduduk Kabupaten Bireuen. Hal ini bisa disebabkan karena keadaan ekonomi dan kesadaran
masyarakat atau fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Bireuen yang semakin meningkat.
Namun demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu lima tahun
terakhir yakni dari tahun 2017 sampai dengan 2021 sangatlah kecil, dari 9,16 tahun pada tahun
2017 menjadi 9,29 tahun pada tahun 2021 atau mengalami peningkatan hanya 0,13, angka
tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia 25 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh
pendidikan selama 9,29 tahun atau telah menempuh pendidikan wajib belajar 9 tahun.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 46


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.25
Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021
Angka Rata-rata lama Sekolah
No Tahun
Bireuen Aceh Nasional
1 2017 9.16 8,98 8
2 2018 9.17 9,09 8,17
3 2019 9,27 9,18 8,34
4 2020 9,28 9,33 8,48
5 2021 9,29 9,37 5,54
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Dari Tabel 2.25 dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bireuen
tahun 2021 sebesar 9,29 tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Aceh sebesar 9,37 tahun
dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,97 tahun.

2.1.2.2.2 Angka Harapan Lama Sekolah


Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang
diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat
digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.
Angka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Bireuen dari tahun ke tahun terus
menunjukkan perkembangan seperti yang diharapkan. Di tahun 2017 angka harapan lama
sekolah sebesar 14,80 tahun ini terus meningkat di tahun 2021 sebesar 14,84. Semakin tinggi
angka harapan lama sekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk,
sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.
Tabel 2.26
Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Nasional 12,95 12,91 12,95 12,98 13,08
2 Aceh 14,13 14,27 14,3 14,31 14,36
3 Bireuen 14.80 14.81 14.82 14,83 14,84
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bireuen tahun 2021 (14,84 tahun) sudah lebih
baik dari HLS Aceh (14,36 tahun) dan nasional (13,08 tahun). Namun HLS Bireuen masih
dibawah HLS kabupaten terdekat, yaitu Lhokseumawe (15,21 tahun) dan Pidie Jaya (14,97
tahun).

2.1.2.2.3 Angka Usia Harapan Hidup


Angka usia harapan hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup sejak
lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka harapan
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 47
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan
program sosial lainnya termasuk program pengentasan kemiskinan.
Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada
umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup dari suatu daerah. Meningkatnya
perawatan kesehatan melalui puskesmas, meningkatnya daya beli masyarakat juga akan
meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan karena mampu memenuhi kebutuhan gizi
dan kalori, mampu mempunyai pendidikan yang lebih baik sehingga memperoleh pekerjaan
dengan penghasilan yang memadai, yang pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat dan memperpanjang usia harapan hidupnya.
Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan
pada khususnya. Usia harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program
pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,
kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Tabel 2.27
Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Nasional 71,06 71,20 71,34 71,47 71,57
2 Aceh 69,52 69,64 69,87 69,93 69,96
3 Bireuen 70,80 70,92 71,16 71,22 71,26
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Angka harapan hidup merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk
menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan Provinsi
Aceh, usia harapan hidup di Kabupaten Bireuen sedikit lebih tinggi. Pada tahun 2017 angka
harapan hidup di Kabupaten Bireuen sebesar 70,80, lebih tinggi dari angka harapan hidup
Provinsi Aceh di tahun yang sama sebesar 69,52 tahun dan lebih rendah dari nasional sebesar
71,06. Angka harapan hidup Kabupaten Bireuen di tahun 2021 meningkat mencapai 71,26
tahun jauh lebih tinggi dari angka harapan hidup Provinsi Aceh yang hanya sebesar 69,96 tahun
akan tetapi lebih rendah dari nasional yaitu sebesar 71,57 tahun. Peningkatan angka harapan
hidup ini didorong oleh akses layanan kesehatan dan kesadaran masyarakat yang semakin baik.
Disamping itu keberhasilan Kabupaten Bireuen dalam menanggulangi penyakit menular,
penyakit terkait kehamilan, neonatal, dan penyakit-penyakit terkait gizi juga menjadi faktor
pendukung dalam peningkatan angka harapan hidup di Kabupaten Bireuen.

2.1.2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang bisa digunakan
sebagai dasar merencanakan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Indikator ini penting karena

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 48


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
melalui IPM dapat diketahui sejauh mana keberhasilan pembangunan manusia yang telah
dilaksanakan. Pembangunan manusia adalah suatu proses manusia agar mampu memiliki lebih
banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan fisik). Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah
komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui
pendekatan tiga dimensi dasar, dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat,
pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat
luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka
harapan hidup waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan
indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.
Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli
masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya
pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan
untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyiratkan kondisi kualitas hidup
manusia di suatu wilayah yang terdiri dari komponen angka harapan Hidup (Life Expectancy at
Age), Angka Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling/EYS), Angka Rata-Rata
Lama Sekolah (Mean Years of Schooling/MYS), dan Pengeluaran Per Kapita disesuaikan
(Purchasing Power Parity/PPP). IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia
dapat menjadi isyarat seberapa besarnya pembangunan yang telah dijalankan mampu memberi
peluang penduduk untuk hidup secara layak, melalui hidup sehat, dan panjang untuk memiliki
pendidikan yang lebih tinggi, keterampilan yang lebih baik serta mempunyai pendapatan yang
diperlukan untuk hidup layak.
Tabel 2.28
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
No Tahun Indeks Pembangunan Manusia
1 2017 71.11
2 2018 71.37
3 2019 72.27
4 2020 72.28
5 2021 72.33
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Perkembangan IPM Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan Aceh dan nasional tahun
2017 sampai dengan 2021. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Bireuen mencapai 72,33, lebih
tinggi dibandingkan angka IPM Aceh (72,18) dan IPM nasional (72,29).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 49


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
72,5 72,27 72,28 72,33 72,29
72,18
71,9971,94
72 71,971,92

71,5 71,37 71,39


71,11 71,19

71 70,81
70,6
70,5

70
2017 2018 2019 2020 2021

Kabupaten Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 2.17. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Bireuen, Aceh
dan Nasional Tahun 2017-2021
Jika dilihat dari proyeksi dalam RPJM 2017-2022 untuk tahun 2019 ditargetkan berada
pada indeks 71,30 artinya IPM Kabupaten Bireuen telah mampu melakukan pencapaian sesuai
dengan target yang ditetapkan. Pencapaian IPM ini di dapat dari akselerasi peningkatan dari
ketiga unsur IPM yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering
disebut ekonomi. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi
satu sama yang lainnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti ketersediaan
kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi,
infrastruktur dan kebijakan pemerintah sehingga tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas
dari hasil pembangunan ekonomi sebagai bentuk pencapaian keberhasilan pembangunan.
Perbandingan IPM Bireuen dengan IPM kabupaten/kota lain di Aceh dapat dilihat pada Tabel
2.29.
Tabel 2.29
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten
Dalam Provinsi Aceh Tahun 2021
Umur Harapan Harapan Lama Rata-rata Lama IPM Pengeluaran
No Kabupaten/Kota Total
Hidup Sekolah Sekolah Per Kapita
1 Banda Aceh 71,52 17,8 12,83 16,891 85,71
2 Lhokseumawe 71,64 15,21 11,11 11,39 77,57
3 Langsa 69,43 15,63 11,12 12,067 77,44
4 Sabang 70,56 14,13 11,18 11,378 76,11
5 Pidie Jaya 70,18 14,97 9,34 10,29 73,60
6 Aceh Besar 69,79 14,73 10,33 9,644 73,58
7 Aceh Tengah 68,86 14,28 9,86 10,78 73,37
8 Bener Meriah 69,26 13,47 10 11,118 73,27
9 Bireuen 71,26 14,84 9,29 8,867 72,33
10 Aceh Barat 67,99 14,61 9,55 9,593 71,67
11 Pidie 66,95 14,47 9 9,86 70,7
12 Aceh Jaya 67,19 13,99 8,71 9,666 69,84
13 Aceh Tamiang 69,63 13,76 8,91 8,367 69,48
14 Aceh Utara 68,81 14,71 8,64 8,201 69,46

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 50


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Umur Harapan Harapan Lama Rata-rata Lama IPM Pengeluaran
No Kabupaten/Kota Total
Hidup Sekolah Sekolah Per Kapita
15 Aceh Tenggara 68,22 14,01 9,67 8,03 69,44
16 Nagan raya 69,24 14,14 8,69 8,292 69,31
17 Aceh Singkil 67,43 14,32 8,68 8,776 69,22
18 Aceh Timur 68,74 13,04 8,21 8,577 67,83
19 Gayo Lues 65,53 13,78 8,4 8,856 67,56
20 Aceh Selatan 64,4 14,6 8,88 8,18 67,44
21 Aceh Barat Daya 65,06 13,65 8,67 8,428 66,99
22 Simeulue 65,28 13,9 9,48 7,148 66,41
23 Subulussalam 64,07 14,62 8,03 7,385 65,27
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022
Meskipun IPM Bireuen terus meningkat, namun tahun 2021 IPM Kabupaten Bireuen
berada pada posisi sembilan dibandingkan kabupaten lain di Aceh. IPM Kabupaten Bireuen
masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pidie Jaya yang dengan nilai 73,60 dan Kota
Lhokseumawe dengan IPM sebesar 77,57.

2.1.2.2.5 Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)


Pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi penularan Covid 19 di tahun
2021. Hal ini dikarenakan tren kasus positif Covid 19 di Indonesia termasuk di Kabupaten
Bireuen belum menunjukkan adanya penurunan signifikan.
Ada tiga langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya cegah penularan Covid 19 di
tahun 2021 ini. Tiga langkah ini mengadopsi langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,
dimana langkah pertama adalah memperketat disiplin protokol kesehatan untuk memastikan
masyarakat sepenuhnya patuh. Penegakan disiplin ini akan terus dilakukan hingga nanti seluruh
masyarakat mendapatkan vaksin dan tercapainya herd immunity (kekebalan kelompok). Kedua,
upaya 3T yaitu testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan) dan treatment (perawatan) terus
diperkuat. Dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan masyarakat dan kontak erat
yang positif dapat dideteksi lebih cepat, dan juga memperoleh penanganan kesehatan sesuai
standar. Sehingga menekan angka kasus aktif dan mengurangi angka kematian serta
meningkatkan angka kesembuhan.
Langkah ketiga jika kasus positif masih tinggi, adalah dengan melakukan pembatasan
mobilitas masyarakat. Hal ini dikarenakan mobilitas masyarakat yang tidak terkendali selama
pandemi, akan sangat berpotensi meningkatkan angka penularan.
Mengutip dari situs Pemerintahan Aceh Info Covid-19 (Covid19.acehprov.go.id) tercatat
sampai tanggal 19 Mei 2021 pukul 18.00 WIB tercatat untuk Provinsi Aceh yang terkonfirmasi
Covid-19 sebanyak 12.615 orang, dalam perawatan 1.636 orang, sembuh 10.467 orang dan
meninggal 512 orang, suspek 9.096 orang, dan Probable 722 orang. Untuk Kabupaten Bireuen
tercatat masyarakat Bireuen yang terkonfirmasi sebanyak 604 orang, dalam perawatan 39
orang, sembuh 541 orang, meninggal 24 orang, suspek 2.191 orang, dan Probable 17 orang.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 51


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dalam mencapai herd immunity, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara
bertahap. Jumlah cakupan vaksin dosis 1 di Kabupaten Bireuen tahun 2021 sebanyak 203.681
orang (61,2 persen). Jumlah yang divaksin dosis 2 sebanyak 73.893 orang (22,2 persen), jumlah
yang divaksin dosis 3 khusus tenaga kesehatan sebanyak 3.278 orang (69,9 persen).

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga


2.1.2.3.1. Seni Budaya
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman
budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah
melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai
ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.
Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta
mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.
Tabel 2.30
Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Capaian Pembangunan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Grup Kesenian 89 122 142 142 152
2 Jumlah Gedung Kesenian - - - - -
Jumlah karya budaya yang
3 10 10 10 13 13
diinvetarisasi
4 Jumlah sanggar yang dibina 10 15 20 25 40
Jumlah sanggar dibawah
5 32 38 44 50 50
naungan DKA
Sumber : Dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Ketersediaaan grup kesenian dari tahun 2017 sampai tahun 2021 terus mengalami
peningkatan yaitu berjumlah 89 grup kesenian meningkat menjadi 152 grup di tahun 2021.
Kabupaten Bireuen membutuhkan gedung kesenian yang dapat menampung apresiasi dan
kreatifitas anak-anak muda dalam bidang seni dan budaya. Gedung kesenian merupakan sebuah
bangunan yang diperuntukkan untuk mewadahi aktifitas seni yang memiliki fasilitas seperti
auditorium untuk melakukan pertunjukan dan galeri untuk melakukan sebuah pameran. Akan
tetapi untuk mendukung pengembangan kesenian, hingga tahun 2021 belum tersedia gedung
kesenian di Kabupaten Bireuen.
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi masih sangat minim, masih sebesar 61,54 persen
dari jumlah karya budaya di Kabupaten Bireuen dan diharapkan mencapai 100 persen pada
tahun 2026 dan even seni daerah yang dilaksanakan masih rendah.

2.1.2.3.2. Olahraga
Pembangunan olahraga merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembinaan dan
pembangunan bangsa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya insani, terutama

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 52


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
diarahkan pada peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan
kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi.
Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di
cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-
hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan
pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang adalah masih terbatasnya keberadaaan
sarana dan prasarana olahraga yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat. Selain itu rendahnya
partisipasi masyarakat di bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjaringan bibit atlet cabang
olahraga prestasi yang belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta
masih rendahnya bentuk pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi. Pembinaan
terhadap olahraga perlu terus dilaksanakan sehingga meningkatkan motivasi menuju prestasi.
Tabel 2.31
Perkembangan Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Capaian Pembangunan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Cabang Olah Raga 32 35 35 37 37
2 Jumlah Gedung Olah Raga 1 1 1 4 4
Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gedung olah raga di Kabupaten Bireuen juga perlu penambahan untuk menyalurkan
bakat olah raga pemuda/pemudi disegala cabang olah raga.
Sebagai pendukung upaya pemerintah dalam pelayanan dan peningkatan bidang
olahraga, ketersediaan fasilitas sarana prasarana olahraga di Kabupaten Bireuen pada tahun
2021 terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis, 4
lapangan basket, 9 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis. Jumlah atlet berprestasi di Pra Pora
pada tahun 2021 sebanyak 328 atlet dari 500 atlet (65, 60 persen), diharapkan target Pra Pora
2025 mencapai 66,76 persen dan 24 persen atlet berprestasi pada PORA 2026.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum


2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib
Fokus layanan urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselengarakan
oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Fokus layanan urusan wajib
meliputi bidang urusan, antara lain:
2.1.3.1.1. Layanan Urusan Wajib Dasar
A. Pendidikan
A.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah
pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai.
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Ukuran
yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 53
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah.
Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin
meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin
besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya
infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah
seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun)
yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen per jenjang
pendidikan selama kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Perkembangan Angka
Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel
2.32.
Tabel 2.32
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017 - 2021
Tahun (Persen)
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kelompok Usia 7-12 tahun
Bireuen 100,00 100,00 100,00 99,63 99,80
Aceh 99,85 99,86 99,75 99,82 99,67
Nasional 99,14 99,22 99,24 99,26 99,19
2 Kelompok Usia 13-15 tahun
Bireuen 99,17 99,45 99,00 99,05 98,49
Aceh 98,09 96,49 98,52 98,49 98,42
Nasional 95,08 95,36 95,51 95,74 95,99
Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2022

APS merupakan tolak ukur daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Dari Tabel 2.32 terlihat bahwa APS Kabupaten Bireuen terus berfluktuasi dari tahun
2017 sampai dengan tahun 2021. Dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan 7-12
tahun pada tahun 2021 sebesar 99,80 lebih baik dari APS Aceh sebesar 99,67 dan nasional
sebesar 99,19. Begitu juga untuk jenjang pendidikan 13-15 tahun sebesar 98,49 lebih baik dari
Aceh di tahun yang sama 98,42 dan nasional 95,99. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa
dari 100 anak yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun terdapat 1 anak yang tidak bersekolah.
Untuk tahun kedepan diharapkan semakin besar penduduk di Kabupaten Bireuen yang
berkesempatan mengenyam pendidikan.

A.2 Angka Partisipasi Murni


Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu daerah
yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap tingkat
pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7 hingga

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 54


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk yang
sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan tertentu.
APM juga berguna untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir
dapat dilihat pada Tabel 2.33.
Tabel 2.33
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2017-2021
Tahun (Persen)
No Jenjang Pendidikan
2017 2018 2019 2020 2021
1 SD/MI
Bireuen 98,62 96,27 97,4 97,41 96,77
Aceh 98,54 99,1 99,12 99,03 98,95
Nasional 97,19 97,58 97,64 97,69 97,8
2 SMP/MTs 86,14 83,37 82.92 84,15 83,48
Bireuen 86,14 83,37 82,92 84,15 83,48
Aceh 86,31 86,38 86,48 86,87 86,95
Nasional 78,4 78,84 79,4 80,12 80,59
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022 (diolah)

Pada Tabel 2.33 dapat dilihat APM Kabupaten Bireuen Tahun 2017 sampai 2021
cenderung mengalami fluktuasi. Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten
Bireuen sudah dapat merasakan dan memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan baik. Untuk
jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 98,62 persen di tahun 2017 menjadi
96,77 persen di tahun 2021 atau menurun sebesar 1,85 persen. Demikian pula untuk jenjang
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2017 APM pada jenjang
pendidikan ini adalah 86,14 persen, menurun menjadi 83.48 persen pada tahun 2021. APM
Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 di tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs lebih rendah
dari APM provinsi Aceh di tingkat yang sama sebesar 98,95 persen dan 86,96 persen. Kondisi
ini dapat memberikan gambaran bahwa meskipun terkadang mengalami penurunan dan
peningkatan yang fluktuatif, tetapi dapat dikatakan terdapat peningkatan minat maupun
kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini akan arti penting pendidikan bagi diri pribadi
maupun seluruh anggota keluarganya di tingkat SD/MI dan SMP/MTs.

A.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat
pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu. APK juga mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam
pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini bisa lebih besar dari 100 persen
karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar
batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 55
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka
memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Tabel 2.34
Perkembangan APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017-2021
Tahun (persen)
No Tingkat Pendidikan
2017 2018 2019 2020 2021
1 SD/MI
Bireuen 110,78 116,01 109.18 107,33 105,79
Aceh 110,31 113,85 109,93 108,70 108,10
Nasional 108,50 108,61 107,46 106,32 106,20
2 SMP/MTs
Bireuen 105,66 96,81 91.29 93,00 91,98
Aceh 98,74 99,30 97,42 97,79 97,74
Nasional 90,23 91,52 90,57 92,06 92,80
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022
Perkembangan APK Kabupaten Bireuen mengalami peningkatan yang fluktuatif, seperti
tingkat SD/MI tahun 2017 sebesar 110,78 persen, menurun menjadi 105,79 persen pada tahun
2021, lebih rendah dari provinsi Aceh sebesar 108,10 persen di tahun yang sama. Hal ini
menunjukkan jumlah murid yang sedang sekolah di jenjang SD/sederajat lebih besar jika
dibandingkan dengan penduduk berumur 7-12 tahun hal ni disebab karena masih ada anak yang
bersekolah sudah melewati batas usia sekolah di tingkat SD/MI. Tingkat APK SMP/MTs
mengalami penurunan yaitu sebesar 13,68 persen yaitu dari 105,66 persen pada tahun 2017,
mengalami penurunan menjadi 91,98 persen pada tahun 2021, lebih rendah dari provinsi Aceh
sebesar 97,78 persen di tahun yang sama. Hal ini disebabkan karena banyak usia sekolah tingkat
SMP/MTs yang melanjutkan ke pendidikan pesantren/dayah. Hal ini disebabkan meningkatnya
kesadaran masyarakat tentang pentingnya melanjutkan pendidikan sampai ke tingkat atas.
Untuk meningkatkan angka partisipasi kasar yang belum mencapai target dapat dilakukan
dengan beberapa hal diantaranya menambah fasilitas pendidikan juga meningkatkan
kemampuan pendidik.

A.4 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah


Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per
10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan
untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Disamping itu juga
mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan.
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Kabupaten Bireuen tahun 2017 – 2021 dapat
dilihat pada Tabel 2.35.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 56


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.35
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Jenjang Pendidikan
2017 2018 2019 2020 2021
1 SD/MI
Jumlah gedung sekolah (unit) 290 291 292 289 286
Jumlah penduduk kelompok usia 7-
53.752 54.703 55.803 50.494 51.025
12 tahun (orang)
Rasio (per 10.000 penduduk) 55.07 54.14 53.19 57,23 56,64
2 SMP/MTs
Jumlah gedung sekolah (unit) 112 119 121 126 128
Jumlah penduduk kelompok usia 13-
25.101 25.566 26.017 23.631 26.036
15 tahun (orang)
Rasio (per 10.000 penduduk) 44.62 46.55 50.00 53,31 49,16
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021 rasio ketersediaan sekolah mencapai rasio 56,64 per 10.000 penduduk
usia 7-12 Tahun. Jumlah penduduk usia 7-12 tahun (SD/MI) sebanyak 51.025 orang tertampung
di 286 gedung sekolah tingkat SD/MI pada tahun 2021. Gedung sekolah tingkat pertama atau
SMP/MTS sebanyak 128 gedung. Jumlah penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) sebanyak
26.036 orang, tahun 2021 rasio untuk penduduk usia 13-15 tahun dan ketersediaan gedung
sekolah adalah 49,16 per 10.000 penduduk.

A.5 Rasio Guru dan Murid


Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah
murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga untuk
mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah
gambaran secara lengkap mengenai rasio guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang
pendidikan tahun 2021.
Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
SD/MI SMP/MTs
No Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rasio Rasio
Guru Murid Guru Murid
1 Samalanga 186 1630 1 : 8,76 288 4455 1 : 15,46
2 Simpang Mamplam 282 2377 1 : 8,42 149 1762 1 : 11,82
3 Pandrah 82 625 1 : 7,62 67 393 1 : 5,86
4 Jeunieb 219 2307 1 : 10,53 157 1567 1 : 9,98
5 Peulimbang 97 875 1 : 9,02 74 813 1 : 10,98
6 Peudada 271 2048 1 : 7,55 161 1201 1 : 7,45
7 Juli 303 2838 1 : 9,36 253 1797 1 : 7,10
8 Jeumpa 230 2717 1 : 11,81 188 1399 1 : 7,44

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 57


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
SD/MI SMP/MTs
No Kecamatan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Rasio Rasio
Guru Murid Guru Murid
9 Kota Juang 425 6037 1 : 14,20 462 4248 1 : 9,19
10 Kuala 101 911 1 : 9,01 40 258 1 : 6,45
11 Jangka 217 1524 1 : 7,02 156 1004 1 : 6,43
12 Peusangan 560 4145 1 : 7,40 488 4248 1 : 8,70
13 Peusangan Selatan 145 956 1 : 6,59 87 463 1 : 5,32
14 Peusangan Siblah Krueng 134 764 1 : 5,70 99 429 1 : 4,33
15 Makmur 228 1401 1 : 6,14 138 743 1 : 5,38
16 Gandapura 196 1364 1 : 6,95 217 1619 1 : 7,46
17 Kuta Blang 165 1215 1 : 7,36 200 831 1 : 4,15
Jumlah 3.841 33.734 1 : 8,78 3.224 25470 1:8,44
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Dari Tabel 2.36 , dapat dilihat pada tahun 2021 bahwa rasio guru-murid di Sekolah Dasar
(SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 1 : 8,78 ini berarti satu orang guru melayani 8
sampai 9 murid, sedangkankan untuk SMP/MTs sebesar 1 : 8 yang berarti rata-rata satu orang
guru melayani sekitar 8 sampai 9 orang murid. Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar
1 : 19 untuk SD/MI dan 1 : 17 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid
pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan nasional.
Rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap mutu
pendidikan di Kabupaten Bireuen.

A.6 Kompetensi Tenaga Pendidik


Dalam pemenuhan pelayanan bidang pendidikan Pemerintah Kabupaten Bireuen terus
berupaya dalam meningkatkan kualitas tenaga kependidikan. Kualitas tenaga kependidikan
merupakan kemampuan tenaga kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya agar
menghasilkan layanan yang optimal pada pelaksanaan pendidikan. Sertifikasi guru merupakan
salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan uji kompetensi tenaga
pendidik dalam mekanisme teknis yang telah diatur oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, yang bekerjasama dengan instansi pendidikan tinggi yang kompeten, yang
diakhiri dengan pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah dinyatakan memenuhi
standar profesional.
Tabel 2.37
Jumlah Guru Bersertifikasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah guru PNS, PAUD, SD dan
1 3.433 3.420 3.186 3.170 3.091
SMP (orang)
Jumlah guru yang telah sertifikasi
2 1.981 1.821 1.023 1.865 1.673
(orang)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 58


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
3 Jumlah guru lulus sertifikasi (orang) 350 275 230 225 231
Persentase guru sertifikasi tiap tahun
4 57,7 53,25 32,11 58,83 54,12
(persen)
Persentase guru lulus sertifikasi /lulus
5 17,67 15,1 22,48 12,06 13,81
PPG (orang)
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Jumlah tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi ditandai dengan persentase guru
yang lulus sertifikasi. Pada tahun 2021 jumlah guru yang berkompetensi sebanyak 54,12 persen
lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sejumlah 58,83 persen.

B. Kesehatan
Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan suatu
daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan.
Perbaikan pemeliharaan kesehatan rakyat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia serta tercapainya kesejahteraan rakyat. Pembangunan kualitas kesehatan
antara lain bertujuan mengurangi jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah
penyakit, perbaikan gizi dan imunisasi balita, tersedianya sarana dan tenaga pelayanan
kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, tersedianya sarana sanitasi serta
berkembangnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu unsur penting yang
menentukan keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah ketersediaan fasilitas
kesehatan beserta tenaga kesehatannya. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dan
tenaga kesehatan yang cukup memadai akan sangat mendukung pelayanan kesehatan
masyarakat.
Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui upaya peningkatan
aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan. Dua
faktor penting yang dapat mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi
sosial ekonomi penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting
dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan sarana
kesehatan.

B.1 Angka Kematian Ibu


Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan,
persalinan, dan masa nifas, angka kematian ibu ini dihitung per 100.000 kelahiran hidup. AKI
menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI
dapat digunakan dalam pemantauan kematian terkait dengan kehamilan dan persalinan.
Indikator ini dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama
antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 59
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.38
Jumlah Kasus Kematian Ibu dan Angka Kematian Ibu Tahun 2017 – 2021
Kematian Ibu
No Tahun Jumlah Kasus Kematian Angka Kematian
(orang) (per 100.000 KH)
1 2017 10 113
2 2018 13 152
3 2019 16 187
4 2020 12 142
5 2021 11 129
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Perkembangan angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu lima tahun
ini masih bersifat fluktuatif. Ini terlihat dari angka kematian ibu per 100.000 KH pada tahun
2017 angka kematian ibu menunjukkan sebanyak 113 per 100.000 KH. Namun untuk tahun
2018 angka kematian ibu meningkat mencapai 152 per 100.000 KH. Pada tahun 2019 angka ini
kembali meningkat mencapai 187 per 100.000 KH yang menjadikan Kabupaten Bireuen
sebagai Kabupaten dengan angka kematian ibu tertinggi di Provinsi Aceh. Untuk Tahun 2020
angka kematian ibu menurun mencapai 142 per 100.000 KH dengan 12 kasus kematian. Pada
tahun 2021 angka kematian ibu turun menjadi 129 per 100.000 KH dengan jumlah kasus
kematian mencapai 11 kasus.
Beberapa determinan penting yang mempengaruhi AKI secara langsung antara lain status
gizi, anemia pada kehamilan. Faktor mendasar penyebab kematian ibu maternal adalah tingkat
pendidikan ibu, kesehatan lingkungan fisik maupun budaya, ekonomi keluarga, pola kerja
rumah tangga. Terdapat dua penyebab ibu meninggal saat meninggal yakni infeksi dan
perdarahan. Untuk yang penyebabnya infeksi sudah dapat ditekan karena sebagian besar
kelahiran dilakukan di pusat layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, klinik dan
sebagainya.
Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu telah banyak dilakukan, antara lain
melalui peningkatan aksessibilitas serta kualitas pelayanan kesehatan. Upaya peningkatan
aksessibilitas pelayanan dilakukan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada
masyarakat melalui paket penempatan tenaga bidan dan polindes di berbagai pelosok pedesaan
serta tenaga dokter di daerah tertinggal atau sangat tertinggal. Sedangkan dari aspek kualitas
pelayanan, dilakukan pelayanan melalui upaya peningkatan kemampuan/kompetensi tenaga
kesehatan dan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan (PONED), serta berbagai program
intervensi lain, namun upaya tersebut belum mampu menurunkan kasus kematian dan menekan
angka kematian ibu yang terjadi di Kabupaten Bireuen.

B.2 Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rote)


Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat
kesehatan masyarakat karena dapat menggambarkan kesehatan penduduk secara umum. Angka
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 60
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Angka kematian
bayi ini dapat didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai
bayi belum berusia tepat satu tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun.
Kegunaan dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi
masyarakat di mana angka kematian itu dihitung. Data AKB ini dapat digunakan untuk dasar
merencanakan program-program pelayanan kesehatan ibu hamil dan bayi. Sedangkan Angka
Kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun.
Angka ini dihitung dari nilai 1 dikurangi dengan AKB, di mana angka 1 mewakili per 1.000
kelahiran hidup.
Tabel 2.39
Jumlah Kasus Kematian dan Angka Kematian Bayi
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Kematian Bayi
No Tahun Jumlah Kematian Angka Kematian
(orang) (per 1.000 KH)
1 2017 108 12
2 2018 107 12
3 2019 123 14
4 2020 99 12
5 2021 110 13
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Selama ini telah dilakukan beberapa upaya untuk dapat menekan angka kematian bayi
dengan cara meningkatkan pelayanan kesehatan dan hasilnya menunjukan perbaikan yang
sangat berarti. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai tahun 2021
bersifat fluktuatif, dimana pada tahun 2017 terdapat 108 kasus bayi yang meninggal, dengan
angka kematian bayi 12 per 1.000 KH. Pada tahun 2021 angka kematian bayi kembali
meningkat, dimana terdapat 110 kasus kematian bayi dengan angka kematian bayi 13 per 1.000
KH, artinya bahwa pada tahun 2021 di Kabupaten Bireuen terdapat 13 kematian bayi umur satu
tahun untuk setiap 1.000 kelahiran, dengan jumlah kasus kematian sebanyak 110 kasus. Angka
kematian bayi Kabupaten Bireuen lebih tinggi dari Provinsi Aceh sebesar 11 per 1.000 KH.
Imunisasi merupakan salah satu upaya pelayanan kesehatan dasar dari segi preventif yang
memegang peranan dalam menurunkan angka kematian bayi. Upaya pelayanan imunisasi
dilakukan melalui kegiatan imunisasi rutin dan tambahan dengan tujuan untuk menurunkan
angka kesakitan dan kematian akibat penyakit – penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
Selain itu perbaikan gizi merupakan syarat utama dalam perbaikan kesehatan ibu hamil,
menurunkan angka kematian bayi dan balita. Di samping itu untuk dapat menurunkan angka
kematian bayi akan lebih mudah tercapai apabila ditunjang dengan sumber daya kesehatan yang
berkualitas dan ketersediaan standar, pedoman, sistem pencatatan pelaporan serta logistik yang
memadai dan bermutu.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 61


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Indikator untuk menilai keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah UCI (Universal Child
Immunization). Desa UCI adalah gambaran suatu desa dimana harus diatas 80 persen dari
jumlah bayi berusia 0 – 11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap. Berbagai faktor yang
menyebabkan makin turunnya angka cakupan imunisasi tersebut dan menjadi tantangan bagi
program imunisasi di Kabupaten Bireuen adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap
upaya imunisasi terhadap anak. Baik yang disebabkan karena ketakutan akan efek demam yang
timbul pasca imunisasi ataupun efek lain yang dikhawatirkan terjadi. Para orang tua yang tidak
membawa anaknya imunisasi karena sedang sakit di saat jadwal imunisasinya tiba, kemudian
terlupa sehingga akhirnya tanpa imunisasi sama sekali. Demikian pula berbagai info yang tidak
bertanggung jawab sudah banyak menyebar ke masyarakat baik itu melalui media social
ataupun selebaran atau bahkan berupa buku dan tabloid sehingga menyebabkan gerakan anti
vaksin semakin menunjukkan eksistensi nya di Kabupaten Bireuen.

B.3 Gizi Buruk


Persentase balita gizi buruk dihitung dari banyaknya balita yang berstatus gizi buruk di
suatu wilayah tertentu selama satu tahun dibandingkan dengan jumlah balita di wilayah tersebut
pada waktu yang sama. Status gizi seseorang sangat erat kaitannya dengan permasalahan
kesehatan individu tersebut. Maka dari hal tersebut penanggulangan gizi buruk bukan saja tugas
Dinas Kesehatan, namun sangat dibutuhkan juga peran serta masyarakat termasuk kepala
keluarga untuk segera melaporkan jika bayi bermasalah dengan gizi. Peran posyandu
diperlukan untuk memberikan pengetahuan mengenai sadar gizi untuk balita. Peningkatan
angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program
prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari
penurunan angka kematian bayi, peningkatan gizi masyarakat, jaminan kesehatan ibu hamil,
serta pelatihan tenaga medis.
Perkembangan upaya penanganan gizi buruk di Kabupaten Bireuen berfluktuatif,
dimana angka gizi buruk dari tahun ke tahun terus menurun, ini terlihat dari angka gizi buruk
tahun 2017 sejumlah 22 kasus dan turun lagi pada tahun 2019 menjadi 5 kasus, namun
kemudian naik pada tahun 2020 sebanyak 13 kasus dan pada tahun 2021 menurun sebanyak 6
kasus.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 62


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
25
22
20 17

15 13
10
5 5
6
0
2017
2018
2019 Gizi Buruk
2020
2021

Gizi Buruk

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.18. Perkembangan Angka Gizi Buruk Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021

B.4 Stunting
Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang
terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak
berusia 23 bulan. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di
bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.
Penurunan Stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi
spesifik dan gizi sensitive, dimana penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitive ini
secara konvergen dilakukan dengan mengintegrasikan dan menyelaraskan berbagai sumber
daya untuk mencapai tujuan pencegahan stunting. Dalam pelaksanaannya, upaya konvergensi
percepatan pencegahan stunting dilakukan mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran,
pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Hal ini didasari oleh angka prevalensi stunting
Kabupaten Bireuen masih sangat tinggi.
Sebagai bentuk komitmen tinggi pemerintah pusat, penurunan stunting penting
dilaksanakan dengan pendekatan multi sektor melalui sinkronisasi program-program nasional,
lokal, dan masyarakat di tingkat pusat maupun daerah, sehingga penurunan stunting telah
ditetapkan sebagai program prioritas nasional yang harus dimasukkan ke dalam rencana kerja
pemerintah (RKP). Untuk mendukung terintegrasinya pelaksanaan konvergensi penurunan
stunting di kabupaten/kota, maka disusunlah instrumen dalam bentuk kegiatan yang digunakan
untuk meningkatkan konvergensi/integrasi intervensi gizi dalam penurunan stunting. Terdapat
delapan aksi konvergensi/integrasi yang yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten/kota dalam pelaksanaan intervensi Layanan untuk mencegah/mengatasi faktor-
faktor penyebab stunting.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 63


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
60 41

40 32,88

13 24,3
20

0
2018
2019
2020
2021

Prevalensi Stunting

Sumber : Riset Kesehatan Dasar, SGGI Tahun 2022


Gambar 2.19. Perkembangan Prevalensi Stunting Kabupaten Bireuen
Tahun 2018-2021

Prevalensi stunting Kabupaten Bireuen sempat menurun pada tahun 2020 menjadi 13,
kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 24,3. Angka ini masih lebih baik dari prevalensi
stunting Aceh (33,2) dan nasional (24,4).
Upaya pencegahan stunting membutuhkan keterpaduan penyelenggaraan intervensi gizi
pada lokasi dan kelompok sasaran prioritas (Rumah Tangga 1.000 HPK). Untuk mencapai
keterpaduan/integrasi tersebut diperlukan penyelarasan perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan lintas sektor serta antar tingkatan
pemerintahan dan masyarakat. Untuk memberikan panduan bagi proses integrasi intervensi di
tingkat Kabupaten/Kota, Direktorat jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam
Negeri telah menerbitkan Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting
Terintegrasi di Kabupaten/Kota, dimana sebagai upaya pembinaan dan pengawasan kinerja
kabupaten/kota dalam meningkatkan keterpaduan intervensi gizi dalam rangka percepatan
penurunan stunting yang merupakan salah satu prioritas nasional.
Kabupaten Bireuen sebagai salah satu 160 Kabupaten/kota lokasi fokus tambahan
intervensi stunting terintegrasi tahun 2021 mempunyai peran yang sangat berat dimasa yang
akan datang, dimana peran kabupaten adalah :
1. Menetapkan target penurunan stunting di kabupaten.
2. Mengembangkan kebijakan yang mendukung strategi nasional percepatan penurunan
stunting.
3. Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal.
4. Mengadakan rapat koordinasi.
5. Mengintegrasikan strategi nasional percepatan penurunan stunting ke dalam Rencana Aksi
Daerah Pangan (RAD- PG).
6. Meningkatkan kapasitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi.
7. Melakukan pembinaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan gampong.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 64
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
8. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa untuk penurunan stunting.
9. Menyusun kebijakan kampanye publik dan komunikasi perubahan prilaku.
10. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
11. Melibatkan institusi non pemerintah.

Berbagai program penurunan stunting telah diselenggarakan namun belum efektif dan
belum berada dalam skala yang memadai. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Tim
Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Stunting Kabupaten Bireuen, berupa :
- intervensi belum terintegrasi dengan baik sehingga belum sepenuhnya efektif untuk
percepatan penurunan stunting
- kebijakan dan program penurunan stunting belum diterjemahkan dengan baik ke dalam
perencanaan dan penganggaran daerah
- kapasitas pelaksana program di daerah rendah
- kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah masih belum optimal
- perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting dan social
masih rendah

Untuk menangani berbagai tantangan tersebut perlu dilakukan beberapa hal untuk seperti:
- Menetapkan target penurunan stunting dan menjadikan penurunan stunting menjadi
prioritas dalam RPJMD, RKPD dan Renja OPD
- Mengembangkan kebijakan menjamin kesinambungan strategi nasional dan strategi daerah
- Menetapkan program dan kegiatan sesuai konteks lokal sebagai bentuk konvergensi lintas
OPD, internalisasi dalam perencanaan dan penganggaran, inovasi program.
- Integrasi strategi nasional dan strategi daerah percepatan penurunan stunting ke dalam RAD
sebagai payung besar perbaikan gizi dengan fokus penurunan stunting
- Memberikan dukungan teknis penguatan untuk mendorong komitmen kabupaten dan
pemberdayaan masyarakat
- Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas kabupaten
- Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengembangkan system monitoring evaluasi
dan manajemen data dan penilaian kinerja kabupaten
- Mengoordinasikan pelibatan institusi non pemerintah (Dunia usaha, mitra pembangunan,
perguruan tinggi)

B.5 Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)


Pemerintah Kabupaten Bireuen harus melakukan perhitungan rasio penduduk terhadap
sarana pelayanan kesehatan yang ada, dimana rasio ini menggambarkan penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan ialah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas
Pembantu. Rasio ini berupa perbandingan antara jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu
dengan jumlah sarana pelayanan kesehatan yang terdapat di wilayah tersebut.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 65


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) dapat diketahui
banyaknya penduduk yang harus dilayani oleh sebuah sarana pelayanan kesehatan. Angka ini
dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kecukupan penyediaan sarana pelayanan
kesehatan. Indikator tersebut harus disertai dengan kriteria standar dan target yag diinginkan.
Kriteria standar untuk kecukupan tidak sama pada setiap wilayah, tergantung dari kebutuhan
masyarakat dan jenis pelayanan. Karena itu sebaiknya kriteria standat ditentukan oleh masing-
masing daerah. Perhitungan rasio ini pada berbagai wilayah akan menghasilkan distribusi
sarana kesehatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk menyusun rancana pemerataan
saran pelayanan kesehatan.
Tabel 2.40
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Rumah Sakit 6 6 6 6 6
1
Rasio per satuan penduduk 1:75.537 1:76.954 1:78.606 1:72.736 1:73.298
Jumlah Puskesmas 18 19 20 22 23
2
Rasio per satuan penduduk 1:25.179 1:24.301 1:23.581 1:19.837 1:19.121
Jumlah Pustu 47 50 55 51 48
3
Rasio per satuan penduduk 1:9.643 1;9.234 1:8.575 1:8.557 1:9.162
4 Jumlah Penduduk 453.224 461.726 471.635 436.418 439.788
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Sejak tahun 2017-2021 jumlah rumah sakit ada enam kemudian turun menjadi lima pada
tahun 2021, terdiri dari satu rumah sakit daerah dan lima rumah sakit swasta. Angka rasio rumah
sakit pada tahun 2021 adalah 1: 73.298, artinya satu rumah sakit melayani 73.298 jiwa, rasio
puskesmas di pada tahun 2021 adalah 1:19.121 dan rasio pustu adalah 1: 9.162.
Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan yang memiliki tenaga medis profesional
serta sarana kedokteran yang permanen, dan asuhan perawatan yang berkesinambungan.
Rumah sakit memiliki peran penting dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Data
tentang rasio rumah sakit per satuan penduduk menunjukkan tingkat cakupan pelayanan
kesehatan terhadap jumlah penduduk di wilayah pelayanannya.
Rumah sakit juga diharapkan memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung.
Pengukuran pelayanan yang diberikan diukur dengan indeks kepuasan masyarakat. Indeks
kepuasan masyarakat untuk RSUD dr. Fauziah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.41
Tabel 2.41
Skor IKM RSUD Dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 IKM (Persen) 71,41 84,85 - - 80,93
2 Kategori Kurang Baik Baik - - Baik
Sumber : RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 66
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Skor IKM RSUD dr Fauziah meningkat pada tahun 2018 (84,85 persen) dibandingkan
dengan tahun 2017 (71,41 persen). Tahun 2019 dan 2020 tidak dilakukan survei karena Covid-
19, pada tahun 2021 skor IKM menurun menjadi 80,93 persen.
Disamping itu, Puskesmas dapat menjalankan fungsinya secara optimal diperlukan
adanya pengelolaan organisasi puskesmas secara baik yang meliputi kinerja pelayanan, proses
pelayanan, serta sumber daya yang digunakan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka upaya
peningkatan mutu, manajemen risiko dan keselamatan pasien di puskesmas serta menjawab
kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu.
Untuk menjamin bahwa perbaikan mutu, peningkatan kinerja dan penerapan manajemen
risiko dilaksanakan secara berkesinambungan di puskemas, diperlukan adanya penilaian oleh
pihak eksternal dengan menggunakan standar yang ditetapkan, yaitu melalui mekanisme
akreditasi. Akreditasi puskesmas adalah proses penilaian eksternal oleh komisi akreditasi
dan/atau perwakilan di provinsi terhadap puskesmas untuk menilai apakah sistem manajemen
mutu dan system penyelenggaraan pelayanan dan upaya pokok sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Tujuan utama akreditasi puskesmas adalah untuk pembinaan peningkatan mutu
kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem
manajemen mutu, sistem penyelenggaraan pelayanan serta program dan penerapan manajemen
risiko. Tentu saja akreditasi ini bukan sekedar penilaian untuk mendapatkan sertifikat
akreditasi.
Tabel 2.42
Status Akreditasi Puskesmas dalam Wilayah Kabupaten Bireuen
No Puskesmas Status Akreditasi
1 Puskesmas Samalanga Madya
2 Puskesmas Simpang Mamplam Madya
3 Puskesmas Pandrah Dasar
4 Puskesmas Jeunieb Madya
5 Puskesmas Peulimbang Madya
6 Puskesmas Peudada Madya
7 Puskesmas Jeumpa Madya
8 Puskesmas Kota Juang Madya
9 Puskesmas Juli Madya
10 Puskesmas Juli-2 Utama
11 Puskesmas Kuala Madya
12 Puskesmas Peusangan Madya
13 Puskesmas Peusangan Selatan Utama
14 Puskesmas Peusangan Siblah Krueng Dasar
15 Puskesmas Jangka Madya
16 Puskesmas Kuta Blang Madya
17 Puskesmas Makmur Madya

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 67


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Puskesmas Status Akreditasi
18 Puskesmas Gandapura Madya
19 Puskesmas Cot Ijue Madya
20 Puskesmas Mon Kelayu Madya
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

B.6 Rasio Dokter Per satuan Penduduk


Rasio dokter umum pada tahun 2021 adalah 1:15.706 jiwa, ini menunjukkan satu orang
dokter umum melayani 15.706 penduduk. Angka rasio dokter di Kabupaten Bireuen belum
mencapai tahap ideal dimana idealnya apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan
kesehatan terpadu, satu orang dokter melayani sebanyak-banyaknya 2.500 penduduk.
Jumlah dokter spesialis di Kabupaten Bireuen masih sangat kurang, ini terlihat dari
jumlah dokter spesialis yang ada hanya mencapai 55 orang dengan rasio 1 : 7.996 dengan artian
satu orang dokter spesialis melayani 7.996 penduduk. Salah satu kendalanya ialah tidak semua
Fakultas Kedokteran (FK) dapat membuka pendidikan spesialis. Hanya FK yang akreditasinya
sudah A, yang diperbolehkan membuka pendidikan spesialis.
Menurut WHO rasio ideal jumlah dokter gigi dengan penduduk yaitu 1:2.000. Sementara
keberadaan dokter gigi di Kabupaten Bireuen dibandingkan dengan jumlah penduduk masih di
bawah rasio ideal yakni 1:109.947 dalam artian bahwa satu orang dokter gigi melayani 109.947
penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi lambatnya menghasilkan lulusan dokter gigi
adalah adanya keterlambatan dalam pendidikan profesi. Normalnya pendidikan profesi
ditempuh dalam waktu 1,5-2 tahun. Namun kenyataannya hampir 50 persen mahasiswa
menempuh pendidikan profesi lebih karena berbagai faktor. di antaranya mahasiswa ko-ass
kesulitan mendapatkan profil pasien yang tepat sesuai kebutuhan atau persyaratan, di samping
itu juga persoalan jadwal turut berkontribusi dalam memperlambat pendidikan profesi ini.
Kesulitan yang umum dialami adalah jadwal ko-ass yang tidak tepat dengan pemeriksaan pasien
karena kegiatan pasien, sementara ko-ass dibatasi waktu.
Tabel 2.43
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Dokter Umum 50 250 34 30 28
2 Rasio per satuan penduduk 1:9.064 1 : 1.846 1 : 12.872 1 : 16.011 1:15706
3 Jumlah Dokter Spesialis 35 42 54 55 55
4 Rasio per satuan penduduk 1:12.949 1;10.993 1 : 8734 1:7934 1:7.996
5 Jumlah Dokter Gigi 14 30 5 4 4
6 Rasio per satuan penduduk 1:32.373 1;15.390 1 : 94.327 1:109104 1:109.947
7 Jumlah Penduduk 453.224 461.728 471.635 436.418 439.788
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 68


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
B.7 Fasilitas Kesehatan Lainnya
Untuk mendukung pembangunan kesehatan, fasilitas kesehatan selain rumah sakit dan
puskesmas juga memegang peranan penting. Sarana sediaan farmasi pendukung tersebut antara
lain apotik dan toko obat berizin. Perkembangan jumlah sarana sediaan farmasi di Kabupaten
Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.44.
Tabel 2.44
Sarana Sediaan Farmasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Toko Obat Berizin 27 27 26 27 30
2 Apotik 34 36 36 40 42
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


C.1 Prasarana Transportasi Jalan
Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama
dalam mendukung bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan. Dengan pemerataan
pembangunan jalan diharapkan akan tercapainya keseimbangan pembangunan antar daerah dan
mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Sehingga
perekonomian nasional dapat berjalan stabil sepanjang waktu.
Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh pemerintah
Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya meningkatkan
kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda perekonomian yang
menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan berdasarkan status, kondisi dan
jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara
rinci pada Tabel 2.45.

Tabel 2.45
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status, Jenis dan Kondisi
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 -2021
Tahun
No Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Status/Kelas Jaringan Jalan
Jalan Nasional Km 105,8 105.8 105,8 105,8 105,8
Jalan Provinsi Km 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Jalan Kabupaten Km 1.207,67 1.207,67 1.207,67 1207,67 1207,67
2 Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
Aspal Km 642,35 651,72 649,58 668,56 707,26
Kerikil/Pengerasan Km 450,35 440,85 410,25 400,79 365,56
Tanah Km 115,1 102,84 102,84 118,71 112,66
3 Kondisi Jalan Kabupaten
Mantap % 38,82 41,10 46,19 52,43 57,54
Baik Km 413,24 440,81 503,64 590,53 618,25

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 69


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tahun
No Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
Sedang Km 55,63 55,53 54,23 44,7 76,69
Rusak Ringan Km 117,75 109,8 93,48 306,5 231,83
Rusak Berat Km 621,05 601,53 556,33 269,95 280,9
4 Kondisi Jalan Provinsi
Baik Km 2,74 2,74 1,99 4,24 4,24
Sedang Km 0,55 0,55 0,77 1,05 1,05
Rusak Km 1 1 2,6 0 0
Belum Tembus Km 1 1 0 0
5 Kondisi Jalan Nasional
Baik Km NA NA NA NA NA
Sedang Km NA NA NA NA NA
Rusak Ringan Km NA NA NA NA NA
Rusak Berat Km NA NA NA NA NA
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tabel 2.45 atas menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan
penambahan dengan ruas jalan beraspal mencapai 707,26 km, dimana terjadi peningkatan
sepanjang 64,91 km dari tahun 2017. Hal ini tentu memberikan dampak terhadap pengurangan
kondisi permukaan jalan tanah yang terdapat di Kabupaten Bireuen. Selain peningkatan jalan
beraspal, pemerintah kabupaten juga mengupayakan perbaikan jalan melalui pembangunan
jalan kerikil/perkerasan. Namun karena keterbatasan anggaran, perbaikan jalan ini masih belum
bisa dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini dapat dilihat dari menurunnya ruas jalan dengan
kondisi kerikil/perkerasan yang terjadi dalam kurun lima tahun, yaitu mencapai 84,79 Km.
Berdasarkan status/kelas jalan, selama lima tahun terakhir kondisi kelas jalan nasional
maupun provinsi tidak mengalami perubahan penambahan panjang ruas jalan dari tahun 2017-
2021. Jenis permukaan jalan kabupaten dengan kondisi beraspal pada tahun 2021 yakni
sepanjang 707,26 km, kerikil sepanjang 365,56 km dan tanah 112,66 km. Secara garis besar,
pemerintah kabupaten terus melakukan pembenahan terhadap kondisi jalan beraspal yang
mengalami penambahan. Kondisi jalan kabupaten dengan status baik mengalami peningkatan
maupun perbaikan dalam pembangunan jalan di Kabupaten Bireuen dengan pencapaian pada
tahun 2021 sepanjang 618,25 Km.

Tabel 2.46
Proporsi Panjang dalam Kondisi Mantap Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional
Tahun 2017 -2021
Tahun (persen)
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Bireuen 38,82 41,10 46,19 52,43 57,54
2 Aceh 63,00 67,00 77,00 79,00 77,00
3 Nasional 95,00 94,00 97,00 96,00 98,00
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Aceh Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 70


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi jalan mantap di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2017, kondisi
jalan mantap sebesar 38,82 persen meningkat menjadi 57,54 persen pada tahun 2021. Akan
tetapi dibandingkan dengan proporsi jalan mantap provinsi dan nasional, angka ini masih lebih
rendah. Proporsi jalan mantap provinsi sejumlah 77 persen dan jalan mantap nasional mencapai
98 persen pada tahun 2021.
Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan peningkatan kualitas
jalan di daerah ini diharapkan mampu menumbuh kembangkan peran dan fungsi prasarana
transportasi tersebut dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya,
terutama dalam mendorong perekonomian masyarakat yang nantinya turut mempengaruhi
kesejahteraan masyarakat.

C.2 Irigasi
Jaringan Irigasi merupakan satu kesatuan infrastruktur pendukung utama sektor pertanian
khususnya untuk pertanian lahan basah. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan
bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan,
pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara
operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.
Sesuai Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN RI Nomor 686/2019 pada 17 Desember
2019. Luas baku lahan sawah di Kabupaten Bireuen sejumlah 14.944 Ha yang tersebar di 17
kecamatan. Kecamatan Peusangan memiliki lahan budidaya terluas 1.668 hektar, Kecamatan
Jeunieb 1.348 hektar dan Kecamatan Simpang Mamplam seluas 1.272 hektar.
Jaringan irigasi di Kabupaten Bireuen tersebar diseluruh kecamatan, Kecamatan Juli dan
Gandapura menjadi kecamatan yang memiliki jaringan irigasi yang lebih panjang dibandingkan
kecamatan lainnya dengan panjang mencapai 157,835 dan 126,420. Kecamatan Peusangan dan
Peulimbang merupakan kecamatan dengan panjang irigasi paling rendah dibandingkan dengan
lainnya yakni sebesar 18,801 meter dan 22,005 meter. Berikut ini adalah jaringan irigasi yang
tersebar di wilayah Kabupaten Bireuen
Tabel 2.47
Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Panjang Jaringan Irigasi (Meter) Total Panjang Luas Baku
No Kecamatan Jaringan Irigasi
Primer Sekunder Tersier Sawah (Ha)
(Meter)
1 Samalanga 7.260 20,608 41,852 69,720 1.220
2 Simpang Mamplam 11,025 33,300 33,297 77,622 1.272
3 Pandrah 5,946 30,970 34,910 71,826 494
4 Jeunieb 6,525 28,385 37,355 72,265 1.384
5 Peulimbang 2,675 8,510 10,820 22,005 649
6 Peudada 7,686 29,350 48,750 85,786 946
7 Jeumpa 3.030 17,931 16,250 37,211 995
8 Juli 9,233 97,652 50,950 157,835 420
9 Peusangan 5.090 7,411 6,300 18,801 1668

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 71


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Panjang Jaringan Irigasi (Meter) Total Panjang Luas Baku
No Kecamatan Jaringan Irigasi
Primer Sekunder Tersier Sawah (Ha)
(Meter)
10 Peusangan Selatan 3,465 14,439 15,175 33,079 408
Peusangan Siblah
11 10,785 29,712 43,460 83,957 642
Krueng
12 Makmur 11,425 21,220 21,935 54,580 844
13 Gandapura 15,416 63,814 47,190 126,420 1.159
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten
Bireuen Tahun 2022

Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan
air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran
pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. Panjang jaringan irigasi
tersier di Kabupaten Bireuen mencapai 403.302 meter dengan jaringan terpanjang di
Kecamatan Juli sepanjang 50.950 meter, Kecamatan Peudada sepanjang 48.750 meter, dan
Gandapura 47.190 meter. Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten Tahun 2021 seperti
terdapat pada Tabel 2.48.
Tabel 2.48
Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Kondisi (%)
Luas
No Kecamatan/Desa Rusak Rusak
(Ha) Baik Sedang
Ringan Berat
1 Samalanga 275 18,00 35,00 28,00 19,00
2 Simpang Mamplam 1.438 32,22 11,11 25,00 31,67
3 Pandrah 325 20,25 3,75 23,75 52,25
4 Jeunieb 579 15,40 14,00 20,80 49,80
5 Peulimbang 310 15,00 20,00 20,00 45,00
6 Peudada 1.535 35,00 16,00 18,00 31,00
7 Jeumpa 369 37,50 9,50 21,50 31,50
8 Juli 300 25,00 5,00 10,00 60,00
9 Peusangan 304 31,67 7,33 5,33 55,67
10 Peusangan Selatan 625 24,00 7,67 19,33 49,00
Peusangan Siblah
11 1.714 25,25 10,25 20,50 44,00
Krueng
12 Makmur 1.464 29,83 8,83 23,00 38,33
13 Gandapura 2.787 16,12 11,65 17,00 55,24
Jumlah/Rata-rata 12.025 25,02 12,31 19,40 43,27
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Kondisi irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten sebagian besar dalam kondisi rusak
ringan dan rusak berat. Pada tahun 2021, dari total 12.025 hektar jaringan irigasi kewenangan
kabupaten, sebanyak 25,02 persen dalam kondisi baik dan 12,31 persen dalam kondisi sedang.
Sedangkan 19,40 persen dalam kondisi rusak ringan dan 42,27 dalam kondisi rusak berat.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 72


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
C.3 Cakupan Layanan Sanitasi Layak
Upaya peningkatan kesehatan lingkungan sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang
bersih dan teratur, sementara itu kebersihan dan keteraturan lingkungan tidak terlepas dari
ketersediaan fasilitas perumahan yang memadai, salah satunya adalah fasilitas sanitasi yang
layak. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan. Salah
satu indikator dalam melihat kondisi kesehatan lingkungan adalah ketersediaan tempat buang
air besar dan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) rumah tangga.
Urgensi penyediaan akses sanitasi yang layak khususnya bagi masyarakat perdesaan baik
di Indonesia maupun di negara lainnya kian mendesak. Hal inilah yang memicu PBB
menetapkan sanitasi sebagai hak asasi manusia pada tahun 2010 silam. Betapa pentingnya akses
sanitasi sehingga tinjauan kesehatan membuktikan bahwa sanitasi yang tidak layak menjadi
faktor penyebab penularan berbagai penyakit seperti diare, kolera, disentri, hepatitis A, tifus,
polio dan terhambatnya pertumbuhan pada balita.
Sanitasi yang layak merupakan fasilitas yang memenuhi syarat kesehatan dan memiliki
tempat penampungannya. Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap fasilitas
sanitasi yang layak adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga yang memiliki
akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dengan penduduk atau rumah tangga
Manyoritas rumah tangga di Kabupaten Bireuen menggunakan jamban/Water Closet
(WC) dengan kepemilikan sharing/komunal, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) dan Jamban
Sehat Permanen (JSP). Secara keseluruhan, persentase masyarakat yang menggunakan fasilitas
sanitasi yang layak di Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 87,13 persen. Akses masyarakat
terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada
Gambar 2.21.

90 87,13
85,85
85

80

75 73,3
72

70

65
59,66
60

55

50
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.20. Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Sanitasi Layak


Tahun 2017-2021

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 73


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat dari
tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 59,66 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021
menjadi 87,13 persen.

C.4 Drainase
Saluran drainase merupakan salah satu persyaratan teknis prasarana jalan yang berfungsi
untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna jalan, sehingga badan jalan tetap
kering. Pada umumnya saluran drainase jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan
gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase
menuju outlet ini mengikuti kontur jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah
mengalir secara gravitasi. Kondisi genangan di Kawasan perkotaan pada tahun 2021 seluas
691.790 m2. Dari 65.732 meter saluran di kawasan tersebut, sebanyak 28,70 persen (18.862
meter).

C.5 Air Minum


Air merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh makhluk hidup, kebutuhan akan
ketersediaan air tentunya harus dipenuhi dengan memperbaiki sarana prasarana penunjang
penyediaannya mulai dari pengolahan sampai pendistribusian air bersih kepada penduduk.
Sumber air yang digunakan oleh warga Kabupaten Bireuen masih bervariasi, yaitu bersumber
dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), air sumur dan air sungai. Sebagai salah satu
upaya peningkatan air bersih yaitu melalui pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) melalui
program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan sumber air terdekat, serta peningkatan
pelayanan PDAM Tirta Krueng Peusangan.
100
92,6 92,59
90 84,7 86,7

80

70

60

50

40

30 24,5

20
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.21. Persentase Penduduk yang Memiliki Akses Air Sumber Air Minum
Layak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Persentase penduduk yang memiliki akses air minum layak di Kabupaten Bireuen terus
meningkat. Pada tahun 2017 hanya sebesar 24,5 persen meningkat menjadi 86,70 persen pada
tahun 2021.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 74


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
C.6 Penataan Ruang
Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang meliputi kegiatan
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Menurut Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang di Indonesia
memiliki tiga tingkatan rencana tata ruang yaitu nasional, provinsi dan kabupaten.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten merupakan penjabaran RTRW
nasional dan provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten yang
sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah secara
keseluruhan, dimana strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam
rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. Dalam operasionalisasinya rencana umum
tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai
strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup
hingga penetapan blok dan sub blok yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar
dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai
dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat
berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.
Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bireuen dilakukan pada Tahun
2019 setelah sebelumnya telah dilaksanakan Peninjauaan Kembali (PK) yang menjadi
persyaratan dalam melakukan kegiatan revisi. Hasil Pelaksanaan Peninjauan Kembali Rencana
Tata Ruang wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 tercantum dalam Surat Keputusan
Bupati Bireuen Nomor 143 Tahun 2019 dan memberikan rekomendasai REVISI terhadap
RTRW Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032. Kegiatan PK RTRW Kabupaten Bireuen yang
dilaksanakan pada Tahun 2018 menghasilkan beberapa poin, diantaranya :
1) Tingkat kualitas RTRW yang kurang baik
2) Tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang sesuai; dan
3) Tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang yang rendah.

Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun diantaranya RDTR
Kawasan Perkotaan Bireuen, RDTR Kawasan Perkotaan Jeunieb, RDTR Kawasan Perkotaan
Kuta Blang, RDTR Kawasan Perkotaan Samalanga dan Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) Kawasan Perkotaan Matangglumpang Dua. Hingga saat ini, dokumen
tersebut masih belum dapat diaplikasikan menjadi sebuah peraturan daerah (qanun)
dikarenakan proses asistensi yang belum selesai dilakukan. Proses asistensi untuk data spasial
dilakukan di Badan Informasi Geospasian (BIG), sedangkan subtansi dokumen perencanaan di
Kementerian Agraria Tata Ruang / Kepala BPN.
Pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya
persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 75


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW. Kesesuaian usulan dan
rekomendasi untuk pembangunan yang dikeluarkan semakin meningkat. Pada tahun 2019
hanya sebesar 37,5 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 mencapai 97,92 persen.

C.7 Jasa Konstruksi


Pembangunan di bidang jasa konstruksi bertujuan memimpin, membina,
mengkoordinasikan melaksanakan perumusan kebijakan dalam memberikan pelayanan teknis
manajemen kebinamargaan, irigasi, pengairan dan pembinaan jasa kontruksi
menyelenggarakan dan mengelola penyuluhan dan bimbingan teknik, terutama dengan
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi. Pada tahun 2021 tenaga
operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat rendah, sebanyak
300 orang (3,33 persen) dari 9.000 orang jumlah kebutuhan tenaga operator, teknisi/ analisis di
wilayah Kabupaten Bireuen.

D. Perumahan dan Kawasan Pemukiman


D.1 Rumah Layak Huni dan Korban Bencana
Rumah layak huni didefinisikan sebagai rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.
Penangan perumahan dilaksanakan berupa pembangunan dan renovasi. Jumlah Rumah Sehat
dan Rumah Layak Huni Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.22.

8000 7342
7000

6000

5000

4000

3000

2000 1396
1000 728 680 579
251 348 339 273 103
0
2017 2018 2019 2020 2021

RSS Renovasi Rumah

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.22. Jumlah Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021
Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Kabupaten Bireuen. Pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang tertinggi
terjadi pada tahun 2020 sejumlah 579 unit melalui APBK. Pembangunan RSS di Kabupaten
Bireuen merupakan akumulasi dari penganggaran yang didapatkan melalui APBK dan APBA.
Renovasi rumah bagi kaum dhuafa menjadi salah satu dari beberapa alternatif program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 76


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pengadaan rumah selain pembangunan rumah sehat sederhana. Renovasi rumah pada tahun
2021 berjumlah 7.342 unit, sehingga secara keseluruhan jumlah rumah yang telah direnovasi
yaitu 10.494 unit. Sedangkan pembangunan Rumah Sehat Sederhana (RSS) yang telah
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 mencapai 1.545 unit.
Pelaksanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman terdiri juga
terdiri dari penyelesaian rumah korban bencana. Jumlah rumah korban bencana yang masih
perlu ditangani di Kabupaten Bireuen Tahun 2021 mencapai 240 unit.

D.2 Penanganan Kawasan Kumuh


Penanganan kawasan kumuh melalui pengurangan kawasan kumuh. Kawasan
permukiman kumuh yang menjadi kewenangan kabupaten adalah permukiman kumuh dengan
luas di bawah 10 (sepuluh) hektar. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
permukiman kumuh di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh)
hektar. Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan dengan cara
pembangunan kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang layak. Pada tahun 2021, jumlah
kawasan perumahan dengan kondisi PSU yang difasilitasi mencapai 2 kawasan dari 6 kawasan
perumahan.
Tabel 2.49
Luas Kawasan Kumuh di Aceh Tahun 2013 dan 2021
SK Bupati/Walikota SK Bupati/Walikota
SK Bupati/Walikota 2013
Kabupaten/Kota 2018 ( Revisi ) 2020/2021 ( Revisi )
Kawasan Luas (Ha) Kawasan Luas (Ha) Kawasan Luas (Ha)
Banda Aceh 21 797.56 22 462.73 20 451,4
Aceh Barat 15 175.49 12 152.29 12 152,29
Sabang 6 28.26 3 48.73 4 123,713
Aceh Besar 21 226.48 7 190.50 7 185,37
Langsa 14 90.14 9 87.66 18 359,398
Simeulue 5 97.92 3 97.92 1 29,55
Aceh Tamiang 6 61.83 3 61.66 41 348,12
Aceh Timur 10 567.90 10 567.90 20 538,85
Bireuen 29 1,031.72 29 1,031.72 38 588,9
Aceh Tenggara 52 563.89 52 563.89 52 563,89
Bener Meriah 10 337.25 10 337.25 10 337,25
Aceh Utara 7 62.97 7 62.97 7 62,97
Aceh Singkil 9 108.86 9 108.86 9 108,86
Aceh Barat Daya 41 561.44 41 561.44 33 832,51
Nagan Raya 4 108.33 4 108.33 43 108,33
Gayo Lues 30 69.34 30 69.34 30 69,34
Pidie Jaya 12 206.10 12 206.10 12 206,1
Lhokseumawe 19 208.50 5 81.30 17 120,87
Subulussalam 5 61.77 5 61.77 12 320,17
Aceh Tengah 23 189.59 23 189.59 14 187,37

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 77


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
SK Bupati/Walikota SK Bupati/Walikota
SK Bupati/Walikota 2013
Kabupaten/Kota 2018 ( Revisi ) 2020/2021 ( Revisi )
Kawasan Luas (Ha) Kawasan Luas (Ha) Kawasan Luas (Ha)
Pidie 10 67.04 10 67.04 66 294,3
Aceh Selatan 5 55.40 5 55.40 8 120,1
Aceh Jaya 8 136.29 8 136.29 8 136,29
Aceh 362 5.814,07 319 5.310,68 484 6.245,94
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh Tahun 2022

Kawasan kumuh Kabupaten Bireuen sesuai dengan SK Bupati Bireuen Nomor 756 Tahun
2021 sebanyak 38 kawasan dengan luas 588,9 hektar. Jumlah kawasan meningkat dari 29
kawasan menjadi 38 kawasan.

E. Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat
disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan
penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara
keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
E.1 Penegakan Perda
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan
tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban
umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan Wilayatul
Hisbah adalah sebuah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat islam di daerah.
Satpol PP pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat
terwujud rasa tenteram dan tertib di tengah-tengah masyarakat. Upaya menciptakan
ketenteraman, ketertiban dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tidak akan mudah
dilaksanakan. Untuk itu, perlu adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang kuat dan
tegas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
Tabel 2.50
Rasio Jumlah Satpol PP dan WH Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Polisi Pamong
1. 183 182 182 182 131
Praja (orang)
Jumlah Wilayatul Hisbah
2. 89 89 89 89 45
(orang)
3. Jumlah Penduduk (orang) 435.224 461.726 471.635 436.418 439.788
Rasio Polisi Pamong Praja
4. 4.2 3.9 3.8 4,17 2,98
per 10.000 penduduk
Rasio Wilayatul Hisbah
5. 2.04 1.9 1.88 2,04 1,02
per 10.000 penduduk
Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupten Bireuen Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 78


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dari Tabel 2.50 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 rasio Polisi
Pamong Praja adalah 4,2 per 10.000 dan Wilayatul Hisbah 2,04 per 10.000 dan pada tahun 2018
rasio Satpol PP adalah 3.9 dan Wilayatul Hisbah 1.9, tahun 2020 rasio Satpol PP dan WH
sedikit meningkat yaitu 4,17 dan 2,04. Pada tahun 2021 Satpol PP dan WH menurun menjadi
2,98 dan 1,02. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka
akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E.2 Pelayanan keamanan dan ketertiban


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur
mengenai peyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang merupakan
urusan wajib pemerintah daerah, dimana Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk
membantu Kepala Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah atau Qanun. Satuan Polisi
Pamong Praja pada hakekatnya memberikan perlindungan kepada masyarakat, sehingga dapat
terwujud rasa tenteram dan tertib ditengah-tengah masyarakat. Pelayanan ketentraman dan
ketertiban umum diukur dengan jumlah kasus yang muncul dan yang diselesaikan setiap
tahunnya. Jumlah kasus keamanan dan ketertiban tahun 2017-2021 dapat dilihat secara detil
pada Tabel 2.51.
Tabel 2.51
Cakupan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Bidang
2017 2018 2019 2020 2021
1 Tramtibum 10 36 25 25 21
2 Penegakan Perda 70 57 41 56 42
3 Penegakan Perda Syariah 240 298 148 57 263
4 Penyelesaian Konflik 40 30 24 15 10
Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Satuan Polisi Pamong Praha dan Wilayatul Hisbah Kabupaten
Bireuen Tahun 2022

Kasus pelanggaran syariat islam cenderung meningkat dari tahun 2020 sebanyak 57 kasus
meningkat 263 kasus pada tahun 2021.

E.3 Pemilu
Pilkada tahun 2017 dilaksanakan di Kabupaten Bireuen untuk memilih Bupati dan Wakil
Bupati. Tingkat partisipasi pemilu pada tahun 2017 mencapai 73,25 persen. Angka ini lebih
rendah dari tingkat partisipasi pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen tahun
2012 yang mencapai 80 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 79


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
F. Urusan Sosial
F.1 Persentase PMKS yang tertangani
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial terus menerus
diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaan
sosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat
tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini
merupakan wujud komitmen baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang harus
dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat
yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan
pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan
masalah sosial yang mendesak.
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang
karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan
karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara
memadai dan wajar sehingga perlu memperoleh bantuan sosial. Untuk kedepan Kabupaten
Bireuen perlu menyediakan data base untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) sehingga pemberian bantuan akan lebih tepat sasaran. Cakupan Pelayanan Bidang
Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Cakupan Pelayanan Bidang Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Indikator
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah desa siaga bencana 23 23 23 23 23
2 Jumlah korban bencana yang ditangani 304 323 393 1029 3.607
3 Jumlah Korban bencana 304 323 393 1029 3.607
4 Jumlah PSKS yang difasilitasi 6 6 6 6 6
5 Jumlah PSKS 7 7 7 7 7
6 Jumlah Warga Migran Korban Tindak - 97 97 - -
Kekerasan yang ditangani
7 Jumlah Warga Migran Korban Tindak - 97 97 - -
Kekerasan
8 Jumlah Penyandang rehabilitasi sosial 40 100 260 230 80
yang ditangani
9 Jumlah Penyandang rehabilitasi sosial NA NA NA 4.578 4.578
10 Jumlah masyarakat yang diberikan NA NA NA 50.460 84.253
jaminan sosial
11 Jumlah masyarakat yang terdata dalam NA NA NA 71.126 99.527
DTKS
Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 80


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dari Tabel 2.52, jumlah desa siaga bencana masih belum bertambah, pada tahun 2017-
2021 sebanyak 23 desa. Jumlah korban bencana yang ditangani mencapai 100 persen setiap
tahunnya, begitu juga dengan warga migran korban tindak kekerasan yang ditangani.
Jumlah PSKS yang difasilitasi sebanyak 6 dari 7 PSKS di Kabupaten Bireuen. Capaian
terendah pada Penyandang rehabilitasi sosial yang ditangani hanya 80 orang dari 4.578 orang
penyandang rehabilitasi sosial di Kabupaten Bireuen.

F.2 Sarana Sosial


Sarana sosial merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengindentifikasi
adanya pusat perkembangan kegiatan sosial. Sarana sosial yang dimaksud seperti panti asuhan,
panti jompo, panti rehabilitasi, rumah aman. Penyediaan fasilitas sosial ditujukan untuk
membantu masyarakat yang kurang beruntung. Fasilitas sosial yang diberikan oleh pemerintah
merupakan wujud tanggung jawab pemerintah untuk memelihara masyarakat yang kurang
beruntung. Berikut merupakan data sarana sosial yang tersedia di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.53
Jumlah Total Sarana Sosial di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Panti Asuhan 17 17 17 17 17
2 Panti Jompo 1 1 1 1 1
3 Rumah Aman 1 1 1 1 1
4 Rumah tunggu kelahiran 1 1 1 1 1
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 jumlah sarana sosial masih tetap sama yaitu 20 unit.
Terdiri dari panti asuhan 17 unit, rumah jompo 1 unit, rumah aman 1 unit dan rumah tunggu
kelahiran 1 unit.

2.1.3.1.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar


A. Tenaga Kerja
Jumlah penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas sebagian besar tergolong ke
dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.321 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar
95,68 persen tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Jumlah pencari
kerja terdaftar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 96 pekerja dengan penurunan 75
persen dari tahun sebelumnya. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir yaitu SMA/sederajat sebesar 40 persen
(39 pekerja). Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, penduduk yang bekerja paling
banyak berada di sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebanyak
65.563 orang di tahun 2021.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 81


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.54
Angka Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun (orang)
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Angkatan Kerja 15 tahun ke atas 227.483 213.661 226.030 233.033 233.321
2 Usia penduduk 15 tahun ke atas 320.673 327.589 335.609 347.501 354.017
3 Rasio angkatan kerja 0.71 0.65 0.67 0.67 0,66
4 Penempatan Tenaga Kerja 457 80 315 59 58
Jumlah Tenaga Kerja Belum
5 4.932 4.964 4.684 4.963 4 934
Ditempatkan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.54, capaian dari tahun 2017-2021, jumlah penempatan tenaga kerja jauh
menurun. Pada tahun 2017 penempatan tenaga kerja oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja
sebanyak 457 orang. Kemudian turun pada tahun 2021 hanya menempatkan 58 tenaga kerja.
Jumlah tenaga kerja belum ditempatkan juga meningkat, tahun 2017 sebanyak 4.932 orang,
pada tahun 2021 meningkat menjadi 4.934 orang.

B. Pangan
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan disebut bahwa pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian
hak asasi manusia yang di jamin dalam UUD 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan
sumber daya manusia yang berkualitas.
Pangan merupakan kebutuhan esensial bagi kehidupan manusia, karena pangan selain
dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan psikologis, pangan juga dapat membentuk SDM
sebagai aset pembangunan bangsa dan negara. Masalah pangan akan dapat menjadi pemicu
terjadinya masalah rawan pangan dan masalah gizi. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi
ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu
tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan
masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu
karena alasan ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan darurat
seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien).
Kondisi rawan pangan dapat disebabkan karena : (a) tidak adanya akses secara ekonomi
bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak adanya akses
secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (c) tidak
tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak
terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan
harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditetntukan
tingkat pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan
protein. Masalah rawan pangan akan terjadi sepanjang kehidupan manusia, maka perlu dicari
konsep penanganannya yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 82
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.55
Data Desa Rawan Pangan di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Jumlah Desa
Sangat Kurang Kurang Sangat Jumlah
No Kecamatan Rentan Tahan
Rentan Rentan Tahan Tahan Desa
Pangan Pangan
Pangan Pangan Pangan Pangan
1 Samalanga 0 0 5 23 17 1 46
2 Sp.Mamplam 2 3 9 21 6 0 41
3 Pandrah 0 2 4 12 1 0 19
4 Jeunieb 2 1 3 31 4 2 43
5 Peulimbang 0 2 9 9 2 0 22
6 Peudada 0 10 12 21 9 0 52
7 Juli 1 4 8 20 3 0 36
8 Jeumpa 0 2 5 34 1 0 42
9 Kota Juang 0 3 0 16 4 0 23
10 Kuala 0 1 5 31 9 0 46
11 Jangka 0 0 3 14 3 0 20
12 Peusangan 0 0 4 46 17 2 69
13 Peusangan 2 6 5 7 1 0 21
Selatan
14 Peusangan Siblah 0 5 7 8 1 0 21
Krueng
15 Makmur 1 4 11 10 1 0 27
16 Gandapura 0 1 5 19 15 0 40
17 Kuta Blang 0 4 7 21 9 0 41
Jumlah/Total 8 48 102 343 103 5 609
Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Salah satu penanganan untuk daerah rawan pangan adalah dengan Sistem Kewaspadaan
Pangan dan Gizi (SKPG). SKPG adalah suatu rangkaian kegiatan pengamatan situasi pangan
dan gizi melalui penyediaan data/ informasi, pengolahan data dan analisis serta rencana
intervensi untuk penanganan masalah gangguan pangan dan gizi.
Terobosan untuk penanggulangan kerawanan pangan dan diversifikasi pangan adalah
dengan pembinaan Kelompok Wanita Tani. Pemberdayaan dilakukan dengan pengembangan
sayur-sayuran, perikanan dan ternak. Jumlah KWT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
dapat dilihat pada Tabel 2.56.
Tabel 2.56
Jumlah KWT Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 KWT Aktif (klp) 24 27 35 48 79
2 KWT (klp) 53 58 66 79 110
3 Persentase KWT Aktif (%) 45,28 46,55 53,03 60,76 71,82
Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 83


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Jumlah KWT di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada Tahun 2017 jumlah KWT
sebanyak 53 kelompok, kemudian meningkat lebih dari dua kali pada tahun 2021. Peningkatan
jumlah KWT dikuti dengan peningkatan jumlah KWT yang aktif. Pada tahun 2017, jumlah
KWT aktif mencapai 24 KWT (45,28 persen), meningkat menjadi 79 KWT (71,82 persen) pada
tahun 2021.
Untuk peningkatan ketersediaan pangan juga dilakukan dengan penganekaragaman
konsumsi pangan. Keragaman konsumsi pangan masyarakat Indonesia dengan indikator skor
Pola Pangan Harapan (PPH) yang menunjukkan skor mutu konsumsi pangan penduduk. Pada
tahun 2021 skor PPH sebesar 79,4 meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,7.
Ketahanan pangan adalah kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga
sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap
anggotanya. Ketahanan Pangan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain
faktor agroekosistem dan iklim, perubahan orientasi dan manajemen usaha tani. Ketahanan
pangan merupakan isu yang penting dan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional.
Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan.
Pangan utama adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai
dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi
sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini harus
mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk
kehidupan yang aktif dan sehat.
Pilar ketahanan pangan pada prinsipnya adalah menjaga produktifitas pangan,
mempertahankan stabilitas harga pangan dan keterjangkauan masyarakat dalam mendapatkan
pangan, serta melindungi masyarakat yang rentan terhadap krisis pangan. Ketahanan Pangan
adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan
yang cukup, baik jumlahnya maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Penyediaan
pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan
perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan
meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka
ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Rata-rata
tingkat konsumsi beras masyarakat Indonesia, terlebih Aceh tergolong tinggi, bahkan
menduduki peringkat atas dunia. Situasi ketersediaan pangan di Kabupaten Bireuen secara
keseluruhan sudah tergolong cukup untuk semua komoditas pangan.
Tabel 2.57
Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
1 Produksi Gabah (Ton) 224.510,00 261.812,00 252.927,00 188.285,87 176.135,00
2 Ketersediaan Beras (Ton) 125.626,80 151.382,84 146.245,43 112.416,18 104.865,82

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 84


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tahun
No
Uraian 2017 2018 2019 2020 2021
3 Jumlah Penduduk (Jiwa) 443.627,00 461.726,00 471.635,00 436.554,00 436.418,00
Total Konsumsi Beras
4 61.664.153,00 52.636.764,00 53.766.390,00 101.367.838,80 101.336.259,60
(ton/Jiwa/Tahun)
Surplus/ Cadangan
5 60.608,41 94.872,02 88.731,50 8.065,61 735,64
Pangan (Ton)
Sumber : Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.57 dapat dilihat bahwa ketersedian beras di Kabupaten Bireuen pada tahun
2021 sebesar 104.865,82 Ton/Tahun, turun dari total ketersediaan beras penduduk tahun 2020
yaitu sebesar 112.416,18 ton/jiwa/tahun. Produksi gabah tahun 2021 sebesar 176.135,00 ton
lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan luas lahan yang semakin berkurang.
Namun dari segi keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh pangan dipengaruhi oleh
pendapatan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan suatu daerah menyebabkan kerentangan
terhadap kerawanan pangan.

C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pemberdayaan perempuan adalah usaha pelibatan perempuan dalam pembangunan yang
dilihat dari semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan;
kerja produktif, reproduktif, privat dan publik. Sedangkan perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Isu dan permasalahan perempuan dan anak bersifat kompleks dan lintas sektoral.
Dikatakan kompleks karena banyaknya faktor yang saling terkait sebagai penyebab rendahnya
kualitas hidup perempuan dan anak. Sementara disebut isu lintas sektoral karena
permasalahannya terdapat di hampir semua sektor, dan karenanya, penanganan permasalahan
tersebut harus melibatkan seluruh sektor pembangunan.
Pengarustamaan Gender terus diupayakan oleh pemerintah dari berbagai sektor
pembangunan dengan tujuan untuk mewujudkan kesetaran dan keadilan gender, maksud
tersebut dapat dilaksanakan dengan adanya perencanaan yang responsif gender, anggaran
responsif gender sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 13 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kabupaten Bireuen.
Tujuan pengarusutamaan gender adalah memastikan apakah perempuan dan laki laki:
▪ Memperoleh akses yang sama kepada sumber daya pembangunan,
▪ Berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, termasuk proses pengambilan
keputusan,
▪ Mempunyai kontrol yang sama atas sumber daya pembangunan,
▪ Memperoleh manfaat yang sama dari hasil pembangunan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 85


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pengarustamaan Gender dapat terlaksana tidak terlepas dari adanya anggaran yang
responsif gender pada setiap SKPK teknis. Untuk memastikan anggaran yang responsif gender
akan diukur dengan menggunakan Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget
Statement (GBS) pada setiap dinas teknis. Penyediaan data terpilah gender dan anak salah satu
faktor yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan
tersedianya data dapat memudahkan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan.
Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan
(ketimpangan) gender yang berimplikasi munculnya diskriminasi terhadap salah satu pihak
yang dapat menimpa perempuan atau laki-laki. Isu gender terdapat di berbagai sektor
pembangunan daerah. Peningkatan kesetaraan gender di tandai dengan meningkatnya kualitas
hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk akses terhadap
penguasaan sumber daya politik.

C.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPD)
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan
perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. IPG digunakan
untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi
mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur partisipasi aktif perempuan di bidang
ekonomi, politik dan manajerial terutama persentase sumbangan perempuan dalam pendapatan
kerja, keterlibatan perempuan di parlemen.
Tabel 2.58
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten
Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Bireuen 95,15 94,91 94,93 94,91 94,93
Aceh 91,67 91,67 91,84 92,07 92,23
Indonesia 95,15 90,99 91,07 91,06 91,27

2 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)


Bireuen 53,02 53,07 57,90 57,98 58,06
Aceh 66,28 66,6 63,31 63,47 63,47
Indonesia 71,39 71,74 72,1 75,24 75,57
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022
IPG Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 94,93 lebih tinggi dibandingkan IPG
Aceh (92,23) dan nasional (91,27). Sedangkan Indeks pemberdayaan gender (IDG) Kabupaten
Bireuen terus meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 IDG Kabupaten Bireuen
sebesar 58,06 lebih rendah dibandingkan IDG Aceh (63,47).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 86


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kementerian Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus berupaya
meningkatkan mutu hidup perempuan dan anak, dengan melakukan berbagai terobosan dan
inovasi serta fokus kepada beberapa kebijakan dan program prioritas terutama untuk
menguatkan mutu keluarga dan perannya dalam pencegahan kekerasan (termasuk perkawinan
anak dan pekerja anak), menguatkan penerapan strategi pengarusutamaan gender dan
peningkatan sumber daya manusia. Pemerintah juga memprioritaskan penguatan sinergi dan
jejaring antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga
masyarakat, dunia usaha, serta media.

C.2 Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintahan


Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan adalah jumlah perempuan yang bekerja
dilembaga pemerintahan. Hingga saat ini, peran perempuan dan representasi politiknya di
parlemen serta pada pemerintahan, baik secara global maupun nasional masih sangat rendah.
Begitu juga di Kabupaten Bireuen partisipasi perempuan masih kurang dimana saat ini terdapat
tiga orang anggota legislatif perempuan. Rendahnya partisipasi perempuan tersebut disebabkan
oleh berbagai faktor antara lain tidak ada pendidikan politik, tidak adanya pelatihan dan
penguatan ketrampilan politik perempuan untuk memperkuat ketrampilan politiknya, kurang
adanya kesadaran perempuan untuk aktif dan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik
terutama untuk berpatisifasi dalam institusi politik formal seperti lembaga legislatif dan partai
politik, dan masih adanya sistem perundang-undangan politik yang membatasi aksesibilitas dan
partisipasi perempuan dalam pemilu, parlemen dan dalam pemerintahan.
Terkait jumlah pekerja perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Bireuen, pada
tahun 2017 terdapat sebanyak 83,69 persen dari jumlah total pekerja perempuan 6.786 orang,
akan tetapi pada tahun 2018 terjadi penurunan 83,11 persen, hal ini menunjukkan bahwa adanya
kesenjangan kesetaraan gender dalam Pemerintahan Kabupaten Bireuen. Diharapkan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan bekerja semakin
kecil.
Tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dampak Covid 19 sangat besar terhadap
perempuan baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini disebabkan banyaknya jumlah
tenaga kerja perempuan di bidang kesehatan baik sebagai perawat, bidan, dokter dan tenaga
kesehatan lainnya yang menjadi garda terdepan dalam penanganan masalah Covid 19 yang
dapat berdampak terhadap kesehatan dan berpengaruh pada keluarga. Pemerintah daerah
diharapkan dapat lebih memperhatikan kebijakan yang dapat menciptakan kesetaraan dan
keadilan dari berbagai aspek terhadap pembangunan.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 87


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.59
Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Pekerja Perempuan 6.786 6.568 8.791 5.453 5.466
Persentase Partisipasi Perempuan
2 83.69 83.11 NA NA 66
Dilembaga Pemerintah
Proporsi kursi yang diduduki perempuan
3 2.5 2.5 2.5 7,89 7,89
di DPRK
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

C.3 Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen


Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup
rumah tangga.
Kekerasan terhadap perempuan telah melanggar UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia.
Hal ini sangat disayangkan mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi
Hak Asasi Manusia (HAM). Kenyataan menunjukkan bahwa berbagai aturan hukum yang
sudah ada dan ditujukan bagi perempuan dan anak belum memadai. Berbagai kendala yang
harus dihadapi sangat kompleks terutama ketika korban harus berhadapan di muka hukum.
Bahkan ada kecenderungan tidak berpihak pada perempuan maupun anak sebagai korban.
Untuk mengantisipasi dan melindungi bagi korban KDRT, Pemerintah Kabupaten
Bireuen telah menyediakan rumah aman sebagai penitipan sementara selama proses
penyelesaian masalah dan hukum.
Tabel 2.60
Kasus KDRT di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
No Uraian Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
1. Jumlah Kasus KDRT Kasus 62 72 89 62 77
2. Jumlah Rumah Tangga RT 104.643 106.606 108.833 108.833 108.833
3. Rasio KDRT Rasio 1:1.687 1:1.480 1:1.222 1:1755 1:1413
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.60 dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bersifat fluktuatif dari
tahun ketahun. Pada tahun 2017 terdapat 62 kasus KDRT, sedangkan pada tahun 2018
meningkat sebesar 72 kasus, begitu juga pada tahun 2019 terdapat 89 kasus, sementara pada
tahun 2020 menurun menjadi 62 kasus dan tahun 2021 meningkat menjadi 77 kasus. Untuk
menghidari agar kasus tersebut tidak terus meningkat, peningkatan kualitas hidup perempuan
dan anak di berbagai bidang harus menjadi perhatian utama di berbagai bidang pada lintas
sektor.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 88
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
C.4 Kabupaten Layak Anak (KLA)
Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat
dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan,
program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak dan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Kabupaten Layak Anak, maka pada tahun anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam
hal ini BAPPEDA Kabupaten Bireuen telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah
Kabupaten Layak Anak untuk menjadi sebagai pedoman dan acuan bagi SKPK teknis dalam
perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan
anak di Kabupaten Bireuen.
Tujuan utama dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) Kabupaten
Bireuen adalah :
a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen, masyarakat, media
massa, dan dunia usaha di Kabupaten Bireuen dalam upaya mewujudkan pembangunan
yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak;
b. Mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus
anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen secara
terencana, menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
c. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan
pembangunan di bidang pemenuhan hak anak dan pelindungan khusus anak.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat


Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana bidang PPPA dalam mendorong pencapaian
konsep Ramah Anak, pada level dinas
1. Penguatan Lembaga KLA
2. Inisiatif pembentukan gugus tugas KLA dengan diawali rapat lintas sektoral
3. Penglibatan Tim Penggerak PKK dan berbagai kalangan ibu-ibu untuk kelompok pendukung
4. Sinergi dan sinkronisasi program / kegiatan dengan dinas-dinas teknis terkait yang
memberikan pelayanan pada anak-anak
5. Mendorong implementasi pelaksanaan pilot dengan akses dana sekolah dan menyamakan
persepsi dengan komite sekolah dan orang tua murid
6. Fungsi advokasi lanjutan dan komitmen Perbup KLA
7. Memperluas KIE sehingga masyarakat merasa ini adalah kebutuhan bersama yang strategis.
8. Menyiapkan regulasi terkait penggunaan dana gampong untuk program RBRA ditingkat
gampong.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 89


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Forum Anak merupakan organisasi anak yang dibina oleh pemerintah baik ditingkat
kelurahan, desa, kawasan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional.
melalui PPPA untuk menjembatani komunikasi dan interaksi antara pemerintah dengan anak-
anak dalam rangka pemenuhan hak partsipasi anak atau dapat juga diartikan sebagai pertemuan
anak-anak dari berbagai kelompok untuk membicarakan sesuatu hal.
Kabupaten Biruen memiliki nama organisasi anak dengan nama Forum Anak Kota Juang.
Harapannya dengan adanya forum anak ini dapat membangun aspirasi anak sehingga kebutuhan
anak dapat dipenuhi disetiap sektor pembangunan di Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.61
Data Kabupaten layak anak dan Gampong Layak anak
di Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2021
No Indikator Satuan 2020 2021
1 Gampong Layak Anak Gampong 189 191
2 Jumlah Gampong Gampong 609 609
3 Persentase Gampong Layak Anak Persen 31,03 31,36
4 Kabupaten Layak Anak Peringkat Pratama Pratama
Sumber : Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Klasifikasi Kabupaten Layak anak :


- Pratama : Nilai 500-600
- Madya : Nilai 601-700
- Nindya : Nilai 701-800
- Utama : Nilai 801-900
- KLA : Nilai 1.000

KLA ini merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan


komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara
menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-
hak anak. Pada tahun 2021, Kabupaten Bireuen masih termasuk klasifikasi peringkat pratama
dengan skor 600. Belum mencapai target Kabupaten Layak Anak.

D. Pertanahan
Pemerintah Kabupaten Bireuen memiliki cukup banyak aset khususnya aset tak bergerak
yaitu berupa tanah. Luas tanah secara keseluruhan dalam Kabupaten Bireuen 179.632 Ha
dengan persil 204.776 bidang. Untuk saat sekarang telah dilakukan pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan tanah pemkab. Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan
sertifikasi terhadap tanah pemkab secara bertahap. Upaya tersebut memiliki berbagai kendala
diantaranya sulitnya memperoleh dokumen untuk pengurusan sertifikat dan banyaknya tanah
aset pemkab yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah
Kabupaten Bireuen mengupayakan pengumpulan data melalui koordinasi dengan instansi
terkait.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 90
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Salah satu urusan yang merupakan kewenangan kabupaten di Aceh adalah urusan
pertanahan. Permasalahan di bidang pertanahan mempunyai arti yang sangat penting bagi
pemerintah dan masyarakat.
Beberapa kewenangan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, penyelesaian sengketa tanah garapan, redistribusi tanah, serta ganti
kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, penangan konflik, sengketa
dan perkara pertanahan.
Tabel 2.62
Cakupan Pelayanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Bireuen Tahun 2018-2021
Tahun
No Uraian
2018 2019 2020 2021
Jumlah Bidang Tanah Pemkab yang
1 1 31 73 123
bersertifikat (bidang)
2 Jumlah Tanah Pemda (Bidang) 1.360 1.360 1.360 1.360
Persentase Bidang Tanah Pemkab yang
3 0,07 2,28 5,37 9,04
bersertifikat (%)
4 Redistribusi tanah terlantar (Ha) 0 16,05 172,98 201,66
5 luas tanah terlantar (Ha) 1.096 1.096 1.096 1.096
6 Persentase Redistribusi tanah terlantar (%) 0,00 1,46 15,78 18,40
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.62 capaian dari tahun 2018-2021,jumlah tanah pemda yang bersertifikat
hingga tahun 2021 mencapai 123 bidang. (9,04 persen). Selain itu, terdapat tanah Pemkab yang
sudah bersertifikat dari bidang Aset. Sehingga total bidang tanah milik Pemkab yang sudah
bersertifikat sebanyak 385 bidang (28,30 persen). Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik
pemkab yang belum bersertifikat.
Redistribusi tanah terlantar dimulai pada tahun 2019, dari 1.096 hektar tanah terlantar,
sebanyak 16,05 hektar diredistribusi pada tahun 2019, 172,98 hektar pada tahun 2020,
kemudian meningkat seluas 201,66 hektar pada tahun 2021 (35,65 persen). Sisa tanah terlantar
yang belum diredistribusi sebanyak 705 hektar (64,35 persen).

E. Lingkungan Hidup
Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber
daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai
keterbatasan yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan
waktu. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik
dan bijaksana

E.1 Penanganan Sampah


Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan sampah
yang terus meningkat setiap tahunnya, tak terkecuali penambahan sampah medis yang
diakibatkan selama masa pandemi ini. Peningkatan daur ulang sampah melalui Kebijakan dan
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 91
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga (JAKSTRANAS) menjadi rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam
mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.
Dampak lingkungan yang diakibatkan oleh timbunan sampah diantaranya ialah
pencemaran udara yang mengeluarkan gas metan dan air lindi yang belum diproses sehingga
masuk ke dalam tanah (banyak terjadi di open dumping site). Selain itu, semakin masifnya
pencemaran danau, waduk, sungai dan lautan oleh limbah plastik dan mikroplastik. Rendahnya
kepedulian dan empati masyarakat terhadap keberadaan sampah di sekitar lingkungannya
menjadi dampak sosial yang ditimbulkan.
Kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen tak pelak berbanding lurus dengan
kabupaten/kota lainnya di Indonesia. Sejak awal berdiri pada tahun 1999, Kabupaten Bireuen
telah berkembang pesat dan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan permukiman baru
khususnya di Ibu Kota Kabupaten (IKK). Dibutuhkan perencanaan yang cukup akurat dalam
menangani persampahan secara menyeluruh hingga ke kecamatan. Secara umum penanganan
sampah cukup baik, hanya saja masih terkendala sarana dan prasarana yang minim sehingga
mengganggu operasional rutin. Keadaan ini menyebabkan hambatan mobilisasi pengangkutan
sampah secara berkala.
Pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang bersama pengadaan air memberikan porsi
sebesar 9 persen terhadap sektor pendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun
2019. Angka ini dapat menjadi pendukung dalam pemenuhan prasarana dan sarana
persampahan yang semakin dibutuhkan.
Jumlah sampah yang dihasilkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Volume
sampah yang paling banyak dihasilkan terjadi pada tahun 2018 sebanyak 234 m3. Kondisi ini
berbanding terbalik dengan yang terjadi pada tahun 2019, dimana terjadi penurunan volume
sampah yang dihasilkan oleh masyarakat sebesar 114 m3. Berikut volume sampah yang
dihasilkan selama tahun 2017-2021.

250 234

200
209,5
150 136
114
100 146
50
0
2017
2018
2019
2020
2021

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Gambar 2.23. Volume Sampah di Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 92


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.24. Tempat Pembuangan Akhir Blang Beururu


Penanganan terhadap kondisi persampahan di Kabupaten Bireuen masih memerlukan
perhatian ekstra dari pemerintah kabupaten. Belum adanya prasarana yang memadai
mengakibatkan penumpukan sampah di kawasan TPA. Kondisi tersebut turut mempengaruhi
kerusakan lingkungan baik di TPA maupun kawasan sekitarnya. Penambahan akan prasarana
dan sarana menjadi salah satu solusi dalam mengoptimalkan pelayanan persampahan. Jumlah
mobil pengangkut sampah yang dimiliki oleh Kabupaten Bireuen hingga tahun 2021 sebanyak
22 unit. Jumlah ini belum mampu memberikan dampak yang efektif terhadap permasalahan
persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Bireuen. Letak TPA Blang Beururu yang berada
di kawasan dengan topografi curam memerlukan prasarana jalan sehingga dapat memudahkan
mobilisasi mobil pengangkut sampah.
Tabel 2.63
Sarana dan Prasarana Persampahan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun (Unit)
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah mobil pengangkut sampah 17 18 20 20 22
2 Jumlah gerobak sampah 45 24 0 0 4
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

E.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH)


Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka dengan tujuan menjaga ketersediaan
lahan sebagai kawasan resapan air, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah
maupun yang sengaja di tanam, menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan
antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
dan meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan
perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 93
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa
30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen
privat. RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah
Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH
Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai,
pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau
orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun
atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dalam konsep
pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik,
ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH terutama RTH Publik di
perkotaan sangat diperlukan. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka
publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat
perkotaan makin buruk dan tertekan. Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka
penyediaan dan pengelolaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan
infrastruktur fisik kota.
Tabel 2.64
Luas RTH di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Luas RTH (ha) 4,3 204,94 204,94 204,94 204,94
2 Luas Wilayah Kota (ha) 1.690,87 1.690,87 1.690,87 1.690,87 1.690,87
3 Persentase (%) 0,25 12,12 12,12 12,12 12,12
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Luas RTH Kabupaten Bireuen terus meningkat pada tahun 2017 hanya 4,3 hektar,
kemudian meningkat menjadi 204,9 hektar pada tahun 2021. Namun angka ini masih dibawah
target 30 persen dari luas kota. RTH publik di Kabupaten Bireuen masih sangat minim bisa
dikatakan hampir tidak ada, hanya tersedia di median jalan, perkantoran dan beberapa tempat
lainnya dengan skala kecil sedangkan taman bermain dan alun-alun kota belum tersedia. Untuk
RTH privat sudah memenuhi syarat 10 persen atau lebih dikarenakan kebun dan pekarangan
rumah penduduk kota masih luas.

E.3 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup


Isu lingkungan memang sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan
kelangsungan hidup manusia. Dalam hal ini, rusaknya lingkungan mempengaruhi taraf hidup
manusia. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan, pemerintah membuat upaya yang disebut
PPLH. Ketaatan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH) pada tahun 2021 di Kabupaten Bireuen belum terdata.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 94


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.65
Capaian MHA di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Total penanggung jawab usaha dan atau 9 10 6 8 14
kegiatan yang dibina dan diawasi terhadap izin
lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten
2 Jumlah MHA yang dibina - - - 4 4
3 Jumlah MHA 75 75 75 75 75
4 Jumlah Kampung Iklim - - - 2 2
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah
Kabupaten dalam Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan
hak MHA yang terkait dengan PP Lingkungan Hidup adalah Penetapan pengakuan dan
peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal
atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah
kabupaten/kota, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang
pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan
masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah
kabupaten/kota serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.
Pada tahun 2021 telah dibina sebanyak 4 MHA dari 75 MHA yang ada di Kabupaten Bireuen.
Untuk mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup adalah dengan
membentuk kampung iklim. Kampung iklim adalah program berlingkup nasional yang dikelola
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan
masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi
terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan
terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah.
Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya
terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklim. Dalam
peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan
dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling
tinggi setingkat kelurahan atau desa. Jumlah kampung iklim yang telah terbentuk di Kabupaten
Bireuen sebanyak dua desa.

E.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup


Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 95


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan
hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan
makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan secara parsial berdasarkan
media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai kondisi lingkungan hidup di
suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data
dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi
lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.
Mulai tahun 2021 provinsi, kabupaten dan kota diminta menetapkan target IKLH dan
memasukan ke dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberikan pedoman mengenai target dari
masing-masing daerah. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen dapat dilihat
pada Tabel 2.66.
Tabel 2.66
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2020
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020
1 IKA 70,00 70,00 84,96 80,30
2 IKU 80,17 87,50 87,99 85,05
3 IKTL 52,90 55,32 63,60 65,00
4 IKLH 66,21 69,38 77,33 75,61
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Hasil pengukuran tahun 2020 IKLH Kabupaten Bireuen meningkat menjadi 75,61
dibandingkan kondisi tahun 2017 (66,21), namun masih lebih kecil dibandingkan tahun 2020
(77,33). Kenaikan IKLH sebagai kontribusi dari meningkatnya nila IKA dari 70,00 (2017)
menjadi 80,30 (2020) dan IKU dari 80,17 (2017) menjadi 85,05 (2020) dan IKTL dari 52,90
(2017) menjadi 65,00 (2020). IKLH Kabupaten Bireuen masuk dalam kategori baik.

E.5 Penanganan Bencana


Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya,
yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi
bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya
perhitungan capaian upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan
mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.
Beberapa tahun terakhir Aceh mengalami beberapa bencana alam seperti kebakaran,
banjir dan longsor, angin kencang dan orang hilang. Kejadian bencana dan penanganan yang

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 96


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen tahun 2017-2021
seperti pada Tabel 2.67.

Tabel 2.67
Kejadian Bencana dan Penanganan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Kebakaran 87 101 29 112 116
2 Banjir dan Longsor 8 11 4 20 10
3 Angin Kencang - 4 15 5 15
4 Pencarian Orang Hilang 8 - 3 2 5
5 Jumlah kejadian bencana 103 116 51 139 146
6 Jumlah kejadian bencana Tertangani 98 111 49 135 141
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.67 diatas, jumlah kejadian bencana terus meningkat, bencana kebakaran
mengalami peningkatan terutama pada tahun 2020 dan 2021. Sedangkan banjir dan longsor,
angin kencang dan kejadian orang hilang berfluktuasi. Penanganan bencana terus meningkat,
pada tahun 2017 penanganan bencana mencapai 95 persen dan pada tahun 2021 mencapai 97
persen. Menurut data BNPB tahun 2017-2021, Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan
tingkat kapasitas penanganan bencana rendah dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB)
sebesar 168 dibawah indeks resiko bencana Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan
nilai 149,99.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Untuk mencapai sasaran dalam upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan
dan pencacatan sipil Kabupaten Bireuen fokus pada beberapa hal antara lain kepemilikan Kartu
Keluarga (KK), penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektrik (KTP-el), penduduk
yang memiliki Akta Kelahiran.
Ada beberapa hal yang dilakukan untuk percepatan kepemilikan akta kelahiran antara
lain, sosialisasi ke seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen, kerja sama dengan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama untuk membuat akte siswa juga
menyampaikan informasi tentang pentingnya memiliki akte kelahiran dan kematian di
kecamatan maupun desa.
Tabel 2.68
Jumlah KTP dan Akte yang di Terbitkan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1. Kartu Tanda Penduduk 295.973 300.163 301.828 315.997 293.521

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 97


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2. Akte Kelahiran 23.001 18.614 129.067 186.617 202.209
3. Akte Kematian 2.105 5.866 2.755 16.501 3.224
4. Jumlah Penduduk 453.224 461.726 471.635 442.953 439.788
Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bireuen Tahun 2022

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong


Tujuan pemberdayaan masyarakat desa adalah untuk memampukan desa dalam
melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata
kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat, serta kesatuan tata ekonomi dan
lingkungan.

G.1 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat


Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan sebuah lembaga yang dibentuk
untuk membantu masyarakat dalam menangani permasalahan yang ada dimasyarakat, baik dari
segi ekonomi, sosial dan budaya, rata-rata jumlah kelompok binaan LPM di Kabupaten Bireuen
dari tahun ke tahun terus meningkat, seperti terdapat pada Tabel 2.69.
Tabel 2.69
Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah LPM 609 609 609 609 609
2 Jumlah desa 609 609 609 609 609
3 Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan 100 100 100 100 100
(LPM)
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.69 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017-2021 jumlah kelompok
binaan LPM dari 609 desa mencapai 100 persen, data ini menunjukkan bawah kelompok LPM
sudah 100 persen begitu juga pada tahun 2020 jumlah kelompok LPM tersebut masih berada
pada posisi 100 persen, tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan
anggaran untuk pembinaan Lembaga Permasyarakatan di desa dalam wilayah Kabupaten
Bireuen.

G.2 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK


PKK merupakan organisasi yang memberdayakan perempuan dalam program
kegiatannya dimana dibentuknya kelompok binaan pada gampong yang terdapat ditiap
kecamatannya yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan agar lebih terampil lagi.
Berikut rata-rata jumlah kelompok binaan PKK di Kabupaten Bireuen.
Tabel 2.70
Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
No Uraian Tahun

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 98


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Kelompok PKK 609 609 609 609 609
2 Jumlah desa 609 609 609 609 609
Rata-Rata Jumlah Kelompok 100 100 100 100 100
3
Binaan PKK
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Dari Tabel 2.70 dapat digambarkan bahwa tahun 2017 – 2021 jumlah kelompok binaan
PKK 609 kelompok dari 609 desa yang ada dalam wilayah Kabupaten Bireuen atau sudah
mencapai 100 persen yang telah dilakukan Pembinaan terhadap kelompok PKK yang ada
diseluruh desa. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Tim PKK Kecamatan dan Tim PKK
Kabupaten bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan
Keluarga Berencana dan SKPK terkait lainnya.

G.3 Persentase Posyandu Aktif


Jenis Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang paling memasyarakat adalah
posyandu dengan kegiatan program prioritasnya yaitu perbaikan gizi, imunisasi, penanganan
diare, dan KB. Di Kabupaten Bireuen, semua desa mempunyai posyandu yaitu sebanyak 609
posyandu dan proposional dengan jumlah desa di Kabupaten Bireuen. Persentase jumlah
posyandu aktif dalam Kabupaten Bireuen dapat di lihat pada Tabel 2.71.
Tabel 2.71
Persentase Posyandu Aktif di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Posyandu 633 623 626 626 633
2 Jumlah desa 609 609 609 609 609
3 Persentase Posyandu Aktif 103,9 102,3 102,7 102,7 103,9
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.71 dapat digambarkan bahwa di Kabupaten Bireuen sudah terbentuk
mencapai 633 unit Posyandu aktif (103,9 persen) pada tahun 2017-2021 yang tersebar di 17
kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana dan pihak
kecamatan serta instansi terkait terus melakukan pembinaan agar pemanfaatan posyandu oleh
masyarakat lebih ditingkatkan kembali.
Sesuai dengan peraturan baik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun peraturan
yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang pengelolaan keuangan gampong, yang di
dalamnya tercantum bahwa dana gampong dapat dipergunakan untuk kegiatan pelayanan di
posyandu baik biaya operasional, insentif kader, maupun kebutuhan lainnya untuk
meningkatkan kegiatan pelayanan posyandu ditingkat gampong.

G.4 Indeks Desa Membangun

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 99


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Salah satu tolak ukur menghitung keberhasilan pembangunan gampong adalah dengan
nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks
komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks
Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang
dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa
untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana
aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi
serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan
keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan
dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini
ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses
dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Klasifikasi penilaian IDM adalah sebaagai berikut :
• Desa Mandiri/Swasembada : IDM > 0,8155
• Desa Maju/Prasembada : 0,8155 ≥ IDM > 0,7072
• Desa Berkembang/Madya : 0,7072 ≥ IDM > 0,5989
• Desa Tertinggal/Pra Madya : 0,5989 ≥ IDM > 0,4907
• Desa Sangat Tertinggal/Pratama : 0,4907≥ IDM

Tabel 2.72
Status Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021
Tahun
No Uraian
2019 2020 2021
1 Indeks Desa Membangun 0,5605 0,5774 0,5813
2 Status IDM Tertinggal Tertinggal Tertinggal
Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.72, IDM Kabupaten Bireuen masuk status tertinggal. Pada tahun 2021 IDM
sebesar 0,5813 lebih rendah dari IDM Aceh (0,6199) yang memiliki status berkembang.

H. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana


Keluarga berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat
melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga,
peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
Sasaran utama dari pelayanan keluarga berencana adalah Pasangan Usia Subur (PUS). Pemberi
layanan KB antara lain adalah Rumah Sakit, Puskesmas, dokter praktek swasta, bidan praktek
swasta dan bidan desa.
Salah satu cara ntuk menekan laju pertumbuhan penduduk adalah melalui program KB.
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi
Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor)
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 100
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Rasio akseptor KB adalah jumlah
akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.
Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah
penduduk.
Pemerintah Kabupaten Bireuen terus memberikan dukungan dan kebijakan untuk
menekan lajunya pertumbuhan penduduk di kabupaten dengan mengeluarkan regulasi tentang
penggunaan dana gampong untuk pelayanan KB di tingkat gampong.
Tabel 2.73
Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1. Jumlah Akseptor 62.912 70.981 61.867 34.884 36.563
2. Jumlah PUS 78.802 83.348 78.803 56.406 59.315
3. Jumlah Peserta KB Aktif 62.912 70.981 61.867 34.884 36.563
4. Rasio Akseptor terhadap PUS 79.84 85.16 78,58 61,84 61,64
Sumber : Badan Pusat Satistik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan KB
Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021 jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Bireuen tercatat
sebanyak 59.315 orang dan yang menjadi peserta aktif KB sebanyak 36.563 orang (61,64 persen
dari jumlah PUS). Dari data tersebut menggambarkan bahwa adanya kenaikan jumlah PUS dan
jumlah peserta KB aktif pada tahun 2021 di bandingkan tahun 2020. Rasio akseptor terhadap
PUS menurun dari 61,84 pada tahun 2020 menjadi 61,64 pada tahun 2021.

I. Perhubungan
Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam menunjang
berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi dan keadaan fasilitas
transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada Tabel 2.74.
Tabel 2.74
Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
Satuan 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Penumpang
1 Orang 28,135 29.670 30.820 31.000 36.500
Angkutan Darat
2 Jumlah Angkutan Darat Unit 1.295 1.302 1.340 1.340 1.345
3 Rasio Persen 1 : 21 1:22 1 : 23 1 : 23 1 : 27
4 Jumlah Terminal Bis Unit 5 5 4 4 4
5 Jumlah Pelabuhan Laut Unit - - - - -
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Peningkatan jumlah penumpang angkutan darat terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun
2021 meningkat menjadi 36.500 orang dibandingkan tahun 2017 sejumlah 28.135 orang.
Terminal bis yang tersedia di seluruh penjuru Kabupaten Bireuen hanya berjumlah 4 unit
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 101
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
hingga tahun 2021, dimana terdapat terminal Tipe B dengan kewenangan provinsi yang masih
belum dialihkan kepada pemerintah kabupaten sehingga belum dapat difungsikan secara
optimal.
Secara keseluruhan ketersediaan sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di
Kabupaten Bireuen selama ini dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi
angkutan umum tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak
geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara lintas
Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang meskipun bukan
tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini, namun lintasan trayek yang
mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen, sehingga tentu dapat senantiasa
dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan sarana transportasi. Indeks kelancaran lalu
lintas Kabupaten Bireuen mencapai angka 0,59 pada tahun 2021. Dari jumlah volume
kendaraan sebanyak 10.822 unit dan kapasitas jalan 18.299 km.

J. Komunikasi dan Informatika


Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau kelompok sejenis lainnya adalah kelompok
yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya
melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan
nilai tambah. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
27/per/m.kominfo/12/2011 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota, pengembangan dan pemberdayaan KIM
adalah kegiatan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
dalam rangka memberikan penguatan terhadap kelembagan, SDM, dan aktivitas KIM sehingga
mampu melakukan tugas dan fungsinya secara mandiri dan kreatif dalam rangka pengelolaan
informasi dan komunikasi untuk meningkatan nilai tambah. Target pengembangan dan
pemberdayaan KIM adalah 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada dalam Kabupaten/Kota.
Perkembangan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) atau disebut dengan Kelompok
Informasi Gampong (KIG) di Kabupaten Bireuen mulai pada tahun 2017 yaitu pada tahun
pertama terbentuknya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Qanun
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bireuen. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan KIG di tingkat
kecamatan dalam Kabupaten Bireuen sampai sekarang sekitar 82,35 persen atau sudah
terlaksana di 14 kecamatan, yaitu : Gandapura, Kutablang, Jangka, Peusangan, Peusangan
Siblah Krueng, Kuala, Kota Juang, Jeumpa, Peulimbang, Peudada, Jeunib, Pandrah, Simpang
Mamplam, Samalanga. Untuk mencapai target 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada,
maka diperlukan adanya pengembangan dan pemberdayaan KIM lebih lanjut di 3 kecamatan
lagi (17,65 persen).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 102


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Bireuen untuk wilayah permukiman
masyarakat baik perkotaan maupun perdesaan sudah seluruhnya terlayani. Sedangkan
dibeberapa wilayah perkebunan, pegunungan/dataran tinggi dan hutan yang berada jauh dari
permukiman, jangkauan layanan masih minim, mengingat tidak banyak penggunaan layanan
telekomunikasi di tempat-tempat tersebut. Jumlah tower komunikasi sebanyak 166 unit yang
tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan
layanan kepada penggunanya. Penerapan SPBE diharapkan dapat memperbaiki tata kelola
pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai.
Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun
2021. Pimpinan dan seluruh penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik diharapkan
untuk meningkatkan kualitas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga
dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Hasil penilaian SPBE tahun 2021 dapat
dilihat pada Tabel 2.75.
Tabel 2.75
Hasil Penilaian Indeks SPBE Provinsi Aceh Tahun 2021
No Nama Instansi SPBE Predikat
1 Aceh 3,19 Baik
2 Aceh Tamiang 2,62 Baik
3 Banda Aceh 2,62 Baik
4 Aceh Timur 2,25 Cukup
5 Bener Meriah 2,20 Cukup
6 Aceh Barat 2,10 Cukup
7 Bireuen 2,06 Cukup
8 Langsa 1,98 Cukup
9 Aceh Singkil 1,95 Cukup
10 Nagan Raya 1,76 Kurang
11 Lhokseumawe 1,54 Kurang
12 Sabang 1,53 Kurang
13 Simeulue 1,16 Kurang
14 Subulussalam 1,00 Kurang
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.75 indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan
nilai 2,06. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Aceh dengan nilai 3,19 (baik).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 103


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kabupaten dengan indeks SPBE baik adalah Aceh Tamiang dan Banda Aceh. Dibandingkan
dengan kabupaten lain, Kabupaten Bireuen berada di peringkat ketujuh.

K. Persandian
Persandian merupakan bidang urusan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan
dengan menerapkan konsep, teori, dan ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis,
dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi. Di pemerintahan Kabupaten Bireuen,
persandian berada di bawah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, tetapi hingga saat
ini bidang urusan persandian belum melaksanakan program dan kegiataan yang terkait dengan
persandian mengingat tingkat kepentingan dan kebijakan anggaran sehingga urusan bidang
persandian ini terlihat tidak aktif. Hingga tahun 2021 baru empat perangkat daerah yang telah
menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah dari total 52 perangkat daerah di
Kabupaten Bireuen.

L. Koperasi, Usaha Kecil, Dan Usaha Kecil Menengah


Koperasi merupakan kegiatan ekonomi yang berazaskan kekeluargaan yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Koperasi sebagai pendukung pembangunan sistem ekonomi kerakyatan dilakukan dengan
berbagai upaya dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, mengurangi pengangguran juga
pemberdayaan usaha ekonomi mikro yang digerakkan melalui pembangunan ekonomi
koperasi.
Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat
Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun terakhir melakukan kegiatan usaha.
Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi
berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Tabel 2.76
Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah koperasi aktif 150 206 169 173 184
2 Jumlah koperasi tidak aktif 99 31 69 69 71
3 Jumlah koperasi 249 237 238 242 255
4 Persentase koperasi aktif 88,16 87,61 70,42 71,49 72,16
Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.76 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan
menjadi 206 koperasi pada tahun 2018 dan mengalami penurunan cukup drastis menjadi 169
koperasi pada tahun 2019, disebabkan terjadi pembubaran koperasi sebanyak 80 koperasi.
Pembubaran tersebut di sebabkan kantor dan kepengurusan koperasi tersebut tidak ada lagi juga
tidak pernah melaksanakan RAT lebih dari 2 (dua) tahun. Pada tahun 2020 koperasi aktif
meningkat 173 koperasi dan kemudian meningkat lagi menjadi 186 koperasi aktif pada tahun
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 104
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2021 dari 255 jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Bireuen, hal ini disebabkan banyak
koperasi sudah mulai membuat laporan setiap tahun setelah adanya sosialisasi setiap tahun.
Untuk jumlah koperasi aktif terdiri dari 4 unit koperasi unit desa, 28 unit koperasi pegawai, 4
unit koperasi pasar, 3 unit koperasi karyawan dan 145 unit unit koperasi lainnya. Peningkatan
jumlah koperasi aktif dapat mendorong peningkatan aktivitas koperasi sehingga volume usaha
koperasi dan sisa hasil usaha dapat mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah
koperasi aktif juga dapat memberikan kesejahteraan bagi anggota koperasi tersebut dan dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan koperasi aktif diantaranya melakukan
sosialisasi bagi para pengurus koperasi agar koperasi dapat berjalan baik, juga melakukan
pendampingan untuk pengelolaan koperasi.

M. Penanaman Modal
Upaya pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat
membutuhkan kapitalisasi modal cukup besar agar dapat menghasilkan kondisi yang baik untuk
tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penanaman modal dalam bentuk investasi sangat
diperlukan dalam rangka pendayagunaan potensi sumber daya yang ada, termasuk dalam
penciptaan lapangan kerja di daerah ini. Untuk meningkatkan peluang-peluang investasi
diperlukan hal-hal sebagai berikut seperti terjaminnya iklim usaha yang kondusif, kebijakan
penanaman modal, tersedianya infrastruktur, terutama sarana perhubungan baik darat, laut dan
udara yang memadai maupun infratruktur sistem penanaman modal dan juga adanya peran
lembaga keuangan yang baik.
Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif tidaknya iklim
penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang
penanaman modal, baik peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan
pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.
Selain kebijakan, iklim pananaman modal juga dipengaruhi oleh sarana prasarana pendukung,
kualitas aparat pelayanan.
Laporan kegiatan penanaman modal merupakan jenis laporan keuangan yang wajib
dipersiapkan bagi seseorang yang tengah menjalankan kegiatan usaha. Melalui laporan kegiatan
penanaman modal atau biasa disingkat dengan LKPM ini, dapat diketahui apakah badan usaha
mengalami surplus atau defisit laporan keuangan. Jumlah perusahaan yang menyampaikan
laporan LKPM sebanyak 60 perusahaan.
Izin Usaha adalah izin yang diperlukan sebelum memulai kegiatan usaha. Izin usaha
otomatis diterbitkan setelah pelaku usaha menyatakan komitmen penyelesaian izin
prasyaratnya, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, izin bangunan, atau persyaratan izin usaha
lainnya (jika dipersyaratkan). Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin pada tahun 2021
mencapai 1.371 pelaku usaha. Jumlah peningkatan usaha yang memiliki izin sejumlah 121

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 105


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
usaha. Perkembangan investasi di Kabupaten Bireuen masih belum menunjukkan kondisi yang
baik, hal ini di tandai dengan masih banyak investor yang tidak aktif lagi.

Tabel 2.77
Jumlah Perusahaan yang Mendaftar Menurut Bentuk Badan Hukum
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 PT 78 47 45 30 27
2 CV/Firma 161 112 118 111 55
3 Perseorangan 390 45 423 176 176
Total 629 204 586 317 258
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.77 jumlah perusahaan yang mendaftar menurut bentuk badan hukum terus
menurun. Pada tahun 2017 mencapai 629 perusahaan turun menjadi 258 perusahaan pada tahun
2021. Dari segi komposisi perusahaan, tahun 2017 perusahaan terbanyak berbentuk
perseorangan dengan jumlah 62 persen kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 68
persen. CV/ Firma menurun dari 25,6 persen tahun 2017 menjadi 21,3 persen pada tahun 2021.
Sedangkan PT menurun dari 12,4 persen menjadi 10,5 persen pada tahun 2021
65
60,38 60,62
60

55

50

44,09
45

40

35

30
2019 2020 2021

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.25. Realisasi Investasi Kabupaten Bireuen Tahun 2019-2021

Realisasi investasi berfluktuasi dari tahun 2019-2021, pada tahun 2021 realisasi investasi
sebesar 60,62 milyar rupiah sedikit lebih tinggi dari realisasi investasi 2019 (60,38 milyar
rupiah).

N. Kepemudaan dan Olahraga


N.1 Kepemudaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 106


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pemuda adalah generasi penerus bangsa, dimana sosok pemuda diharapkan dapat
melanjutkan perjuangan dari generasi sebelumnya. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan
yang besar agar pada masa yang akan datang para pemuda dapat menjadikan bangsa Indonesia
ini bangsa yang lebih maju. Jumlah organisasi pemuda meningkat dari 23 unit tahun 2017
meningkat menjadi 26 unit pada tahun 2021.

Tabel 2.78
Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah organisasi pemuda 23 26 26 26 26
Jumlah organisasi pemuda yang 2 2 3 5 5
2
dibina
3 Jumlah Pemuda 160.205 162.400 165.865 165.865 165.865
Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021 dari 165.865 pemuda, sebanyak 470 orang atau sebesar 0,28 persen
termasuk dalam pemuda berprestasi. Terdiri dari atlet, duta wisata, paskibra, peserta MTQ dan
lain-lain. Hasil ini lebih rendah dari capaian provinsi Aceh sebesar 1,96 persen.

N.2 Olahraga
Di bidang olahraga Kabupaten Bireuen mengalami cukup banyak kemajuan, terutama di
cabang sepak bola yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat daerah ini sehari-
hari. Beberapa permasalahan yang penting dan perlu diatasi dalam upaya peningkatan dan
pengembangan prestasi olahraga di masa mendatang rendahnya partisipasi masyarakat di
bidang olahraga, upaya pembinaan dan penjaringan bibit atlet cabang olahraga prestasi yang
belum optimal, manajemen olahraga yang belum profesional, serta masih rendahnya bentuk
pengakuan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.
Tabel 2.79
Sarana Olahraga di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Sarana Olahraga 623 624 625 625 634
2 Jumlah Penduduk 453.224 461.726 471.635 436.418 439.788
3 Rasio Sarana Olahraga 1:727 1:740 1:754 1:698 1:694
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Dari Tabel 2.79 bisa kita lihat jumlah sarana olahraga pada tahun 2020 sebanyak 634
unit yang terdiri dari 285 lapangan bola kaki, 231 lapangan volley, 100 lapangan bulu tangkis,
4 lapangan basket, 9 lapangan futsal dan 5 lapangan tenis. Prasarana olahraga bersifat terbuka
(outdoor) maupun tertutup (indoor) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen.
Pencapaian prestasi olahraga tidak terlepas dari fasilitas sarana dan prasarana olahraga yang
memadai bagi pelaku olahraga.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 107
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.80
Capaian Prestasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Cabang Olah Raga 28 28 32 34 36
Jumlah Cabang Olah Raga 12 8 8 8 7
2
Memperoleh Medali
3 Jumlah Medali 43 29 29 29 130
Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.80, prestasi olah raga Kabupaten Bireuen terus meningkat, pada tahun 2021
mendapat 130 medali meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain prestasi olah raga,
salah satu cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan oah raga menggunakan Indeks
Pembangunan Olah raga. Indeks pembangunan Olah raga adalah indeks gabungan yang
mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar, yaitu :
(1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga
keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk
melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh
masyarakat. Hasil pengukuran Indeks pembangunan olah raga dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:
1. Nilai 0 – 0,499 = kategori rendah
2. Nilai 0,500 – 0,799 = kategori menengah
3. Nilai 0,800 – 1 = kategori tinggi

Hasil perhitungan Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata , Indeks Pembangunan Olah
raga Kabupaten Bireuen sebesar 0,287, termasuk kategori rendah. Diharapkan tahun 2026 nilai
Indeks pembangunan olah raga lebih besar dari 0,5 (kategori sedang).

0. Kebudayaan
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki keanekaragaman
budaya serta potensi alam yang subur dan indah. Penduduknya yang relatif heterogen telah
melahirkan budaya yang beraneka ragam. Penguatan budaya daerah yang dilandasi nilai-nilai
ajaran Islam perlu terus didorong dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kabupaten Bireuen.
Untuk kedepannya masih diperlukan upaya untuk menggali dan melestarikan serta
mengembangkan adat, budaya dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat Islam.
Tabel 2.81
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 108
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Perkembangan Seni, Budaya Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Grup Kesenian 106 122 138 138 141
2 Jumlah Gedung Kesenian - - - - -
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

P. Perpustakaan
Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2012 telah membentuk bagian perpustakaan
sebagai wahana pelestarian kebudayaan, mendukung pelayanan pendidikan dan menyampaikan
informasi melalui perpustakaan. Menyikapi perkembangan informasi dan pelestarian budaya
baca maka pemerintah Kabupaten Bireuen meningkatkan status bagian perpustakaan menjadi
kantor pada tahun 2015 dan menjadi Dinas Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2017.
Peningkatan status organisasi tersebut tidak telepas dari meningkatnya budaya baca dalam
masyarakat dan kepentingan arsip daerah yang harus didokumentasikan.
Mengingat besarnya peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, Dinas
Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bireuen terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan
mereka kepada masyarakat. Yang menjadi persoalan saat ini sarana dan prasarana dibidang
perpustakaan yang belum representatif untuk memfasilitasi pengunjung perpustakaan menurut
katagori umur maupun sumber bacaan. Seperti ruang anak yang tidak mampu menampung
jumlah kunjungan lebih dari 20 orang. Sementara minat dan jumlah kunjungan terbanyak
berada di ruang anak. Buku-buku anak juga masih perlu penambahan mengingatnya besarnya
minat anak untuk mendapatkan sesuatu yang baru terutama yang berkaitan dengan budaya.
Pengunjung perpustakaan didominasi oleh pelajar, mahasiswa dan anak-anak yang berada
di sekitar ibu Kota Kabupaten, dengan jumlah anggota perpustakaan 3.321 anggota. Minat baca
masyarakat terlihat bertambah dari data kunjungan perpustakaan. Untuk pengunjung anak-anak
terkadang melebih daya tampung ruangan sehingga untuk memfasilitasi kunjungan bidang
perpustakaan terus mengelola kesiapan ruangan dan petugas pendamping.
Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Bireuen tahun 2017 sebanyak 12.635 orang,
dan yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan sebanyak 566 orang. Terjadi penurunan
jumlah pengunjung pada tahun 2021 mencapai 4.908 namun jumlah anggota meningkat
mencapai 3.321 orang. Dapat diartikan bahwa adanya peningkatan jumlah anggota
perpustakaan, namun jika dilihat dari data tahun 2021 minat untuk mengunjungi perpustakaan
menurun. Adapun jumlah pengunjung yang meminjam dan membaca buku di perpustakan
kabupaten sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.82.
Tabel 2.82
Jumlah Pengunjung dan Anggota Perpustakaan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
No Tahun Jumlah Pengunjung Jumlah Anggota
1 2017 12.635 orang 566 orang

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 109


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Tahun Jumlah Pengunjung Jumlah Anggota
2. 2018 7.067 orang 527 orang
3 2019 5.022 orang 451 orang
4 2020 3.431 orang 2.462 orang
5 2021 4.908 orang 3.321 orang
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Untuk memotivasi minat baca, penataan ruangan dan jumlah koleksi buku perlu terus
ditingkatkan. Sehingga target kunjungan yang ingin dipacu pada usia anak-anak dan orang tua
dapat tercapai.
Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan perpustakaan di lokasi terpencil pemerintah
Kabupaten Bireuen memberikan layanan perpustakaan bergerak melalui motor dan mobil
perpustakaan keliling. Mobil pustaka tersebut mengunjungi sekolah, dayah dan gampong-
gampong yang untuk memacu minat baca masyarakat dengan beragam koleksi buku. Lokasi
tersebut tersebar dalam 14 kecamatan, sedangkan 3 kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Kota
Juang, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Jeumpa dikunjungi oleh motor pintar. Dengan jumlah
koleksi buku di mobil pustaka keliling terdiri dari 368 eksemplar dan motor pintar 346
Eksemplar.

Q. Kearsipan
Arsip pemerintah di Kabupaten Bireuen selama ini sudah mulai dikelola secara lebih baik.
Hal ini tidak terlepas dari pembinaan dan arahan yang dilakukan oleh bagaian arsip yang ada
di Dinas Perpustakaan dan Arsip. Namun peningkatan masih sangat dibutuhkan dimana dinas
yang telah mengelola arsip secara benar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal masih
sangat minim, hanya sekitar 10 persen. Disamping itu petugas yang menguasai cara pengelolaan
arsip sesuai standar juga masih sangat kurang dan perlu mendapat keahlian khusus tentang
kearsipan. Berangkat dari persoalan yang ada saat ini, dibutuhkan perhatian dan pembinaan
terhadap pengelolaan arsip di dinas-dinas serta peningkatan sarana dan prasaran kearsipan guna
meningkatkan pelayanan terhadap kearsipan.

Tabel 2.83
Capaian Pembangunan Bidang Arsip Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Perangkat Paerah yang mengelola arsip
6 8 8 5 7
secara baku
2 Jumlah Perangkat Daerah 52 52 52 52 52
Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada tahun 2021, jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku adalah 7
perangkat daerah dari total 52 perangkat daerah di Kabupaten Bireuen.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 110


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator:
2.1.3.2.1 Kelautan dan Perikanan
Penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan memiliki sasaran meningkatnya daya
saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian. Untuk mengukur capaian dari
urusan kelautan dan perikanan tersebut digunakan beberapa indikator diantaranya: (1) produksi
perikanan dan konsumsi ikan.
A. Produksi Perikanan.
Potensi sumber daya perikanan budidaya di Kabupaten Bireuen terdiri dari budidaya air
payau, budidaya air tawar dan budidaya di laut. Untuk budidaya air payau Kabupaten Bireuen
memiliki tambak 4.945,6 hektar yang dimanfaatkan untuk usaha budidaya udang, bandeng,
kerapu, nila dan komoditas lainnya. Untuk pengairan tambak tersebut didukung dengan saluran
tambak sepanjang 294 km yang terdiri dari saluran primer, sekunder, tersier dan kuarter.
Sedangkan untuk menunjang aktivitas masyarakat pembudidaya ikan tersedia akses jalan
produksi tambak sepanjang 324 km dan jembatan penghubung ratusan unit, sebagaimana
diperlihatkan Tabel 2.84.
Tabel 2.84
Produksi Perikanan Budidaya dan Sarana Pendukung
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Luas Lahan Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Luas Luas Nilai
Budidaya Petani Kelompok Petani Produksi
Tahun Tambak Kolam Produksi
Perikanan Tambak Pembudidaya Kolam Perikanan
(Ha) (Ha) (Juta)
(Ha) (Orang) Ikan (Orang) Budidaya (Ton)
2017 5.095 4.945 4.665 141 150 674 11.727,50 447.750,00
2018 5.095 4.945 4.861 180 150 674 11.847,90 445.500,30
2019 5.095 4.945 4.863 195 150 678 12.386,20 481.217,20
2020 5.096 4.945,6 4.665 237 150 674 12.581,25 745.558,35
2021 5.096 4.945,6 4.861 238 150 674 13.074,00 671.256,00
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Komoditas unggulan perikanan budidaya Kabupaten Bireuen adalah ikan kerapu, udang
windu dan bandeng dengan jumlah produksinya pada tahun 2021 sebanyak 13.074,00 ton.
Selain itu terdapat potensi budidaya ikan air tawar seluas 2.500 ha berupa kolam ikan, sawah
(mina padi), danau, sungai dan rawa. Sedangkan potensi budidaya ikan di laut seluas 1.400 ha
belum dimanfaatkan.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. KEP.35/KEPMEN-
KP/2013 Tahun 2013 Kabupaten Bireuen ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan Berbasis
Perikanan Budidaya dengan pusat (minapolis) nya adalah Kecamatan Jangka dan hinterlandnya
Kecamatan; Gandapura, Peusangan, Kuala dan Jeumpa (dengan wilayah cakupan 5 kecamatan
dan 59 desa). Hasil produksi komoditas unggulan kawasan minapolitan Kabupaten Bireuen
juga sangat menjanjikan, dimana setiap tahunnya terus meningkat seperti yang terdapat pada
Tabel 2.85.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 111


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.85
Data Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Kawasan Minapolitan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Produksi (Ton)
No Komoditas
2017 2018 2019 2020 2021
1 Bandeng 6.410 6.228 6.235 6.184 6.184
2 Udang 3.373 3.935 4.346 4.513 4.914,81
3 Lele 872 980 285,41 297,25 326,44
Total 10.655 11.143 10.866 10.994 11.425
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pelaksanaan minapolitan di Kabupaten Bireuen masih dihadapkan dengan masalah


kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan sehingga
menghambat upaya-upaya peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas
perikanan. Hal ini dapat dilihat dilapangan khususnya di kawasan minapolitan masih banyak
sarana dan prasarana yang belum memadai seperti kondisi kuala yang tersumbat, kondisi PPI
dan TPI yang kurang optimal, kondisi armada perikanan dan alat penangkapan ikan yang masih
tradisional, saluran tambak yang masih dangkal dan prasarana kelautan dan perikanan lainnya
yang masih memerlukan pengembangan dan perbaikan. Hal tersebut mengakibatkan banyak
tambak yang tidak mendapatkan pengairan yang baik sehingga produksi dan produktivitas
tambak masih rendah. Begitu juga dengan kondisi jalan, jembatan dan prasarana lainnya masih
memerlukan perbaikan dan penambahan.
Untuk potensi sumber daya perikanan tangkap Kabupaten Bireuen memiliki garis pantai
sepanjang 69 km dengan luas laut 1.511 km2. Potensi produksi lestari perikanan tangkap di
Kabupaten Bireuen sebesar 32.000 ton/tahun. Sedangkan pemanfaatannya pada tahun 2021
baru mencapai 13.074 ton/tahun (40,86 persen). Usaha perikanan tangkap Kabupaten Bireuen
hingga sekarang masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan armada perikanan tangkap
berukuran kecil (dibawah 5 GT) dan menggunakan alat tangkap sederhana. Potensi perikanan
juga menjadi andalan, karena didukung dengan letak Kabupaten Bireuen yang berbatasan
langsung dengan Selat Malaka disebelah utara. Kabupaten Bireuen juga memiliki 2 (dua)
Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang sangat mendukung untuk perkembangan sub sektor
perikanan ke depannya, namun sarana prasarananya masih jauh dari memadai.
Tabel 2.86
Jumlah Nelayan, Perahu, PPI dan Produksi Perikanan Tangkap
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 11.056 11.063 12.809 13.160,14 12.982,68
2 Jumah PPI (Unit) 3 3 3 3 3
3 Jumlah Nelayan (Orang) 6.771 4.659 7.614 7.614 7.449
4 Jumlah Perahu (Unit) 2.715 2.351 1.728 1.728 1.453

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 112


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : Badan Pusat Statistit Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.86 capaian dari tahun 2017-2021, jumlah produksi perikanan tangkap terus
meningkat, volume produksi pada tahun mencapai 12.982,68 ton meningkat dibandingkan
tahun 2017 sebesar 11.056 ton. Peningkatan produksi berbanding lurus dengan peningkatan
jumlah nelayan. Akan tetapi terjadi penurunan jumlah perahu pada tahun 2017 sebanyak 2.715
unit menurun hingga 1.453 unit pada tahun 2021.

B. Konsumsi Ikan.
Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap ikan masih terbilang rendah. Rata-rata tingkat
konsumsi ikan di Indonesia tahun 2017 mencapai 47,12 kilogram (kg) perkapita pertahun.
Untuk tahun 2021 meningkat menjadi 59,53 kg/kapita/tahun demikian juga dengan konsumsi
ikan Kabupaten Bireuen meningkat dari 37 kg/kapita/tahun pada tahun 2017 menjadi 44,77
kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Berikut data konsumsi ikan Kabupaten Bireuen pertahunnya.
Tabel 2.87
Konsumsi Ikan Perkapita Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Konsumsi Ikan (Kg/kapita/tahun) 37 40,67 41,65 44,22 44,77
2 Target Nasional (Kg/kapita/tahun) 47,12 50,65 54 56,39 59,53
3 Persentase konsumsi ikan 78,52 80,29 77,13 80,67 75,21
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Untuk meningkatkan konsumsi ikan Kabupaten Bireuen telah ikut melaksanakan


program Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Gerakan Memasyarakatkan
Makan Ikan (Gemarikan). Program ini rutin digelar di setiap tahunnya yang dikomandoi oleh
Ibu Bupati Bireuen. Gerakan ini sangat perlu disosialisasikan dan diaplikasikan kepada
masyarakat untuk dapat meningkatkan nilai konsumsi protein.
Dampak dari bertambahnya produksi perikanan tidak terlepas dari pembinaan kelompok
nelayan baik itu kelompok nelayan tangkap maupun budidaya. Kelompok yang dibina pada
tahun-tahun mendatang dapat ditingkatkan sehingga menjadi kelompok yang lebih mandiri.

2.1.3.2.2. Pariwisata
Pariwisata Aceh semakin bergeliat setelah Aceh dideklarasikan sebagai daerah Wisata
Halal Unggulan Oleh Menteri Pariwisata Pada Tanggal 19 September 2016. Pariwisata Aceh
juga semakin dilirik oleh wisatawan baik lokal maupun manca negara. Dengan semakin
besarnya peluang di dunia pariwisata, Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang ada di Aceh
mencoba mengemas pariwisata untuk daerah-daerah yang selama ini mulai di kenal dan ramai
dikunjungi oleh masyarakat terutama wisata pantai.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 113


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara
berkelanjutan. Perkembangan pariwisata suatu daerah dapat mendorong subsektor lain seperti
akomodasi, restoran dan rumah makan, serta industri.
Perkembangan pariwisata tidak hanya didukung oleh alam dan budayanya, tetapi juga
sarana akomodasi yang disediakan untuk wisatawan, baik berupa hotel maupun penginapan.
Selain sarana akomodasi, terdapat juga fasilitas tambahan seperti restoran, rumah makan,
fasilitas olahraga dan fasilitas lainnya yang dapat menarik minat wisatawan.

59
54
51

34 34

2017 2018 2019 2020 2021


Series1 34 34 51 54 59

Sumber : Badan Pusat Statistit Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.26. Jumlah Destinasi Wisata di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Kabupaten Bireuen memiliki berbagai macam objek wisata, mulai dari pantai, sungai/
krueng, air terjun, hingga wisata sejarah dan budaya seperti Makam Raja Jeumpa, Makam Tun
Sri Lanang, dan Rumah Tgk Awe Geutah. Namun, wisata bahari masih menjadi wisata utama
di Kabupaten Bireuen mengingat kabupaten ini berada di daerah pesisir dengan garis pantai
sepanjang 80 km.
Jumlah destinasi wisata di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sejumlah 59 unit,
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian tempat wisata belum didukung oleh
fasilitas penunjang seperti jalan, tempat ibadah, gazebo dan kios souvenir/jajanan. Jumlah
destinasi wisata dengan kondisi baik sebanyak 6 destinasi (10,17 persen) dari 59 destinasi
wisata di Kabupaten Bireuen.
Dengan berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bireuen di harapkan akan
berdampak kepada penyerapan tenaga kerja yang akan meningkatkan perekonomian
masyarakat, khususnya masyarakat sekitar daerah wisata dan secara tidak langsung juga akan
berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2.1.3.2.3. Pertanian
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di sektor
pertanian, baik tanaman pangan, holtikultura, peternakan maupun perkebunan.

A. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 114


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sektor pertanian secara umum merupakan penyumbang PDRB terbesar Kabupaten
Bireuen. Sektor ini mencakup sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan
perikanan.
Komoditas strategis dan unggulan tanaman pangan di Kabupaten Bireuen adalah padi.
Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya di Kabupaten Bireuen selama lima tahun
terakhir terus berfluktuasi, sangat berpengaruh pada kondisi iklim dan tingkat berfungsinya
infrastruktur pertanian. Tingkat produksi dan produktivitas padi dan bahan pangan utama
lainnya digambarkan pada Tabel 2.88 dan Tabel 2.89
Tabel 2.88
Produksi Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Komoditas
2017 2018 2019 2020 2021
1 Padi (ton) 224.510 261.812 252.927 184.944 164.924
2 Jagung (ton) 389 698 136 82.393 36.179
3 Kedelai (ton) 11.386 12.125 14.716 17 358
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.89
Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama lainnya
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Komoditi Pangan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Padi (kw/ha) 62,71 63,93 65,10 61,70 62,80
2 Jagung (kw/ha) 41,69 41,68 50,40 50,40 55,00
3 Kedelai (kw/ha) 14,85 15,58 8,50 11,20 13,00
4 Kacang Tanah (kw/ha) 16,80 15,81 16,80 17,10 17,40
5 Kacang Hijau (kw/ha) 15,76 15,53 16,60 17,00 18,20
6 Ubi Kayu (kw/ha) 192,43 199,68 252,2 253 260
7 Ubi Jalar (kw/ha) 157,20 158 190,5 195 75
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 2.89 dapat diketahui rata-rata produktivitas komoditi pangan


Kabupaten Bireuen adalah; padi 62,80 kw/ha, jagung 55,00 kw/ha, kedelai 13,00 kw/ha, kacang
tanah 17,40 kw/ha, Kacang hijau 18,2 kw/ha, ubi kayu 260 kw/ha dan ubi jalar 75 kw/ha. Salah
satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian sulit meningkat khususnya komoditas
pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan secara terus-menerus, baik ke penggunaan non-
pertanian maupun ke komoditas perkebunan. Petani masih sering mengalami risiko gagal panen
karena kekeringan, banjir dan serangan hama dan penyakit.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 115


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 - 2021
berfluktuatif, tetapi masih merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Bireuen.
Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2021 sebesar 33,62 persen.
Capaian PDRB sektor perkebunan dari tanaman perkebunan tahunan relatif kecil karena
dari 4 komoditas utama, yaitu: kelapa, pinang, kakao dan karet, akan tetapi yang paling
menonjol adalah kelapa dan pinang. Terdapat berbagai jenis tanaman yang diusahakan oleh
perkebunan rakyat, baik tanaman perkebunan berumur pendek seperti nilam maupun
perkebunan berumur panjang seperti karet, kelapa, kopi, lada, kakao dan lainnya.
Disisi lain harga komoditas tanaman perkebunan tahunan dipengaruhi harga di pasaran
yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi minat petani dalam membudidayakan komoditi
perkebunan. Kondisi ini menyebabkan masyarakat cenderung memilih menanam tanaman
hortikultura seperti pepaya, tebu, dan pisang yang lebih prospektif, lebih cepat menghasilkan
dan lebih elastis di pasaran domestik. Kondisi tanaman perkebunan tahunan masih didominasi
tanaman yang rusak/tua (TT/TR) dan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM). Upaya
peremajaan sebagian telah dilakukan namun belum berproduksi optimal. Pengelolaan
perkebunan yang dilakukan belum sepenuhnya intensif, masih bersifat usaha sampingan akibat
dihadapkan pada keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada
rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

Tabel 2.90
Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Utama di Kabupaten Bireuen
Kelapa Kakao Karet Pinang
Tahun Produksi Produktivitas Produksi Produktivitas Produksi Produktivitas Produksi Produktivitas
(Ton) (Kg/Ha) (Ton) (Kg/Ha) (Ton) (Kg/Ha) (Ton) (Kg/Ha)
2017 15.283,9 1.104,8 2.730,8 648 1.213 908 9.072 1.290
2018 15.682,1 1.132,0 2.715,2 641 1.204 909 9.363,3 1.341
2019 15.720,1 1.132,0 2.677,2 630 1.203 900 5.498 787
2020 15.411,24 1.110 2.689,47 630 1.178,36 895 5.376,91 760
2021 15.417,9 1.110 2.684,38 625 1.358,10 900 5.455,32 780
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen, produksi kelapa
mencapai 15.417,9 ha pada tahun 2021, nilai produksi tahun 2021 sedikit meningkat dari tahun
2017 sebesar 15.283,9 ton. Produksi terbesar selanjutnya adalah pinang yang hampir sama
dengan produksi dari tahun lalu, masing-masing sebesar 5.455,32 ton
Subsektor peternakan juga memiliki andil dalam meningkatkan PDRB sektor pertanian
Kabupaten Bireuen dengan rata-rata kontribusinya 12,30 persen atau sekitar 260 milyar rupiah
yang diperoleh melalui usaha peternakan ternak besar, ternak kecil dan unggas, walau masih
sebagai usaha sampingan. Potensi peternakan Kabupaten Bireuen sangat prospektif karena
didukung oleh sumber daya alam, sumber daya lahan dan sumber daya manusia yang sangat
menjanjikan. Perkembangannya sudah mulai maju, dalam peningkatan populasi telah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 116


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
menggunakan teknologi Inseminasi Buatan (IB), untuk intensifikasi telah dilaksanan sistem
integrasi ternak – tanaman, pemanfaatan biogas juga telah mulai dilaksanakan, industri pakan
ternak skala kecil juga telah ada dan ber SNI, namun dalam meningkatkan produksinya sarana
prasarananya masih jauh dari memadai, teknologi pasca panen untuk pengolahan hasil masih
belum berjalan, sehingga nilai tambah petani masih sangat rendah.

Tabel 2.91
Sarana Prasarana Pendukung Usaha Peternakan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Jumlah Pasar Jumlah Pasar
Padang Penggembalaan
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Ternak (Unit) Daging (Unit)
Tahun Pos IB PUSKESWAN RPH TPU Ternak Ternak
Produksi (Unit) (Unit) (Unit) (Unit) Besar & Unggas
Luas (Ha) Besar & Unggas
(Ton)
Kecil Kecil
2017 853 14.501 8 8 2 3 2 7 2 8
2018 1.563 26.571 10 8 2 3 2 8 2 10
2019 781,95 9.383,40 10 8 2 3 2 8 2 10
2020 781,95 9.383,40 10 7 2 2 3 3 3 4
2021 31.271 155.669 10 8 2 58 6 2 3 3
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pembangunan bidang peternakan juga didukung oleh Puskeswan yang berjumlah delapan
unit. Puskeswan berperan menjadi pusat kegiatan pelayanan kesehatan hewan, pelayanan
gangguan reproduksi, inseminasi buatan, penyuluhan, pengaman produk ternak, dan
pemberantasan penyakit hewan. Jumlah kasus penyakit ternak di Kabupaten Bireuen tahun
2017 – 2021 seperti pada Tabel 2.92.
Tabel 2.92
Penanganan Penyakit Hewan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun (K asus)
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Kasus Penyakit Hewan yang 31.735 22.595 29.330 6.657 13.476
tertangani
2 Jumlah Kasus Penyakit Hewan 31.735 22.595 29.330 6.657 13.476
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Potensi subsektor peternakan yang lazim diusahakan masyarakat di daerah ini


adalah sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, itik dan ayam ras pedaging,
dengan populasinya sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 2.93.
Tabel 2.93
Populasi Ternak di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 117


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Ternak Besar (ekor) Ternak Kecil (ekor) Unggas (ekor)
Tahun
Sapi Kerbau Kambing Domba Ayam Itik
2017 63.293 2.516 38.311 15.144 778.460 257.200
2018 64.798 1.940 36.537 16.672 779.105 181.890
2019 63.709 2.271 78.242 33.353 483.994 207.378
2020 63.920 2.661 70.976 25.339 536.087 396.901
2021 65256 2.459 73.525 26.614 928.619 402.512
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.94
Produksi Hasil Perternakan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Produksi Daging (kg) 2.810.920 5.637.779 4.964.189 2.187.372 1.114.095
2 Ayam Potong (kg) 4.781.700 4.363.834 4.805.719 4.512.200 1.905.769
3 Telur (butir) 15.201.384 14.996.832 15.973.261 15.601.726 14.216.708
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen Tahun 2022 (diolah)

Sekalipun nilai kontribusi pertanian jauh lebih tinggi dari sektor lainnya namun pada
kenyataannya cenderung monoton dan melambat akibat berkembangnya sektor non pertanian
yang memanfaatkan lahan pertanian dan pergeseran tingkat strata sosial dengan pola pikir anak
petani jangan jadi petani lagi. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang
dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bireuen semakin berkurang
dan akan bergeser ke sektor lain, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan,
bangunan/perumahan, serta sektor jasa lainnya. Hal ini sebuah keniscayaan pola pertumbuhan
ekonomi yang bersifat progresif yang tidak konservatif pada sektor pertanian agraris. Namun
demikian sektor pertanian tetap harus dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong
berkembangnya industri hilir yang berbasis pertanian sehingga mampu memberikan nilai
tambah bagi petani agar nilai tukar petani bisa ditingkatkan, dengan harapan disparitas
pendapatan di sektor pertanian tidak terpaut jauh dengan sektor non pertanian yang diprediksi
pertumbuhannya akan lebih tinggi.

B. Cakupan Bina Kelompok Tani


Pembinaan kelembagaan petani dilakukan secara berkesinambungan, diarahkan pada
perubahan pengetahuan, sikap dan ketrampilan petani dalam menjalankan sistem agribisnis,
poktan dan gapoktan harus menjalankan fungsinya, serta peningkatan kapasitas melalui
pengembangan kerjasama dalam bentuk jejaring dan kemitraan. Kondisi saat ini masih banyak
poktan dan gapoktan yang belum memiliki kekuatan hukum sehingga posisi tawarnya rendah.
Hal ini menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kemitraan usaha tani. Gapoktan yang

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 118


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
berhasil mengembangkan usahanya berpeluang untuk ditingkatkan kemampuannya
membentuk kelembagaan ekonomi petani.
Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pendampingan dan penyuluhan dengan
pendekatan kelompok untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu
membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha.
Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan poktan dilakukan pembinaan dan pendampingan
oleh penyuluh pertanian, dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan poktan secara
berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Agar kelompok tani dapat
menjadi kelembagaan petani yang memiliki kelayakan usaha yang memenuhi skala ekonomi
dan efisiensi usaha, maka poktan didorong untuk menyatukan kelompoknya ke dalam gapoktan.
Gabungan kelompok tani berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama
mulai dari sektor hulu sampai hilir secara komersial dan berorientasi pasar. Pada tahap
pengembangannya gapoktan dapat memberikan pelayanan informasi, teknologi dan
permodalan kepada anggota kelompoknya serta menjalin kerjasama dengan pihak lain.
Diharapkan penggabungan poktan dalam gapoktan akan menjadikan kelembagaan petani yang
kuat dan mandiri serta berdaya saing.
Pembinaan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan anggota dalam
mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi petani yang kuat dan
mandiri.
Tabel 2.95
Cakupan Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah kelompok tani yang dibina
1.613 1.700 1.800 1.820 1.829
(kelompok)
2 Jumlah kelompok tani (kelompok) 2.410 2.395 2.224 2.053 2.178
3 Persentase (%) 66,93 70,98 80,94 88,65 83,98
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.95 cakupan pembinaan kelompok tani yang dibina tahun 2017-2021 terus
meningkat. Pada tahun 2017 kelompok tani yang dibina sejumlah 1.613 kelompok (66,93
persen), kemudian meningkat menjadi 1.829 kelompok (83,98 persen).

C. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan


Kategori ini mencakup segala pengusahaan yang didapatkan dari alam dan merupakan
benda-benda atau barang-barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusahaan ini
termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti
pada kegiatan usaha tanaman pangan.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 119


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
40
33,58 33,20 34,59 33,62
35 33,08

30
25
20
15
10
2,84 3,36 2,92 3,04 4,3 3,16 3,87 3,14
5 2,72
-0,66
0
-5 2017 2018 2019 2020 2021

Nilai PDRB ADHK (triliun rupiah Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB (%)
Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.27. Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2021
dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Konstribusi yaitu
mencapai 33.62 persen (angka ini meningkat dari 33,58 persen di tahun 2017). Sedangkan
pertumbuhan ekonomi, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menurun pada tahun 2021 (-
0,66 persen), angka ini lebih rendah daripada tahun 2017 (3,36 persen).
Nilai PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meningkat dari tahun
2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 3.140,37 milyar rupiah,
meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (2.840,76 milyar rupiah).

2.1.3.2.4. Perdagangan
Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama sebagai
pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia barang-barang
kebutuhan masyarakat. Sektor perdagangan termasuk kedalam lima besar sektor utama
pendukung perekonomian Kabupaten Bireuen.
Jumlah pasar di Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebanyak 39 unit. Dari jumlah
tersebut sebanyak 28 unit dalam kondisi aktif, sebanyak 9 unit tidak aktif dan 2 unit belum
beroperasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 120


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2

28

Aktif Tidak Aktif Belum Beroperas

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Gambar 2.28. Kondisi Pasar di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Pada tahun 2021, pedagang kecil masih menjadi yang utama dalam sektor perdagangan
di Kabupaten Bireuen. Jumlah sarana dan prasarana perdagangan selama lima tahun terakhir
mengalami kenaikan sebesar 12,77 persen dari tahun 2017. Sarana perdagangan terbanyak
berupa kios sebanyak 3.137 unit (54,4 persen), namun jumlah ini menurun dibandingkan tahun
2017. Peningkatan terbesar pada jumlah warung meningkat menjadi 630 unit pada tahun 2021
dibandingkan tahun 2017 (510 unit). Peranan sektor perdagangan di Kabupaten Bireuen perlu
terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.
3500 3137
2910 2965 2988
2850
3000

2500
1939
2000 1700 1745 1762 1763

1500

1000 579 600 630


510 557
500
52 54 55 56 59
0
2017 2018 2019 2020 2021

Toko Kios Warung Pasar

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022
Gambar 2.29. Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021
Pembangunan di bidang perdagangan diantaranya adalah pelaksanaan perlindungan
konsumen, pengendalian mutu barang, pengawasan barang beredar dan jasa serta
mempersiapkan bahan bimbingan teknis pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar
dan jasa serta standardisasi dan pengendalian mutu barang.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 121


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan
eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan
imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir
(perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang
dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

8 6,65
5,5 5,41
6 4,55
4 2,33 2,49 2,62 2,49 2,6
2
0,22 0,23 0,22 0,21 0,22
0
2017 2018 2019 2020 2021
-2
-4,97
-4

-6

Nilai PDRB ADHK (triliun rupiah) Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB (%)
Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.30. Perkembangan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada
peringkat kedua yang memberikan kontribusi besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten
Bireuen. Pada tahun 2021 konstribusi sektor ini mencapai 21,56 persen. Sedangkan
pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
menurun pada tahun 2021 (4,55 persen), angka ini lebih rendah daripada tahun 2017 (5,5
persen). Sektor ini sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.
Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda
motor meningkat dari tahun 2017-2021. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah
3.030,37 milyar rupiah, meningkat dibandingkan angka tahun 2017 (2.531,05 milyar rupiah).
Implementasi dari perlindungan konsumen di Kabupaten Bireuen adalah pelaksanaan
peraturan bupati atau surat edaran yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Peraturan
tersebut dilaksanakan berupa tera dan tera ulang alat UTTP, pembinaan toko swalayan dan
penyaluran LPG di wilayah Kabupaten Bireuen. Pada tahun 2017-2020, Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen mengimplementasikan
satu produk hukum yang mengatur tentang perindungan konsumen dan tahun 2021 sebanyak 3
produk hukum.
Pelayanan tera dan tera ulang terhadap alat ukur dilakukan agar konsumen dapat
memperoleh barang sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai tukar yang dibayarkan.
Kementerian Perdagangan melaksanakan pengawasan terhadap Alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada konsumen dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 122


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
menjaga kualitas barang beredar dan jasa. Pada tahun 2021 telah dilakukan tera ulang terhdap
433 UTTP dari 976 potensi UTTP di Kabupaten Bireuen.

2.1.3.2.5 Perindustrian
A. Peranan Industri Kabupaten Bireuen
Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan, terutama
yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan kontribusi sektor industri
terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap tahunnya. Jenis usaha industri yang
ada di Kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal dan non formal. Jumlah unit usaha industri
kecil Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sejumlah 3.527 unit usaha yang terdiri dari 3.052
unit usaha non formal dan 475 unit usaha formal.
Pada Tahun 2021 jumlah unit usaha formal terbesar terdapat di Kecamatan Kota Juang
yang merupakan kecamatan dimana Ibu Kota Kabupaten Bireuen terletak, sementara itu untuk
unit usaha non formal terbesar terletak di Kecamatan Jangka yang memiliki karakteristik usaha
pertanian, perikanan dan dan industri.
Jenis Industri makanan, minuman dan tembakau memiliki persentase kontribusi terbesar
dalam penyerapan tenaga kerja dengan persentase sebesar 49 persen. Sebanyak 61,11 persen
dari jumlah unit usaha di Kabupaten Bireuen bergerak pada jenis industri tersebut. Sedangkan
Industri Kayu dan Hasil Hutan memiliki persentase kontribusi terbesar dalam perolehan omset
industri dengan persentase sebesar 40,75 persen. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis
industri menengah, seperti usaha industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh
konsumen luar daerah, terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati
demikian, upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih
dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini dikarenakan
masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai kebutuhan pendukung ini.
1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
Simpang Peulimban Psg Psg Siblah Gandapur
Samlanga Pandrah Jeunieb Peudada Juli Jeumpa Kota Juang Kuala Jangka Peusangan Makmur Kutablang
Mamplam g Selatan Krueng a
Non Formal 123 155 75 138 52 101 185 358 265 33 865 180 158 114 45 93 185
Formal 39 27 5 10 15 6 31 56 105 24 21 58 5 5 5 23 40

Formal Non Formal

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.31. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil Formal dan Non Formal
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

B. Industri Pengolahan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 123


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara
kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri
pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian
seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya perubahan, pembaharuan atau
rekonstruksi yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan.
Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus
digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan
bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan
penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang
melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.
4,08
4
2,72
3 2,13

2
0,71
1 1,68%0,14 1,66% 1,56% 0,15 1,51%
0,15 0,14 0,15
1,50%
0
2017 2018 2019 2020 2021
-1

-2 -2,93
-3

Nilai PDRB ADHK (triliun rupiah Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHB (%)
Kontribusi Sektor dalam PDRB ADHK (%)

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.32. Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bireuen
Tahun 2017-2021
Sektor industri pengolahan selama ini belum memberikan kontribusi besar untuk
pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen. Konstribusi sektor ini pada tahun 2021 mencapai 1,5
persen (angka ini turun dari 1,68 persen di tahun 2017). Sedangkan pertumbuhan ekonomi
sektor industri pengolahan menurun pada tahun 2021 (0,71 persen), angka ini lebih rendah
daripada tahun 2017 (2,72 persen). Sektor ini sempat berkontraksi negatif pada tahun 2020
(minus 2,93 persen) sebagai akibat pandemi Covid-19.
Nilai PDRB ADHK sektor industri pengolahan meningkat dari tahun 2017-2021. Pada
tahun 2021, nilai PDRB sektor ini sejumlah 150,24 milyar rupiah, meningkat dibandingkan
angka tahun 2017 (144,59 milyar rupiah).

2.1.3.2.6 Transmigrasi
Transmigrasi merupakan salah satu bentuk mobilitas spasial atas inisiatif pemerintah.
Transmigrasi dipandang sebagai kerangka eksperimen dalam usaha pemanfaatan daerah di
Indonesia. Dalam melakukan transmigrasi harus memiliki ketentuan-ketentuan dalam
berlangsungnya transmigrasi tersebut sehingga perpindahan penduduk dapat dikatakan sebagai
sebuah transmigrasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 124


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Transmigrasi memiliki jenis-jenis yang dibedakan dalam tujuan dan fungsinya masing-
masing, yaitu transmigrasi umum, transmigrasi swakarya, transmigrasi sektoral, transmigrasi
keluarga, transmigrasi swakarsa/ spontan, transmigrasi bedol desa dan transmigrasi lokal.
Transmigrasi yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen adalah transmigrasi lokal, yang
dilaksanakan di daerah UPT Krueng Meuseugob/Lhok Tanoh Kecamatan Simpang Mamplam
pada tahun 2013 dan UPT Cot Kruet/Alur Kuta Kecamatan Peudada pada tahun 2014 sampai
dengan 2016. Salah satu program untuk pengembangan kawasan transmigrasi adalah dengan
pencadangan tanah yang berasal dari lahan baru atau lahan yang sudah ditinggalkan dalam
kawasan transmigrasi yang sudah ditetapkan.
Tabel 2.96
Capaian Indikator Transmigrasi di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah SP yang aktif 3 3 3 3 3
2 Jumlah SP Binaan 7 7 7 7 7
3 Jumlah KK Mandiri 40 60 80 100 125
4 Jumlah KK tertampung dalam SP 335 335 335 335 335
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tahun 2021 Jumlah Satuan Permukiman (SP) transmigrasi di Kabupaten Bireuen
sebanyak 7 SP, dari jumlah tersebut sebanyak 3 SP dalam kondisi aktif. Jumlah KK yang
tertampung dalam SP transmigrasi sebanyak 335 KK. Sebanyak 37,31 persen (125 KK)
merupakan KK mandiri meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 11,94 persen.

2.1.3.3 Penunjang Urusan


2.1.3.3.1 Perencanaan Pembangunan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang disingkat dengan BAPPEDA
merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada dibawah kendali pemerintah daerah
sebagaimana yang sudah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 3 tahun 2019
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bireuen di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Perencanaan merupakan bagian penting dan tidak boleh diabaikan dalam proses
pembangunan. Melalui perencanaan dirumuskan kegiatan pembangunan yang efisien dan
efektif sehingga dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang
tersedia serta mengembangkan potensi yang ada di daerah.

A. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA


Rencana pembangunan merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan secara
periodik. Pembangunan jangka panjang merupakan acuan pelaksanaan pembangunan yang

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 125


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
disusun dalam jangka waktu 20 tahun. Adanya dokumen Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) sangat penting, agar pembangunan dapat mencapai visi dan misi daerah secara
tepat dan dapat tergambar dengan jelas.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh atau disingkat dengan RPJPD Kabupaten
Bireuen 2005 – 2025 yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen nomor 2 tahun 2021
tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Kabupaten Bireuen Tahun 2005 – 2025 dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat
Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat dan Islami”. Sedangkan Misinya adalah:
1. Menerapkan nilai-nilai Islami dalam membangun sumber daya manusia dan seluruh aspek
pembangunan lainnya;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta mengembangkan ekonomi
berbasis kerakyatan khususnya industri kreatif dan sumber daya lokal. Mengoptimalkan
sektor pariwisata sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan
potensi pemuda, memperhatikan keberpihakan gender, dan disabilitas;
3. Menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui pendayagunaan sektor pertanian
secara optimal dengan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai, serta
SDM pelaku usaha tani yang berkualitas sehingga memperluas kesempatan kerja dan
menciptakan peluang berusaha, serta meningkatkan nilai tambah sektor pertanian melalui
peranan industri pengolahan yang berorientasi ekspor;
4. Mewujudkan Kabupaten Bireuen yang aman, damai dan berkeadilan sosial dengan
mengutamakan musyawarah dan mufakat serta menegakkan perlindungan hukum;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel dengan
mengedepankan kearifan lokal serta pembangunan yang berkualitas melalui penelitian dan
pengembangan agar terwujudnya inovasi yang berkelanjutan dan memiliki keunggulan
kompetitif dalam pembangunan;
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan mitigasi
bencana yang berkelanjutan.

B. Tersedianya dokumen perencanaan RKPK yang telah ditetapkan dengan PERKADA


Ketersediaan dokumen RKPK memberikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan
sehingga setiap perangkat daerah dapat bergerak secara terpadu dan terarah menuju sasaran
yang jelas dan memperjuangkan pencapaian sasaran dan tujuan dengan terkoordinasi satu sama
lain. Berdasarkan dokumen RKPK ini satuan kerja perangkat daerah akan menjabarkan
program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing di dalam Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) yang dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
(DPRK) dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD setiap tahunnya.

2.1.3.3.2 Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 126


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keuangan Daerah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan
kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karenanya, dalam pengelolaan keuangan
daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tepat guna. Kabupaten Bireuen sebagai
salah satu Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berikut adalah Tabel 2.97 tentang
kondisi keuangan daerah Kabupaten Bireuen.
Tabel 2.97
Kondisi Keuangan Daerah di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Opini BPK Terhadap
1 WTP WTP WTP WTP WTP
Laporan Keuangan
Persentase SILPA
2 3.00 3,11 3,6 3,8 4,0
Terhadap APBD (%)
Persentase Belanja
3 23,08 24,46 24,34 24,34 24,0
Pendidikan (20%)
Persentase Belanja
4 17,75 20,76 16,98 16,98 21,04
Kesehatan (10%)
Nomor 4 Nomor 7 Nomor 5 Nomor 5 Nomor 5
6 Penetapan APBD
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020
23 Desember 29 Desember 21 Desember 31 Desember 30 Desember
5 Tanggal
2016 2017 2018 2019 2020
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Tabel 2.97 menunjukan pengelolaan keuangan dan aset yang cukup baik ini, hal ini
tergambar dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2017-2021
sudah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan juga disertai penetapan
APBD yang tepat waktu selama lima tahun.

2.1.3.3.3 Kepegawaian
Sumber daya manusia dalam pemerintahan yang dimaksud adalah Pegawai Negeri Sipil
yang bertugas di jajaran pemerintah. Tugas Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan
administrasi kepegawaian daerah pada prinsipnya terdiri atas tiga macam, yaitu penyiapan
peraturan daerah di bidang kebijaksanaan teknis kepegawaian, penyiapan dan pelaksanaan
pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan, penetapan gaji, tunjangan, kesejahteraan dan
pemberhentian PNS Daerah, baik yang menduduki jabatan struktural/fungsional atau tidak dan
pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah, dan menyampaikan setiap informasi
kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara.
Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2021 berjumlah 7.752 orang
dimana sekitar 66 persen adalah pegawai perempuan. Pendidikan terakhir yang ditamatkan
adalah tingkat S1/S2/S3 sebanyak 55,8 persen. Untuk unit kerja pegawai negeri sipil yang
paling banyak adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mencapai 3.360 pegawai.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 127


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Berikut adalah kondisi kepegawaian Kabupaten Bireuen dalam tinjauan pendidikan dan
pelatihan.
Tabel 2.98
Kondisi Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2017 -2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah ASN Kabupaten Bireuen 8.656 8.306 8.208 8.221 7.752
2 Rata-Rata Pegawai Mendapatkan
154 jam NA NA NA 12,87 jam
Pendidikan dan Pelatihan
3 Persentase ASN yang Mengikuti
3.60 NA NA NA 23,32
Pendidikan Pelatihan Formal
4 Persentase Pejabat ASN yang telah
Mengikuti Pendidikan dan 10 16,07 15,13 24,14 23,32
Pelatihan Struktural
5 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi
30 jabatan 26 jabatan 28 jabatan 35 jabatan 33 jabatan
pada Instansi Pemerintah
6 Jumlah Pejabat Administrasi pada 3576 622 659 727
35 jabatan
Instansi Pemerintah jabatan jabatan jabatan jabatan
6 Jumlah Pemangku Jabatan
Fungsional Tertentu pada Instansi 4.655 4.404 4.128 3.996 3.996
Pemerintah
Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Pada Tabel 2.98 memperlihatkan bahwa jumlah Aparat Sipil Negara di Kabupaten
Bireuen dari tahun 2017 sampai 2021 terjadi penurunan yaitu dari 8.656 orang menjadi 7.752
orang. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai sudah memasuki masa pensiun terutama yang
berprofesi sebagai guru.
2.1.3.3.4 Kelitbangan
Penelitian dan pengembangan adalah unsur penunjang di dalam suatu daerah yang
tugasnya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di seluruh bidang yang
diperlukan. Penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Kabupaten Bireuen melekat pada
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berperan dalam pelaksanaan, pembinaan dan
pengoordinasian setiap penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan bidang
pembangunan. Yang selanjutnya merumuskan hasil akhir penelitian dan pengembangan dalam
bentuk rekomendasi kepada Kepala Daerah serta mempublikasikan hasil penelitian melalui
website pemerintah. Untuk implementasi rencana kelitbangan dan pemanfaatan hasil
kelitbangan mulai tahun 2020 sudah mulai dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan inovasi
yang diharuskan pemerintah pusat. Dalam hal inovasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten
Bireuen mengikuti kompetisi SINOVIK yang diprakarsai KEMENPAN RB, demikian juga
dengan kompetisi yang dipertandingkan KEMENDAGRI, Kabupaten Bireuen mengikuti
kompetisi New Normal Covid-19 dan INNOVATION GOVERNMENT AWARD dengan capaian
peringkat 60 dari 415 Kabupaten se-Indonesia dengan skor indeks 2.906 dan termasuk kategori

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 128


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
kabupaten sangat inovatif, untuk kompetisi KEMENRISTEK/BRIN Kabupaten Bireuen ikut
Lomba Indeks Daya Saing Daerah dengan total indeks yang diperoleh 2,3092 kategori sedang
serta untuk kompetisi PANGRIPTA NUSANTARA BAPPENAS Kabupaten Bireuen
mendapat predikat terbaik 3 Provinsi Aceh dengan mendapatkan ANUGERAH MAJID
IBRAHIM AWARD.

2.1.3.3.5 Pengawasan
Rendahnya kualitas pembangunan secara menyeluruh disebabkan belum optimalnya
fungsi perencanaan, penganggaran, pengawasan dan evaluasi pembangunan. Fungsi
perencanaan dan penganggaran pembangunan harus berada dalam sistem yang terpadu
(terintegrasi) sejak dari awal hingga implementasi hingga monitoring dan evaluasi. Demikian
juga dengan pengawasan belum memiliki sistem yang kuat, terintegrasi dengan sistem dan
siklus perencanaan serta penganggaran. Hasil pelaksanaan fungsi pengawasan selengkapnya
dapat dilihat pada Tabel 2.99.
Tabel 2.99
Kinerja Pengawasan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Level Maturitas SPIP Terintegrasi 0 2 2 2 2
Jumlah perangkat Daerah yang
2 52 52 52 52 52
mendapatkan pendampingan
Sumber : Inspektorat Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.3.3.6 Sekretariat Daerah


Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan
pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan
administrastif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi
pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat daerah dan pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan
administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah dan pelaksanaan tugas
lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai
capaian di sekretariat daerah dilihat pada Tabel 2.100.

Tabel 2.100
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 SAKIP C C C CC CC
2 Indeks Reformasi Birokrasi - - - C CC
3 Jumlah SKPK menerapkan RB - - - 10 11

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 129


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4 Nilai LPPD 27.665 27.617 28.073 NA NA
5 Kategori LPPD Tinggi Tinggi Sedang NA NA
6 Jumlah Produk Hukum 764 581 606 766 872
7 TPID Kabupaten Ada Ada Ada Ada Ada
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Perangkat Daerah yang terlibat kegiatan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 adalah
Bappeda, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Inspektorat, Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Terpadu
Satu Pintu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan serta Rumah Sakit dr. Fauziah.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara nomor 30 tahun 2018.
Pemerintah Kabupaten Bireuen telah menerapkan reformasi birokrasi mulai tahun 2019. Jumlah
SKPK yang menerapkan reformasi birokrasi pada tahun 2021 sebanyak 11 SKPK, meningkat
dibandingkan tahun 2020 sebesar 10 SKPK. Indeks reformasi birokrasi mencapai kategori CC
pada tahun 2021, meningkat dibandingkan tahun 2020 dengan kategori C, sedangkan kategori
SAKIP Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sudah mencapai kategori CC sama dengan tahun
sebelumnya.

2.1.3.3.7 Sekretariat Dewan


Sekretariat Dewan merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Layanan bidang urusan
Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan
pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), tersusun dan
terintegrasinya program-program kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi
pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM)
maupun dokumen rencana tahunan (RKPK) dan terintegrasi program-program DPRK untuk
melaksanakan fungsi pengawasan. Hasil pelaksanaan fungsi DPRK diantaranya adalah jumlah
qanun yang disahkan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.101.
Tabel 2.101
Jumlah Qanun yang disahkan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Qanun yang disahkan 7 6 5 6 8
2 Terintegrasi program-program DPRD untuk Ada Ada Ada Ada Ada
melaksanakan fungsi pengawasan,
pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 130


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber : Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.3.3.8 Kecamatan
Jumlah kecamatan di Kabupaten Bireuen sebanyak 17 kecamatan. Pelaksanaan
urusan yang dilimpahkan kepada camat diantaranya pelaksanaan urusan pemerintahan yang
terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, pelaksanaan maulid, peringatan HUT RI, MoU
Helsinki, musrenbang kecamatan dan pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat. Kinerja
kecamatan pada tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102
Kinerja Kecamatan di Kabupaten Bireuen di Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2021
Tahun
No Uraian Satuan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat urusan 4 4 4 4 4
yang dilaksanakan
2 Persentase lembaga ekonomi
masyarakat yang aktif di Persen 76 78,24 80,29 82 83,26
Kecamatan
3 Cakupan Penyelenggaraan
Persen 100 100 100 100 100
Pemerintah Umum
4 Persentase desa yang menerapkan
perencanaan dan pelaporan yang Persen 100 100 100 100 100
berbasis elektronik
Sumber : Kecamatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan sebanyak 4


urusan yaitu : MTQ, maulid, perizinan dan non perizinan. Sebanyak 16 kecamatan
melaksanakan semua urusan tersebut pada tahun 2021.
Pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat yang aktif di kecamatan dilaksanakan di
semua kecamatan. Lembaga ekonomi yang diberdayakan adalah PKK dan BUMG. Pada tahun
2021 persentase lembaga ekonomi yang aktif sebanyak 83,29 persen, meningkat dari tahun
2020 (82 persen).
Penyelenggaraan pemerintah umum yang dilaksanakan di kecamatan adalah kegiatan
HUT RI dan peringatan MoU Helsinky. Pelaksanaan kedua kegiatan tersebut mencapai 100
persen tiap tahunnya. Pemberdayaan desa dikecamatan juga diharapkan agar memiliki
perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hampir semua desa telah memiliki
perencaanaan dan pengelolaan keuangan yang baik.

2.1.3.4. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh


2.1.3.4.1. Pelaksanaan Syariat Islam
Syari’at Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi
kehidupan umat Islam yang berlaku sepanjang masa dan dimanapun. Selain berisi hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 131


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
aturan dan panduan peri kehidupan, syariat Islam juga berisi kunci penyelesaian seluruh
masalah kehidupan manusia.
Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Keputusan Bupati Bireuen no. 553 Tahun
2020 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri melalui Dinas Syari’at Islam
dengan tujuan sebagai :
1. Pusat Pendidikan Islam (Education Islamic Central);
2. Rule model Pendidikan Dayah di Aceh;
3. Pusat rujukan islam di Aceh;
4. Menjadikan masyarakat Bireuen sebagai masyarakat yang berakhlakul
karimah, religius dan cinta ilmu pengetahuan;
5. Menjadikan Bireuen khususnya dan Aceh pada umumnya sebagai
6. Wilayah yang adil dan makmur, dan
7. Menyusun road map Bireuen sebagai Kota Santri di Aceh

Demikian juga dengan penerapan syariat islam terhadap pelanggaran Qanun. Beberapa
kasus pelanggaran syariat islam telah ditindaklanjuti sesuai dengan Qanun tentang pelanggaran
syari’at, berikut adalah Gambar 2.33 tentang jumlah pelanggaran syariat islam di Kabupaten
Bireuen.
400
348
350
300
300 263
250

200 179

150

100 67

50

0
2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Gambar 2.33. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Bireuen


Tahun 2017-2021

Dari Gambar 2.33 terlihat jumlah pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Bireuen
mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 sebanyak 300 pelanggaran dan pada tahun 2018
mengalami peningkatan menjadi 348 pelangaran dan menurun menjadi 67 pelangaran pada
tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021 mencapai 263 kasus.

2.1.3.4.2. Pendidikan Dayah


Bireuen sebagai salah satu kabupaten yang telah lama dikenal sebagai daerah yang
banyak memiliki dayah saat ini terus mencoba membenahi dayah-dayah yang ada agar proses

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 132


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
belajar mengajar di dayah dapat berjalan dengan lancar. Pada akhirnya dayah tersebut dapat
menghasilkan santri-santri yang memiliki kompetensi yang baik dan tidak kalah bersaing
dengan anak-anak lulusan pendidikan umum. Salah satu dayah tertua dan terbesar yang ada di
Kabupaten Bireuen adalah dayah Madrasah Ulum Diniyah Islamiyah Mesjid Raya (MUDI
MESRA) Samalanga yang merupakan institusi pendidikan yang mengambil peran penting
dalam mencetak generasi umat dan kader dayah. Data jumlah dayah tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.103.
Tabel 2.103
Jumlah Dayah, Guru dan Santri di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Dayah 126 126 145 155 176
2 Jumlah Guru dayah 3.943 3.519 4.845 5.445 7.071
3 Jumlah santri 23.403 23.403 38.062 38.631 43.341
4 Dayah Naik Kelas - - 117 117 46
Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Jumlah dayah terakreditasi meningkat dari 117 dayah pada tahun 2019 menjadi 156 dayah
pada tahun 2021. Jumlah guru dayah sebanyak 7.071 orang dan jumlah santri sebanyak 43.341
orang. Tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah santri yang sangat signifikan hal ini disebabkan
banyak siswa sekolah yang memilih pendidikan dayah. Jumlah dayah naik kelas menurun pada
tahun 2021 hanya 46 dayah (26,14 persen), dibandingkan tahun 2019 sebanyak 117 dayah
(66,48 persen).
Untuk meningkatkan mutu lulusan dayah, kiranya perlu dilakukan peningkatan mutu
terhadap tenaga pendidik dayah sehingga mutu lulusan dayah dapat bersaing dengan mutu
lulusan sekolah-sekolah umum dan sekolah agama lainnya. Terhadap sarana dan prasarana
dayah juga perlu mendapat perhatian dalam rangka kelancaran proses belajar dan mengajar
serta keamanan dan kenyamanan siswa, dimana dari sejumlah dayah yang ada hanya 40 persen
dayah yang sudah memiliki memiliki kamar, ruang masak dan sanitasi layak.
Tabel 2.104
Jumlah Dayah Terakreditasi Berdasarkan Tipe di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Tipe Dayah
2017 2018 2019 2020 2021
1 A+ 0 0 6 6 8
2 A 3 3 13 13 16
3 B 29 29 24 24 37
4 C 31 31 31 31 48
5 D/Non Tipe 4 4 43 43 47
Total Dayah Terakreditasi 67 67 117 117 156
Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 133


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dari Tabel 2.104 mulai dari tahun 2019, tidak lagi terdapat lagi dayah dengan kriteria
Tipe D, karena sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Dayah, bahwa Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah Tipe A (Plus), Tipe A,
Tipe B, Tipe C dan Non Tipe. Pada tahun 2021, jumlah dayah tipe A (Plus) di Kabupaten
Bireuen sebanyak 8 dayah, tipe A sebanyak 16 dayah, tipe B sebanyak 37 dayah, tipe C
sebanyak 48 dayah dan tipe D (non tipe) sebanyak 47 dayah. Jumlah dayah tipe D (non tipe)
masih tinggi dibandingkan dengan klasifikasi lainnya, sebanyak 47 dayah. Perlu pembenahan
dalam penyelenggaraan pendidikan dayah tersebut agar dapat naik ke tipe A. B atau C.

2.1.3.4.3. Peningkatan Peran Ulama


Peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen diantaranya adalah Pendidikan Kader
Ulama (PKU). PKU merupakan salah satu program utama MPU Aceh dan kabupaten/kota serta
merupakan amanat dari Qanun Aceh nomor 2 tahun 2009 yang mengamanatkan MPU wajib
mengadakan kegiatan kaderisasi ulama PKU yang bertujuan untuk meningkatkan sumber daya
manusia dan peran ulama dalam masyarakat dan bernegara.
Selain PKU, MPU juga diharapkan dapat memberikan masukan, rekomendasi dan fatwa
terkait perbedaan pendapat dan masalah keagamaan dalam masyrakat serta saran, masukan dan
pertimbangan terkait dengan kebijakan daerah.
Tabel 2.105
Capaian Peningkatan Peran Ulama di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Sidang 23 23 15 18 20
Sidang yang menghasilkan
2 13 6 3 11 8
keputusan
3 Muzakarah 70 70 90 100 100
4 Kader Ulama 0 0 10 10 34
5 Sosialisasi 40 34 80 100 25
6 Rekomendasi 1 3 12 2 35
8 Rapat Koordinasi MPU 45 42 45 2 0
Sumber : Sekretariat Majelis Permusyawaran Ulama Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.105 peningkatan peran ulama di Kabupaten Bireuen semakin baik. PKU
yang mulai dilaksanakan pada tahun 2019 (10 orang) meningkat menjadi 34 orang pada tahun
2021. Akan tetapi jumlah sidang yang menghasilkan keputusan pada tahun 2021 sebanyak 8
dari 20 kali sidang, lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang menghasilkan 13 keputusan
dari 23 kali sidang.

2.1.3.4.4. Pendidikan Aceh


Pendidikan Aceh diharapakan dapat meningkatkan mutu dan menerapkan karakter islami
dalam lingkungan pendidikan. Penerapan nilai-nilai islami untuk membentuk penyempurnaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 134


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju generasi
selanjutnya yang islami. Berbagai bentuk penerapan pendidikan berkarakter islami diantaranya
dengan pengajian di sekolah-sekolah.
Tabel 2.106
Capaian Pendidikan Aceh di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah pemberdayaan pendidikan
40 35 35 60 60
berkarakter
2 Jumlah Sekolah SD/MI (Unit) 290 290 291 292 289
3 Jumlah Sekolah SMP/MTs (Unit) 112 112 119 121 126
4 Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA (Unit) 64 64 68 69 70
5 Persentase (%) 8,58 7,51 7,32 12,45 12,37
Sumber : Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.106 capaian dari tahun 2017-2021 jumlah pemberdayaan pendidikan
berkarakter sejumlah 230 sekolah/madrasah. Pada tahun 2017 dilaksanakan pemberdayaan
pendidikan berkarakter sebanyak 8,58 persen, kemudian pada tahun 2021 sebanyak 12,37
persen (60 Sekolah/madrasah). Total sekolah dilaksanakan pemberdayaan pendidikan
berkarakter hingga tahun 2021 mencapai 48,24 persen. Masih terdapat 51,76 persen
sekolah/madrasah yang belum dilaksanakan pemberdayaan pendidikan berkarakter islami.

2.1.3.4.5. Baitul Mal


Kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal menegaskan bahwa
Pemerintah Aceh komitmen dalam merealisasikan syariat islam di bidang kesejahteraan dan
pemberdayaan umat di Aceh. Menindaklanjuti Qanun tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen
mengeluarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan
Zakat, Infaq, Sadaqah dan Harta Agama Lainnya.
Saat ini, masyarakat Kabupaten Bireuen mulai mempercayakan pengelolaan zakat, infaq
dan sadaqahnya melalui Baitul Mal Kabupaten Bireuen. Potensi infaq dan zakat di Kabupaten
Bireuen dinilai cukup strategis sebagai salah satu sumber dalam rangka mengurangi beban
pengeluaran masyarakat miskin. Karena melalui penyaluran zakat, para mustahik dapat
mengurangi beban dalam kesulitan ekonominya.
Potensi zakat yang dikelola oleh Baitul Mal di Kabupaten Bireuen sebagian besar
besumber dari para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bireuen.
Untuk pegawai yang mempunyai penghasilan di atas 3,8 juta per bulan dikenakan zakat sebesar
2,5 persen per bulan. Sedangkan bagi pegawai yang berpenghasilan di bawah 3,8 juta per bulan
dikenakan infak sebesar 1 persen per bulan. Namun penerimaan zakat tersebut masih perlu
dioptimalkan mengingat zakat merupakan salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk
memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pembagian zakat berupa uang tunai,

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 135


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
beasiswa sekolah bagi anak kurang mampu maupun dalam bantuan pembangunan rumah dan
rehab rumah kaum dzuafa. Berikut adalah gambaran potensi zakat dan infaq di Kabupaten
Bireuen dari tahun 2017- 2021.

Penerimaan Zakat Penerimaan Infaq Realisasi Zakat Realisasi Infaq

8,00
6,94
7,00
6,31 6,31 6,526,64
6,94
6,00 4,80
4,80 4,82 4,66
5,00 4,57
3,85
4,82
4,00 4,66 3,49
3,26 3,05 3,05
3,00
3,26
2,00

1,00
0,27
0,00
2017 2018 2019 2020 2021

Sumber :Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.34. Rekapitulasi Penerimaan dan Realisasi Zakat dan Infaq
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017- 2021

Penerimaan zakat di Kabupaten Bireuen berfluktuasi dari tahun 2017-2021. Pada tahun
2021 penerimaan zakat sedikit menurun menjadi 4,57 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun
2020 (4,66 milyar rupiah). Begitu juga dengan penerimaan infaq. Pada tahun 2021 penerimaan
infaq meningkat menajdi 6,64 milyar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 (4,66 milyar
rupiah.
Realisasi zakat dan infaq juga berfluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi zakat sebesar 6,52
milyar rupiah, meningkat dari tahun 2020 (3,85 milyar rupiah). Sedangkan realisasi infaq
menurun drastis pada tahun 2021 (0,27 milyar rupiah) dibandingkan tahun 2020 (3,49 milyar
rupiah).

2.1.3.4.6. Pelestarian Adat Aceh


Aceh adalah salah satu provinsi di Indonesia yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat
dalam masyarakatnya. Hal ini terlihat dengan masih berfungsinya institusi-institusi adat di
tingkat gampông atau mukim dan masih berjalannya adat di kalangan masyarakat. Hukum adat
di Aceh tetap masih memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Kabupaten Bireuen terus
berupaya untuk melestarikan adat yang yang ada dengan penerapan dalam pelaksanaan
pembangunan.
Pada tahun 2021 jumlah pelestarian adat dengan menerapkan adat dalam pembangunan
sebanyak 5 adat. Diharapkan kedepannya pelestarian adat akan meningkat menjadi 7 adat yang
dilestarikan.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 136


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Beberapa adat yang diharapkan untuk dilestarikan dan diterapkan dalam pelaksanaan
pembangunan Kabupaten Bireuen adalah rapat turun sawah (peusijuek blang) panglima laot, bu
gatheng tuha peut, tuha lapan, keurani gampoeng, panglima hutan (pawang uteun), hari pekan dan
jaga pintoe ie.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah


Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah
sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness)
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan
dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas
wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1 Indeks Daya Saing Daerah


Hasil IDSD berdasarkan Skor Pilar sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2.35 Spider
Web Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Bireuen berdasarkan pilar menunjukkan bahwa
terdapat 2 (dua) pilar dari 12 (dua belas) pilar yang memiliki skor sangat tinggi (3.76-5), 5
(lima) pilar dengan skor tinggi (2.51-3.75), dan 5 (lima) pilar lainnya dengan skor sedang (1.26-
2.50). Skor tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten
Bireuen sudah tinggi (3.05).

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.35. Spider Web Grafik Penilaian IDSD Berdasarkan Pilar
di Kabupaten Bireuen Tahun 2021

Tiga pilar dengan skor sangat tinggi adalah pilar akses keuangan, pilar ketenagakerjaan,
dan pilar kelembagaan. Sedangkan pilar dengan skor tinggi adalah pilar infrastruktur, pilar
kesehatan, pilar pendidikan dan keterampilan, serta pilar ukuran pasar. Selanjutnya untuk pilar
dengan skor sedang adalah pilar dinamika bisnis, pilar kapasitas inovasi, pilar kesiapan
teknologi, pilar perekonomian daerah serta pilar efisiensi pasar produk.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 137


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kabupaten Bireuen ditinjau dari sisi Territorial Capital & Human Capital
berpeluang dalam meningkatkan daya saing secara regional dikarenakan secara geografis
berada di segitiga emas ekonomi Aceh karena diapit oleh 5 (lima) kabupaten/kota, yakni
Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe dan
berada di jalur lintas jalan nasional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh
sehingga berfungsi sebagai persinggahan yang berbatasan langsung dengan lima kabupaten.
Ditinjau dari aspek Resources, Kabupaten Bireuen memiliki 3 perguruan tinggi swasta,
salah satu diantaranya merupakan perguruan tinggi swasta terbaik di Aceh. Dengan fasilitas
tersebut masyarakat Kabupaten Bireuen diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi,
hal ini juga di dukung dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) 1,27 persen
menjadi 96 persen dari tahun 2021 yang sebesar 94.72 persen. Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Kabupaten Bireuen sebesar 72,33 atau berada di atas rata-rata nasional yaitu 72,29.
Ditinjau dari aspek ekonomi, jika dilihat dari sisi nilai tambah sektoral terhadap
pembentukan PDRB ADHK Kabupaten Bireuen periode 2017-2021, sektor pertanian masih
menempati urutan pertama bagi perekonomian daerah Kabupaten Bireuen, selanjutnya sektor
perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor juga terdapat di urutan kedua
perekonomian daerah ini. Pada tahun 2021, perekonomian Kabupaten Bireuen mengalami
pertumbuhan sebesar 4,13 persen. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021
disebabkan pulihnya sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor
yang berkontribusi 21,56 persen terhadap PDRB dan sektor Transportasi dan pergudangan yang
memberikan kontribusi 7,42 persen.
Infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya Pangkalan Pendaraan
Ikan (PPI) yaitu PPI Kuala Jangka, Kuala Jeumpa, Peudada, Jeunieb, Pandrah, dan Batee Iliek
yang menjadi pangkalan sektor pendukung ekonomi daerah. Perikanan merupakan salah satu
sektor andalan kabupaten ini, sekaligus menjadi alternatif pendapatan masyarakat. Infrastruktur
ekonomi lainnya yang telah disiapkan yaitu Kawasan Industri Bireuen di Cot Batee Geulungku.

2.1.4.2 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah


Fokus kemampuan ekonomi daerah mengukur pengeluaran rata-rata per kapita.
Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota
rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi
sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.
Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan.
Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat
kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan
terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraannya.
Nilai konsumsi rumah tangga perkapita di Bireuen dalam kurun waktu 2017-2021 terus
meningkat. Ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata daya beli penduduk yang juga

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 138


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
indikasi adanya peningkatan rata-rata pendapatan. Di tahun 2021 nilai konsumsi rumah tangga
perkapita di Bireuen sebesar 20,97 juta rupiah meningkat dibandingkan tahun 2017 sebesar 17,1
juta rupiah.
22,00
21,00
20,97
20,00 20,73

19,00
18,90
18,00
17,00 17,99
17,10
16,00
15,00
14,00
2016 2017 2018 2019 2020

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.36. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Bireuen (miliar rupiah) Tahun 2017–2021

Penduduk Kabupaten Bireuen sebagian termasuk kedalam kuintil ke-1 (Golongan 0-20
persen terkaya) itu sekitar 20,49 persen. Jika dilihat dari komposisinya, rata-rata pengeluaran
makanan perkapita sebulan digunakan untuk makanan dan minuman jadi sebesar Rp.
240.673,00 (21,45 persen), ikan/udang/cumi/kerang sebesar Rp. 104.716,00 (9,33 persen), dan
rokok sebesar Rp. 81.418,00 (7,26 persen). Untuk pengeluaran non makanan, rata-rata sekitar
Rp. 194.734,00 (17,35 persen) digunakan untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.
Tabel 2.107
Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Menurut Kelompok Makanan dan Non Makanan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Konsumsi Rumah Tangga perkapita Total
Tahun Makanan Non Makanan
persen Persen (Rp) (%)
(Rp) (Rp)
2017 524.697 59,18 361.865 40,82 886.562 100,00
2018 506.678 56,62 388.142 43,78 894.820 100,00
2019 527.577 58,15 379.761 41,84 907.338 100,00
2020 530.591 57,05 399.495 42,95 930.086 100,00
2021 687.257 61,24 434.937 38,76 1.122.194 100,00
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Berdasarkan 2.107 dapat kita lihat bahwa rata-rata persentase pengeluaran dari tahun
2017-2021 adalah pengeluaran untuk konsumsi makanan terus meningkat dibandingkan
pengeluaran untuk konsumsi non makanan. Pada tahun 2021 konsumsi rumah tangga per kapita
untuk makanan sebesar 687.257 rupiah (61,24 persen) meningkat dibandingkan tahun 2017
sebesar 524.697 rupiah (59,18 persen). Sedangkan konsumsi non pangan/non makanan yang

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 139


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
meningkat pada tahun 2021 yang sebesar 434.937 rupiah dibandingkan tahun 2017 sebesar
361.865 rupiah. Namun persentasenya semakin menurun.

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


Pembangunan sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen
pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di
suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

2.1.4.3.1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan


Suatu fasilitas wilayah dan infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam
hubungannya dengan ketersediaannya dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai
sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan fasilitas
wilayah/infrastruktur, semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.
Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah.
Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara langsung akan memberi
dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian daerah. Rasio panjang jalan
terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang
digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka
memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di
semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda. Seiring dengan
meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah menyebabkan jumlah
perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat. Oleh karenanya
kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi
harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan
lingkungan).
Tabel 2.108
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 - 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah Kenderaan 154.104 165.254 165.254 178.353 125.142
2 Panjang Jalan 1.316,27 1.316,27 1.316,27 1.316,27 1.316,27
3 Rasio 1:117 1:125 1:125 1:135 1:95
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.108 menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5
(lima) tahun terakhir tahun 2017-2021 di Kabupaten Bireuen cenderung menurun dimana tahun
2016 sebesar 1:117 pada tahun 2021 menjadi 1:95, hal ini disebabkan penurunan volume
kendaraan.

2.1.4.3.2. Ketersediaan Air Bersih


Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 140


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka
sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi. Ketersedian air bersih masih menjadi
permasalahan umum di dunia, tak terkecuali di Kabupaten Bireuen. Oleh sebab itu kedua
permasalahan ini masuk dalam target pembangunan dunia yang tertuang dalam Sustainable
Development Goals (SDGs) yang ditetapkan sebagai penganti Millennium Development Goals
(MDGs) yang masih mengutamakan pentingnya pengurangan kemiskinan dan peningkatan
akses terhadap air bersih (prioritas 6) (United Nations, 2016). Berbeda dengan MDGs terkait
peningkatan akses terhadap air bersih, SDGs menekankan pengelolaan sumber daya air yang
harus mampu berkelanjutan. Setiap negara yang tergabung dalam United Nations (UN)
diharuskan mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan SDGs, termasuk
Indonesia.
Umumnya penduduk setempat memanfaatkan sumber daya air tanah untuk memenuhi
keperluan sehari – hari melalui sumur gali / bor (dalam) dan sumur pante (dangkal). Kebutuhan
akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah
tinggi (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang (5-10 liter per detik) dan Kecil (< 5 liter per
detik ). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari air sumur dalam, umumnya air
tanah dangkal bersifat tawar, dan di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2
hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Bireuen dilayani oleh
PDAM Tirta Krueng Peusangan.
Tabel 2.109 akan menggambarkan kondisi ketersediaan dan pemanfaatan sumber air
bersih di kalangan rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun
terakhir.
Tabel 2.109
Pelanggan PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
Rumah Tangga Pelanggan
1 17.514 18.479 20.544 25.909 28.047
PDAM
2 Jumlah Rumah Tangga 104.643 106.606 108.833 108.833 108.833*
Persentase RT Pelanggan
3 17 17 19 24 23
PDAM
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022
*) data belum tersedia

Dari Tabel 2.109 diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan PDAM Tirta
Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir terus menunjukkan
peningkatan, dari sebanyak 17.514 rumah tangga (RT) pelanggan di tahun 2017, hingga
mencapai sebanyak 28.047 rumah tangga (RT) di tahun 2021. Namun jika dilihat dari besaran
persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila dibandingkan dengan total jumlah RT secara
keseluruhan, hingga tahun 2021 tercatat mengalami kenaikan 23 persen di bandingkan tahun-

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 141


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
tahun sebelumnya. Pelayanan air bersih di Kabupaten Bireuen perlu terus di tingkatkan
sehingga kebutuhan air bersih untuk masyarakat dapat terpenuhi secara optimal.

2.1.4.3.3. Ketersediaan Listrik


Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah ketersediaan
sumber daya energi listrik. Pada saat ini sistem prasarana jaringan listrik telah menjangkau
seluruh desa yang ada di Kabupaten Bireuen dengan cakupan 107,15 persen terlayani, dengan
jumlah pelanggan sebanyak 116.620 pelanggan. Untuk jumlah pelanggan listrik terbesar
terdapat pada rayon Bireuen sebanyak 51.127 pelanggan di tahun 2021. Pengguna listrik di
Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.110.
Tabel 2.110
Pengguna Listrik di Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021
Tahun
No Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
1 Jumlah RT Pengguna Listrik 103.975 107.560 110.747 116.620 119.138
2 Jumlah RT 104.643 106.606 108.833 108.833 108.833
3 Persentase RT pengguna listrik 99,36 100,00 101,76 107,15 109,46
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dalam perencanaannya, prasarana jaringan listrik di Kabupaten Bireuen akan diperluas


dan terdapat rencana relokasi jaringan SUTM (Saluran Udara Tegangan Menengah) menjadi
kabel tanah, di sepanjang Jalan Nasional Banda Aceh-Medan, yang melintasi Kecamatan
Samalanga, Simpang Mamplam, Pandrah, Jeunieb, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Kota Juang,
Peusangan, Kuta Blang, dan Gandapura. Kebutuhan listrik dipergunakan untuk keperluan-
keperluan seperti berikut:
- Kebutuhan rumah tangga : Perkotaan 1.300 VA dan pedesaan 950 VA
- Kebutuhan fasilitas perdagangan: 40 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan fasilitas umum : 30 persen dari kebutuhan perumahan
- Kebutuhan penerangan: 1 persen dari kebutuhan perumahan

2.1.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi


2.1.4.4.1. Perizinan
Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi proses prosedur pelayanan perizinan, proses
penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas.
Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh
pemerintah, selaku pemberi izin. disamping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-
persyaratan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemberi izin yang ditentukan
secara sepihak. Secara umum, lama proses pelayanan perizinan merupakan salah satu hal yang
dapat menghambat atau mendorong investasi. Lama proses perizinan merupakan rata-rata
waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perizinan (dalam hari). Prosedur dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 142


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
persyaratan perizinan itu berbeda beda tergantung jenis izin. Adapun jenis izin di Kabupaten
Bireuen sejumlah 31 jenis izin dan lamanya proses perizinan dari tahun 2017 sampai dengan
tahun 2021 bekisar antara 3 hari kerja sampai dengan 14 hari kerja. Jenis-jenis perizinan dan
lama proses pembuatan di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 seperti pada Tabel 2.111.
Tabel 2.111
Jenis-Jenis Perizinan dan Lama Proses Pembuatan
di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun (Hari Kerja)
No Jenis Perizinan
2017 2018 2019 2020 2021
1 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 15 15 15 14 14
2 Izin Gangguan ( HO) 14 14 14 - -

3 Izin Tempat Usaha 3. 3. 3. - -


4 Izin Usaha Kontruksi (IUJK) 3 3 3 3 3
5 Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 3 3 - -
6 Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha - - - 7 7
7 Tanda Daftar Perusahan (TDP) 3 3 3 - -
8 Tanda Daftar Industri 3 3 3 - -
9 Izin Reklame 3 3 3 14 14
10 Izin trayek 3 3 3 7 7
11 Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor 3 3 3 - -
12 Izin Usaha Kepariwisataan 3 3 3 7 7
13 Izin Usaha peternakan 3 3 3 7 7
14 Izin Usaha pertanian 3 3 3 7 7
15 Izin Usaha Pertambangan Daerah - - - - -
Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan Mineral
16 Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batu - - - 7 7
Bara
17 Izin Usaha Perbengkelan 3 3 3 7 7
18 Izin Usaha Sarang burung Walet 7 7
19 Izin Pemindahan Limbah 3 3 3 - -
20 Izin Penangkapan Ikan 7 7 7 - -
21 Izin Usaha Perikanan 3 3 3 7 7
22 Izin Pas Kapal Di Bawah 7 GT 3 3 3 - -
23 Izin Bidang Penanaman Modal 3 3 3 4 4
24 Izin Bidang Kesehatan - - - 3 3
25 Izin Usaha Industri 3 3 3 7 7
26 Izin Lokasi 3 3 3 14 14
27 Izin Penimbunan 3 3 3 - -
28 Rekomendasi Izin Penimbunan BBM - - - 13 13
29 Izin Usaha Perkebunan - - - 7 7
Izin Usaha Operasional Pengilingan Padi, Huler
30 3 3 3 7 7
dan Penyosohan Beras
31 Izin Kapal Pengangkut Ikan 3 3 3 - -
32 Izin Pengelolaan air 3 3 3 13 13

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 143


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tahun (Hari Kerja)
No Jenis Perizinan
2017 2018 2019 2020 2021
Izin Operasi Usaha peyedian Tenaga Listrik
33 3 3 3 - -
Kepentingan Pribadi
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2022

Dari Tabel 2.111 di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 sampai 2021, lama waktu
proses pembuatan izin Kabupaten Bireuen rata-rata membutuhkan waktu 3 (tiga) hari kerja.
Dari keseluruhan izin yang dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha
sarang burung walet, izin lokasi, izin Penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan
jenis perizinan yang membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima
belas) hari kerja.

2.1.4.3.2. Keamanan dan Ketertiban


Jumlah tindak pidana yang ditangani oleh Polres Kabupaten Bireuen pada tahun 2021
tercatat sebanyak 10 kasus pencurian dengan pemberatan, 85 kasus pencurian kendaraan
bermotor, kasus pencurian dengan kekerasan 7 kasus, kasus peganiayaan berat 1, 2 kasus
pembunuhan, 10 kasus pemerkosaan, dan 1 kasus pemerasan/ancaman. Jumlah Kasus pidana
di Kabupaten Bireuen mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2021 artinya sudah
ada kesadaran dari masyarakat akan perbuatan yang tidak baik. diharapkan kedepan tidak ada
kasus tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat. Jumlah tindak pidana menonjol
menurut jenis di Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.112.

Tabel 2.112
Jumlah Tindak Pidana Menonjol Menurut Jenis di Kabupaten
Bireuen Tahun 2017-2021
Tahun (kasus)
No Tindak Pidana
2017 2018 2019 2020 2021
1 Pencurian dengan pemberatan 21 33 29 1 10
2 Pencurian kendaraan bermotor 91 84s 45 20 85
3 Pencurian dengan kekerasan 5 - 17 1 7
4 Penganiayaan berat 2 56 1 1 1
5 Kebakaran - - - -
6 Pembunuhan 3 1 1 1 2
7 Perkosaan 4 5 6 6 10
8 Kenakalan Remaja - - - - -
9 Uang Palsu 1 - - 1 -
10 Narkotika 95 74 - 1 -
11 Perjudian 5 1 - 2 2
12 Pemerasan/Ancaman 12 12 9 7 1
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.1.4.6. Fokus Sumber Daya Manusia

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 144


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan
pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek
dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan
agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan
profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu
dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.
Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing
daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam
rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat
ketergantungan penduduk untuk melihat sejauhmana beban ketergantungan penduduk.

2.1.4.6.1. Tingkat Ketergantungan


Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk
umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut
dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah pendduk usia 15-64 tahun
(angkatan kerja).
52 51,81 51,62
51,45
51,5
51
50,5
50 49,61 49,49
49,5
49
48,5
48
2017 2018 2019 2020 2021

Dependency Ratio

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022


Gambar 2.37. Rasio Ketergantungan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021

Dari data rasio ketergantungan pada Gambar 2.37, komposisi penduduk Kabupaten
Bireuen pada tahun 2021 antara lain kelompok usia non produktif, yakni penduduk dengan usia
kurang dari 15 tahun sebesar 27,16 persen dan usia lebih dari 64 tahun sebesar 5,95 persen.
Sedangkan jumlah penduduk kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) sebesar 66,89 persen.
Sehingga rasio ketergantungan sebesar 49,49 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia
kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum produktif
dan dianggap tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan mengindikasikan
semakin berat beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai
hidup penduduk tidak produktif.

2.1.4.6.2. Ketenagakerjaan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 145


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu : kuantitas dan kualitas.
Kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas akan menjadi beban bagi
pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas sumber daya manusia adalah mutu sumber
daya manusia yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik, maupun non fisik. Untuk
kepentingan akselarasi suatu pembangunan di bidang apapun, peningkatan kualitas sumber
daya manusia merupakan salah satu syarat utama. Oleh sebab itu untuk meningkatkan kualitas
sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat
pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga
kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan
penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah penduduk dengan pendidikan
tertinggi dapat dilihat pada Tabel 2.113.
Tabel 2.113
Jumlah Penduduk Dengan Pendidikan Tertinggi di Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Persentase Bekerja terhadap
No Pendidikan Tertinggi Angkatan Kerja
Angkatan Kerja
1 Diploma I/II/III/Akademi 11.164 4,78
2 Universitas 34.181 14,65
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen Tahun 2022
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2021 pada
RPJMK periode sebelumnya
2.2.1. Capaian Indikator Makro Tahun 2021
Beberapa Indikator pembangunan makro Kabupaten Bireuen sudah menunjukkan hasil
yang lebih baik. Indeks Pembangunan Manusia, indikator ini memiliki capaian 100,05 persen
atau melebihi target yang telah ditentukan. Dari 72,29 yang ditargetkan, realisasi yang dicapai
adalah 72,33. Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), indikator ini memiliki capaian 137,7
persen atau melebihi target yang telah ditentukan yaitu dari 3 persen yang ditargetkan, realisasi
yang dicapai adalah 4,13. Tingkat inflasi, indikator ini memiliki capaian sebesar Rp. 134,3
persen atau melebihi target yang telah ditentukan. Dari 3 persen target yang telah ditetapkan,
realisasi yang mampu dicapai sebesar 1,97 persen. Dan ada beberapa indikator makro yang
belum menunjukkan hasil yang baik diantaranya: persentase tingkat pengangguran terbuka,
indikator ini ini memiliki capaian sebesar 92 persen atau belum mencapai target yang telah
ditetapkan. Dari 4 persen yang ditargetkan realisasi yang dicapai adalah 4,32 persen dan
Persentase penduduk miskin dari 12, 56 persen ditargetkan meningkat menjadi 13,25 persen.
Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Capaian Kinerja Penyelenggaran Urusan Pemerintahan
Kabupaten Bireuen tersebut dapat dilihat dibawah ini
Tabel 2.114
Capaian Indikator Makro Kabupaten Bireuen Tahun 2021
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Persentase
1 Pertumbuhan PDRB Persen 3 4,13 Melebihi Target 137,7
2 IPM Indeks 72,29 72,33 Melebihi Target 100,1

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 146


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Indikator Satuan Target Realisasi Capaian Persentase
3 Persentase Penduduk Persen 12,56 13,25 Tidak Tercapai 94,5
Miskin
4 Pengangguran Terbuka Persen 4 4,32 Tidak Tercapai 92
5 Laju Inflasi Persen 3 1,97 Tercapai 134,3
Sumber : Data BPS, 2022 (data diolah)

2.2.2. Capaian Realisasi RPJM


Untuk mengukur suatu keberhasilan di satu daerah ditunjukkan dengan keberhasilan
capaian dari rencana yang sudah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. Evaluasi
pelaksanaan indikator pada RPJMK ini berdasarkan Perubahan RPJMK Bireuen Tahun 2017-
2022. Adapun metode evaluasi yang digunakan adalah analisis GAP yang membandingkan
kesenjangan antara target dan realisasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 147


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.115
Tingkat Capaian Realisasi RPJMK Kabupaten Bireuen
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)

I Aspek Kesejahteraan Masyarakat


Indikator Melebihi
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Persen 4,13 3 3,3 Bappeda/ BPS
Tujuan Target
Indikator Melebihi
2 Indeks Pembangunan Manusia Indeks 72,33 72,29 72,3 Bappeda/ BPS
Tujuan Target
Indikator
3 Rata-rata lama sekolah Tahun 9,29 9,29 9,3 Tercapai PK
sasaran
Indikator Belum Dinkes dan RSUD
4 Angka harapan hidup Tahun 71,26 71,3 71,38
sasaran Tercapai Fauziah
Indikator Belum
5 Persentase penduduk miskin Persen 13,25 12,56 12,06 Bappeda/ BPS
sasaran Tercapai
Indikator
6 Indeks Pembangunan Gender Indeks 94,91* 94,91 94,92 Tercapai DPMGPKB
sasaran
Indikator Melebihi
7 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 100 92 95 Disporapar
sasaran Target
Indikator Melebihi
8 Tingkat Inflasi Persen 1,97 3 2,7 Bappeda/ BPS
sasaran Target
Indikator Belum
9 Jumlah Mustahik Orang 6.262 30.975 32.000 Baitul Mal
program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 148


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Indikator Belum
10 Persentase organisasi wanita yang aktif Persen 65 70 80 DPMGPKB
program Tercapai
Persentase kasus kekerasan perempuan yang Indikator Melebihi
11 Persen 100 90 95 DPMGPKB
tertangani program Target
Cakupan penanganan perlindungan perempuan Indikator Melebihi
12 Persen 100 95 95 DPMGPKB
dan pemenuhan hak anak program Target
Adanya ketersediaan sistem informasi keluarga
Indikator
13 penyuluhan, advokasi keluarga berencana dan Ada/ Tidak Ada Ada Ada Tercapai DPMGPKB
program
ketahanan keluarga
Indikator Melebihi
14 Persentase Gampong Layak Anak Persen 31 25 45 DPMGPKB
program Target
Persentase kasus kekerasan anak yang Indikator Melebihi
15 Persen 100 85 90 DPMGPKB
tertangani program Target

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup


Jumlah masyarakat yang mendapatkan Indikator
16 Orang 30 30 90 Tercapai DLHK
pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup Program

Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana


Indikator Belum
17 Persentase peningkatan akseptor KB aktif persen 6,29 32 55 DPMGPKB
Program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 149


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Persentase desa yang memiliki kelompok Indikator Belum
18 Persen 6,07 24,6 27,9 DPMGPKB
Tribina Program Tercapai

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah


Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Indikator Tidak ada pada
19 Koperasi 0 0 20 DPPKUKM
Pola Syariah Program tahun 2021

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan


Indikator Belum
20 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Orang 4.819 7.038 14.318 Dinas Perpus Arsip
Program Tercapai

Urusan pemerintahan pilihan


Urusan pemerintahan bidang perdagangan
Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok Indikator
21 Ya/ Tidak Ya Ya Ya Tercapai DPPKUKM
dan barang penting Program

Urusan pemerintahan bidang transmigrasi


Persentase pengembangan kawasan Indikator Tidak ada pada
22 Persen 0 0 39,35 Disnakertrans
Transmigrasi Program tahun 2021
Indikator
23 Persentase UPT mandiri Persen 50 50 50 Tercapai Disnakertrans
Program

Unsur pendukung urusan pemerintah


Sekretariat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 150


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Cakupan Layanan Administrasi Umum,
Indikator Melebihi
24 Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan persen 100 90 100 SETDA
Program Target
Keuangan
II Aspek Layanan Umum
Indikator Belum
1 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks C* CC CC SETDA
Tujuan Tercapai
Indikator Belum
2 Persentase dayah yang terakreditasi Persen 88,64 93 95 Disdik Dayah
Sasaran Tercapai
Jumlah produk hukum daerah yang mengatur Indikator
3 Perbup 1 1 1 Tercapai DPPKUKM
tentang perlindungan konsumen Sasaran
Jumlah kasus konflik antar dan intra umat Indikator Melebihi
4 Kasus 0 1 0 Bakesbangpol
beragama Sasaran Target
Jumlah bidang urusan pemerintahan yang Indikator
5 Urusan 5 5 5 Tercapai Bappeda
menggunakan kearifan lokal sasaran
Indikator BPKD dan
6 Opini BPK Opini WTP* WTP WTP Tercapai
sasaran Inspektorat
Indikator Melebihi
7 Indeks Perencanaan Indeks 99,8 80,5 82.25 BAPPEDA
sasaran Target
Persentase Raqan yang disahkan menjadi Indikator Melebihi
8 Persen 23 20 65 Sekretariat DPRK
Qanun sasaran Target
Persentase kebijakan inovasi yang Indikator Melebihi
9 Persen 50 20 50 BAPPEDA
dikembangkan dalam pembangunan sasaran Target

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 151


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator Belum
10 Tingkat Akuntabilitas Kinerja Skor CC* B B Seluruh SKPK
sasaran Tercapai
Dinas PUPR,
Persentase pembangunan infrastruktur Indikator Belum Dishub, Perkim,
11 Persen 58,33 70 75
berwawasan lingkungan Tujuan Tercapai DLHK, dan Dinas
Pertanahan
Indikator Melebihi Dinas PUPR, Perkim
12 Indeks Infrastruktur Indeks 69,04 69 70
sasaran target dan Dishub
Indikator
13 Luas kawasan lindung Ha 40.647,38 40.647,38 40.647,38 Tercapai DLHK
sasaran
Indikator
14 Luas daerah aliran irigasi Ha 2.878,22 2.878,22 2.878,22 Tercapai Dinas PUPR
sasaran
Persentase pelayanan pertanahan yang Indikator Belum
15 Persen 80 85 94,12 Dinas Pertanahan
tertangani sasaran Tercapai
Indeks kualitas lingkungan hidup (Air, udara, Indikator Belum
16 Indeks 71,27 80 81 DLHK
dan tanah) sasaran Tercapai
Indikator Belum
17 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Indeks 1,72 1,3 1,1 Satpol PP & WH,
Tujuan Tercapai
Persentase masyarakat yang menggunakan hak Indikator
18 Persen 77,9 77,9 80,05 Tercapai Bankesbangpol
pilih sasaran
Persentase PMKS yang mendapatkan Indikator
19 Persen 0,8 0,8 0,9 Tercapai Dinsos dan BPBD
penanganan sasaran

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 152


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Unsur Kekhususan
Indikator Melebih
20 Cakupan pembinaan Syariat Islam Indeks 100 94,91 100 DSI
Tujuan Target
Indikator Belum
21 Indeks Penerapan syariat islam Indeks 0,95 0,97 0,95 DSI
Sasaran Tercapai
Jumlah Gampong yang mengadakan pengajian Indikator
22 Gampong 609 609 609 Tercapai DSI
rutin Program
Persentase kasus pelanggaran qanun yang Indikator Melebihi
23 Persen 100 90 92 Satpol PP dan WH
diselesaikan Program Target
Persentase Sidang yang menghasilkan Indikator Melebihi
24 sidang 40 90 90 Sekreteriat MPU
keputusan Program Target
Cakupan Koordinasi Pelayanan Publik di Indikator Belum Tidak ada pada
25 Persen - - 80 Seluruh Kecamatan
Tingkat Kecamatan Program Tercapai tahun 2021
Indikator
26 Jumlah Pembinaan Adat dan Adat Istiadat Pembinaan 3 3 7 Tercapai MAA
Program

Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar


Urusan pemerintahan bidang pendidikan
Persentase sekolah/Dayah yang menerapkan Indikator Melebihi
27 Persen 100 50 55 MPA
pendidikan berkarakter Program Target
Indikator Belum
28 Jumlah Dayah naik kelas Dayah 46 135 135 Disdik Dayah
Program Tercapai
Indikator Belum
29 APM Pendidikan dasar 9 tahun Nilai 83,06 99,38 99,43 Dinas PK
Program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 153


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Persentase sekolah yang menerapkan muatan Indikator Belum Tidak ada pada
30 Persen - - 75 Dinas PK
lokal Program Tercapai tahun 2021
Indikator Belum
31 Persentase Guru yang Berkompetensi Persen 54,12 80 86 Dinas PK
Program Tercapai

Urusan pemerintahan bidang kesehatan


Indikator Melebihi Dinkes & RSUD dr.
32 Indeks Kepuasan Masyarakat SKOR A B B
Program Target Fauziah
Jumlah PKM yang memiliki SDM dengan Indikator Belum
33 PKM 19 20 20 Dinkes
Kompetensi dan Kualifikasi Sesuai Standar Program Tercapai
Persentase Pemerataan SDM dan Kompetensi
Indikator Melebihi
34 serta Kualifikasi Sumber Daya Manusia Persen 98,39 80 85 RSUD dr. Fauziah
Program Target
Kesehatan
Jumlah Sarana Sediaan Farmasi, Alat
Indikator Melebihi
35 Kesehatan, Makanan dan Minuman yang Sarana 422 187 196 Dinkes
Program Target
Diawasi
Tidak ada
Indikator dalam
36 Jumlah UKBM yang Aktif UKBM 970 - 1.749 Dinkes
Program perencanaan
2021
Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
Jumlah aparatur jasa konstruksi yang Indikator Belum
37 Orang - 175 400 Dinas PUPR
bersertifikat Program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 154


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator Melebihi
38 Persentase KK yang memiliki sanitasi layak Persen 3,09 2,8 3.20 Dinas PUPR
Program Target
Persentase kawasan perkotaan dan lingkungan Indikator Belum
39 Persen 40 60 70 Dinas PUPR
yang tertangani banjir Program Tercapai
Indikator Belum
40 Persentase Gedung Pemerintah yang terbangun Persen 30 40 45 Dinas PUPR
Program Tercapai
Persentase Gedung Pemerintah dan Indikator Tidak ada pada
41 Persen - - 80 Dinas PUPR
lingkungannya yang terpelihara Program tahun 2021
Persentase Kesesuaian Pelaksanaan dengan Indikator Melebihi
42 Persen 79,36 60 70 Dinas PUPR
Perencanaan Penataan Ruang Program Target
Indikator Belum
43 Persentase jalan dalam kondisi baik persen 51,19 60 63 Dinas PUPR
Program Tercapai
Indikator Melebihi
44 Cakupan akses air minum Persen 86,7 75 80 Dinas PUPR
Program Target
Persentase cakupan ketersediaan air baku Indikator Melebihi
45 Persen 226 70 75 Dinas PUPR
untuk kebutuhan pertanian Program Target

Urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman


Indikator Belum
46 Jumlah rumah layak huni Unit 14 175 352 Perkim
Program Tercapai
Indikator Melebihi Indikator
47 Persentase kawasan pemukiman kumuh Persen 9,26 57 50 Perkim
Program Target Penurunan
Persentase kawasan perumahan dengan kondisi Indikator Belum
48 Persen 33,33 45 47 Perkim
PSU yang layak Program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 155


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Jumlah Pengembang Perumahan dengan Pengembang Indikator Tidak ada pada
49 - - 2 Perkim
Kualifikasi Kecil yang memiliki sertifikasi perumahan Program tahun 2021
Urusan pemerintahan bidang sosial
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Indikator Tidak ada pada
50 Persen - - 75 Dinsos
taman makam pahlawan Program tahun 2021
Persentase terpenuhinya kebutuhan anak Indikator Melebihi
51 Persen 85 80 85 Dinsos
terlantar dan tersedianya data fakir miskin Program Target
Persentase kemampuan potensi sumber
Indikator Melebihi
52 kesejahteraan dalam pemberdayaan sosial Persen 85,71 80 85 Dinsos
Program Target
masyarakat
Persentase Penyediaan dan pemberian bagi Indikator
53 Persen 43,02 80 85 Belum tercapai Dinsos
penyandang rehabilitasi sosial Program
Tertanganinya sandang dan pangan korban Indikator
54 Persen 79 90 95 Belum tercapai Dinsos
bencana Program

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar


Urusan pemerintahan bidang pertanahan
Indikator Belum
55 Persentase Tanah yang bersertifikat Persen 28,3 54 66 Dinas Pertanahan
Program Tercapai
Indikator Tidak ada pada
56 Adanya aplikasi sistem informasi pertanahan Ada/ Tidak - - Ada Dinas Pertanahan
Program tahun 2021
Persentase Penatagunaan Tanah sesuai dengan Indikator Tidak ada pada
57 Persen - - 55 Dinas Pertanahan
peruntukannya Program tahun 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 156


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator
58 Persentase pengadaan tanah yang difasilitasi Persen 80 80 90 Tercapai Dinas Pertanahan
Program
Persentase masyarakat terdampak yang Indikator Belum
59 Persen 0 95 95 Dinas Pertanahan
disantuni Program Tercapai
Persentase tanah terlantar dan absente yang Indikator Belum
60 persen 35,65 54 66 Dinas Pertanahan
diredistribusi Program Tercapai
Persentase kasus konflik dan sengketa yang Indikator
61 Persen 80 80 85 Tercapai Dinas Pertanahan
tertangani Program

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup


Indikator
62 Indeks Kualitas Air Indeks 0,65 0<1 0<1 Tercapai DLHK
Program
Jumlah kasus lingkungan hidup yang Indikator Tidak ada pada
63 Kasus - - 2 DLHK
tertangani Program tahun 2021
Indikator Belum
64 Persentase timbulan sampah yang tertangani persen 45 88 90 DLHK
Program Tercapai

Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil


Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Indikator Melebihi
65 Persen 97,5 95,2 98 Disdukcapil
(KTP) Program Target
Cakupan Pencatatan, Penatausahaan dan Indikator Belum
66 Persen 68,75 95 98 Disdukcapil
Penerbitan Dokumen Program Tercapai
Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Indikator Melebihi
67 Persen 99,67 95 98 Disdukcapil
Kependudukan Program Target

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 157


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator
68 Profil Kependudukan Dokumen 1 1 2 Tercapai Disdukcapil
Program
Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
Adanya fasilitasi permaslahan gampong dan Indikator
69 Ada/ Tidak Ada Ada Ada Tercapai DPMGPKB
penataan gampong Program
Persentase desa yang memiliki Administrasi
Indikator
70 Pemerintahan danSistem pengelolaan Persen 85 85 87 Tercapai DPMGPKB
Program
keuangan yang baik
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Indikator Melebihi
71 Lembaga 5 4 5 DPMGPKB
Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang aktif Program Target

Urusan pemerintahan bidang perhubungan


Indikator Belum
72 Persentase pelayanan lalu lintas Persen 57,9 65 70 Dishub
Program Tercapai

Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika


Indikator Belum
73 Peringkat Nilai Keterbukaan Informasi Publik. Peringkat 85 97 97 Diskominsan
Program Tercapai
Indikator Melebihi
74 Indeks SPBE Nilai 2,06 1,8 2,6 Diskominsan
Program Target

Urusan pemerintahan bidang statistik


Indikator
75 Persentase Ketersediaan Data Statistik sektoral Persen 100 100 100 Tercapai Diskominsan
Program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 158


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Urusan pemerintahan bidang persandian
Indikator Belum Terkendala
76 Indeks Keamanan Informasi (KAMI). Tingkat I+ II Diskominsan
Program Tercapai SDM

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan


Peningkatan jumlah karya budaya yang Indikator Belum
77 Persen 40 50 60 Dinas PK
direvitalisasi dan diinventarisir Program Tercapai
Indikator Belum
78 Jumlah kelompok kesenian yang dibina Kelompok 20 25 45 Dinas PK
Program Tercapai
Persentase Pelestarian dan Pengembangan Indikator Belum
79 Persen 12,5 70 80 Dinas PK
Peninggalan Budaya yang tertangani Program Tercapai
Indikator
80 Persentase museum yang dikelola Persen 100 100 100 Tercapai Dinas PK
Program

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan


Indikator Belum
81 Jumlah pengunjung perpustakaan Orang 4.819 7.038 14.318 Dinas Perpus Arsip
Program Tercapai

Unsur pendukung urusan pemerintahan


Sekretariat Daerah
Setda Bag;
Cakupan Rekomendasi/ Naskah Dinas yang Indikator Melebihi
83 persen 100 90 100 Keistimewaan Aceh
terselesaikan Program Target
dan Kesra, hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 159


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Perekonomian dan
SDA, Adm.
Pembangunan,
Organisasi dan
Pemerintahan
Setda Bag;,
Cakupan Layanan Administrasi Umum,
Indikator Melebihi Pemerintahan,
84 Organisasi, Protokoler, Perencanaan dan persen 100 90 100
Program Target organisasi, Umum,
Keuangan
dan Prokopim

Sekretariat DPRK
Persentase Raperda yang ditetapkan menjadi Indikator
85 Persen 23 60 65 Belum tercapai Sekretariat DPRK
Perda Program

Unsur penunjang urusan pemerintahan


Perencanaan
Persentase Kesesuaian Penganggaran antara Indikator Melebihi
86 Persen 100,99 90 95 BAPPEDA
APBD dengan RPJM Program Target
Persentase konsistensi program antara RPJM Indikator
87 Dokumen 99,04 100 100 Belum tercapai BAPPEDA
dengan APBK Program

Keuangan
Indikator Belum
88 Persentase Realisasi Kinerja Keuangan Daerah persen 94,75 97 98 BPKD
Program Tercapai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 160


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Persentase Peningkatan Manajemen Aset Indikator Belum
89 persen 99,9 100 100 BPKD
Daerah Program Tercapai

Kepegawaian
Persentase Tata kelola kepegawaian sesuai Indikator Melebihi
90 persen 95,81 70 80 BKPSDM
Manajemen ASN Program target
Pendidikan dan pelatihan
Persentase Peningkatan Kapasitas SDM yang Indikator Belum
91 persen 75,5 80 85 BKPSDM
dilatih Program Tercapai
Penelitian dan pengembangan
Persentase SKPK yang melaksankan Penelitian Indikator Melebihi
92 persen 98 85 90 BAPPEDA
dan Pengembangan Program target

Unsur pengawasan urusan pemerintahan


Inspektorat daerah
Persentase Kepatuhan dalam Pelaporan Indikator Melebihi
93 persen 92,3 75 80 Inspektorat
Keuangan dan kinerja Program Target
Tidak
Penurunan Jumlah Kasus Kesalahan Prosedur Indikator Belum
94 kasus 0 6 4 Inspektorat terlaksana
Pengelolaan Dana APBK Program Tercapai
tahun 2021

Unsur Kewilayahan
Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 161


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator Melebihi
95 Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah Umum persen 100 75 75 Seluruh Kecamatan
Program Target
Persentase desa yang memiliki perencanaan Indikator Melebihi
96 persen 99,65 90 90 Seluruh Kecamatan
dan pengelolaan keuangan yang baik Program Target
Cakupan koordinasi pelayanan publik di Indikator Melebihi
97 Indeks 100 80 80 Seluruh Kecamatan
tingkat kecamatan Program Target
Unsur Pemerintahan Umum
Kesatuan bangsa dan politik
Persentase peserta partai politik yang Indikator Belum
98 Persen 81,8 87 92 Bankesbangpol
memahami mekanisme pengelolaan partai Program Tercapai

Aspek Daya Saing Daerah


Indikator Belum
99 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 65,91 67,09 67,1 Disnakertrans
Tujuan Tercapai
Indikator Belum
100 Tingkat pengangguran Terbuka Persen 4,32 4 3,95 Disnakertrans
Sasaran Tercapai
Nilai PDRB ADHB sektor pertanian, Indikator Melebihi
101 Milyar Rupiah 4.525,30 4.441,60 4.725,31 Distanbun
kehutanan dan perikanan Sasaran target
Jumlah UMKM dan Koperasi yang UMKM dan Indikator Belum
102 133 230 315 DPPKUKM
diberdayakan Koperasi Sasaran Tercapai
Indikator
103 Nilai PDRB sektor industri pengolahan Juta Rupiah 150,24 235,98 248,89 DPPKUKM
Sasaran

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 162


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator Melebihi
104 Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah Persen 8,77 8,15 8,29 BPKD
Sasaran target
Indikator Melebihi
105 Persentase organisasi pemuda yang aktif Persen 100 93 95 Disporapar
sasaran target
Indikator Melebihi
106 Jumlah destinasi wisata Destinasi 59 54 65 Disporapar
sasaran target
Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar
Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Persentase Upaya Pengurangan Kerentanan/ Indikator
107 Persen 100 100 100 Tercapai BPBD
Darurat Bencana dan Penanganan Bencana Program
Persentase Layanan Pencegahan, Indikator Belum
108 Persen 92,8 100 100 BPBD
Penyelamatan dan Pengendalian Kebakaran. Program Tercapai

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar


Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja
Jumlah angkatan kerja yang mendapatkan Indikator
109 Orang 16 160 224 Belum tercapai Disnakertrans
pelatihan berbasis kompetensi Program
Indikator
110 Jumlah Pencari Kerja yang telah ditempatkan Orang 58 150 200 Belum tercapai Disnakertrans
Program
Jumlah karyawan dan pelaku usaha yang
mengikuti Bimtek Penyelesaian Hubungan
Indikator Melebihi
111 Industrial dan Bimtek Penyusunan Peraturan Orang 58 50 70 Disnakertrans
Program Target
Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama
(PKB)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 163


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Urusan pemerintahan bidang pangan
Indikator Melebihi
112 Persentase Ketersediaan pangan utama (beras) Persen 103 33,25 34,55 DPKP
Program Target
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Indikator
113 Skor 71,6* 80,2 84,6 Belum tercapai DPKP
Konsumsi Pangan Program
Persentase Penanganan Desa yang terindikasi Indikator
114 Persen 9,49 50 66 Belum tercapai DPKP
rawan pangan Program
Persentase Pangan Segar yang aman Indikator Melebihi
115 Persen 87 80 85 DPKP
dikonsumsi di Kabupaten Bireuen Program Target

Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah


Jumlah Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Indikator Tidak ada pada
116 Koperasi 20 20 DPPKUKM
Pola Syariah Program tahun 2021
Persentase Koperasi yang mendapat Indikator Tidak ada pada
117 Persen - 20 20 DPPKUKM
pengawasan Program tahun 2021
Indikator Tidak ada pada
118 Persentase Koperasi yang dinilai Persen - 12 12 DPPKUKM
Program tahun 2021
Persentase pengurus Koperasi yang Indikator
119 Persen 8,15 14 21 Belum tercapai DPPKUKM
mendapatkan pelatihan Program
Indikator
120 Persentase Koperasi Aktif Persen 72,94 74,38 78.51 Belum tercapai DPPKUKM
Program
Indikator
121 Jumlah UMKM yang diberdayakan UMKM 15 50 125 Belum tercapai DPPKUKM
Program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 164


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator
122 Jumlah UMKM yang naik kelas UMKM 3 3 6 Tercapai DPPKUKM
Program

Urusan pemerintahan bidang penanaman modal


Indikator Melebihi
123 Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin Pelaku Usaha 680 630 630 DPMPTSP
Program Target
Jumlah peningkatan pelaku usaha yang Indikator Melebihi
124 Persen 80 30 60 DPMPTSP
memiliki izin Program Target
Indikator Melebihi
125 Persentase Perizinan yang diterbitkan Persen 100 85 90 DPMPTSP
Program Target
Perusahaan/ Indikator
126 Jumlah Realisasi Investasi 186 400 700 Belum tercapai DPMPTSP
Pelaku usaha Program
Persentase partisipan/masyarakat yang Indikator Melebihi
127 Persen 62 50 75 DPMPTSP
mengurus izin berbasis elektronik Program Target

Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga


Indikator Melebihi
128 Persentase Organisasi Pemuda yang aktif Persen 100 93 95 Disporapar
Program Target
Persentase cabang olahraga yang memperoleh Indikator Melebihi
129 Persen 24 20 25 Disporapar
medali di even provinsi Program Target
Indikator
130 Persentase kepramukaan yang aktif Persen 100 100 100 Tercapai Disporapar
Program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 165


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Urusan pemerintahan pilihan
Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
Indikator
131 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Ton 12.983 13.000 62.600 Belum tercapai DPKP
Program
Indikator
132 Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Ton 13.074 13.500 64.500 Belum tercapai DPKP
Program
Persentase pengendalian dan pengawasan Indikator Tidak ada pada
133 Persen - - 55 DPKP
sumber daya kelautan dan perikanan Program tahun 2021
Indikator
134 Jumlah Produksi Ikan Olahan Ton 153 1.400 6.500 Belum tercapai DPKP
Program

Urusan pemerintahan bidang pariwisata


Indikator
135 Cakupan Peningkatan Promosi Wisata Persen 35,59 85 90 Belum tercapai Disporapar
Program
Indikator
136 Persentase Kunjungan Wisata Persen 0 70 75 Belum tercapai Disporapar
Program
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang Indikator
137 Persen 3 50 55 Belum tercapai Disporapar
mendapatkan Pembinaan Program

Urusan pemerintahan bidang pertanian


Persentase Peningkatan Produksi Tanaman
Indikator
138 Pangan (Pajale) dan Tanaman Perkebunan Persen 3,37 5 5 Belum tercapai Distanbun
Program
(kelapa, Karet dan Kakao

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 166


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator
139 Jumlah PDRB sektor pertanian Triliun Rupiah 3,1 4.6 4.8 Belum tercapai Distanbun
Program
Persentase Penanggulangan Luas Serangan Indikator Melebihi
140 Persen 100 75 80 Distanbun
OPT dan DPI Program Target
Indikator Melebihi
141 Jumlah Kelompok Tani yang Naik Kelas Kelompok 10 8 9 Distanbun
Program Target

Urusan pemerintahan bidang kehutanan


Indikator
142 Rasio RTH yang Tertangani persen 12,12 30 40 Belum tercapai DLHK
Program

Urusan pemerintahan bidang perdagangan


Persentase peningkatan perusahaan yang Indikator Melebihi
143 Persen 80 50 50 DPPKUKM
memiliki perizinan dan pendaftaran Program Target
Persentase pengelolaan sarana perdagangan Indikator Melebihi
144 Persen 71,79 30 30 DPPKUKM
yang berfungsi Program Target
Terkendalinya harga barang kebutuhan pokok Indikator
145 Ya/ Tidak Ya Ya Ya Tercapai DPPKUKM
dan barang penting Program
Persentase standarisasi dan perlindungan Indikator
146 Persen 44,36 100 100 Belum tercapai DPPKUKM
konumen di kecamatan Program
Produk Indikator
147 Jumlah produk unggulan daerah 2 2 4 DPPKUKM
unggulan Program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 167


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Urusan pemerintahan bidang perindustrian
Indikator Melebihi
148 Jumlah pelaku usaha industry Pelaku usaha 3.054 1.592 1.600 DPPKUKM
Program Target
Tersedianya data industry dalam Sistem Indikator
149 Ya/ Tidak Tidak Ya Ya Belum tercapai DPPKUKM
Industri Nasional (SINAS) Program
Unsur penunjanng urusan pemerintahan
Keuangan
Indikator Melebihi
150 Persentase Realisasi PAD Persen 101,74 100 100 BPKD
Program Target

Unsur pemerintahan umum


Kesatuan bangsa dan politik
Persentase peningkatan pemahaman terhadap
Indikator
151 penguatan ideologi pancasila dan karakter Persen 82,4 83 93 Belum tercapai Bankesbangpol
Program
kebangsaan
Persentase tingkat ketahanan ekonomi, sosial,
budaya dan fasilitasi pencegahan
Indikator
152 penyalahgunaan narkotika, fasilitasi Persen 50 70 70 Belum tercapai Bankesbangpol
Program
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan di daerah
Persentase Ormas yang mendapatkan Indikator
153 Persen 84,6 87 92 Belum tercapai Bankesbangpol
pembinaan dan pengawasan Program

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 168


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Kinerja
Aspek/Fokus/
Capaian Target pada Akhir Jenis
No Bidang Urusan/Indikator Kinerja Satuan Interpretasi SKPK Keterangan
2021 2021 Periode RPJMK Indikator
Pembangunan Daerah
(2022)
Indikator Melebihi
154 Persentase deteksi dini konflik yang tertangani Persen 75 60 75 Bankesbangpol
Program Target

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 169


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2.2.3. Evaluasi Terhadap Realisasi Proyeksi Kebijakan Keuangan
Untuk mengetahui realisasi pendapatan dan belanja daerah terhadap target yang telah
ditetapkan, dapat melihat Tabel 2.116.
Tabel 2.116
Capaian Kinerja dan Keuangan RKPK TAHUN 2021
No Uraian Jumlah Anggaran Realisasi Persentase
1 Pendapatan Daerah 2.002.162.345.657,00 1.975.175.479.608,12 98,65
1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) 170.328.644.449,00 173.287.820.620,12 101,74
1.2 Pendapatan Transfer 1.747.224.207.708,00 1.732.575.260.201,00 99,16
1.3 Lain-Lain Pendapatan 84.609.493.500,00 69.312.398.787,00 81,92
Daerah yang Sah
2 Belanja Daerah 2.072.574.769.488,00 1.963.844.707.810,21 94,75
2.1 Belanja Operasi 1.182.733.144.687,00 1.087.881.802.977,21 91,98
2.2 Belanja Modal 345.110.471.426,00 335.467.153.484,00 97,21
2.3 Belanja Tidak Terduga 3.164.347.326,00 266.580.000,00 8,42
2.4 Belanja Transfer 541.566.806.049,00 540.229.171.349,00 99,75
Surplus/(Defisit) (70.412.423.831,00) 11.330.771.797,9 81,5
3 Pembiayaan Netto 70.412.423.831,00 70.412.423.831,11 100
3.1 Penerimaan Pembiayaan 74.912.423.831,00 74.912.423.831,11 100
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.500.000.000,00 4.500.000.000,00 100
Silpa - 81.743.195.629,02

Dari keterangan Tabel 2.116 diatas, realisasi pendapatan daerah belum mencapai target
yang ditetapkan dengan persentase capaian 98,65 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja
daerah juga belum mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian 94,75 persen.
Kabar menggembirakan datang dari perkiraan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari target
sebesar Rp. 170.328.644.449,00 yang ditetapkan dan mampu direlisasikan sebesar Rp.
173.287.820.620,12 dengan capaian sebesar 101,74 persen.

2.2.4 Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2021


Untuk mengukur capaian kinerja dan keuangan SKPK, maka ditetapkanlah kriteria
penilaian kinerja. Adapun kriteria penilaian kinerja tersebut berdasarkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada Tabel 2.117
Tabel 2.117
Kriteria Kinerja
Kriteria Penilaian Kode
No. Interval Nilai Kinerja
Realisasi Kinerja
1. 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi ST
2. 76 % ≤ 90 % Tinggi T
3. 66 % ≤ 75 % Sedang S
4. 51 % ≤ 65 % Rendah R
5. ≤50 % Sangat Rendah SR

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 170


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Metode palaksanaan Evaluasi RKPK Bireuen Tahun 2021 semester II dilakukan dengan
dan tahun 2022 semester I tahapan sebagai berikut,
1. Mengirimkan permintaan data capaian kinerja baik outcome maupun output dan capaian
penyerapan anggaran dari masing-masing SKPK.
2. Melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang telah dikirimkan SKPK untuk
memastikan data yang dikirim tepat dan akurat.
3. Menggunakan analisis GAP untuk membandingkan antara capaian yang telah diraih dengan
target yang telah ditetapkan sebagai indikator dalam RPJM Perubahan tahun 2021-2022
dan RKPK tahun 2021.
4. Melakukan penilaian kinerja berdasarkan kriteria kinerja yang telah ditetapkan dalam
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 171


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.118
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada SKPK Semester II Tahun 2021
Capaian
Peringkat Peringkat
No Urusan/Program Anggaran RKPK Anggaran APBK Kinerja Keuangan (APBK)
Kinerja Keuangan
(%) (Rp) (%)
1 Dinas Pendidikan Dayah 15.872.413.866 16.034.275.152,00 72,59 14.879.356.269,00 92,8 S ST
2 Sekretariat Majelis Pendidikan Derah 1.158.996.550 1.044.266.137,00 155,6 936.905.640,00 89,72 ST T
3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 336,758,760,240 478.832.448.077,00 86,18 444.673.608.665,00, 92,87 T ST
4 Dinas Kesehatan 136,541,940,582 210.993.241.473,00 85,36 163.745.215.945,00 77,61 T T
5 Badan Layanan Umum RSU Dr. FAUZIAH BIREUEN 131,193,939,7000 174.994.536.574,00 122,8 169.573.182.437,00 96,9 ST ST
6 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 145,972,217,711 244.396.024.637,00 129 236.692.872.133,00 96,85 ST ST
7 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 29,958,476,050 7.369.145.430,00 94,23 6.987.109.297,00 94,8 ST ST
8 Badan Penangulangan Bencana Daerah 4.782.222.950 7.025.500.152,00 101,3 6.565.418.090,00 93,5 ST ST
9 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 7.401.996.200 7.106.560.479,00 111 6.873.295.757,00 96,72 ST ST
10 Dinas Sosial 8,288,594,750 7.108.275.400,00 93,15 5.018.754.408,00 70,6 ST S
11 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5,000,451,700 4.374.574.527,00 75,38 4.105.942.504,00 93,9 S ST
12 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 10,918,529,100 15.917.526.723,00 102,3 14.279.854.559,00 89,71 ST T
13 Dinas Pertanahan 2,569,966,550 2.813.855.828,00 101,8 2.660.544.343,00 94,5 ST ST
14 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13,285,346,900 12.516.498.950,00 80,5 12.059.984.282,00 96,4 T ST
15 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4,520,545,100 6.136.857.000,00 97,2 5.935.932.938,00 96,7 ST ST
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 11,384,957,350 19.085.408.270,00 94,5 16.075.387.262,00 84,2 ST T
16
Perempuan dan Keluarga Berencana
17 Dinas Perhubungan 8,779,097,650 5.117.867.553,00 89 4.805.260.312,00 94 T ST
18 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 3,087,730,750 3.715.561.433,00 82,64 3.558.574.605,00 95,8 T ST

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 172


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Capaian
Peringkat Peringkat
No Urusan/Program Anggaran RKPK Anggaran APBK Kinerja Keuangan (APBK)
Kinerja Keuangan
(%) (Rp) (%)
Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu 818.723.000,00 3.950.559.128,00 130 3.274.153.576,00
19 83 ST T
Pintu
20 Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 15,874,602,350 10.218.450.206,00 99,3 8.671.303.156,00 85 ST T
21 Sekretariat Majelis Adat Aceh 1.474.896.100 1.430.988.559,00 106 1.228.417.653,00 86 ST T
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.616.849.700 3.146.479.180,00 67 3.033.584.105,00 96 R ST
23 Dinas Pertanian dan Perkebunan 39.438.541.650 41.881.547.452,00 101,89 37.370.918.803,00 89 ST T
24 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 16.331.232.250 9.190.893.966,00 180 8.738.110.536,00 95 ST ST
25 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM 21.111.184.150 13.062.121.581,00 116,8 12.346.073.587,00 95 ST ST
26 Sekretariat Daerah 37.372.442.450 29.050.736.107 115 26.925.448.128 93 ST ST
27 Sekretariat DPRK 46.374.629.000 37.933.376.335 75 35.835.136.404 94 S ST
28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 9.942.581.300 9.724.024.878,00 109,5 9.212.119.713,00 95 ST ST
29 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 497.695.992.762 577.675.321.536,00 102,6 572.089.235.820,00 99 ST ST
30 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 14.181.272.400 10.792.853.163,00 92,38 10.481.841.315,00 97 S ST
31 Inspektorat Kabupaten 6.693.654.200 6.435.347.835,00 117 6.324.578.500,00 98 ST ST
32 Kecamatan Samalanga 5,250,039,050 4.645.953.721,00 124 4.603.705.691,00 99 ST ST
33 Kecamatan Simpang Mamplam 4,573,060,050 3.778.180.618,00 128 3.596.869.747,00 95 ST ST
34 Kecamatan Pandrah 3,039,951,700 2.828.522.605,00 129 2.733.477.442,00 97 ST ST
35 Kecamatan Jeunieb 4.791.221.950 4.272.774.921,00 127 4.129.924.264,00 97 ST ST
36 Kecamatan Peulimbang 2.839.182.450 2.761.762.512,00 129 2.595.567.004,00 94 ST ST
37 Kecamatan Peudada 3.603.467.300 3.259.562.484,00 129 3.122.767.777,00 99 ST ST

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 173


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Capaian
Peringkat Peringkat
No Urusan/Program Anggaran RKPK Anggaran APBK Kinerja Keuangan (APBK)
Kinerja Keuangan
(%) (Rp) (%)
38 Kecamatan Jeumpa 4.031.919.650 3.640.336.950,00 154 3.561.961.973,00 99 ST ST
39 Kecamatan Kota Juang 3.989.816.550 3.378.490.711,00 129 3.220.720.497,00 95 ST ST
40 Kecamatan Kuala 2.839.478.100 2.542.517.000,00 118 2.373.639.423,00 98 ST ST
41 Kecamatan Juli 3.209.599.100 2.845.573.035,00 129 2.648.009.520,00 98 ST ST
42 Kecamatan Peusangan 14.835.754.350 6.062.929.080,00 129 5.856.572.693,00 99 ST ST
43 Kecamatan Jangka 4.124.356.750 3.749.138.000,00 129 3.595.029.993,00 96 ST ST
44 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 3.818.132.550 3.459.732.000,00 129 3.293.279.424,00 95 ST ST
45 Kecamatan Peusangan Selatan 2.806.323.600 2.599.822.817,00 127 2.482.058.096,00 95 ST ST
46 Kecamatan Kuta Blang 4.329.851.000 3.656.614.229,00 129 3.469.646.168,00 95 ST ST
47 Kecamatan Makmur 2.885.235.150 2.577.197.912,00 118 2.442.977.393,00 95 ST ST
48 Kecamatan Gandapura 3.647.568.150 3.617.720.237,00 128 3.481.273.731,00 96 ST ST
49 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik 13.609.299.176 2.461.198.559,00 98 2.283.497.409,00 93 ST ST
50 Dinas Syariat Islam 10.636.915.200 9.787.975.026,00 106 9.580.869.926,00 96 ST ST
51 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 3.612.487.250 2.503.316.216,00 111 2.387.501.374,00 95 ST ST
52 Sekretariat Baitul Mal 11.737.871.700 20.589.729.436,00 66 6.410.873.072,00 31 S SR

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 174


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Faktor-faktor penyebab kurang maksimal capaian target semester II Tahun 2021 adalah,
1. Dengan adanya pandemi Covid 19, ada beberapa program pada RPJMK tidak tertampung
dalam RKPK dan APBK tahun 2021.
2. Terdapat 209 program yang terdapat dalam RKPK dan APBD tahun 2021 yang terdapat
dalam perencanaan RPJMK tahun 2021. Konsistensi dokumen RPJMK terhadap RKPK
dan APBK mencapai 100 persen, hal merupakan salah satu manfaat dari diterapkannya
aplikasi SIPD dalam perencanaan pembangunan.
3. Hampir semua kinerja program rutin yang capaiannya melebihi target yang ditentukan
dipengaruhi oleh rendahnya target yang ditetapkan. Penerapan indikator baru pada RPJMK
perubahan yang tidak memiliki data capaian awal, sehingga penetapan target masih
berdasarkan perkiraan bukan data.
4. Hampir semua Perangkat Daerah belum mampu untuk memahami prinsip pencapaian
target indikator outcome maupun impact.
5. Beberapa program yang gagal tercapai diakibatkan dampak kebijakan dan regulasi yang
ditetapkan.

2.2.5. Evaluasi Pelaksanaan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021
Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun dalam rangka melaporkan perkembangan
penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan wajib pemerintah. Hal ini sesuai
dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 12
ayat (1) yang menyebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat dan sosial.
Keberhasilan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bireuen harus
memerlukan dukungan dan perhatian dari semua pihak, sehingga diharapkan target Standar
Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas
waktu yang telah ditetapkan pada masing-masing kementerian. Dalam upaya tersebut telah
dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan melalui dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bireuen serta dokumen Rencana Strategis perangkat
daerah pengampu SPM. Permasalahan yang muncul dalam penerapan dan pencapaian standar
pelayanan minimal di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:
1. Masih kurangnya pemahaman perangkat daerah terhadap Standar Pelayanan Minimal. Hal
ini berimbas pada tidak sepenuhnya program dan kegiatan dalam rangkat pencapaian SPM
dapat termuat dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah;
2. Penerapan SPM perlu didukung oleh Pemerintah Daerah baik dari sisi kebijakan
(regulasi/peraturan) dan dukungan anggaran terutama untuk koordinasi dan pelaporan
(penyediaan data);

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 175


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3. Ketersediaan data belum optimal yang dipengaruhi oleh kesulitan mendapatkan
data/laporan SPM dari perangkat daerah terkait. Akibatnya terjadi keterlambatan dalam
analisis data dan pelaporan tidak tepat waktu sesuai yang diharapkan.

1. Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan


Standar Pelayanan Minimal untuk bidang pendidikan, peraturan yang dijadikan pedoman
penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal adalah Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota. Menurut Permendiknas No. 15 tahun 2010 terdapat 27 standar/Indikator yang
menjadi patokan pelayanan yang harus dilaksanakan dalam memberi pelayanan pemdidikan
kepada masyarakat. Dimana dari 27 indikator tersebut yang menjadi tanggung jawab
pemerintah dalam pencapaian SPM adalah sebanyak 14 indikator dan sisanya 13 indikator
menjadi tanggungjawab satuan pendidikan masing-masing.
Pemerintah Kabupaten Bireuen mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2014
tentang Pelaksanaan dan Penetapan Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal di
Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu dalam merencanakan percepatan penerapan pelayanan
minimal pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bireuen selalu berpedoman pada peraturan-peraturan tersebut. Baik dalam
penyusunan maupun dalam pelaksanaan program pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen.
Dalam melakukan pengukuran pencapaian SPM tersebut, Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bireuen menggunakan aplikasi e-Pemantauan dan Evaluasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar untuk penentuan SPM. Berbagai data dasar yang
terdapat ditingkat satuan pendidikan diinput ke dalam aplikasi ini. Setelah data-data yang terkait
indikator SPM tersebut diinput, diolah serta dinterpretasikan (ditafsirkan), maka akan dapat
diperoleh hasil tingkat pencapaian SPM, khususnya yang terkait dengan 14 indikator yang
menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten dan 13 indikator yang menjadi tanggung jawab
tingkat satuan pendidikan.
Tabel 2.119
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Dasar
Kabupaten Bireuen Tahun 2021
Jenis Pelayanan Target Nilai
No Indikator Pencapaian Capaian
Dasar Capaian
(%)
1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang
100% 85%
berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs)
2 Pendidikan Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum
Kesetaraan menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah 100% 6,30%
yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraa
3 Pendidikan Anak Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang
100% 50,28%
Usia Dini berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 176


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2. Capaian SPM Bidang Kesehatan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan merupakan ketentuan mengenai
jenis dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berhak di terima setiap warga masyarakat di
Kabupaten Bireuen secara minimal. SPM merupakan hal minimal yang harus di laksanakan
oleh Pemda untuk warganya serta merupakan tolak ukur kinerja pelayanan yang
diselenggarakan di Kabupaten Bireuen. SPM bidang kesehatan diharapkan pelayanan
kesehatan yang paling mendasar dan esensial dapat dipenuhi, maka target SPM adalah 100
persen setiap tahunnya.
Jenis layanan kesehatan yang termasuk ke dalam SPM bidang kesehatan yaitu
1. Pelayanan Kesehatan ibu Hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan Kesehatan pendertita Hipertensi
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
10. Pelayanan kesehatan orang orang dengan gangguan jiwa berat
11. Pelayanan Kesehatan orang dengan TB
12. Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Kabupaten Bireuen tahun 2021 memiliki 20 unit Puskesmas yang merupakan fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama, upaya
pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang
setinggi tingginya di wilayah Kabupaten Bireuen.

Tabel 2.120
Capaian SPM Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen
SPM Bidang Kesehata n
Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Nilai
Indikator Capaian
Klien Klien
(%)
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
8.936 9.570 107,09
Hamil layananKesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Jumlah ibu bersalin yangmendapatan
2 Bersalin layanan kesehatan 8.530 8.546 100
3 Pelayanan Kesehatan Bayi Jumlah bayi baru lahir yang
8.124 7.779 96
Baru Lahir mendapatkan layanan kesehatan
4 Pelayanan Kesehatan Jumlah Balita yang mendapatkan
39.692 30.410 77
Balita layanan Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 177


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
SPM Bidang Kesehata n
Jenis Pelayanan Dasar Target Realisasi Nilai
Indikator Capaian
Klien Klien
(%)
Jumlah warga segara usiapendidikan
Pelayanan Kesehatan pada
5 dasar yang mendapatkan layanan
Usia Pendidikan Dasar 50.598 39247 7,56
kesehatan
6 Pelayanan Kesehatan pada Jumlah warga negara usia produktif
278.659 108.291 38,86
Usia Produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan
7 Pelayanan Kesehatan pada Jumlah warga segara usialanjut yang
63.918 54954 86
Usia Lanjut; mendapatkan layanan kesehatan
8 Pelayan Kesehatan Jumlah warga negara penderita
Menderita Hipertensi hipertensi yang mendapatkan layanan 95.663 21.958 23
kesehatan
9 PelayananKesehatan Jumlah warga negara penderita
Menderita diabetesmellitus yang mendapatkan 13.061 11,218 85.9
Diabetesmellitus layanan Kesehatan
10 Pelayanan Kesehatan Jumlah Warga negara dengan
orang dengan gangguan gangguan jiwa berat yangterlayan 2.139 1267 59,23
jiwa berat Kesehatan
11 Pelayanan Kesehatan orang Jumlah warga negara terduga
terduga Tuberkulosis Tuberculosis yang mendapatkan 7.634 739 9,68
layanan kesehatan
12 Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara dengan resiko
orang dengan resiko terinfeksi vvirus yang melemahkan
terinfeksi virus yang daya tahan tubuhmanusia (Human
20.016 12 0,05
melemahkan daya tahan Immunodeficiency Virus) yang
tubuh manusia (Human mendapatkan layanan Kesehatan
Immunodeficiency virus)

3. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah ketentuan
tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang
merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Tujuan
nya adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang terhadap target nasional dan mengetahui kendala atau
permasalahan yang dihadapi OPD penanggung jawab SPM.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum mencakup SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/ 2018. Jenis
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 4 ayat (2) huruf a pada SPM Pekerjaan
Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas: Pemenuhan kebutuhan pokok air
minum sehari- hari dan Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 178


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 2.121
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2021
Jenis Pelayanan Target Realisasi
No Indikator Pencapaian Ket
Dasar (%) (%)
1. Penyediaan Jumlah Warga Negara 100 86,70 Baru 94.700 kepala
Kebutuhan air yang memperoleh keluarga (KK) yang telah
minum sehari – kebutuhan pokok air memiliki sarana air minum
hari minum sehari – hari dari total 109.228 KK
2. Penyediaan Jumlah Warga Negara 100 87,13 Baru 95.170 kepala
Pelayanan yang memperoleh keluarga (KK) yang telah
Pengelolaan Air layanan Pengelolaan air memiliki jamban dari total
Limbah Domestik Limbah Domestik 109.228 KK

4. Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat


Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan
Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal ini
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/
2018. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Pasal 9 ayat (2) huruf a pada SPM
Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.122
Realisasi pencapaian standar pelayanan minimal (SPM)
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021
SPM Bidang Perumah an Rakyat
Batas
Jenis Pelayanan Nilai
No Target Realisasi Waktu
Dasar Indikator Capaian Capaian
Klien Klien
(%)
1. Penyediaan dan Jumlah warga negara
rehabilitas rumah yang korban bencana yang
15 Unit 14 Unit 93,33 2021
layak huni bagi korban memperoleh rumah layak
bencana kab/kota huni
2. Fasilitasi penyediaan Jumlah Warga Negara yang
rumah yang layak huni terkena relokasi akibat
bagi masyarakat yang program pemerintah daerah
100% - - 2021
terkena relokasi kab/kota yang memperoleh
program pemerintahan fasilitasi penyediaan rumah
daerah kab/kota yang kayak huni

5. Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan


Masyarakat
Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu
pelayanan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam menjamin

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 179


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang
berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah.
Tabel 2.123
Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Target Realisasi
No Jenis Pelayanan Dasar
(%) (%)
1 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam 100 99.63
2 Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100 99.94
3 Pengawasan Tempat Wisata yang Islami 100 99.99
4 Pelaksanaan Eksekusi Bagi Pelanggar Qanun 100 99.99
5 Penyelesaian Kasus-kasus bagi Pelanggar Qanun 100 99.99
6 Pembinaan dan Koordinasi wilayatul Hisbah 100 99.27

6. Capaian SPM Bidang Sosial


Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Sosial bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah
sebagai berikut.
1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.124
Capaian SPM bidang Urusan Sosial Tahun 2021
Capaian Kabupaten (%) Penjelasan Terhadap Realisasi
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Penerapan SPM
1 Persentase (%) Banyak penyandang disabilitas yang
Penyandang Disabilitas masih memerlukan program
Terlantar yang terpenuhi perlindungan kebutuhan dasar
kebutuhan dasarnya di 4.576 149 3,26 berdasarkan data yang ada. Hal ini
luar panti kurang memadai dalam hal pendanaan
dan berdampak pada pelayanan bagi
disabilitas.
2 Persentase (%) anak Minimnya alokasi anggaran bagi anak
terlantar yang terpenuhi terlantar melalui APBK
83.652 22 0,03
kebutuhan dasarnya di
luar panti
3 Persentase (%) lanjut Minimnya alokasi anggaran lanjut Usia
usia terlantar yang terlantar melalui APBK
25.997 301 1,16
terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 180


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Capaian Kabupaten (%) Penjelasan Terhadap Realisasi
No Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Penerapan SPM
4 Persentase (%)
Gelandangan dan
pengemis yang terpenuhi
23 23 100
kebutuhan dasarnya di
luar panti
5 Persentase (%) Korban Belum maksimal Penanganan Korban
Bencana Alam dan Bencana Karena Luasnya areal yang
Sosial yang terpenuhi Berdampak Bencana
kebutuhan dasarnya 60 27,50 16,50
pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/ kota
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Tahun 2022

2.3 Evaluasi Hasil Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs


Evaluasi TPB/SDGs dilaksanakan terhadap 4 (empat) pilar yang telah menjadi target
penilaian capaian indikator pencapaian TPB/SDGs. Evaluasi dilakukan terhadap
program/kegiatan dari OPD yang telah dituangkan dalam Renstra dan RKPK dan telah
diterapkan dalam matriks pelaksanaan TPB/SDGs. Pada tahun 2021 ini evaluasi lebih
ditekankan kepada realisasi fisik dan keuangan dari OPD terkait pelaksanaan program/kegiatan
dikarenakan terjadi review RPJM sehingga capaian target dari indikator juga ikut berubah.
Pencapaian hasil pelaksanaan awal TPB sesuai metadata dibagi menjadi 4 (empat) pilar
yang akan di evaluasi yaitu :
❖ Pilar Pembangunan Sosial, mencakup di dalamnya
Goals 1 : Menghapus Kemiskinan
Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori per
kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Persentase kemiskinan Kabupaten
Bireuen tahun 2017 mencapai 15,87 persen terjadi penurunan pada tahun 2021 sebesar 2,62
persen yaitu 13,25 persen. Namun masih lebih rendah dari capaian tahun 2020 sebesar 13,06
persen
Goals 2 : Menghapus Kelaparan
Berkaitan dengan pencapaian goals penghapusan kelaparan, tentang kecukupan pangan
dan gizi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berimbas pada pemenuhan
kebutuhan dasar hidup masyarakat, seperti kualitas pendidikan dan perekonomian. Dalam hal
pemenuhan indikator ini terdapat pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, diantaranya program peningkatan ketahanan
pangan dan beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Program pengelolaan perikanan budidaya, program pengembangan budidaya perikanan
dan program pengembangan perikanan tangkap merupakan pemenuhan indikator TPB
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 181
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pencapaian goals penghapusan kelaparan. Budidaya Perikanan ikan air tawar/tambak
merupakan usaha rumah tangga, yaitu rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya
ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.

Goals 3 : Kesehatan dan Kesejahteraan


Pemberian makanan yang bergizi sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup,
kecerdasan dan tingkat kesehatan menjadi lebih baik. Gizi buruk pada ibu hamil menyebabkan
bayi lahir dengan berat badan rendah dan juga bisa menyebabkan stunting, yaitu tinggi badan
rendah dibandingkan dengan usia anak. Kondisi anak dengan gizi buruk di Kabupaten Bireuen
masih tergolong tinggi, umumnya terjadi di daerah pelosok. Anak dengan kondisi stunting turun
pada tahun 2021 mencapai 24,4 persen dibandingkan dengan kondisi stunting pada tahun 2017
sebesar 41 persen, menurut data RISKESDAS dan SGGI. Namun angka ini masih belum
mencapai target nasional 14 persen pada 2024.
a. Angka Kematian Ibu (AKI)
Merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI
adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas atau pengelolaannya
tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau terjatuh disetiap 100.000 kelahiran
hidup. Indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, dikarenakan
sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan baik dari sisi aksebilitas maupun
kualitas. AkI di Bireuen pada tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan berjumlah
129/100.000 kelahiran hidup dibandingkan tahun 2017 berjumlah 113/100.000 kelahiran hidup.
Rendahnya kesadaran masyarakat tentang kesehatan ibu hamil menjadi faktor penyebab
angka kematian ibu, meskipun masih banyak faktor yang harus di perhatikan untuk menangani
masalah ini, persoalan kematian yang sering terjadi selama ini diantarnya perdarahan,
keracunan kehamilan yang disertai kejang-kejang, aborsi, dan infeksi. Ada beberapa
kemungkinan factor lain yang menyebabkan secara tidak langsung diantaranya, pemberdayaan
perempuan yang tidak baik, latar belakang pendidikan, serta sosial ekonomi keluarga dan
lingkungan masyarakat
b. Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian Bayi (AKB) merujuk pada jumlah bayi yang meninggal pada fase antara
kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. AKB di
Kabupaten Bireuen tertinggi ditahun 2021 dibandingkan tahun tahun sebelumnya yaitu 13/1000
kelahiran hidup. Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan angka kematian bayi
tersebut, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. AKB sangat sensitif
terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain itu perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin
dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui perbaikan gizi
yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit sehingga dapat meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat Bireuen. Salah satu faktor penyebab adanya kasus kematian bayi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 182


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
di Kabupaten Bireuen adalah adanya ibu risiko tinggi pada saat menjalani proses persalinan.
Salah satu upaya yang terus dilakukan pemerintah dalam hal tersebut adalah menciptakan
kesadaran para pelaku kesehatan, petugas puskesmas dan posyandu aspek positif pentingnya
pengaduan masyarakakat dalam upaya memperbaiki pelayanan yang selama ini telah diberikan.
disisi lain angka kehamilan selama tahun 2021 dan masa pandemi Covid-19 mengalami
kenaikan. Kenaikan terebut karena masayakat banyak beraktifitas di rumah.

Goals 4 : Pendidikan Berkualitas


Goals TPB tentang pendidikan diimplikasikan pada program/kegiatan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan dengan harapan pencapaian APK dan APM dapat mencapai target. Indikator
keberhasilan di bidang pendidikan dapat dilihat dari data APK dan APM yang mengalami
perubahan dari tahun ke tahun.
a. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Perbandingan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu terhadap kelompok usia
yang sesuai dengan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA atau yang sederajat lainnya. Nilai APK
yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin banyak anak pada usia jenjang sekolah
tertentu yang bersekolah. Nilai APK tingkat SD di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yaitu 105,79
terjadi penurunan dibandingkan pada tahun 2017 yaitu 110,78, di sebabkan ada anak putus
sekolah. Nilai APK tingkat SMP pada 2021 yaitu 91,98 terjadi penurunan dibandingkan pada
tahun 2017 yaitu 105,75, karena banyak yang sudah mulai melirik sekolah pesantren. Untuk
nilai APK tingkat SMA di Kabupaten Bireuen tahun 2021 yaitu 96,71 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2017 yaitu 80,77 karena masyarakat sudah mengerti pentingnya sekolah.
b. Angka Partisipasi Murni (APM)
APM dapat mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu dilihat dari persentase
jumlah semua anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia
sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan
tertentu tanpa melihat berapa usianya.
APM Kabupaten Bireuen jenjang pendidikan usia 16 – 18 tahun atau jenjang
SMA/sederajat tahun 2021 APM sedikit terjadi peningkatan menjadi 72,48 persen
dibandingkan tahun 2017 masih 69,58 persen. APM untuk tingkat SMP/sederajat terjadi
penurunan di tahun 2021 sebesar 83,48 persen dibandingkan pada tahun 2017 dengan
pencapaian 86,14 persen. Terjadi peningkatan untuk nilai APM tingkat SD/MI 96,77 persen,
tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 dengan capaian 98,62 persen. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan
menyekolahkan anak tepat waktu serta tercapainya kemajuan terutama dalam hal pemerataan
akses terhadap pendidikan menengah. Hal ini terlihat dari indikator Angka Partisipasi Murni
(APM) dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 183


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Goals 5 : Kesetaraan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan kesenjangan
pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Komponen IPG adalah
sama dengan IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama
Sekolah, dan Pengeluaran per Kapita.
Indikator lain tentang gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator ini
menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi
dan politik. IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan
ekonomi dan politik. IDG menitik beratkan pada partisipasi, dengan cara mengukur
ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.
Dari data dapat dilihat bahwa jumlah mahasiswi lebih dominan dibandingkan dengan
mahasiswa setiap tahunnya. Data tahun 2017 sangat jauh perbandingannnya lebih dari tiga kali
jumlah mahasiswi dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar. Salah satu faktor
penyebabnya adalah laki-laki sebagai tulang punggung keluarga dan mencari nafkah.
Indeks Pembangunan Gender tahun 2021 mencapai 94,93 turun dibandingkan tahun 2017
sebesar 95,15. Sedangkan IDG tahun 2021 mencapai 58,06 meningkat dibandingkan tahun
2017 sebesar 53,02.
Program dan kegiatan yang berkaitan dengan indikator SDGs tentang perempuan dan
anak, selain berkaitan dengan jumlah pasangan usia subur dan KB aktif juga berkaitan dengan
keselamatan dari tindak kekerasan. Data tindak kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat di
BPS Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 dan 2021 meningkatnya angka kekerasan terhadap
perempuan dan anak dari angka 62 di tahun 2017 mencapai angka 77 di tahun 2019

❖ Pilar Pembangunan Ekonomi, meliputi :


Keterbukaan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat
kemampuan suatu daerah dalam mengakses pencapaian ekspor dan impor yang dapat
merangsang pertumbuhan ekonomi. Setiap tahunnya Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bireuen selama ini terus mengalami peningkatan, walaupun masih di bawah angka
pertumbuhan ekonomi Aceh atau nasional. Pertumbuhan ekonomi terus meningkat dari tahun
ke tahun . Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 persen pada tahun 2017, terus meningkat naik
sampai pada tahun 2019 menjadi 5 persen, kemudian sempat turun drastis pada tahun 2020
akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,13 persen.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dilihat dari nilai Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) perhitungan dilakukan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar
Harga Konstan (ADHK). Distribusi persentase perkembangan pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Bireuen merupakan distribusi persentase PDRB menurut beberapa sektor lapangan
usaha. Secara langsung pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana
penduduk miskin bekerja yaitu sektor padat karya. Pencapaian TPB yang telah dilaksanakan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 184


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen pada bidang pembangunan ekonomi masyarakat miskin
diantaranya adalah bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP), bantuan Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) dan lainnya.
Sektor usaha yang penyumbang persentase PDRB melalui ADHK terbesar adalah dari
sektor usaha bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sedikit meningkat yaitu 33,62 di tahun
2021 dibandingkan pada tahun 2017 yang mencapai 33,58 persen diikuti oleh perdagangan
besar dan eceran sebesar 22,18 persen pada tahun 2017. Dan turun menjadi 21,56 persen di
tahun 2021. Penyumbang persentase terkecil adalah dari sektor pengadaan air, pengelolaan
sampah, limbah dan daur ulang yaitu sebesar 0,06 persen pada tahun 2017 dan tahun 2021.
Pilar pembangunan ekonomi ini meliputi indikator-indikator yang tertuang dalam
program dan kegiatan pada beberapa OPD seperti terdapat dalam matrik monitoring dan
evaluasi. Berkaitan dengan indikator tentang tenaga kerja data yang ada pada OPD Dinas
Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Bireuen.

Goals 7 : Energi Bersih dan Terjangkau


Meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada akses penggunaan energi
listrik, salah satu indikatornya adalah angka penjualan listrik perbulan terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya. Perluasan pertumbuhan energi listrik untuk 2021 dengan daya
terpasang mencapai 666.411.455 KW. Produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN pada tahun
2021 tercatat 327.242.276 KW. Listrik yang terjual 273.168.554 KWh.

Goals 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi


Jumlah pencari kerja yang terdaftar ini dapat menjadi satu indikasi bahwa angka
pengangguran terbuka masih cukup tinggi di Kabupaten Bireuen, dimana lapangan kerja/usaha
masih sangat terbatas dan jumlah tenaga kerja yang terserap juga masih sedikit. Jumlah pencari
kerja pada akhir tahun 2021 yang belum ditempatkan sebanyak 4.934 orang dimana pencari
kerja laki-laki 2.663 orang dan pencari kerja perempuan 2.271 orang.
PDRB ADHK per kapita pada tahun 2021 meiningkat menjadi 23,590 juta rupiah
dibandingkan tahun 2017 sebesar 20,294 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB ADHK per kapita
sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -2,73 persen.

Goals 9 : Infrastruktur Tangguh, Industri Inklusi dan Inovatif


Pertumbuhan ekonomi didukung dengan pembangunan infrastruktur yang baik seperti
pembangunan jalan, irigasi dan pasar. Salah satu indikator SDGs yaitu infrastruktur tangguh,
industri inklusi dan inovatif, adalah mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal,
berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau
dan merata bagi semua, yaitu pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandara dan jalan
kereta api. Panjang jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bireuen tahun 2021 mencapai 1.207,67
Km, dimana seluruhnya berada di bawah wewenang pemerintah kabupaten.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 185
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dampak negatif dari pembangunan dan pertumbuhan penduduk berpengaruh pada
perusakan lingkungan. Pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, serta
struktur tanah juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Dimana rencana tata ruang adalah
rencana pola ruang wilayah yang didistribusikan peruntukannya rencana ruang sebagai fungsi
lindung dan rencana untuk ruang sebagai fungsi budidaya.

❖ Pilar Pembangunan Lingkungan meliputi :


Goals 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak
Berdasarkan data dari profil Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen terdapat beberapa
sistem penyediaan air minum oleh rumah tangga di Kabupaten Bireuen, yaitu; air kemasan,
ledeng sampai rumah, ledeng eceran, pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air
terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, dan air hujan. Saat ini konsumsi air minum
masyarakat mulai sedikit beralih ke air kemasan, baik itu air kemasan dari perusahaan besar
maupun berasal dari depot air minum isi ulang yang makin menjamur di Kabupaten Bireuen.
Hanya saja air kemasan maupun isi ulang ini dikategorikan sebagai sumber air minum yang
tidak layak karena harga persatuannya lebih mahal dalam penyediaannya.
Cakupan air minum layak dilihat dari persentase penduduk yang memiliki akses air
minum layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat. Pada tahun 2017 hanya sebesar 24,5
persen meningkat menjadi 86,70 persen pada tahun 2021, namun angka ini lebih rendah dari
tahun 2020 tahun 2020 (92,59 persen).
Penduduk yang memiliki akses sanitasi layak di Kabupaten Bireuen terus meningkat dari
tahun 2017-2021. Pada tahun 2017 sebesar 59,66 persen, kemudian meningkat pada tahun 2021
menjadi 87,13 persen.

Goals 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan


Jumlah penduduk dan pertumbuhan permukiman perumahan mengakibatkan jumlah
sampah yang dihasilkan juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah tangga di Kabupaten
Bireuen tahun 2019 menurut data statistik berjumlah 108.833 rumah tangga. Sampah rumah
tangga dan pasar yang terangkut melalui armada sampah per hari dari 17 kecamatan pada tahun
2021 sebanyak 146 m³ per hari. dengan armada pengangkut sampah berupa mobil sampah 22
unit dan gerobak pengangkut sampah 4 unit.
Akibat lingkungan alam yang terus dimanfaatkan tanpa mempertimbangkan efek buruk
bagi kelestarian sumber daya alam, berdampak kepada bencana yang dirasakan langsung oleh
manusia. Musibah banjir dan tanah longsor kerap terjadi setiap tahunnya terutama pada musin
penghujan, atau akibat intensitas curah hujan tinggi, rata-rata curah hujan tahun 2021 sebanyak
140,66 mm/bulan.

Goals 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab


Pada sektor lain yang ikut meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bireuen
adalah sektor perdagangan yang merupakan salah satu dari lima sektor utama pendukung
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 186
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
perekonomian. Salah satu faktor penunjang meningkatnya pertumbuhan ekonomi diantaranya
adalah makin berkembangnya sarana perdagangan menurut jenisnya dan program dukungan
untuk UKM dan koperasi mengalami peningkatan setiap tahun
Sarana perdagangan pasar/ market setiap tahunnya mengalami peningkatan dari tahun
2017 berjumlah 52 sampai dengan tahun 2021 yaitu berjumlah 59. Untuk toko/store juga
mengalami peningkatan dari 1.700 ditahun 2019 meningkat menjadi 1939 pada tahun 2021.
Sarana kios juga mengalami peningkatan selama 5 tahun dari 2.850 pada tahun 2017 menjai
3.137 pada tahun 2021. Sementara itu untuk sarana warung di tahun 2015 berjumlah 510 dan
terjadi peningkatan di tahun 2021 menjadi 630.
Perkembangan usaha dagang baik kecil, menengah dan besar ini menunjukkan bahwa
program pemberdayaan ekonomi masyarakat baik yang disalurkan melalui anggaran APBK
maupun angggaran ADG telah dapat dirasakan efeknya oleh masyarakat.

Goals 13 : Perubahan Iklim dan Pengurangan Resiko Bencana


Dampak bencana lainnya adalah luapan air sungai yang terjadi karena Daerah Aliran
Sungai (DAS) sudah semakin mengecil, akibat areal DAS telah dimanfaatkan untuk
perkebunan dan pembangunan, juga kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga sumber
mata air. Pemanfaatan lahan juga tidak sesuai dengan yang sudah di desain dalam RTRW
seperti harapan pemerintah daerah Kabupaten Bireuen. Bencana yang juga sering terjadi adalah
kebakaran hutan dan tempat tinggal. Penanganan bencana menjadi tanggungjawab Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten
Bireuen. Jumlah kejadian Bencana Alam pada tahun 2021 sebanyak 149 kali, terdiri dari
kebakaran, longsor, banjir, angin puting beliung dan pencarian orang hilang.

Goals 14 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Laut


Program pengelolaan perikanan budidaya, program pengembangan budidaya perikanan
dan program pengembangan perikanan tangkap merupakan pemenuhan indikator TPB
pencapaian goals penghapusan kelaparan. Budidaya Perikanan ikan air tawar/tambak
merupakan usaha rumah tangga, yaitu rumah tangga yang melakukan kegiatan budidaya
ikan/binatang air lainnya/tanaman air dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual.
Luas areal tambak dari tahun 2017 sampai 2021 tidak menunjukkan tren peningkatan,
pada tahun 2017 luas areal tambak 4.945 Ha tidak berubah hingga tahun 2021 . Untuk Petani
Tambak terjadi peningkatan dari tahun 2017 berjumlah 4.665 orang menjadi 4.861 orang pada
tahun 2021.
Meningkatnya hasil produksi perikanan budidaya merupakan efek dari semakin tingginya
permintaan masyarakat terhadap ikan air tawar/tambak. Selain untuk di konsumsi juga untuk
diolah menjadi hasil industri rumahan. Disamping itu permintaan pasar di luar daerah terhadap
ikan tawar/tambak juga terus mengalami peningkatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 187


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Goals 15 : Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
Berkaitan dengan pencapaian goals penghapusan kelaparan, tentang kecukupan pangan
dan gizi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat yang berimbas pada pemenuhan
kebutuhan dasar hidup masyarakat, seperti kualitas pendidikan dan perekonomian. Dalam hal
pemenuhan indikator ini terdapat pada program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, diantanya program peningkatan ketahanan
pangan dan beberapa kegiatan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat.
Hasil produksi tanam padi dan palawija di Kabupaten Bireuen dari tahun 2017 sampai
2021, ada yang terjadi tren penurunan dan ada yang terjadi tren peningkatan. luas tanam padi
43.646 hektar pada tahun 2017, kemudian turun menjadi seluas 46.193 hektar. Pada tahun 2018
menurun menjadi 38.837 hektar di tahun 2019, kemudian menurun menjadi 26.224 hektar pada
tahun 2021 . Untuk luas tanam kedelai terjadi penurunan dari tahun 2017 berada di 111.2 hektar,
menjadi 210.00 Hektar di tahun 2019 dan sedikit meningkat pada tahun 2021 menjadi 266
hektar. Tanaman jagung 2.558 pada tahun 2017, sedikit meningkat menjadi 3.534 Hektar di
tahun 2018 dan meningkat menjadi 11.742,90 hektar ditahun 2019. Pada tahun 2021 turun
menjadi 8.117,5 hektar.

❖ Pilar Pembangunan Tata Kelola dan hukum


Goals 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh
Produk hukum berkaitan dengan legalitas status penduduk lain yang telah dilaksanakan
adalah pemberian akte kelahiran dan akte kematian sebagai bukti status kependudukan bagi
masyarakat. Akte tersebut dapat digunakan untuk pendataan penduduk dalam hal program
penanganan kemiskinan. Penduduk miskin akan diberikan beberapa bantuan baik dari
pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Pemberian akte pada tahun 2021 yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa akte kelahiran sebanyak
45.000 KTP, KIA sebanyak 27.442 lembar, 30.029 lembar KK dan 7.608 SKPWNI.

Goals 17 : Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan


Dalam beberapa tahun ini pemerintah Kabupaten Bireuen ada bekerjasama dengan
beberapa lembaga yang ada diantaranya adalah :
1. KOMPAK,
Merupakan program kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia yang mendukung upaya
pemerintah Indonesia untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan dasar
dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan, dan memfasilitasi pemerintah
Kabupaten Bireuen dengan pemerintahan Pusat.
2. Pendamping Desa
Merupakan sebuah jabatan di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang Desa, yang
bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah desa yang membantu
pemerintahan desa dalam menjalankan proses pemerintahan desa.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 188
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3. CSR adalah kepanjangan dari Corporate Social Responsibility.
Keberadaan CSR bukan lagi mencari keuntungan, tetapi diharapkan dapat memberi dampak
tertentu.Dalam sebuah perusahaan, CSR adalah bagian dari tanggung jawab sosialnya
terhadap lingkungan yang dapat memberikan banyak manfaat. Paling utama untuk
hubungan masyarakat, pelanggan, dan pemangku kepentingan.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah


Berdasarkan kondisi Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diuraikan, maka masih
terdapat persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan. Permasalahan
pembangunan daerah tersebut tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional,
seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran
global dan nasional. Tiap aspek di dalam tata kehidupan nasional maupun skala daerah relatif
berubah menurut waktu, ruang dan lingkungan terutama pada aspek-aspek dinamis.
Respon yang efektif terhadap dinamika perubahan terutama untuk menghadapi tantangan
potensial dan menangkap peluang sangat penting agar cita-cita dan harapan bersama untuk
mewujudkan masa depan lebih baik bagi Kabupaten Bireuen kedepannya. Tantangan dan
ancaman sebagai permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada umumnya
timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,
peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.
Sedangkan Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis
adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.4.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran


pembangunan daerah
Selanjutnya berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-
masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para
pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, maka diketahui permasalahan
utama Kabupaten Bireuen yakni “Belum optimalnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Bireuen”. masalah utama tersebut dirumuskan menjadi 14 (empat belas) isu strategis
pembangunan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

A. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat


Pembangunan pada tahun 2023 masih akan dihadapkan pada tantangan yang berat dengan
adanya pandemi Covid 19 yang berdampak pada fluktuasinya pertumbuhan ekonomi,
pengangguran terbuka dan angka kemiskinan. Sejak tahun 2020, Pemerintah Kabupaten

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 189


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Bireuen telah melakukan berbagai upaya untuk pengendalian Covid 19 melalui kebijakan
pembatasan sosial, penguatan sistem testing-tracing-treatment dan pemberian stimulus bagi
masyarakat terkena dampak. Untuk mencapai kondisi herd immunity, pada tahun 2021 telah
dimulai pemberian vaksin secara bertahap.
Berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif,
termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi
Covid 19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional
dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan upaya pemerintah untuk menjamin
akses dan suplai pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk mendorong peningkatan peran
serta masyarakat dalam penerapan pola hidup sehat.
Cakupan vaksinasi yang rendah masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh
Kabupaten Bireuen, baik vaksinasi Covid 19 maupun cakupan imunisasi dasar pada anak.
Pemerintah Kabupaten Bireuen telah memulai program vaksinasi Covid 19 sejak Februari
2021. Dinas Kesehatan menghitung waktu yang diperlukan sekitar 20 bulan untuk
memvaksinasi target sasaran sebanyak 332.996 orang.
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses vaksinasi
yaitu ketersedian dan permintaan vaksin, distribusi yang memadai, kapasitas rantai dingin (cold
chain equipment) untuk penyimpanan vaksin, adanya tenaga vaksinator yang dipersiapkan
dengan matang, kesiapan masyarakat dan komunikasi resiko menjadi aspek penting pada
kelancaran proses vaksinasi.
Selain isu Covid 19, percepatan penurunan stunting masih menjadi isu prioritas bidang
kesehatan di Kabupaten Bireuen. Dimana percepatan penurunan stunting merupakan upaya
pemerintah Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas,
dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya penurunan stunting
tidak semata tugas sektor kesehatan karena penyebabnya yang multidimensi, tetapi harus
melalui aksi multisektoral. Intervensi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan, sementara
intervensi sensitif dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan melalui koordinasi, sinergi,
dan sinkronisasi untuk dapat memenuhi target pemerintah dalam upaya menurunkan prevalensi
stunting 14 persen di tahun 2024. Selanjutnya target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030,
permasalahan di bidang kesehatan terkait dengan kesehatan ibu dan anak, ini ditunjukkan
dengan masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),
dan terus berfluktuatif selama beberapa dekade terakhir.

B. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan


Persentase penduduk miskin di Kabupaten Bireun mengalami fluktuasi dari tahun ke
tahun hingga tahun 2020 mencapai angka 13,06 persen, namun pada tahun 2021 kembali
meningkat menjadi 13,25 persen. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya jumlah
penduduk miskin baru di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data BPS tahun 2021 tercatat 63.020

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 190


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
jumlah penduduk miskin yang disebabkan dari jumlah penduduk yang masuk kategori rentan
miskin semakin meningkat. Penduduk yang berhasil keluar dari kemiskinan masuk ke dalam
kategori rentan dan sewaktu-waktu dapat kembali jatuh miskin saat terjadi guncangan, selain
itu jumlah penduduk yang tidak miskin dan masuk ke dalam kategori rentan semakin meningkat
dikarenakan beberapa faktor seperti ekonomi dan sosial.
Percepatan penanganan kemiskinan harus dilaksanakan secara terintegrasi melalui
kolaborasi intervensi semua pihak. Pada dasarnya upaya penanggulangan angka kemiskinan
dapat difokuskan pada upaya untuk meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban
masyarakat. Diharapkan pemerintah daerah dapat memastikan intervensi di berbagai sektor
terus dilaksanakan terutama di sektor pendidikan, kesehatan dan air bersih serta ekonomi
produktif masyarakat dengan mempertajam basis data untuk ketepatan target dalam
meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.

C. Peningkatan ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Permasalahan ketentraman dan ketertiban pada saat ini maupun pada waktu yang akan
datang menjadi permasalahan penting bagi Kabupaten Bireuen. Hal ini sejalan dengan dinamika
yang berkembang bersamaan dengan transformasi masyarakat menuju masyarakat yang
demokratis. Kondisi yang tentram dan tertib menjadi salah satu prasyarat utama bagi
kelangsungan pembangunan.
Disamping itu meningkatnya angka kemiskinan kehidupan sebagai akibat pandemi
Covid-19 yang menyebabkan masyarakat dihadapkan dengan semakin sulitnya mendapatkan
pekerjaan dirasakan sebagai tekanan ekonomi yang berat. Ketidakmampuan mereka untuk
menyesuaikan diri karena rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki,
mengakibatkan tersingkirnya mereka dari sektor-sektor ketenagakerjaan formal maupun
informal ke kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diterima secara sosial. Tindak kriminal yang
semakin meningkat seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan
pencurian dengan kekerasan meningkat. Begitu juga dengan kasus ketentraman dan ketertiban
umum lainnya, seperti kasus pelanggaran syariat islam.
Untuk menangani permasalahan diatas, perlu dipersiapkan secara bersama kesiagaan dan
kemampuan berbagai pihak terutama Satpol PP dan WH, karena dari berbagai permasalahan
ketenteraman dan ketertiban umum umumnya adalah pelanggaran perda dan qanun syariat
islam, kondisi tahun 2021 jumlah personel Satpol PP dan WH berkurang (176 orang)
dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan deteksi dini konflik juga diharapkan dapat
mengurangi kasus konflik yang mungkin terjadi.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menjadi salah satu daerah yang tidak melaksanakan
pemilihan kepala daerah tahun 2022, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bireuen harus
mulai menjalankan penyusunan tahapan-tahapan bagi terselenggaranya Pemilu 2024.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 191


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pemilu 2024 menjadi hal yang bersifat mendasar agar persoalan yang timbul dari
kompleksitas penyelenggaraannya di lapangan dapat dikendalikan dan diatasi. Antisipasi
terhadap konsekuensi dari setiap persoalan di lapangan menjadi bagian tidak terpisahkan dari
pelaksanaan Pemilu 2024 yang dapat dianggap sebagai momentum bagi transisi generasi
kepemimpinan nasional. Pentingnya posisi strategis pelaksanaan Pemilu 2024 harus
menyadarkan semua pihak terkait dukungan agar pemetaan persoalan di setiap tahapan bukan
hanya berkutat pada prosedur teknis, tetapi juga mampu menjangkau semua unsur.

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan


Pendidikan memegang salah satu kunci penting untuk meningkatkan kualitas SDM
yang beriman dan bertaqwa serta menguasai pengetahuan dan teknologi. Pendidikan yang
baik dan layak akan memacu minat peserta didik melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi,
yang berdampak semakin tinggi pula kualitas SDM dan tingkat keterampilan dari hasil
pendidikan tersebut dan memperbesar peluang kesempatan kerja. Mengacu pada indikator
yang telah disajikan pada bab sebelumnya, bahwa harapan lama sekolah sudah sangat baik
namun rata-rata lama sekolah masih berada di angka 9,29 tahun masih rendah dibandingkan
dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,37 tahun. Angka ini
menunjukkan jumlah tahun belajar penduduk Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas yang
telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) sebesar
9,29 tahun yang artinya jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh penduduk
Kabupaten Bireuen usia 15 tahun ke atas hanya tamat SMP.
Selain itu fokus bidang Pendidikan adalah uji kompetensi guru masih rendah
pembenahan mutu pendidikan berupa akreditasi sekolah disegala jenjang pendidikan,
peningkatan mutu tenaga admistrasi sekolah. Belum meratanya penyebaran tenaga
pengajar/pendidik (guru) mata pelajaran atau bidang studi pada sekolah-sekolah yang ada di
Kabupaten Bireuen menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bireuen.
Dalam hal kepemimpinan di setiap sekolah juga menjadi perhatian utama, dimana
harus diterapkannya kompetisi dan kompetensi kepala sekolah agar kualitas sekolah semakin
meningkat. Di samping itu diperlukan sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus,
sekolah berasrama, sekolah kejuruan perlu mendapat perhatian lebih.

E. Optimalisasi Ketahanan Pangan


Berkaitan dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan, kemandirian daerah dalam
pemenuhan pangan harus mampu mempunyai kemampuan untuk mencegah bencana dan
krisis serta mengantisipasi, menyangga, menampung atau memulihkannya secara tepat
waktu, efisien dan berkelanjutan. Ini termasuk melindungi, memulihkan, dan meningkatkan
sistem mata pencaharian dalam menghadapi ancaman yang berdampak pada pertanian,

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 192


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pemenuhan nutrisi, ketahanan pangan, dan keamanan pangan. Kemandirian pangan berbeda
dengan ketahanan pangan dalam hal sumber untuk mencukupi kebutuhan primer tersebut.
Kemandirian pangan mensyaratkan kemampuan produksi dalam negeri sedangkan ketahanan
pangan tidak mempersoalkan sumber pasokan pangan, bisa berasal dari dalam negeri atau
merupakan hasil impor.
Ketahanan pangan merupakan isu yang sifatnya multidimensional. Oleh karena itu,
upaya untuk memperkuat ketahanan pangan membutuhkan pendekatan yang holistik,
mencakup segala aspek yang melingkupinya. Secara garis besar, aspek-aspek yang perlu
menjadi pertimbangan dalam memperkuat ketahanan pangan adalah sistem produksi, jalur
distribusi, dan pola konsumsi.
Ketahanan pangan merupakan rangkaian dari tiga komponen utama yaitu (1)
ketersediaan dan stabilitas pangan (food availability and stability), (2) kemudahan
memperoleh pangan (food accessibility), dan (3) pemanfaatan pangan (food utilization). Ini
berarti bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi, yang terdiri dari
subsistem ketersediaan pangan, distribusi pangan, dan konsumsi pangan. Dengan demikian,
kuat atau lemahnya ketahanan pangan akan sangat tergantung dari sinergi dan interaksi dari
ketiga subsistem tersebut.
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus mampu diprioritaskan oleh daerah, ada
beberapa upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui
strategi:
1) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal;
2) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan
3) Mitigasi kerawanan pangan.
Upaya peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian diarahkan untuk
meningkatkan kapasitas produksi, dan menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan.
Upaya ini diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu: untuk menjamin akses pangan
masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah,
keberagaman, maupun mutunya.

F. Pemulihan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen dalam lima tahun terakhir (2017-2021)
menunjukkan kinerja yang meningkat, namun gejolak perekonomian global mempengaruhi
melambatnya pertumbuhan ekonomi Aceh termasuk juga pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bireuen di tahun 2020. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang meningkat tersebut selayaknya juga
diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap penurunan
kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selayaknya juga diikuti dengan peningkatan kualitas
pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 193


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sinergi dalam pemulihan ekonomi daerah harus mampu diupayakan melalui
pelaksanaaan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi daerah secara konsisten dan
membangun kerjasama dari seluruh komponen yang ada di Kabupaten Bireuen. Pemerintah
Kabupaten Bireuen dapat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, hal ini di
karenakan pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan
efektivitas pemulihan ekonominya. Pemerintah Kabupaten Bireuen harus memahami struktur
ekonomi yang ada, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu,
kebijakan APBK dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di
Kabupaten Bireuen.
Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar dalam PDRB Kabupaten
Bireuen. Sektor pertanian mengalami perlambatan pertumbuhan, bahkan ada kecenderungan
luasan lahan pertanian mengalami penyusutan akibat alih fungsi lahan. Sektor pertanian
merupakan mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Bireuen, jika dikelola dengan
baik akan dapat menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sektor
pertanian di Kabupaten Bireuen menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Mulai
dari turunnya kualitas kesuburan tanah, banyaknya hama dan penyakit tanaman, perubahan
iklim yang tidak menentu, hingga sulitnya memenuhi kebutuhan pupuk saat musim tanam.
Selain itu, para petani belum mampu mengolah hasilnya untuk mendapatkan nilai tambah.
Sektor industri yang berkaitan dengan pertanian masih belum berkembang secara optimal
sebagian besar, produk pertanian dijual dalam bentuk bahan mentah. Produk-produk
pertanian belum dimanfaatkan secara lebih baik menjadi produk-produk olahan, baik
setengah jadi maupun jadi.
Sektor yang juga memberikan kontribusi besar setelah pertanian adalah
perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,56 persen pada
tahun 2021. Dengan kontribusi yang cukup tinggi, sektor perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor juga dapat menjadi sektor potensial memperkuat
perekonomian Kabupaten Bireuen. Terlebih jika terdapat upaya yang sistematis dalam
mengembangkan potensi-potensi ekonomi lokal.
Selain itu investasi merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan
perekonomian daerah. Untuk mewujudkan iklim investasi yang baik, pemenuhan adanya
ketersediaan informasi tentang peta potensi investasi, pelayanan perizinan yang cepat,
mudah, murah dan transparan. Selanjutnya mendorong iklim persaingan usaha yang sehat
dan menjaga keberlangsungan usaha kecil, pemberiaan insentif, ketenteraman dan
ketertiban, ketersediaan tenaga kerja yang terampil, dan pengembangan dan pembinaan
industri kecil dan menengah.
Sektor lain yang perlu untuk dikembangkan adalah pariwisata. Hal ini dimungkinkan
karena ada kecenderungan kontribusi pariwisata yang cukup segnifikan dari tahun ke tahun.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 194


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pengelolaan pariwisata secara benar dapat meberikan konstribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkembangkan minat masyarakat Kabupaten
Bireuen bidang pariwisata sangat penting dilakukan.

G. Perluasan Kesempatan Kerja


Rendahnya angka pengangguran sering dianggap menjadi suatu prestasi dalam suatu
daerah demikian juga sebaliknya. Namun pada kenyataannya belum mencerminkan masalah
ketenagakerjaan yang sebenarnya. Konsep pengangguran disini diartikan sebagai penduduk
yang memasuki usia kerja (15–65 tahun) yang sedang mencari kerja, mempersiapkan usaha,
putus asa dan sudah punya pekerjaan tapi belum memulai bekerja. Secara umum upaya
pemerintah dalam mengatasi pengangguran yang terjadi di Kabupaten Bireuen cukup berhasil,
khususnya dalam menyediakan lapangan kerja meskipun tidak semua mampu terserap. Karena
dalam perjalananya ada beberapa permasalahan yang menyebabkan masih belum maksimalnya
penyerapan tenaga kerja.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2021 sebesar 4,32 persen, meningkat
dari tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,88 pada tahun 2019 dan 4,12 pada tahun 2020. Angka
TPT ini menunjukkan kondisi yang belum membaik, dan perlu ada upaya dari pemerintah
untuk peningkatan kompetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan
pelatihan/training pada lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah
dan pengusaha diharapkan dapat menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru,
peningkatan serta mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya kurang
berfungsi, termasuk mengirimkan tenaga kerja untuk mendapatkan bimbingan tehnis,
mengundang investor untuk berinvestasi, mengusahakan keamanan yang kondusif dan
melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing.
Mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra-sentra industri yang telah ada dan
mempromosikan kawasan industri khusus.

H. Penanganan Infrastruktur Dasar


Infrastruktur dasar menjadi isu prioritas Pemerintah Kabupaten Bireuen hal ini sebagai
langkah pemerintah untuk melakukan pemerataan desa-desa tertinggal dan terpencil.
Infrastruktur tersebut terbagi dua, yakni pelayanan dasar seperti air minum dan sanitasi serta
konektivitas. Untuk cakupan penggunaan air minum dan sanitasi pada tahun 2021 masih belum
memenuhi target SDGs. Cakupan sanitasi mencapai 87,13 persen dan air minum sebesar 86,7
persen.
Pemenuhan kebutuhan akan rumah di dalam kawasan permukiman menjadi isu yang terus
mencuat saat ini. Pengembangan permukiman di perkotaan pada hakekatnya untuk
mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (livible), aman (safe), nyaman
(comfortable), damai (peaceful) dan sejahtera (prosperous) serta berkelanjutan (sustainable).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 195


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dalam hal ini pemerintah
wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk dapat memperoleh permukiman yang layak
huni, sejahtera, berbudaya, dan berkeadilan sosial. Pengembangan permukiman ini meliputi
pengembangan prasarana dan sarana dasar perkotaan, pengembangan permukiman yang
terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, proses penyelenggaraan lahan,
pengembangan ekonomi kota, serta penciptaan sosial budaya di perkotaan.
Permasalahan yang terjadi di kawasan perkotaan sebagai akibat dari adanya urbanisasi
salah satunya adalah munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh ialah suatu kawasan
hunian yang mempunyai mutu yang sangat tidak layak untuk dihuni, yang disertai tanda-tanda
diantaranya terletak pada lahan yang tidak selaras dengan peruntukan/tata ruang, memiliki
tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam lingkup luasan yang terbatas, rentan akan
penyakit sosial dan lingkungan, serta rendahnya mutu bangunan yang dimiliki, tidak
memadainya prasarana lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan dan
penghuninya.

I. Peningkatan kualitas Infrastruktur Strategis


Infrastruktur merupakan sebuah keniscayaan dalam pembangunan suatu daerah, karena
dengan infrastruktur yang baik perekonomian akan semakin maju dan berkembang, hal ini
dikarenakan pembangunan infrastruktur senantiasa berkorelasi positif dengan pembangunan
ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Di bidang pembangunan infrastruktur, permasalahan yang paling menonjol adalah
kondisi jalan yang masih kurang bagus, terutama yang menghubungkan daerah-daerah sentra
produksi dan kawasan pedalaman. Menurut Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2015 tentang
Percepatan Pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kabupaten Bireuen akan dilintasi jaringan jalan
bebas hambatan Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lhokseumawe – Sigli, dengan
exit tol yang berada di Kabupaten Bireuen.
Aksesibilitas yang mudah dapat mempengaruhi keadaan perekonomian yang ada.
Terbangunnya infrastruktur jalan yang berkualitas akan membuka keterisolasian daerah dari
ketertinggalan, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong percepatan
perputaran barang dan jasa, dan sekaligus berdampak signifikan terhadap percepatan
perekonomian. Selain itu, Kabupaten Bireuen yang memiliki lokasi berdekatan dengan pantai,
berpotensi menjadi kawasan rawan bencana tsunami. Salah satu lokasi yang pernah terjadi
bencana tsunami yaitu Gampong Kuala Raja. Dalam mengantisipasi bencana tsunami yang ada,
diperlukan pembangunan jaringan jalan, dan jembatan di daerah Lancok untuk dijadikan jalur
evakuasi, dimana jalur evakuasi tersebut harus mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Bireuen. Dalam sektor transportasi semakin berkurangnya jumlah angkutan umum,
hal ini dikarenakan di Kabupaten Bireuen serta semakin mudahnya orang membeli kendaraan
bermotor sehingga perlu peningkatan kinerja angkutan serta terobosan terhadap mode
angkutan.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 196
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Selain itu ketaatan terhadap tata ruang perlu lebih diperhatikan, pelaksanaan
pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang akan menyebabkan menurunnya
persentase ketaatan terhadap tata ruang. Ketaatan terhadap tata ruang dievaluasi berdasarkan
kesesuaian pelaksanaan struktur ruang dan pola ruang terhadap RTRW.

J. Penataan Lingkungan hidup dan Kebencanaan


Saat ini masalah persampahan adalah sebuah isu penting yang memerlukan penanganan
secara tepat, dimana pola konsumsi masyarakat yang belum mengarah pada pola-pola yang
berwawasan lingkungan sehingga penggunaan kemasan berupa kertas, kantong plastik, kaleng
dan bahan-bahan lainnya masih tinggi. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah timbunan
sampah perkotaan, tetapi umumnya peningkatan jumlah tersebut tidak diikuti oleh prasarana
dan sarana persampahan yang memadai sehingga sampah yang tidak tertangani menjadi sumber
pencemaran. Sampah yang membusuk menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi
kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai
maupun air tanah. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran
drainase sehingga dapat menimbulkan bahaya banjir. Pengumpulan sampah dalam jumlah besar
memerlukan tempat yang luas, tertutup dan jauh dari pemukiman.
Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Bireuen yang dilakukan sekarang hanya
sekedar memindahkan sampah dari area pusat kota ke luar kota dengan cara yang tidak
memenuhi standar. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat pengolahan akhir
belum sesuai digunakan, yang sesuai adalah tempat pembuangan akhir sampah.
Kabupaten Bireuen juga merupakan salah satu kawasan rawan bencana. Tingkat kapasitas
Kabupaten Bireuen dalam penanggulangan bencana masih rendah. Selama 5 tahun terakhir
tidak ada penurunan indeks resiko bencana dengan skor indeks 168. Potensi bencana yang
dihadapi Kabupaten Bireuen adalah banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim
dan abrasi, kekeringan, gempa bumi, tanah longsor dan tsunami. Peningkatan peran pemerintah
kabupaten diperlukan dengan berbagai upaya, diantaranya : perkuatan Kebijakan Dan
Kelembagaan, Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi,
Diklat Dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas
Pencegahan Dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat
Bencana dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.
Selain itu untuk menilai kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau
sebaliknya dengan melihat kualitas lingkungan yaitu kualitas air, udara, dan lahan. Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan
kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH
Kabupaten Bireuen sudah termasuk dalam kategori baik akan tetapi masih lebih rendah dari
provinsi Aceh.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 197


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
K. Penguatan nilai-nilai Syariat Islam, adat dan budaya Islami
Dalam pelaksanaan syariat islam di Kabupaten Bireuen, jika dibandingkan dengan daerah
lain di Aceh, maka Kabupaten Bireuen memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu
menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU No. 44 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada
peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini telah
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen, dimana para ulama di Kabupaten Bireuen
telah mendapatkan tempat istimewa dalam hal memberikan pandangan- pandangan, saran-
saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan pada kepemimpinan Bupati
Bireuen saat ini.
Pada saat ini pelaksanaan pemerintahan juga telah dapat menerima dan bahkan
mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik dan disamping dalam
penyesuaian pelaksanaan syariat islam sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan
dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah. Namun masih ditemukan
permasalahan penguatan nilai-nilai Syariat Islam, sosial, adat dan budaya dimana kurangnya
pemahaman terhadap Al-Qur’an yang akan membawa dampak kepada pola penalaran yang
tidak memiliki semangat universalitas, fleksibilitas, kering akan nuansa sosiologis dan bahkan
akan menyulitkan penerapan syariat islam dalam kehidupan manusia.
Kemudian timbul beberapa persoalan lain menyangkut bagaimana penerapannya
dikarenakan belum adanya daerah-daerah di Aceh yang dapat dijadikan acuan dalam penerapan
syari’at Islam. Pemahaman dan implementasi syari’at yang kaku dalam realitas masyarakat,
sosio-kultural yang berbeda dan lainnya.
Isu strategis lain dalam penerapan syariat islam terutama yang berkaitan dengan
peningkatan kemampuan membaca Al-Quran di kalangan anak anak, orang dewasa dan
lanjut usia serta peningkatan minat pemuda dalam pemahaman syariat islam. Untuk hal
tersebut perlu pembinaan dan peran pemuda dalam pelaksanaan syariat islam terutama
dengan peningkatan pemberdayaan karang taruna yang ada dan adanya sosialisasi dan
pembinaan pemuda tentang bahaya aliran sesat. Juga menjadi perhatian yang berkaitan
dengan regulasi yang berkaitan dengan pemenuhan kelengkapan instrument
hukum/pembinaan tentang penguatan syariat Islam (narkoba, hari besar Islam, waktu shalat,
waktu adzan, pakaian, olahraga, pertunjukan kesenian dan rekreasi), untuk itu perlu
penyusunan regulasi dalam penguatan syariat Islam.

L. Optimalisasi Penerapan Pengarusutamaan Gender


Optimalisasi Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan isu strategis lain yang menjadi
perhatian Pemerintah Kabupaten Bireuen. Implementasi PUG diharapkan akan menjadi strategi
pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan, dengan disertakannya perspektif
gender dalam setiap langkah penyusunan kebijakan. Implementasi PUG memiliki peran penting

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 198


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
dalam terciptanya kebijakan yang lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan. Tercapainya
kesetaraan melalui kebijakan yang responsif gender menjadi bagian penting dari upaya
perwujudan pembangunan sosial. Hal ini karena kesetaraan gender merupakan prasyarat bagi
pembangunan ekonomi berkelanjutan dan welfare state.
Pemerintah Kabupaten Bireuen menjadikan kesetaraan gender sebagai bagian integral
dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Tahun 2023 – 2026 dengan harapan komitmen
Pemerintah tersebut dapat menjamin akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi
seluruh kelompok baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu bentuk dari pelayanan yang
optimal adalah memberikan pelayanan publik dengan mengimplementasikan pengarusutamaan
gender. Adapun strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui
kebijakan, program, dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta
permasalahan laki-laki dan perempuan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
serta pemantauan dan evaluasi seluruh aspek pembangunan. Selain itu perhatian terhadap
perempuan dan anak harus lebih diperhatikan

M. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dan kepemudaan


Pembangunan bidang pemuda dan olahraga berkontribusi menyiapkan kualitas sumber
daya manusia untuk meraih keunggulan dalam persaingan pasar, termasuk perkembangan
inovasi daerah dan juga peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja terutama pemuda
yang memiliki minat untuk berwirausaha. Pembinaan kepemudaan agar terhindar dari kasus
NAPZA juga menjadi hal penting di bidang kepemudaan.
Selain itu Aceh akan menjadi Tuan Rumah PON tahun 2024 dan Kabupaten Bireuen
mendapat kesempatan untuk pelaksanaan cabang sepak bola dan bola tangan, sehingga
memerlukan pembangunan infrastruktur yang memadai. Saat ini infrastruktur dan fasilitas
keolahragaan (seperti; stadion, lapangan dan GOR) beserta penunjangnya masih terbatas dan
minim pemeliharaan. Di samping itu kualitas, kompetensi dan kesejahteraan atlet juga masih
membutuhkan perbaikan secara terus menerus agar atlet Aceh terutama Kabupaten Bireuen
memiliki daya saing tinggi dan siap menghadapi PON 2024.

N. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut
aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya
manusia aparatur.
Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan
pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata
ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah
langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 199
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan
sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta
perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan
disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil
langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini
merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga
tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat radikal dan revolusioner.

2.4.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah


2.4.2.1. Aspek Geografi dan Demografi
Kabupaten Bireuen merupakan kawasan rawan bencana alam yang meliputi kawasan
rawan gerakan tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gempa dan kawasan banjir, namun
sistem mitigasi bencana Kabupaten Bireuen masih lemah.
Kabupaten Bireuen memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah dengan
pertumbuhan penduduk sebesar 0,77 persen di tahun 2021 dan penyebaran penduduk masih
bertumpu pada kecamatan yang dekat dengan ibu kota Kabupaten, sehingga menyulitkan dalam
pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang memadai.
Masyarakat Kabupaten Bireuen memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, setiap 100
orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang
belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

2.4.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


a. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 meningkat 4,13 persen lebih
tinggi dari tahun 2020 yang terimbas Covid-19, namun angka ini masih rendah
dibandingkan dengan kondisi normal sebelum Covid-19 (tahun 2019) yang tumbuh 5,00
persen dan target RPJP Kabupaten Bireuen untuk pertumbuhan ekonomi diharapkan
mencapai 5 persen pada tahun 2025;
2) Angka kemiskinan Kabupaten Bireuen relatif tinggi dan mengalami kenaikan di tahun 2021
mencapai 13,25 persen, di atas angka kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen. Selain itu
indeks kedalaman kemiskinan Bireuen meningkat pada tahun 2021 mencapai 2,07
dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,95, sementara di tahun 2021 angka kedalaman
kemiskinan nasional sebesar 1,67. Meningkatnya angka kemiskinan dan angka kedalaman
kemiskinan di Bireuen pada tahun 2021 yang disebabkan pandemi Covid-19;
3) Meskipun IPM Bireuen terus meningkat sebesar 72,33 pada tahun 2021, namun IPM
Kabupaten Bireuen masih berada pada posisi sembilan dibandingkan kabupaten lain di
Aceh. IPM Kabupaten Bireuen masih lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pidie Jaya
dengan nilai 73,6 dan IPM Kota Lhokseumawe sebesar 77,57;
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 200
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4) Masih terdapat ketimpangan pendapatan, (ditunjukkan dengan Indeks Gini) sebesar 0,296
pada tahun 2021, turun dari tahun sebelumnya (0,304), namun belum mencapai indeks gini
sebelum Covid-19 tahun 2019 (0,295). Namun demikian Kabupaten Bireuen tetap
menargetkan angka ketimpangan terus menurun;
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) masih tinggi sebesar 4,32 persen, meningkat dari
tahun-tahun sebelumnya sebesar 3,88 pada tahun 2019 dan 4,12 pada tahun 2020.

b. Kesejahteraan Sosial
1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, rata-rata lama sekolah Kabupaten Bireuen
tahun 2021 mencapai 9,29 masih dibawah rata-rata lama sekolah provinsi Aceh sebesar
9,37;
2) Harapan lama Sekolah (HLS) Kabupaten Bireuen tahun 2021 (14,84 tahun) sudah lebih
baik dari HLS Aceh (14,63 tahun) dan nasional (13,08 tahun). Namun HLS Bireuen masih
dibawah HLS kabupaten terdekat, yaitu Lhokseumawe (15,21 tahun) dan Pidie Jaya (14,97
tahun);
3) Masih rendahnya cakupan vaksin Covid-19 pada tahun 2021 sebesar 22,2 persen vaksin
dosis 2.

a. Seni dan Budaya


1) Masih terbatasnya sarana dan prasarana gedung kesenian, sampai tahun 2021 belum
tersedia gedung kesenian di Kabupaten Bireuen;
2) Minimnya jumlah karya budaya yang direvitalisasi dari jumlah karya budaya di Kabupaten
Bireuen masih sebesar 61,54 persen dan diharapkan mencapai 100 persen pada tahun 2026
dan even seni daerah yang dilaksanakan masih rendah.

2.4.2.3. Aspek Pelayanan Umum


a. Layanan Urusan Wajib
1) Pendidikan
• Jumlah guru yang memiliki kompetensi masih rendah, dari 3.091 guru baru, 1.673 guru
yang telah sertifikasi atau sekitar 54,12 persen;
• Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen untuk tingkat pendidikan SD/MI
sebesar 96,77 persen dan tingkat SMP/MTs sebesar 83,48 persen lebih rendah dari angka
APM Provinsi Aceh 98,95 persen untuk SD/MI dan 86,95 persen untuk SMP/MTs.

2) Kesehatan
• Masih tingginya angka kematian ibu dan anak, angka kematian ibu di Kabupaten Bireuen
tahun 2021 mencapai 129 per 100.000 KH, angka ini masih jauh dari Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), target AKI adalah 70 per 100.000
kelahiran hidup pada tahun 2030. Sedangkan angka kematian bayi Kabupaten Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 201


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
mencapai 13 per 1.000 KH masih lebih tinggi dari angka kematian bayi Provinsi Aceh
sebesar 10 per 1.000 KH;
• Pada tahun 2021 angka prevalensi stunting 24,3 masih belum mencapai target nasional
dalam RPJMN sebesar 14 persen.

3) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


• Jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Bireuen meningkat dari 29 kawasan pada tahun 2013
mencapai 38 kawasan pada tahun 2021 dengan seluas 588,9 hektar. Luas kawasan kumuh
Kabupaten Bireuen menduduki peringkat kedua terluas di Aceh, dibawah Aceh Barat Daya
(832,51 hektar);
• Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni, jumlah rumah tidak layak huni Kabupaten
Bireuen berdasarkan data BDT tahun 2017 sebanyak 10.361 unit dan telah dibangun
sebanyak 1.545 Unit.

4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


• Rendahnya penyediaan infrastruktur dasar, Jumlah cakupan sanitasi layak baru mencapai
87,13 persen dan air minum layak sebesar 86,70 persen pada tahun 2021, belum memenuhi
target SPM sebesar 100 persen;
• Kondisi jalan mantap di Kabupaten Bireuen masih rendah, hanya 57,54 persen pada tahun
2021 dibandingkan dengan proporsi jalan mantap provinsi sejumlah 77 persen, sedangkan
jalan mantap nasional mencapai 98 persen;
• Tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikasi kompetensi masih sangat
rendah, sebanyak 300 orang (3,33 persen) dari 9.000 orang jumlah kebutuhan tenaga
operator, teknisi/ analisis di wilayah Kabupaten Bireuen.

5) Ketentraman dan Ketertiban Umum


• Kasus keamanan dan ketertiban meningkat, tahun 2021 kasus keamanan dan ketertiban
sebanyak 336 kasus meningkat dari tahun 2020 sebanyak 153 kasus;
• Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak mencapai 77,27 persen lebih rendah
dibandingkan pemilu tahun 2012 sebesar 80 persen.

6) Sosial
• Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dari
lima indikator kinerja SPM bidang sosial, satu indikator mencapai target;
• Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar
panti hanya mencapai 3,26 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 202


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
b. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1) Tenaga Kerja
• Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja sebesar 65,91 persen pada tahun 2021 lebih
rendah dari tahun 2017 yang mencapai 70,61persen.

2) Pangan
• Masih tingginya persentase desa rawan pangan, tahun 2021 terdapat 8 desa dengan kategori
sangat rentan pangan dan 48 desa rentan pangan. Total desa dengan kategori sangat rentan
pangan dan rentan pangan mencapai 56 desa (9,2 persen) dari total desa di Kabupaten
Bireuen;
• Cadangan pangan cenderung menurun dari tahun 2017 sebesar 60.608,41 ton menjadi
735,64 ton pada tahun 2021.

3) Pertanahan
• Masih terdapat sekitar 975 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Bireuen yang belum
bersertifikat dari 1.360 bidang tanah.
4) Kepemudaan dan Olahraga
• Jumlah pemuda berprestasi pada tahun 2021 masih sangat rendah, hanya 0,26 persen lebih
rendah dibandingkan Aceh sebesar 1,96 persen;
• Indeks pembangunan olah raga Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 masih dalam kategori
rendah dengan nilai 0,287.

5) Lingkungan Hidup
• Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kabupaten Bireuen 75,21 dengan kondisi ”baik”.
Nilai IKLH tersebut masih lebih rendah dari IKLH Provinsi Aceh yaitu sebesar 75, 54;
• Rendahnya pengelolaan sampah, volume sampah meningkat pada tahun 2021 mencapai 146
m3 dibandingkan tahun 2020 (136 m3) dan belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir
(TPA);
• Luas RTH mencapai 12,12 persen untuk menjaga luas RTH tersebut perlu dilakukan
pemeliharaan;
• Kabupaten Bireuen termasuk daerah dengan tingkat kapasitas penanganan bencana rendah
dengan trend Indeks Resiko Bencana (IRB) sebesar 168 dibawah indeks resiko bencana
Aceh yang memiliki kapasitas IRB tinggi dengan nilai 149,99.

6) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


• Indeks Pemberdayaan Gender masih rendah pada tahun 2021 sebesar 58,06 lebih rendah
dibandingkan Indeks Pemberdayaan Gender Aceh sebesar 63,47;
• Gampong Layak Anak mencapai 189 gampong (31 persen) dari total 609 gampong di
Kabupaten Bireuen;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 203


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
• Masih tingginya angka KDRT, mencapai 77 kasus pada tahun 2021, meningkat
dibandingkan tahun 2020 (62 kasus);
• Indeks Desa Membangun Kabupaten Bireuen masuk status tertinggal. Pada tahun 2021
IDM sebesar 0,5813 lebih rendah dari IDM Aceh (0,6199).

7) Komunikasi dan Informastika


• indeks SPBE Kabupaten Bireuen mendapatkan predikat cukup dengan nilai 2,06. Angka ini
masih lebih rendah dibandingkan Aceh dengan nilai 3,19 (baik).

1. Layanan Urusan Pilihan


1) Pariwisata
• Masih minimnya sarana dan prasarana pariwisata. Destinasi wisata yang memiliki fasiltas
yang memadai dan kondisi baik sebesar 10,17 persen dari 59 destinasi wisata.

2) Pertanian
• Masih rendahnya produksi pertanian. Produksi jagung Kabupaten Bireuen pada Tahun 2021
mencapai 36.179 ton, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 82.393 ton pada tahun
2020. Produksi padi juga menurun pada tahun 2021 menjadi 164,924 ton turun dari tahun
2020 yang mencapai 184.944 ton. Hal ini mempengaruhi cadangan pangan Kabupaten
Bireuen;
• Produktivitas tanaman perkebunan menurun, seperti tanaman kakao dari 648 kg/hektar
(2017) menjadi 625 kg/hektar pada tahun 2021 dan tanaman pinang turun dari 1.290
kh/hektar (2017) menjadi 780 kg/hektar pada tahun 2021;
• Dari total 12.025 hektar jaringan irigasi kewenangan kabupaten, sebanyak 25,02 persen
dalam kondisi baik dan 12,31 persen dalam kondisi sedang. Sedangkan 62,67 persen dalam
kondisi rusak dan rusak berat.

3) Kelautan Perikanan
• Potensi perikanan cukup besar namun belum dikelola dengan baik. Pada tahun 2021 terjadi
penurunan nilai produksi perikanan budidaya hanya sebesar 671,25 milyar rupiah,
dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 745,55 milyar rupiah;
• Produksi hasil perikanan tangkap menurun. Pada tahun 2021 sebesar 12.982, 68 ton
dibandingkan dengan produksi tahun 2020 sebesar 13.160,14 ton.

4) Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM


• Pengelolaan pasar belum optimal, masih terdapat 2 pasar yang belum beroperasi, 9 pasar
tidak aktif dari total 39 pasar di Kabupaten Bireuen;
• Rendahnya kualitas SDM koperasi dan UKM, terdapat 27,84 persen koperasi yang tidak
aktif;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 204


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
• Konstribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bireuen masih sangat
rendah, pada tahun 2021 sebesar 1,5 persen (angka ini turun dari 1,68 persen di tahun 2017).

5) Transmigrasi
• Belum semua Satuan Permukiman transmigrasi aktif, dari 7 SP sebanyak 3 SP (42,85
persen) dalam kondisi aktif.

2. Penunjang Urusan
1) Keuangan
• Pengelolaan PAD belum optimal, Persentase PAD terhadap Pendapatan daerah pada tahun
2021 hanya sebesar 8,77 persen, dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan
yang dominan pendapatan daerah dari pada Pemerintah Kabupaten Bireuen.

2) Sekretariat Daerah
• Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi masih
kategori CC pada tahun 2021 dan baru diterapkan di 11 SKPK dari 52 SKPK di Kabupaten
Bireuen dan diharapkan dapat mencapai katagori B sesuai dengan target pada RPJPD;
• Tingkat Akuntabilitas Kinerja masih kategori CC pada tahun 2021 diharapkan dapat
mencapai katagori BB sesuai dengan target pada RPJPD.

3) Pengawasan
• Masih rendahnya level maturitas SPIP (level 2) masih di bawah target nasional level SPIP
tahun 2019 (level3).

c. Fokus Layanan Keistimewaan dan Kekhususan


1) Syariat Islam
• Kasus pelanggaran syariat islam cenderung meningkat dari tahun 2020 (57 kasus) menjadi
263 kasus pada tahun 2021. Demikian juga dengan kasus konflik yang muncul di
masyarakat meningkat dari tahun 2020 (8 kasus) menjadi 15 kasus pada tahun 2021;
• Jumlah personil Satpol PP dan WH rendah 176 orang pada tahun 2021, dibandingkan tahun
2020 (271 orang);
• Jumlah dayah naik kelas tahun 2021 masih rendah, sebanyak 39 dayah naik kelas (22,15
persen), lebih rendah dari hasil akreditasi tahun 2019 (66,48 persen);
• Jumlah sidang MPU yang menghasilkan keputusan pada tahun 2021 sebanyak 8 kali, lebih
rendah dari capaian tahun 2017 sebanyak 13 sidang yang menghasilkan keputusan;
• Masih terdapat 51,76 persen sekolah/madrasah yang belum melaksanakan pendidikan
berkarakter islami.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 205


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
2) Baitul Mal
Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Wakaf
(ZISWAF) untuk peningkatan kesejahteraan. Realisasi infaq menurun drastis pada tahun 2021
(0,27 milyar rupiah) dibandingkan tahun 2020 (3,49 milyar rupiah).

2.4.2.4. Aspek Daya Saing Daerah


a Investasi
1) Rencana investasi tahun 2021 sebesar 60,62 milyar rupiah, diharapkan akumulasi rencana
investasi sampai akhir tahun perencanaan RPK Bireuen mencapai 259,91 milyar rupiah.
2) Pengurusan perizinan masih membutuhkan waktu yang lama. Dari keseluruhan izin yang
dikeluarkan, izin mendirikan bangunan, izin reklame, izin usaha sarang burung walet, izin
lokasi, izin penimbunan BBM dan izin pengelolaan air merupakan jenis perizinan yang
membutuhkan waktu paling lama yaitu 13 (empat belas) sampai 14 (lima belas) hari kerja.

b. Sumber Daya Manusia


Rasio ketergantungan tahun 2021 sebesar 49,49 persen, artinya setiap 100 orang yang
berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang yang belum
produktif dan dianggap tidak produktif lagi.
Tabel 2.125
Keterkaitan Prioritas, Isu Strategis dan Permasalahan Pembangunan
No Prioritas Isu Strategis Permasalahan
1 Peningkatan Nilai- Penguatan nilai-nilai Belum optimalnya implementasi nilai-nilai
nilai Syariat Islam Syariat Islam dan syariat islam
dan Keistimewaan adat dan budaya Kasus pelanggaran syariat islam cenderung
Aceh islami meningkat
Akreditasi pendidikan dayah masih rendah
Masih terbatasnya sarana dan prasarana
gedung kesenian
Minimnya jumlah karya budaya yang
direvitalisasi
2 Pemulihan Pemulihan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen
Ekonomi untuk masih rendah.
Meningkatkan Masih rendahnya produksi pertanian
Produktivitas dan
Potensi perikanan cukup besar namun
Daya Saing
belum dikelola dengan baik
Daerah
Rendahnya kualitas SDM koperasi dan
UKM
Pengelolaan Pasar belum optimal
Pengelolaan PAD belum optimal

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 206


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Isu Strategis Permasalahan
Masih minimnya sarana dan prasarana
pariwisata
IDM Kabupaten Bireuen masuk status
tertinggal
Rendahnya promosi potensi investasi
daerah
Waktu pengurusan perizinan masih lama
3 Peningkatan Peningkatan kualitas IPM Kabupaten Bireuen masih lebih
Kualitas Pelayanan pendidikan rendah dari Kabupaten tetangga
Kesehatan dan Masih rendahnya angka rata-rata lama
Pendidikan sekolah
Uji Kompetensi guru masih rendah
Harapan lama Sekolah masih dibawah HLS
kabupaten terdekat
Masih rendahnya cakupan vaksin Covid 19
Masih tingginya angka kematian ibu dan
anak
angka prevalensi stunting belum mencapai
target nasional
Pengembangan Belum optimalnya organisasi kepemudaan
kapasitas daya saing
keolahragaan dan Terbatasnya prasarana dan sarana olahraga
kepemudaan
Optimalisasi Indeks Pemberdayaan Gender masih
Penerapan rendah
Pengarusutamaan Gampong Layak Anak baru mencapai 191
Gender gampong (31, 4 persen)
4 Pemerataan Penanganan Rendahnya penyediaan sanitasi dan
Pembangunan Infrastruktur dasar infrastruktur dasar
Infrastruktur Luas kawasan kumuh Kabupaten Bireuen
Berwawasan menduduki peringkat kedua terluas di Aceh
Lingkungan
Masih tingginya jumlah rumah tidak layak
huni
Peningkatan kualitas Kondisi jalan mantap di Kabupaten
Infrastruktur Strategis Bireuen masih rendah
Belum selesainya revisi Rencana Tata
Ruang Wilayah
Penataan Lingkungan Indeks kualitas lingkungan hidup
hidup dan Kabupaten Bireuen masih rendah
kebencanaan Rendahnya pengelolaan sampah
Luas RTH baru mencapai 12,12 persen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 207


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Isu Strategis Permasalahan
5 Percepatan Percepatan Ketimpangan pendapatan masih tinggi
Penanggulangan penanggulangan Belum optimalnya pemanfaatan dan
Kemiskinan kemiskinan dan pengelolaan Zakat, Infaq, Sadaqah, dan
kemiskinan ekstrim Wakaf
Belum semua Satuan Permukiman
transmigrasi aktif
Angka Kemiskinan Kabupaten Bireuen
relatif tinggi dan mengalami kenaikan
Belum optimalnya penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Optimalisasi Masih tingginya persentase desa rawan
Ketahanan Pangan pangan
Cadangan pangan cenderung menurun
Perluasan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kesempatan Kerja masih tinggi
Masih rendahnya partisipasi angkatan kerja
6 Peningkatan Reformasi Birokrasi Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi
Tatkelola Birokrasi
Pemerintahan dan Masih rendahnya level maturitas SPIP
Reformasi (level 2)
Birokrasi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja masih
kategori CC
Peningkatan Kasus keamanan dan ketertiban meningkat
ketertiban Umum dan Tingkat partisipasi pemilih pada pemilu
Perlindungan serentak rendah dibandingkan pemilu tahun
Masyarakat 2012

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab II | 208


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAN KEUANGAN KABUPATEN BIREUEN

Untuk mewujudkan target pembangunan nasional diperlukan upaya keras disertai


pilihan-pilihan kebijakan yang makin strategis dalam mengatasi tantangan pembangunan dan
gejolak ekonomi global yang akan dan masih berlangsung. Di sisi lain, reformasi struktural
juga diharapkan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, reformasi ini terdiri atas reformasi
sistem kesehatan nasional, perlindungan sosial, serta pendudukan dan keterampilan. Hasil
evaluasi 2021 juga menunjukkan masih terdapat kerentanan dalam sistem kesehatan nasional.
Untuk itu, pada 2023, penguatan sistem kesehatan nasional akan terus dilakukan dengan
meningkatkan keamanan dan kesehatan, menjamin akses suplai pelayanan kesehatan yang
berkualitas ke seluruh Indonesia, dan meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat
upaya promotif dan preventif.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi


Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu
instrumen penting yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan
daerah. Kerangka ekonomi dan keuangan menggambarkan secara umum kondisi dan analisis
statistik serta karakteritik perekonomian dan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2021 dan
perkiraan tahun 2022, serta prospek perekonomian tahun 2023. Didalam bab ini dibahas
mengenai tantangan perekonomian pasca pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) dan
prediksinya yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah
daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Global dan Nasional


Terdapat 7 Prioritas Nasional dalam RKP 2023, prioritas ini sejalan dengan fokus
pembangunan bagi industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi
digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan
reformasi pendidikan dan keterampilan. Sinergi rencana pembangunan antara
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan RKP 2023 sangat penting, selain itu faktor
penting untuk meningkatkan pendapatan adalah melalui pengembangan ekonomi produktif
menjadi faktor utama dalam meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat 2023.
Proyeksi ekonomi global tahun 2023 direvisi naik untuk negara-negara maju, sedangkan
untuk negara berkembang beberapa direvisi turun. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023
utamanya dipengaruhi oleh penanganan Covid-19 serta keputusan pemerintah dalam
mengurangi atau menghentikan stimulus. Beberapa tantangan perekonomian global adalah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 1


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
gangguan rantai pasok, krisis energi, normalisasi suku bunga, perkebangan varian baru Covid-
19 dan China switching policy.
Laporan World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF) edisi
Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9 persen di
2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4 persen di 2022 atau
turun -0,5 percentage points dibandingkan WEO Oktober 2021 dan 3,8 persen di 2023.
Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian Omicron, kenaikan
harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan
pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok. Moderasi terjadi secara luas pada
ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) Tiongkok, serta Eropa.
Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan turun dari 5,6 persen di 2021, menuju 4,0 persen di
2022, dan 2,6 persen di 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan Tiongkok
adalah 8,1 persen, 4,8 persen dan 5,2 persen, sedangkan di Eropa sebesar 5,2 persen, 3,9 persen
dan 2,5 persen. Arah normalisasi kebijakan moneter serta berlanjutnya disrupsi suplai
diperkirakan menjadi kontributor utama melambatnya pertumbuhan ekonomi AS. Perlambatan
yang terjadi pada perekonomian Tiongkok diperkirakan merupakan dampak adanya disrupsi
pada sektor perumahan serta kebijakan zero Covid-19 yang mempengaruhi mobilitas. Di Eropa,
perkembangan Covid-19 dan gangguan suplai juga berpotensi mempengaruhi perekonomian ke
depan di wilayah tersebut. Proyeksi pertumbuhan negara-negara ekonomi baru (emerging
markets) utama beragam di 2021 hingga 2023. India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 9,0
persen di 2021 dan 9,0 persen di 2022, dan kemudian mengalami moderasi menjadi 7,1 persen
di 2023. Prospek perekonomian India diperkirakan membaik seiring pertumbuhan kredit yang
diperkirakan akan berpengaruh positif pada tingkat investasi dan konsumsi. Sedangkan di
Kawasan ASEAN-5, pertumbuhan ekonomi diperkirakan justru berada dalam tren meningkat.
Dalam periode 2021-2023, Indonesia diramalkan akan bertumbuh kuat sebesar 3,3 persen, 5,6
persen, dan 6,0 persen, sedangkan Malaysia 3,5 persen, 5,7 persen, dan 5,7 persen. Dalam
periode yang sama, pertumbuhan PDB Thailand akan berada pada 1,3 persen, 4,1 persen, 4,7
persen, sedangkan Filipina 4,6 persen, 6,3 persen, dan 4,9 persen. Untuk tahun 2021,
Kementerian Keuangan lebih optimis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia
dalam kisaran 3,5 persen-4 persen, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari pergerakan
mobilitas dan indikator-indikator di sisi konsumsi dan produksi yang terus menunjukkan
penguatan. Outlook pertumbuhan PDB Indonesia pada Triwulan IV/2021 berada pada angka
yang lebih optimis yaitu 5,1 persen, sesuai dengan kondisi terkini yang menunjukkan
pemulihan yang kuat.
Beberapa hal yang mempengaruhi perekonomian Indonesia antara lain dampak perang
Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan akan mempengaruhi investasi seiring dengan ketatnya
likuiditas global. Sementara itu, harga komoditas yang tinggi diperkirakan akan tetap
mendorong pertumbuhan tinggi pada ekspor dan pendapatan negara, meskipun terdapat risiko

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 2


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
tekanan inflasi yang semakin tinggi dibeberapa negara mitra dagang Indonesia. Dalam upaya
mengatasi permasalahan kenaikan harga kebutuhan masyarakat, pemerintah akan
mengupayakan distribusi belanja bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak seiring
dengan peningkatan pendapatan negara yang didorong oleh peningkatan harga komoditas.
Sehingga, tahun 2022 diharapkan dapat terus melanjutkan momentum Pemulihan Ekonomi
Indonesia.
Tantangan besar masih akan dihadapi oleh perekonomian Indonesia, antara lain masih
terdapatnya scars akibat krisis Covid-19, yaitu learningloss, belum kembalinya tingkat
kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, belum pulihnya dunia usaha secara
optimal, dan masih terbatasnya infrastruktur dasar. Untuk itu, transformasi ekonomi perlu
dilakukan secara inklusif melalui tiga pilar yaitu (1) pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
(2) pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan; dan (3) perluasan akses dan
kesempatan.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Aceh


Perekonomian Aceh Triwulan I 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 47,95 triliun rupiah dengan migas
dan tanpa migas adalah sebesar 44,86 triliun rupiah. Sementara itu PDRB atas harga konstan
dengan migas adalah sebesar 33,13 triliun rupiah dan tanpa migas adalah sebesar 31,51 triliun
rupiah.
Ekonomi Aceh dengan migas triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 tumbuh sebesar
3,24 persen (y-on-y). Sementara pertumbuhan y-on-y triwulan I-2022 tanpa migas adalah
sebesar 2,40 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha
penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 31,68 persen. Dari sisi pengeluaran
pertumbuhan tertinggi ada di komponen impor luar negeri sebesar 164,95 persen.
Ekonomi Aceh dengan migas triwulan I-2022 bila dibandingkan triwulan IV-2021 (q-
to-q) mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,10 persen. Sementara q-to-q tanpa migas
juga mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,61 persen. Dari sisi produksi kontraksi
tertinggi berasal dari lapangan usaha administrasi pemerintah sebesar 22,30 persen. Dari sisi
pengeluaran pertumbuhan tertinggi ada di komponen impor luar negeri sebesar 21,03 persen.
Adapun target ekonomi makro Aceh Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 3


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Gambar 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Aceh Tahun 2022
Tujuan pembangunan Aceh tahun 2023 sektor ekonomi dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan
ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19 yang dijabarkan
dalam beberapa arah kebijakan, yaitu :
1. Peningkatan kesejahteraan petani melalui penyediaan irigasi tersier, penyuluhan SDM
petani dan pemanfaatan lahan pekarangan, teknologi pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Melakukan intervensi kepada penduduk miskin melalui pemberian bantuan.
3. Mengendalikan stabilitas harga melalui operasi pasar dan pasar murah.
4. Memenuhi 3 dimensi pembangunan desa yaitu dimensi sosial, dimensi ekonomi dan
dimensi ekologi.
5. Meningkatkan produktivitas dan mutu produk UMKM.
6. Meningkatkan promosi produk dan kemitraan UMKM.
7. Meningkatkan kualitas petani, peternak, dan nelayan.
8. Pemberian kemudahan perizinan pertambangan dan penggalian.
9. Menyediakan sarana dan prasarana dasar di kawasan industri.
10. Mengoptimalkan fasilitas pemerintah untuk akses bagi calon investor.
11. Penyediaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan serta
memudahkan akses antar destinasi wisata unggulan
12. Perluasan jumlah lahan pekarangan pangan lestari di masing masing kecamatan untuk
pemenuhan kebutuhan pangan lokal.
13. Meningkatkan SDM calon tenaga kerja melalui pelatihan dan pemagangan.
14. Meningkatkan kapasitas SDM terhadap digital marketing.

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bireuen


3.1.3.1. Pertumbuhan PDRB
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang
penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 4


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga
untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan
masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu
daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB
sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di
daerah/wilayah tersebut.
PDRB Kabupaten Bireuen menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan
menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya
tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam,
sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya
dalam melakukan kegiatan ekonomi.
PDRB merepresentasikan pendapatan daerah riil yang dihitung dari keseluruhan output
dari barang dan jasa yang diproduksi suatu daerah. Syarat bagi suatu daerah dikatakan
mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDRB atau pendapatan daerah riil mengalami
kenaikan dari periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau
kenaikan PDRB ADHK, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu
daerah dalam satu tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan PDRB Atas
Dasar Harga Konstan yang disusun berdasarkan harga pada tahun dasar. PDRB atas dasar harga
berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada
periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 adalah sebesar 4,13 persen.
Nilai PDRB Kabupaten Bireuen dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2021 sebesar 14,05
triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan hanya sebesar 964,08 miliar
rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 13,09 triliun rupiah. Kenaikan nilai
PDRB pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang meningkat sebesar 134,74
miliar rupiah.
Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami peningkatan, dari
9,97 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 10,37 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini
menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Bireuen mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar
4,13 persen, meningkat dibandingkan pertumbuhan tahun 2020 yang tumbuh negatif sebesar
1,02 persen. Peningkatan angka PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas beberapa
kategori lapangan usaha terutama perdagangan dan transportasi yang sempat terpuruk
dikarenakan pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020.
Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bireuen pada tahun 2021
dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 33,62
persen (angka ini meningkat dari 34,57 persen di tahun 2020). Selanjutnya lapangan usaha
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,56 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 5


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Sedangkan dua kategori lainnya memberikan kontribusi yang hampir sama. Berikutnya
lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,56 persen (naik dari 9,90 persen di tahun 2020) dan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,32 persen (naik
dari 9,28 persen di tahun 2020).
Seiring dengan meningkatnya perekonomian Bireuen setelah pandemi, ada beberapa
lapangan usaha yang nilai pertumbuhannya meningkat tajam. Diantaranya kategori transportasi
dan pergudangan sebesar 21,56 persen, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial meningkat 9,83
persen, informasi dan komunikasi meningkat 8,23 dan perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan sepeda motor meningkat 4,55 persen. Sedangkan sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif sebesar 0,66 persen dan sektor
Jasa keuangan dan asuransi 1,28 persen.
Lingkup perekonomian dibagi menjadi tiga kelompok sektor, yaitu kelompok sektor
primer, sekunder dan tersier. Lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan masih
menjadi yang paling berpengaruh di Bireuen, dengan andil mencapai 33,62 persen, kemudian
di tempat kedua lapangan usaha perdagangan, reparasi mobil dan sepeda motor dengan andil
21,56 persen. Kemudian disusul lapangan usaha konstruksi juga cukup besar konstribusinya
9,56 persen. Selanjutnya disusul lapangan usaha transportasi dan pergudangan dengan
konstribusi sebesar 7,42 persen. Sektor-sektor lainnya masing-masing hanya mampu
membentuk roda perekonomian Bireuen di bawah 5 persen.

3.1.3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja
perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan
perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan
jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah
selama kurun waktu setahun.
6
5,17 5,02
5 5,07 4,13
4,61
4,14
4 4,23
4,22 5,00 3,51
4,18
3
2,82
2
1
-0,37
0
2017 2018 2019 2020 2021
-1
-1,02
-2 -2,07
-3

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bireuen, Aceh dan


Nasional Tahun 2017 – 2021

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 6


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Berdasarkan Gambar 3.2 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen sepanjang
periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2017 angka pertumbuhan
ekonomi mencapai 4,23 persen, meningkat hingga 5 persen pada tahun 2020, kemudian turun
menjadi minus 1,02 persen pada tahun 2020. Untuk tahun 2021 berdasarakan rilis dari BPS
Kabupaten Bireuen angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen meningkat cukup besar
menjadi 4,13 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama diperkirakan dengan
meningkatnya aktivitas sektor-sektor lapangan usaha utama Kabupaten Bireuen, yaitu sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan
sepeda motor berkurangya pandemi Covid-19.

3.1.3.3. PDRB Perkapita


PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh
setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Salah satu indikator tingkat
kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita. yang
merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi
dengan jumlah penduduk.
PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk
pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat
dipengaruhi oleh kedua variabel diatas. Oleh karena itu. besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi nilai PDRB per kapita. sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung
pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.
PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu
orang penduduk.
40,00
34,68
35,00 30,70 31,54
29,52
28,10
30,00
23,59
25,00 20,76 21,34 20,76
20,29
20,00

15,00

10,00

5,00

0,00
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh

Gambar 3.3 Perkembangan Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Bireuen, Aceh
dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017
hingga 2021 mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,29 juta
rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 31,95 juta

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 7


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi
oleh faktor inflasi. Sedangkan secara riil dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar
harga konstan yang sudah menghilangkan pengaruh inflasi. Angka tersebut juga terus
mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak sebesar angka PDRB perkapita secara
nominal. Pada tahun 2017 PDRB perkapita secara riil tercatat sebesar 20,29 juta rupiah, namun
menurun menjadi 23,59 juta rupiah pada tahun 2021.

3.1.3.4. Tingkat Inflasi


Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu
tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Bireuen dapat
dicermati dari angka inflasi di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan data yang dipublikasi oleh
Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tingkat inflasi di daerah Lhokseumawe berada di
atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Banda Aceh (pada tahun tertentu).
Inflasi year on year (Desember 2021 terhadap Desember 2020) Kabupaten Bireuen
mengacu pada Kota Lhokseumawe mengalami inflasi sebesar 1,97 persen, lebih tinggi dari
Inflasi nasional yang sebesar 1,88 persen dan lebih rendah dari inflasi Aceh yang sebesar 0,71
persen. Inflasi yang terjadi di Lhokseumawe terjadi karena adanya kenaikan harga yang
ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman
dan tembakau sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah
tangga sebesar 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 0,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Kelompok pengeluaran yang
mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07
persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok
pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya;
kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran.
Tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember 2021) sebesar 1,97 persen dan tingkat
inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) sebesar 1,97 persen.
Sementara tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2020 dan 2019 masing-
masing sebesar 3,55 persen dan 1,20 persen. Tingkat inflasi tahun ke tahun untuk Desember
2020 terhadap Desember 2019 dan Desember 2019 terhadap Desember 2018 masing-masing
sebesar 3,55 persen dan 1,20 persen. Perkembangan dan proyeksi laju inflasi Kabupaten
Bireuen tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.4.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 8


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4,5 4,25

4 3,61 3,55
3,54
3,5 3,13
2,87
3 2,72

2,5 2,05
1,84 1,97
1,87
2 1,69 1,68

1,5 1,2

1 0,71

0,5
0
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 3.4 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bireuen, Aceh


dan Nasional Tahun 2017 – 2021
Selama tahun 2021 sebagian besar kelompok mengalami inflasi kecuali kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dan kelompok penyediaan makanan dan
minuman/restoran. inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau
sebesar 8,01 persen, kemudian kelompok pendidikan sebesar 5,82 persen, dan kelompok
perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,67 persen. Kelompok yang mengalami inflasi
terendah yaitu kelompok transportasi sebesar 0,05 persen, lalu kelompok kesehatan sebesar
0,66 persen, dan kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,73
persen. Kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa
keuangan sebesar 1,21 persen dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran
sebesar 0,04 persen.
Beberapa komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap inflasi, antara
lain: ikan tongkol/ ikan ambu-ambu sebesar 0,20 persen, udang basah sebesar 0,08 persen, beras
sebesar 0,07 persen, ikan tuna sebesar 0,06 persen, angkutan udara sebesar 0,06 persen, ikan
dencis sebesar 0,06 persen, telur ayam ras sebesar 0,06 persen, minyak goreng sebesar 0,04
persen, ikan bandeng/ikan bolu sebesar 0,03 persen, dan ikan biji nangka/ikan kuniran sebesar
0,03 persen. Sementara komoditas yang memiliki andil/sumbangan dominan terhadap deflasi,
antara lain: cabai merah sebesar -0,23 persen, bawang merah sebesar -0,03 persen, daging ayam
ras sebesar -0,02 persen, jeruk nipis/limau sebesar -0,02 persen, cabai hijau sebesar -0,01
persen, udang asin sebesar -0,01 persen, salak sebesar -0,01 persen, kentang sebesar -0,01
persen, ikan mujair sebesar -0,01 persen, dan kol putih/kubis sebesar 0,00 persen.

3.1.3.5. Indeks Gini


Indeks Gini merupakan satu ukuran untuk melihat ketimpangan
pendapatan antar masyarakat, sehingga daerah dapat mempergunakan Indeks Gini untuk
mengukur derajat ketidak merataan distribusi pendapatan yang terjadi. Nilai rasio gini berkisar
antara 0 dan 1. Jika bernilai nol artinya pemerataan pendapatan secara sempurna dan sebaliknya

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 9


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
jika bernilai satu berarti ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4
menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan
sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.
0,41
0,391
0,384 0,382 0,385 0,381
0,39

0,37

0,35
0,329
0,325 0,323
0,33 0,315 0,319 0,319

0,305 0,304
0,31 0,296
0,29 0,295
0,27

0,25
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 3.5 Perkembangan dan Proyeksi Indeks Gini Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017 – 2021

Terlihat pada Gambar 3.5 Indeks gini Kabupaten Bireuen tahun 2017 adalah 0,315, terus
menurun mencapai angka 0,296 pada tahun 2021. Angka ini menunjukkan Kabupaten Bireuen
termasuk kategori ketimpangan rendah. Indeks gini Kabupaten Bireuen lebih rendah
dibandingkan dengan indeks gini Aceh dan nasional.
Arah kebijakan yang dirumuskan berdasarkan tujuan meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian, kehutanan, dan
perikanan dan sektor perdagangan dan industri sebagai sektor utama penggerak ekonomi
Kabupaten Bireuen. Selain itu sasaran pembangunan juga diarahkan untuk peningkatan
investasi serta meningkatkan industri pariwisata.
Arah kebijakan dalam rangka pencapaian target pemulihan ekonomi pasca pandemi
Covid-19 Kabupaten Bireuen Tahun 2023 seperti pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1
Arah Kebijakan Dalam Rangka Pencapaian Target Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi
Covid 19 Kabupaten Bireuen Tahun 2023
No. Arah Kebijakan Program Pembangunan
1. Penyediaan sarana dan • Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
prasarana sektor pertanian • Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
• Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana
Pertanian
• Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner
• Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana
Pertanian
• Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 10


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No. Arah Kebijakan Program Pembangunan
• Program Penyuluhan Pertanian
2 Peningkatan sarana dan • Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
prasarana perdagangan • Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil,
Dan Usaha Mikro (UMKM)
• Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
• Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
• Program Pengembangan UMKM
• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3 Peningkatan fasilitasi • Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
sektor industri
4 Pemanfaatan teknologi • Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
dan sosialisasi untuk
peningkatan PAD
5 Peningkatan sarana • Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
prasarana dan SDM • Program Pemasaran Pariwisata
wisata daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif
6 Pemberdayaan • Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,
masyarakat desa Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
7 Meningkatkan kemudahan • Program pengembangan iklim penanaman modal
dan kenyamanan • Program promosi penanaman modal
berinvestasi • Program pelayanan penanaman modal
• Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal
• Program pengelolaan data dan sistem informasi
penanaman modal
8 Optimalisasi peran Tim • Program Perekonomian Dan Pembangunan
Pengendali Inflasi Daerah
9 Optimalisasi pemanfaatan • Program Baitul Mal
ZISWAF untuk penduduk
miskin
10 Peningkatan pelayanan • Program Rehabilitasi Sosial
terhadap Penyandang • Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
Masalah Kesejahteraan
Sosial
11 Peningkatan ketersediaan • Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk
dan penganekaragaman kedaulatan dan kemandirian pangan
pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan
masyarakat
• Program penanganan kerawanan pangan
12 Peningkatan kompetensi • Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
angkatan kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 11


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3.1.4. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kabupaten Bireuen
3.1.4.1. Tantangan Perekonomian Kabupaten Bireuen
Perekonomian global diperkirakan makin baik namun masih diikuti oleh kesenjangan
yang tinggi antar negara. Keberlanjutan pemulihan ekonomi tidak hanya dilandasi pada
keberhasilan dalam penanganan pandemi dan program vaksinasi, namun juga bergantung pada
efektivitas respons kebijakan yang ditempuh.
Melihat secara makro kondisi perekonomian global diperkirakan akan semakin membaik
pada tahun 2022, dibandingkan tahun 2021 namun perlu dicermati bahwa dinamika struktur
pertumbuhan ekonomi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu mendorong struktur
pertumbuhan yang lebih seimbang melalui peningkatan investasi. Upaya ini membutuhkan
dukungan kelengkapan infrastruktur yang memadai dan perbaikan iklim investasi.
Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan
prospek regional Kabupaten Bireuen. Memperhatikan perkembangan perekonomian global
diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, pemerintah merasa penting
mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka
memperkuat ketahanan perekonomian daerah. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri
yang kuat dan berdaya saing dirumah sendiri. Sementara dari sektor eksternal, perlu disiapkan
berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus mempunyai
produktivitas tinggi.
1. Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi
setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya
penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar bagi
setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu upaya
penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Secara sederhana
persentase kemiskinan yang juga disebut tingkat kemiskinan menggambarkan proporsi
penduduk miskin disuatu wilayah. Perhitungan dilakukan dengan rumus tertentu yang
menggambarkan persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disuatu
wilayah dibandingkan jumlah penduduk di wilayah tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk dengan pengeluaran perkapita
per bulan di bawah garis kemiskinan Kabupaten Bireuen hingga tahun 2020 mencapai 63.020
orang (13,25 persen). Jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 600 orang dibandingkan
dengan kondisi 2020 sebesar 62.420 orang (13,06 persen). Secara persentase angka kemiskinan
maupun perhitungan jumlah penduduk mengalami penurunan. Perkembangan persentase
penduduk miskin Kabupaten Bireuen Tahun 2017 – 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.6.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 12


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
17 15,92
15,68 15,43 15,53
16 15,01
15 15,87 14,31
13,56
14 13,06 13,25
13
12
11 10,12 10,19
9,66 9,71
10 9,22
9
8
7
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 3.6 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen, Aceh


dan Nasional Tahun 2017-2021
Dari Gambar 3.6 persentase penduduk miskin Kabupaten Bireuen walaupun cenderung
turun. Capaian pada tahun 2017 sebesar 15,87 persen dan terus menurun hingga mencapai 13,06
persen pada tahun 2020. Persentase penduduk miskin terus menurun pada tahun 2021 menjadi
13,25 persen. Penurunan angka kemiskinan memerlukan usaha peningkatan pada program-
program yang berdampak langsung kepada kondisi ekonomi masyarakat seperti perluasan
lapangan kerja, bantuan modal usaha, pembangunan infrastruktur yang mendukung usaha
msyarakat, dan lain sebagainya.
Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi
kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan
kebutuhan pokok bukan makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita
per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan
Kabupaten Bireuen pada tahun 2021 sebesar 422.685 rupiah. Jumlah penduduk miskin yang memiliki
rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah Rp 422.685 sebanyak 63.020 jiwa (13,25 persen dari
penduduk Kabupaten Bireuen).
Selain garis kemiskinan, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan
keparahan dari kemiskinan itu sendiri. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin,
tingkat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus diukur dari seberapa besar perubahan
yang terjadi pada tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Untuk mengukur rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan
digunakan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1). Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-
rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan
memperlihatkan tren menurun pada tahun 2017-2021, dari angka 2,99 pada tahun 2017 menjadi
2,07 pada tahun 2021. Perkembangan Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen,
Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 3.7.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 13


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3,5

2,99 2,95
3 2,8 2,85
2,92 2,58
2,5 2,31
2,07
1,95
2 1,79 1,77 1,75
1,63 1,67
1,5
1,5

1
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 3.7 Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021
Sedangkan angka Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan memberikan gambaran mengenai
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin itu sendiri, dan dapat juga digunakan untuk
mengetahui intensitas kemiskinan. Semakin tinggi angka indeks ini maka sebaran pengeluaran
diantara penduduk miskin itu semakin timpang dan sebaliknya. Indeks Keparahan (P2)
Kemiskinan memperlihatkan tren menurun pada tahun 2017-2021, dari angka 0,81 pada tahun
2017 menjadi 0,4 pada tahun 2021, artinya ketimpangan sebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin di Kabupaten Bireuen cenderung semakin menurun. Perkembangan Indeks
Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021 dapat
dilihat pada Gambar 3.8.
0,9 0,83
0,81 0,81
0,78
0,8
0,72
0,67
0,7

0,6 0,53
0,46 0,47
0,5
0,41 0,4 0,42
0,4 0,45
0,4
0,3 0,36

0,2
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2022


Gambar 3.8 Indeks Keparahan (P2) Kemiskinan Kabupaten Bireuen, Aceh dan
Nasional Tahun 2017-2021

2. Tingkat Pengangguran
Kesempatan kerja (demand for labour) adalah salah satu bagian dari gambaran
kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 14


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah tersebut
pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan peluang
ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat memperoleh
pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah, tentu akan semakin
luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk memperoleh pekerjaan yang
sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.
Sementara, angkatan kerja (labour force) adalah keseluruhan jumlah penduduk yang
sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan.
Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang sudah
bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan.
Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Bireuen sebagian besar tergolong ke
dalam angkatan kerja, yaitu sekitar 233.321 jiwa. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, sekitar
95,7 persen merupakan tergolong ke dalam penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja. Untuk
data angkatan kerja, tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Bireuen pada
tahun 2021 adalah 65,91 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,32 yang mengalami kenaikan dari
tahun lalu. Hal ini diakibatkan karena dorongan kenaikan yang tinggi pada TPT perempuan.
Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bireuen Tahun 2017
– 2021 dapat dilihat pada Gambar 3.9.

7,5 7,07
7 6,57
6,49
6,36 6,3
6,5 6,2
6,59
6
5,5
5,3 5,23
5,5
5
4,32
4,5 4,12
4,5 3,88
4
3,52
3,5
3
2017 2018 2019 2020 2021

Bireuen Aceh Nasional

Gambar 3.9 Perkembangan Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)


Kabupaten Bireuen, Aceh dan Nasional Tahun 2017-2021
Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 sebesar 4,55 persen,
kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 4,12 persen. Tingkat pengangguran terbuka
tahun 2021 sebesar 4,32 persen, artinya dari 233.321 orang angkatan kerja di Kabupaten
Bireuen, sebanyak 10.084 orang tidak bekerja. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten
bireuen pada Tahun 2021 lebih rendah dari pada Provinsi Aceh juga nasional. Peningkatan
tingkat pengangguran terbuka disebabkan pandemi Covid-19. Jumlah penganggur mengalami

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 15


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
penurunan juga berbanding lurus dengan TPT, pada tahun 2017 jumlah penganggur sebanyak
10.245 orang, turun menjadi 10.079 orang pada tahun 2021.

3. Perubahan Iklim dan Bencana


Selain berpengaruh terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem, perubahan iklim juga
berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kehidupan masyarakat, khususnya di empat
sektor, yaitu kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Dampak perubahan iklim yang
terjadi seperti kenaikan suhu, perubahan curah hujan, dan cuaca yang ekstrem yang kadangkala
tidak mampu diramalkan dan berubah seketika. Perubahan iklim menyebabkan penambahan
curah hujan harian yang berpotensi tinggi dan mengancam terjadinya longsor dan banjir pada
daerah yang memiliki kerentanan tinggi. Wilayah tersebut perlu mengantisipasi potensi
bencana hidrometeorologi melalui konvergensi ketahanan iklim dan pengurangan risiko
bencana.
Di sektor kelautan dan pesisir, sepanjang 1.800 km garis pantai termasuk ke dalam
kategori sangat rentan dan berisiko tinggi terhadap banjir pesisir atau rob. Perubahan iklim di
sektor pertanian mengancam penurunan produksi pangan. Di sektor kesehatan, kejadian
penyakit berbasis vector seperti DBD, malaria, dan pneumonia cenderung berpotensi
meningkat. Sebagai respons dari berbagai ancaman. Pemerintah Kabupaten Bireuen
menetapkan penanganan perubahan iklim dan bencana menjadi salah satu prioritas bahkan
menjadi mainstream dalam penyusunan RKPK 2023. Diantara kebijakan tersebut adalah
penyusunan kajian resiko bencana, penanganan bencana dan dampak bencana, perbaikan
saluran drainase serta penanganan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian .
Berdasarkan hal tersebut tantangan pembangunan ekonomi Kabupaten Bireuen adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan merata, sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional dan peranan Kabupaten Bireuen dalam
koridor ekonomi Aceh. Disisi lain juga mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan
mengurangi pengangguran, sehingga dapat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang makin
sejahtera, mandiri, berkemampuan dan berdaya saing.
Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi ekonomi Kabupaten Bireuen tahun ini
diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional.
Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi
diharapkan lebih menguat di tahun 2023, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja
menjadi lebih baik.
Tantangan demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik
di sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan
ekonomi disajikan pada tabel dibawah ini.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 16


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2022-2023
No. Indikator makro dan Pembangunan 2022 2023
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 4,35 4,50
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,95 3,80
3. Inflasi 2 2
4. Persentase Penduduk Miskin 12,90 12,25
5. Indeks Gini 0,293 0,290
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 disesuaikan

Menurunnya kasus pandemi Covid-19 pada tahun 2021 menyebabkan berbagai sektor
kembali tumbuh, hal ini juga menyebabkan kinerja perekonomian baik di tingkat global,
nasional, dan lokal kembali meningkat. Pada tahun 2022 dan 2023 dengan berbagai upaya yang
dilakukan untuk meningkatkan kembali kinerja perekonomian, Pemerintah Kabupaten Bireuen
tetap optimis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh sekitar 4,35 persen pada tahun 2022 dan terus
meningkat menjadi 4,5 pada tahun 2023.

3.1.4.2. Prospek Ekonomi Kabupaten Bireuen Tahun 2023


Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas prospek
perekonomian di Kabupaten Bireuen. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap
tantangan global dan Nasional. Memperhatikan perkembangan perekonomian global yang
diperkirakan semaikin baik setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19. Perekonomian
Nasional Tahun 2023 diharapkan menjadi pijakan baru untuk melepaskan diri dari tekanan
pandemi. Indonesia akan beradaptasi sedemikian rupa dan menempatkan 2023 sebagai tahun
kunci dalam pemantapan pemulihan ekonomi nasional. Di sektor domestik, perlu terus
dibangun industri yang kuat dan berdaya saing dirumah sendiri. Sementara dari sektor
eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor unggulan yang berdaya saing di pasar global
sekaligus mempunyai produktivitas tinggi.
Sesuai dengan tema RKP tahun 2023 “Peningkatan Produktivitas untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, kebijakan perekonomian tahun
2023 diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dengan mendorong revitalisasi industri
dan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembanguna Ibu Kota Nusantara dan
infrastruktur digital dan konektivitas. Sedangkan inklusif dimaksudkan percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan,
penanggulangan pengangguran dengan peningkatan decent job serta percepatan pembangunan
infrastruktur dasar antara lain sanitasi dan air bersih.
Arah dan kebijakan fiskal nasional tahun 2023 dengan tema RKP maka fokus
pembangunan diarahkan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur,
transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi kesehatan, reformasi
perlindungan sosial, dan reformasi pendidikan dan keterampilan, dengan sasaran dan target

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 17


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
yang harus dicapai antara lain : Pertumbuhan ekonomi, penurunan pengangguran terbuka,
penurunan kemiskinan, perbaikan gini ratio, penurunan emisi rumah kaca, Kenikan IPM,
peningkatan Nilai Tukar Petani dan kenaikan Nilai Tukar Nelayan. Sektor industri pengolahan
diharapkan menjadi motor pertumbuhan, sementara sektor-sektor yang sebelumnya terdampak
Covid-19, seperti perdagangan dan penyediaan akomodasi dan makan minum, diperkirakan
akan mengalami akselerasi.
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang mampu menciptakan lapangan kerja dan
mengurangi kemiskinan juga terus didorong. Hal ini didukung kondisi fiskal dan pelaksanaan
major project di semua wilayah pada tahun 2023.
Upaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin juga akan didorong oleh berbagai
program yang diarahkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi yang pro-rakyat miskin,
memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatkan akses
masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Disamping itu, berbagai kebutuhan pokok
masyarakat khususnya yang berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat miskin akan dijamin
ketersediaannya dengan akses dan harga yang terjangkau.
Dari sisi produksi, pembangunan pertanian dan pembangunan perdesaan didorong
melalui peningkatan produksi pangan, produktivitas pertanian secara luas, diversifikasi
ekonomi pedesaan, pembaharuan agraria nasional, serta pengembangan kota kecil dan
menengah pendukung ekonomi perdesaan. Lebih lanjut, upaya mendorong pertumbuhan
industri dilakukan dengan kebijakan peningkatan usaha industri, penguatan struktur industri,
dan peningkatan produktivitas usaha industri.
Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan yang menyertakan semua
kelompok masyarakat dan golongan tetap dilanjutkan guna menyelesaikan berbagai persoalan
kesenjangan perumusan dan pengimplementasian kebijakan yang mendukung pembangunan
ekonomi yang berkeadilan seperti di bidang ketenagakerjaan, pemberdayaan usaha kecil dan
menengah, serta penanggulangan kemiskinan harus melibatkan para pemangku kepentingan.
Kebijakan yang afirmatif harus dijalankan untuk mengatasi kesenjangan, ketertinggalan,
maupun kemiskinan yang masih mewarnai kehidupan sebagian besar bangsa Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bireuen diperkirakan akan kembali tumbuh positif
pada tahun 2022 dan mencapai angka pertumbuhan 4,5 persen pada tahun 2023. Oleh karena
itu perlu adanya penggerak berupa kebijakan maupun inovasi untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai upaya juga akan terus dilakukan untuk
pemulihan dan penguatan ekonomi terutama sektor yang langsung terkena dampak pandemi
Covid-19 seperti sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, ketahanan pangan serta UMKM.
Adapun target indikator ekonomi makro Kabupaten Bireuen, merupakan sesuai dengan
kebijakan pembangunan tahun 2023 dalam RPK Kabupaten Bireuen yaitu “ Pembangunan
yang berkelanjutan dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 18


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
infrastruktur dan peningkatan sdm serta daya saing daerah”. Untuk tercapainya sasaran
tersebut, arah kebijakan yang ditempuh sebagai berikut:
1. Penyediaan sarana dan prasarana sektor pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan.
3. Peningkatan fasilitasi sektor industri.
4. Pemanfaatan teknologi dan sosialisasi untuk peningkatan PAD.
5. Peningkatan sarana prasarana dan SDM wisata daerah.
6. Pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kemudahan dan kenyamanan berinvestasi.
8. Optimalisasi peran Tim Pengendali Inflasi Daerah.

Sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut, tidak semata-mata sekedar tumbuh dalam arti
peningkatan nilai PDRBnya saja namun juga dalam arti luas dan berkualitas, yaitu :
1) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong mengatasi kesenjangan seperti kesenjangan
antar wilayah (kecamatan) dan kesenjangan antar sektor pembangunan.
2) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong pengurangan Angka Kemiskinan.
3) Pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong membuka kesempatan kerja sekaligus upaya
Pengurangan Angka Pengangguran.
4) Mengatasi, kesenjangan pembangunan dan alokasi anggaran pembangunan.

Kebijakan keuangan Kabupaten Bireuen tahun 2023 secara umum ditujukan dalam
rangka memecahkan permasalahan penting (important) dan mendesak (urgent) yang bisa
menjadi sektor/bidang pengungkit (leverage sector) dan mengarah pada sektor/bidang
pendorong utama (prime mover) pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi dan berkualitas serta penciptaan lapangan kerja yang memadai.
Dengan demikian arah kebijakan keuangan berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja
daerah tahun 2023 disusun untuk mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu agar usulan SKPK Bireuen sebagai pelaksana lebih realistis
dan terukur, maka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perlu adanya penentuan
prakiraan maju (estimasi), sehingga diperlukan tolak ukur dan analisis yang jelas dengan
melihat proporsi terhadap total pembiayaan pembangunan.
Kebijakan keuangan daerah harus diarahkan secara maksimal untuk memperkuat
pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) melalui sektor produksi masyarakat
dan elemen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (Government Consumption Expenditure) yang
pada akhirnya juga memberi konstribusi bagi pertumbuhan ekonomi Bireuen. Secara umum
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, adalah berasal dari APBK Bireuen, APBA serta APBN
yang dialokasikan di Kabupaten Bireuen.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upaya percepatan pertumbuhan
ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 19


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan anggaran
dalam tahun 2023 di Kabupaten Bireuen diarahkan untuk :
a. Melaksanakan dan memperhatikan prioritas kegiatan-kegiatan yang mendukung
program pro growth, pro poor, pro job dan pro environtment.
b. Tetap melanjutkan pendanaan guna meningkatkan jaminan sosial yang diwujudkan
dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang dianggarkan pada SKPK Bireuen yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
c. Meningkatkan jumlah dan besaran belanja modal dalam rangka meningkatkan
produktifitas perekonomian, dimana diharapkan dengan besarnya belanja modal maka
akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik serta peningkatan kesempatan kerja.
d. Melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang
terkendali dari aspek pembiayaan daerah.
e. Mengoptimalkan pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan
efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen
keuangan daerah.

Strategi-strategi diatas perlu ditindaklanjuti dalam politik anggaran, mulai dari


perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal. Hal ini kemudian
diikat dalam tanggung jawab sosial antara pemerintah dan DPRK Bireuen yang perlu
dibahas dalam pembahasan dokumen yang lebih detail, termasuk hal yang sangat penting
adalah soal realisasi penyerapan anggaran serta akuntabilitas anggaran melalui laporan-laporan
pelaksanaan APBK Bireuen. Selain dari pada itu sistem rewards and punishment perlu
diterapkan bagi SKPK Bireuen yang memiliki kinerja baik ataupun buruk, sehingga
diharapkan mereka akan lebih bersemangat dalam mencapai tujuan pembangunan serta
bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang telah masuk dalam
agenda kegiatan di masing-masing SKPK.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kabupaten Bireuen


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka keuangan daerah harus
dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat
pada peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Prinsip pengelolaan keuangan ini tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur
pendapatan dan struktur belanja Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 20


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang
pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui otonomi daerah,
menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah.
Penyusunan APBK sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses
musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam
dokumen Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten (RKPK), selanjutnya dipergunakan sebagai
dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten adalah salah satu wujud dari
pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBK harus disesuaikan
dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas
pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan
integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kebijakan dalam pengelolaan APBK memegang peranan yang sangat strategis dalam
mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBK merupakan salah satu instrument penting
kebijakan fiskal daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal daerah mengandung tiga misi utama
yaitu : 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya; 2) meningkatkan
kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat; 3) serta memberdayakan dan
menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses
pembangunan.
Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah
hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi
keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja,
sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBK harus melalui tiga tahapan
penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/ pengendalian. Dalam
paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi
karakteristik sebagai berikut: 1) Berorientasi pada kepentingan publik /masyarakat luas; 2)
Disusun berdasarkan pendekatan kinerja; 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara
pengambil kebijakan (decisionmaker) di DPRK dengan perencanaan operasional oleh
pemerintah daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD); 4) Terdapat upaya-upaya untuk
mensinergikan hubungan antara APBK, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah,
lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan
keputusan.
Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi
belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi sufficient condition bagi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 21


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali
potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada.
Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka
menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang), RPK (Rencana Pembangunan Kabupaten), RKPK (Rencana
Kerja Pembangunan Kabupaten). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal,
alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan
dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan
pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka
kebijakan keuangan (anggaran) Kabupaten Bireuen tahun 2023 diarahkan untuk menyelesaikan
masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2023-2026.
Namun pembangunan Kabupaten Bireuen tidak bisa maksimal jika hanya mengandalkan
APBK saja, tanggung jawab dan pendanaan untuk membangun daerah tidak semata-mata
dibebankan kepada pemerintah, tetapi perlu adanya kolaborasi stakeholder (perusahaan-
perusahaan swasta dan BUMN/BUMD yang turut andil dalam mengatasi permasalahan
pembangunan melalui tanggung jawab sosial perusahaan dengan Corporate Social
Responsibility (CSR), sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan
berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan bagi seluruh
pemangku kepentingan.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kabupaten Bireuen


Prediksi kemampuan keuangan ini merupkan kapasitas keuangan yang bersifat indikatif,
yakni tidak kaku dan disesuaikan dengan kondisi terkini disaat perencanaan dan penganggaran
setiap tahunnya. Proyeksi pendapatan dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan
mengikat serta prioritas utama, maka dapat diproyeksi kapasitas riil keuangan daerah yang akan
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan selama empat tahun dalam Rencana
Pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023-2026.
Penerimaan Bireuen yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Bireuen diperoleh dari berbagai sumber diantaranya dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten, berupa pajak dan retribusi Kabupaten, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan
pajak, dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
dan penerimaan lain-lain yang sah. Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan
kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari
pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan kabupaten yang berasal dari Penerimaan
Kabupaten Sendiri (PKS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat sehingga
faktor ketergantungan Kabupaten Bireuen kepada pemerintah pusat sangat tinggi. Hal ini

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 22


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
menunjukkan, bahwa Kabupaten Bireuen selama ini dalam pembiayaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk
belanja pegawai berupa gaji yang masih diharapkan dari pemerintah pusat. Namun demikian,
Pemerintah Kabupaten Bireuen telah melakukan langkah–langkah kebijakan untuk
meningkatkan pendapatan daerah. Adapun langkah–langkah kebijakan yang telah diambil
dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli adalah melalui usaha instensifikasi
dan ekstensifikasi. Usaha melalui intensifikasi antara lain meningkatkan koordinasi dengan
instansi terkait serta meningkatkan kinerja aparat Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK)
Pendapatan Kabupaten Bireuen. Sedangkan langkah-langkah usaha ekstensifikasi pendapatan
Bireuen adalah melalui pemungutan pajak dan zakat.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 23


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 3.3
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Bireuen Tahun 2020 s.d Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
Kode Uraian Tahun berjalan Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Realisasi (2020) Realisasi (2021)
(2022) (2023) (2024)
4 PENDAPATAN DAERAH 1.893.665.166.449,81 1.890.020.475.615,56 1.895.844.382.365,00 1.921.987.546.486,00 1.967.960.704.183,80
PENDAPATAN ASLI 183.945.097.875,00 193.419.557.875,00
4.1 162.162.621.716,81 149.096.313.132,56 183.559.608.297,00
DAERAH (PAD)
4.1.1 Pajak Daerah 18.756.911.441,00 22.193.937.966,00 29.900.000.000,00 30.200.000.000,00 32.166.000.000,00
4.1.2 Retribusi Daerah 10.227.641.020,00 9.601.101.550,00 13.226.666.000,00 12.198.000.000,00 12.807.900.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan 5.000.000.000,00 5.250.000.000,00
4.1.3 4.971.510.774,00 4.229.816.175,00 6.500.000.000,00
Daerah yang Dipisahkan
4.1.4 Lain-lain PAD yang Sah 128.206.558.481,81 113.071.457.441,56 133.932.942.297,00 136.547.097.875,00 143.195.657.875,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.675.263.514.878,00 1.711.567.663.286,00 1.709.237.610.572,00 1.735.042.448.611,00 1.770.541.146.308,80


Pendapatan Transfer 1.659.688.912.728,00 1.676.637.596.308,40
4.2.1 1.612.867.695.658,00 1.584.294.016.415,00 1.563.669.533.753,00
Pemerintah Pusat
4.2.1.1 Dana Perimbangan 1.046.763.645.623,00 1.101.399.572.786,00 1.121.371.634.753,00 1.196.575.558.601,00 1.215.685.858.331,40
4.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 8.370.650.000,00 27.803.658.000,00 - 24.000.000.000,00 25.000.000.000,00
Dana Otonomi Khusus dan - 0
4.2.1.3 102.211.815.035,00 - -
Dana Tambahan Infrastruktur
4.2.1.4 Dana Keistimewaan - - - - 0
4.2.1.5 Dana Desa 455.521.585.000,00 455.090.785.629,00 442.297.899.000,00 439.113.354.127,00 435.951.737.977,00

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 24


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Jumlah (Rp.)
Kode Uraian Tahun berjalan Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Realisasi (2020) Realisasi (2021)
(2022) (2023) (2024)
Pendapatan Transfer Antar 75.353.535.883,00 93.903.550.000,40
4.2.2 62.395.819.220,00 127.273.646.871,00 145.568.076.819,00
Daerah
4.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 47.395.819.220,00 31.877.305.889,00 38.050.898.188,00 38.051.000.000,00 39.953.550.000,00
4.2.2.2 Bantuan Keuangan 15.000.000.000,00 95.396.340.982,00 107.517.178.631,00 37.302.535.883,00 53.950.000.000,40
LAIN-LAIN PENDAPATAN 3.000.000.000,00
4.3 56.239.029.855,00 29.356.499.197,00 3.047.163.496,00
DAERAH YANG SAH
4.3.1 Pendapatan Hibah 56.239.029.855,00 13.850.488.597,00 3.047.163.496,00 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00
Pendapatan Hibah Pemeritah 3.000.000.000,00 4.000.000.000,00
4.3.1.1 - 13.850.488.597,00
Pusat
Pendapatan Hibah dari 4.000.000.000,00
4.3.1.4 Badan/Lembaga/Organisasi - -
Dalam Negeri/Luar Negeri
Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.3 dengan Ketentuan Peraturan - 15.506.010.600,00
Perundang-undangan
4.3.3.1 Lain-lain Pendapatan - 15.506.010.600,00
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 25


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari 1) Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah
Pusat (Dana Perimbangan , Dana Insentif Daerah, Dana Desa, Dana Transfer Umum) dan
Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan (Bantuan keuangan dari
daerah provinsi (BKK Danis dan BKK lainnya) dan bantuan keuangan dari Daerah
Kabupaten/Kota).

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kabupaten Bireuen


Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut maka
belanja daerah harus mencerminkan strategi pengeluaran yang rasional baik kuantitatif maupun
kualitatif, sehingga akan terlihat adanya pertanggungjawaban atas pungutan sumber-sumber
pendapatan daerah oleh Pemerintah Daerah serta hubungan timbal balik antara pungutan
pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja daerah diarahkan untuk mencapai visi
dan misi pembangunan daerah satu tahun ke depan oleh karena itu penyusunan anggaran
belanja daerah harus menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi kepada
pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
Hal ini dikandung maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta
memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran daerah. Belanja daerah diarahkan
kepada upaya untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan
masyarakat. Disamping itu belanja daerah harus memperhatikan antara urgensi kebutuhan dan
kemampuan keuangan daerah.
Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan
kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban daerah kabupaten, yang diwujudkan melalui
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada
prinsip-prinsip penganggaran, belanja Tahun Anggaran 2023 disusun menggunakan
pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari inputyang
direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat Kabupaten
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan
anggaran.
Belanja Kabupaten Bireuen tahun 2023 diarahkan pada upaya peningkatan proporsi
belanja yang memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap mengedepankan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 26


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
efisiensi, efektivitas, dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat
memberikan dukungan program-program strategis daerah .
Proyeksi belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan
kesejahteraan masyarakat sebagai kewajiban Kabupaten, yang diwujudkan melalui peningkatan
pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan
rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman umum, dan sosial, fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Mengacu pada prinsip-prinsip
penganggaran dan belanja Tahun Anggaran 2017-2022, disusun menggunakan pendekatan
anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap organisasi perangkat Kabupaten dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
Belanja daerah tahun 2021 berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat
sebagaimana tabel berikut ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 27


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 3.4
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2020 s.d Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
Kode Uraian Tahun berjalan Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Realisasi (2020) Realisasi (2021)
(2022) (2023) (2024)

5 BELANJA 1.888.989.860.026 1.937.283.863.121 1.907.943.598.823 1.930.844.778.615 1.976.580.791.670

5.1 BELANJA OPERASI 1.037.105.248.460 1.063.344.673.227 1.137.829.784.831 1.146.791.457.326 1.182.552.836.289

5.1.1 Belanja Pegawai 758.415.670.316 680.990.356.966 755.476.087.272 760.311.618.351 780.376.257.363

5.1.2 Belanja Barang 265.690.742.391 316.413.849.135 301.580.980.234 305.091.667.303 316.380.643.821

5.1.5 Belanja Hibah 10.709.700.000 48.549.052.272 63.156.881.425 63.420.019.054 67.468.419.435

5.1.6 Belanja Bantuan Sosial 2.289.135.752 17.391.414.854 17.615.835.900 17.968.152.618 18.327.515.670

5.2 BELANJA MODAL 235.210.628.805 333.443.438.545 236.314.823.091 237.825.004.752 249.223.978.725

BELANJA TIDAK 15.317.233.340 266.580.000 2.375.333.501 19.596.957.606 20.227.500.000


5.3
TERDUGA

5.3.1 Belanja Tidak Terduga 15.317.233.340 266.580.000 2.375.333.501 19.596.957.606 20.227.500.000

BELANJA 601.356.749.421 540.229.171.349 531.423.657.400 526.631.358.931 524.576.476.656


5.4
TRANSFER
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 28


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021
Kebijakan belanja daerah tahun 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan
yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :
1. Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu akan terus
dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya
melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan
Qanun APBK secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis
kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang
makin akuntabel.
3. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja daerah
(APBK) tahun 2023 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek
Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945
pasal 31 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan
pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya
pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10 persen sesuai perintah UU Nomor
36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besar anggaran kesehatan pemerintah
daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen (sepuluh persen) dari
anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan
aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
5. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pemulihan ekonomi pasca
pandemi Corona Virus Disease 2019, dengan prioritas penanganan dampak ekonomi
terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup dan penyediaan
jaring pengaman sosial/social safety net.
6. Mengalokasikan kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara
terukur dan terarah, yaitu: a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin
keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan
perawatan mobil); b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai
pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi,
konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi; c)
Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program
pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, d) program/kegiatan
yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Bireuen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 29


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kabupaten Bireuen
Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah baik yang berasal dari
penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, untuk menutup defisit atau untuk
memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran
Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk
menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding
dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sedangkan
pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2023 dialokasikan untuk penyertaan modal dalam
rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-
hatian (prudential) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan arah
kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 30


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2021
Tabel 3.5
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten BireuenTahun 2020 s.d Tahun 2024
Jumlah (Rp.)
No Uraian Tahun berjalan Proyeksi Tahun Proyeksi Tahun
Realisasi (2020) Realisasi (2021)
(2022) (2023) (2024)
6 PEMBIAYAAN DAERAH (netto) 70.237.117.406,91 70.412.423.831,11 12.099.216.458,00 8.857.232.128,84 8.620.087.486,26
6.1 Penerimaan Pembiayaan 73.210.266.966,91 74.912.423.831,11 12.099.216.458,00 11.857.232.128,84 11.620.087.486,26
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
6.1.1 73.210.266.966,91 74.912.423.831,11 12.099.216.458,00 11.857.232.128,84 11.620.087.486,26
Tahun Sebelumnya (Silpa)
Penerimaan Kembali Pemberian
6.1.5
Pinjaman
6.1.8 Penerimaan Kembali Dana Bergulir
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 2.973.149.560,00 4.500.000.000,00 - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi)
6.2.2 2.500.000.000,00 4.500.000.000,00 - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00
Pemerintah Daerah
6.2.5 Pemayaran Pokok Utang 473.149.560,00
Pemberian Pinjamam Daerah
Pebayaran Kegiatan Lanjutan
Pengeluaran Perhitungan Pihak
ketiga
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab III | 31


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2022
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN
BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
KABUPATEN BIREUEN

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana
Pembangunan Kabupaten Bireuen 2023-2026 dan hasil evaluasi RKPK Tahun 2021. Di
samping itu, prioritas tersebut juga merupakan jawaban atas isu-isu strategis dan permasalahan
yang berkembang saat ini dan juga pedoman bagi SKPK dalam menjabarkan program kegiatan
yang dibutuhkan pada tahun 2023, dan berkolerasi dengan pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan Provinsi dan Nasional. Saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Bireuen
memasuki tahun pertama Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Bireuen Tahun 2023-2026.
Sesuai dengan tema pembangunan daerah Kabupaten Bireuen tahun 2023, maka
implementasi prioritas pembangunan diarahkan untuk menjawab permasalahan mendesak yang
dihadapi dan upaya mengantisipasi tantangan ke depan. Selain itu dengan memperhatikan
kerangka ekonomi makro sebagai gambaran perekonomian daerah pada tahun 2023, diharapkan
dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi, serta menanggulangi permasalahan mendasar
daerah terutama masalah kemiskinan dan pengangguran, dengan tetap mempertahankan
stabilitas ekonomi.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan


4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat
RPJMN Tahun 2020-2024. RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju,
adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan
terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di
berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Terdapat empat pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama
dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah :
1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat
3. Struktur ekonomi yang maju dan kokoh
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga

Dari empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan


nasional, yaitu :
1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 1


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
3. Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing;
4. Revoluasi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sasaran Pembangunan RKP Nasional tahun 2023 adalah meningkatkan kesejahteraan


rakyat dan kualitas manusia, menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, berkurangnya
kesenjangan pendapatan wilayah serta terjaganya keberlanjutan lingkungan dan stabilitas
ekonomi nasional, dengan rincian target capaian kinerja pada gambar berikut:

Sumber : RKP 2023

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Aceh


Rencana Pembangunan Aceh pada tahun 2023 telah memasuki tahapan pembangunan
ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh dan ini adalah tahapan
pembangunan keempat merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Aceh
yang diharapkan pada akhir periode ini akan terwujudnya masyarakat Aceh yang islami, maju,
damai dan sejahtera.
Berdasarkan RPJP Aceh 2012-2032 prioritas pembangunan pada periode tersebut
diarahkan pada peletakan dasar-dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan
(knowledge based economy) yang merupakan kelanjutan dari pengembangan agroindustri dan
industri manufaktur/pengolahan pada tahap sebelumnya yang sesuai dengan komoditas andalan
wilayah. Pada akhir tahapan ini, pertumbuhan PDRB non migas diharapkan mencapai 9 – 10
persen, tingkat kemiskinan menjadi 5 persen, dan tingkat pengangguran menjadi 5 persen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 2


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Berdasarkan prioritas dan tahapan pembangunan periode ke-4 sebagaimana yang telah
tersebut di atas dan memperhatikan permasalahan dan isu strategis yang berkembang maka
disusunlah tujuan dan sasaran pembangunan dalam upaya pencapaian RPJP Aceh yaitu “ACEH
YANG ISLAMI, MAJU, DAMAI DAN SEJAHTERA”, sebagai berikut:
1. Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
▸ Meningkatnya hak - hak politik masyarakat aceh, laki laki dan perempuan, serta peran
lembaga demokrasi

2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional


▸ Mempertahankan opini audit BPK atas laporan keuangan pada level WTP
▸ Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
▸ Meningkatnya tingkat maturitas SPIP
▸ Meningkatnya nilai SAKIP
▸ Meningkatkan profesionalitas ASN
▸ Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan
publik berbasis elektronik

3. Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kafah


▸ Menguatnya kualitas pemahaman masyarakat terhadap Al Quran
▸ Meningkatnya kemandirian dayah
▸ Meningkatnya peran ulama dalam pembangunan
▸ Meningkatnya penyaluran ZIS
▸ Menguatnya pelaksanaan adat istiadat aceh

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan


▸ Meningkatnya kualitas pendidikan menengah , vokasional , dan SLB serta tenaga
pendidik dan kependidikan
▸ Meningkatnya sekolah yang terakreditasi
▸ Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
▸ Meningkatkan kualitas kepemudaan dan olahraga
▸ Meningkatnya minat baca masyarakat
▸ Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
▸ Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan

4. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat,


Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Mengurangi
Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
▸ Meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan
▸ Menurunkan beban penduduk miskin
▸ Pengendalian inflasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 3


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
▸ Meningkatkan kemandirian desa
▸ Pemberdayaan UMKM yang terdampak Covid-19
▸ Meningkatnya potensi sektor pertanian , peternakan , perkebunan dan perikanan
▸ Meningkatnya kontribusi sub sektor pertambangan dan penggalian
▸ Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam upaya stabilitas perekonomian aceh
▸ Meningkatnya realisasi penanaman modal di aceh
▸ Meningkatnya sub kontribusi pariwisata
▸ Intensifikasi dan ekstensifikasi dana pembangunan
▸ Meningkatnya kemandirian dan keragaman pangan
▸ Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bireuen


Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bireuen Tahun 2005-2025 maka perencanaan pembangunan Kabupaten Bireuen Tahun 2023-
2026 merupakan tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD. Pada akhir tahap RPJPD ini
diharapkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2005-2025 yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Bireuen yang Sejahtera, Bermartabat, dan Islami” dapat
terwujud.
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang terarah dan
berkesinambungan, maka perencanaan pembangunan dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran
pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rancangan awal
RKPK Bireuen Tahun 2023 berpedoman kepada RPK Bireuen Tahun 2023-2026. Tujuan dan
sasaran pembangunan daerah, kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
tahunan.
Secara keseluruhan kesesuaian tujuan dan sasaran dalam RPK Bireuen 2023-2026
menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran serta indikator
sasaran kinerja menentukan pembangunan Kabupaten Bireuen untuk masa 4 (empat) tahun
mendatang. Berangkat dari tuntutan tersebut tujuan dan sasaran pembangunan daerah,
dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah beserta targetnya
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.1.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 4


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 4.1
Matriks Konsistensi Hubungan Tujuan dan Sasaran
Kondisi Target Kondisi
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Awal Capaian
Akhir
(2021) (2023)
Memperkuat Pelaksanaan
1 Syariah dalam Tatanan Indeks Penerapan Syariat Islam Persen 85 90 97
Kehidupan Bermasyarakat
Meningkatnya Nilai-nilai Syariat Islam Tingkat Pelanggaran Syariat Islam
persen 100 100 100
dalam Tatanan Kehidupan Bermasyarakat yang diselesaikan
Meningkatnya Mutu Pendidikan Keislaman Persentase type dayah yang naik kelas persen 22 26 54
Meningkatnya Tatanan Budaya dan Adat Jumlah urusan pemerintah yang
urusan 5 7 7
Istiadat yang Islami menggunakan kearifan lokal
Meningkatkan Tata Kelola
2 Indeks Reformasi Birokrasi Indeks CC CC B
Pemerintahan yang Akuntabel
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik dan WDP/
Opini BPK WTP WTP WTP
Bersih serta Bertanggung Jawab WTP
Meningkatnya Tingkat Maturitas SPIP Level Maturitas SPIP Terintegrasi Level 2 2 3
Terwujudnya Pelayanan Publik yang
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Kategori CC B BB
Berkualitas
Meningkatnya Tata Kelola Kelembagaan
Layanan Administrasi Pemerintahan serta Indeks SPBE Indeks 2,06 2,14 2,47
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Meningkatkan Kualitas Sarana Persentase pembangunan infrastruktur
3 Persen 58,3 76,7 81,7
dan Prasarana Wilayah yang berwawasan lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 5


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Target Kondisi
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Awal Capaian
Akhir
(2021) (2023)
Terintegrasi dan Berwawasan
Lingkungan
Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Tingkat Capaian SPM Layanan Dasar
Persen 69,00 73,33 83,33
Dasar Sanitasi, Air Minum dan Perumahan
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur
Sesuai dengan Arahan Pola Ruang dan Persentase Jalan dalam kondisi Mantap Persen 57,54 60,19 65,88
Struktur Ruang
Persentase kesesuaian usulan
pemanfaatan ruang dengan persen 97,9 100,00 100,00
rekomendasi yang dikeluarkan
Terwujudnya Pengembangan Sistem
Pembangunan Ekologis yang Berorientasi Indeks kualitas lingkungan hidup (air,
indeks 71,27 72,05 73,19
pada Peningkatan Kualitas dan Daya udara dan tutupan hutan)
Dukung Lingkungan
Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam
Indeks Resiko Bencana indeks 168 166 160
Penurunan Resiko Bencana
Meningkatnya Pertumbuhan
4 Pertumbuhan Ekonomi persen 4,13 4,50 5,20
Ekonomi
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Persentase kontribusi sektor pertanian,
persen 33,62 33,85 33,97
Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kehutanan dan perikanan
Kontribusi sektor Perdagangan besar
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi
dan eceran; reparasi mobil dan sepeda persen 21,56 21,95 22,55
Sektor Perdagangan dan Industri
motor terhadapPDRB

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 6


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Target Kondisi
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Awal Capaian
Akhir
(2021) (2023)
Kontribusi sektor industri pengolahan
persen 0,71 1,01 1,46
terhadap PDRB
Persentase PAD terhadap pendapatan
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah persen 8,77 9,49 10,5
daerah
Mengembangkan Potensi Pariwisata Daerah Jumlah destinasi wisata destinasi 59 63 80
Meningkatnya Kemandirian Desa Indeks Desa Membangun indeks 0,581 0,643 0,707
Rp.
Meningkatnya Nilai Investasi Jumlah peningkatan investasi 60,62 63,06 259,91
(Milyar)
Menjaga Stabilitas Tingkat Inflasi Laju inflasi Persen 1,97 1-3 1-3
Mewujudkan Kualitas Sumber
5 Daya Manusia yang Berdaya Indeks Pembangunan Manusia indeks 72,33 72,70 73,90
Saing
Meningkatnya Akses dan Kualitas
Rata-Rata lama sekolah Tahun 9,29 9,31 9,34
Pendidikan bagi Masyarakat
Harapan Lama Sekolah Tahun 14,84 15,04 15,22
Meningkatnya Mutu dan Akses Layanan
Angka harapan hidup tahun 71,26 71,92 73,54
Kesehatan bagi Masyarakat
Meningkatnya Kualitas Kepemudaan dan
Persentase pemuda berprestasi persen 0,26 0,66 1,2
Olah Raga
Persentase atlet berprestasi persen 65,6 10,13 47,59
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Indeks Pemberdayaan Gender Indeks 58,06 58,2 58,42
dan Perlindungan Anak

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 7


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kondisi Target Kondisi
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Satuan Awal Capaian
Akhir
(2021) (2023)
Kabupaten Layak Anak peringkat Pratama Madya Utama
Persentase kebijakan inovasi yang
Meningkatnya Indeks Daya SaingDaerah persen 50 65 80
dimanfaatkan dalam pembangunan
Menurunkan Kesenjangan
6 Indeks Gini indeks 0,296 0,290 0,281
Pendapatan dan Kemiskinan
Mengurangi Angka Kemiskinan Persentase penduduk miskin persen 13,25 12,25 10,75
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Persentase Capaian Standar Pelayanan
persen 24 40 62
Masyarakat Minimal (SPM) Bidang Sosial
Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan
Meningkatnya Ketahanan Pangan skor 71,60 75,30 81,00
(PPH)
Menurunkan Angka Persentase tingkat pengangguran
7 persen 4,32 3,80 3,35
Pengangguran terbuka.
Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja persen 65,91 67,73 69,63
Meningkatkan Ketentraman,
Indeks Kasus Ketentraman dan
8 Ketertiban Umum, dan indeks 1,72 <1 <1
Ketertiban
Perlindungan Masyarakat
Optimalisasi Ketentraman dan Ketertiban Persentase konflik yang diselesaikan persen 50 60 72
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Tingkat partipasi masyarakat dalam
persen 77,91 0 80,00
dalam Berpolitik pemilihan umum

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 8


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan
Kebijakan Pemerintah pusat yang mengubah paradigma perencanaan pembangunan dari
money follow function menjadi money follow program, bertujuan agar pencapaian
pembangunan dan penetapan prioritas pemerintah dapat berhasil dan tepat sasaran. Kebijakan
ini diimplementasikan dengan cara mengarahkan anggaran untuk fokus pada prioritas
pembangunan, relokasi program kegiatan yang telah memenuhi target dan efisensi anggaran
program non prioritas.
Dalam penentuan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi
permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal dimana kunci
penyelesaian masalah tersebut tercermin dalam arah kebijakan pembangunan yang ditetapkan
dalam RPK Bireuen tahun 2023-2026. Berdasarkan kerangka kebijakan pembangunan jangka
menengah yang telah ditetapkan, maka konsistensi dan sinkronisasi terhadap kebijakan
pembangunan tahunan Kabupaten Bireuen yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Kabupaten (RKPK) Bireuen wajib diikuti. Tahun 2023 merupakan tahun
pertama pelaksanaan RPK Bireuen tahun 2023-2026, dimana arah kebijakan pelaksanaan
pembangunan tahun 2023 merupakan tahapan pertama dari rencana dasar pembangunan
Kabupaten Bireuen yang adil dan makmur hingga pada akhir pelaksanaan RPK Bireuen.
Penanganan permasalahan yang mendesak seperti kemiskinan, pengangguran, peningkatan
kualitas layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat dengan terus dilakukan
penyempurnaan pelayanan yang optimal meliputi sistem dan mekanisme, peningkatan
ketahanan pangan, infrastruktur dan perumahan layak huni untuk masyarakat miskin serta
peningkatan perekonomian daerah terus dilaksanakan secara konsisten.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional


Rencana Kerja Pemerintah 2023 adalah RKP tahun keempat dalam konteks rencana
pembangunan lima tahunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-
2024. Dalam rangka mengarahkan pembangunan nasional agar dapat mencapai tujuan dan
sasaran secara holistik, integratif dan spasial, maka disusunlah tema pembangunan tahun 2023
sesuai dengan potensi unggulan di masing-masing kawasan tanpa meninggalkan pembangunan
di kawasan yang lain yaitu “PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK
TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN”, maka
fokus pembangunan diarahkan kepada:
1. Peningkatan produktivitas yaitu diarahkan kepada:
a. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
b. Mendorong pemulihan dunia usaha
c. Pembangunan Ibu Kota Nusantara
d. Infrastruktur digital dan konektivitas
e. Percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrim

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 9


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
f. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan
g. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan decent job
h. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi

2. Transformasi ekonomi yang diarahkan kepada:


a. SDM berdaya saing
b. Produktivitas sektor ekonomi
c. Transformasi digital
d. Integrasi perekonomian domestic
e. Pemindahan IKN

Sasaran dan arah kebijakan RKP Tahun 2023 diselaraskan untuk mendukung pencapaian
7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

Sedangkan sasaran dan prioritas penyusunan RKP Tahun 2023 diselaraskan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arah kebijakan:

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 10


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Dalam rangka mewujudkan tercapainya sasaran PP Pembangunan Wilayah Sumatera,
kawasan yang diprioritaskan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan Wilayah
Sumatera. Upaya untuk Pembangunan Wilayah Sumatera akan didukung dengan lima KP
sebagai berikut:
1) Pengembangan Kawasan Strategis yang difokuskan pada KEK Arun Lhokseumawe dan
KPBPB Sabang yang berlokasi di Provinsi Aceh; KI/KEK Sei Mangkei dan DPP Danau
Toba dan sekitarnya yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara; KI Bintan Aerospace,
KI/KEK Galang Batang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam-Bintan, KPBPB
Batam-Bintan-Karimun, KEK Nongsa, serta KEK Batam Aero Technic yang berlokasi di
Provinsi Kepulauan Riau; KI Sadai dan DPP Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang
yang berlokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; KI Tenayan yang berlokasi di
Provinsi Riau serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi yang berlokasi
di Provinsi Sumatera Barat;
2) Pengembangan Sektor Unggulan akan difokuskan pada peningkatan produktivitas kakao,
karet, kelapa, kopi, lada, pala, serta perikanan budidaya. Pengembangan sektor unggulan
perikanan budidaya dilakukan dengan memberikan calon induk unggul ikan air tawar, serta
benih ikan air tawar, udang, ikan air payau dan ikan air laut yang akan diberikan kepada
masyarakat;
3) Pengembangan Kawasan Perkotaan yang difokuskan di 2 wilayah metropolitan (WM
Medan dan WM Palembang), 5 kota besar (Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Bandar
Lampung), 12 kota sedang (Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Pematang Siantar,
Gunung Sitoli, Dumai, Bukittinggi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Lubuklinggau, Prabumulih,
Pangkal Pinang) dan 3 kota kecil (Sabang, Sibolga, Solok);
4) Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi yang
difokuskan pada pengembangan ekonomi PKSN Sabang, PKSN Bengkalis, dan PKSN
Ranai, dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur pada PKSN Sabang dan PKSN
Bengkalis; penanganan terhadap 36 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara di
Wilayah Sumatera; revitalisasi 12 kawasan transmigrasi yang terdiri atas 3 kawasan
transmigrasi di Provinsi Aceh (Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusantara di Kabupaten
Aceh Tengah, Kawasan Transmigrasi Samar Kilang di Kabupaten Bener Meriah, Kawasan
Transmigrasi Selaut di Kabupaten Simeuleu), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Sumatera
Barat (Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan), 3 kawasan
transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan (Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan di
Kabupaten Ogan Ilir, Kawasan Transmigrasi Telang di Kabupaten Banyuasin, dan Kawasan
Transmigrasi Kikim di Kabupaten Lahat), 1 kawasan transmigrasi di Provinsi Jambi
(Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu di Kabupaten Bungo), 1 kawasan transmigrasi di
Provinsi Bengkulu (Kawasan Transmigrasi Lagita di Kabupaten Bengkulu Utara), 1

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 11


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
kawasan transmigrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kawasan Transmigrasi Batu
Betumpang di Kabupaten Bangka Selatan), dan 2 kawasan transmigrasi di Provinsi
Lampung (Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu di Kabupaten Tulang Bawang dan Kawasan
Transmigrasi Mesuji di Kabupaten Mesuji); pembangunan 14 Kawasan Perdesaan Prioritas
Nasional (KPPN) yang pada tahun 2023 difokuskan pada 4 KPPN yaitu KPPN Aceh Timur,
KPPN Samosir, KPPN Bintan dan KPPN Bangka Selatan; pengentasan 3.097 desa
tertinggal dan peningkatan 1.156 desa berkembang menjadi desa mandiri; serta 7 kabupaten
daerah tertinggal yang dipercepat pembangunannya dengan fokus intervensi pada 5
kabupaten di tahun 2023; dan
5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah yang difokuskan pada peningkatan capaian rata-rata
penerapan SPM daerah (khususnya bidang perumahan rakyat, sosial, dan pekerjaan umum)
peningkatan kualitas dan kompetensi SDM ASN yang selaras dengan sektor unggulan dan
arah pembangunan kewilayahan Sumatera, penguatan GWPP pada fungsi pembinaan dan
pengawasan kinerja pemerintah kabupaten/kota termasuk pengoptimalan pemanfaatan dana
otonomi khusus Aceh untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan
pendapatan daerah, kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah yang efisien,
produktif, dan akuntabel, peningkatan inovasi dan kemandirian daerah, kerja sama antar
daerah, penataan dan harmonisasi regulasi, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian
sengketa dan konflik pertanahan, peningkatan pelayanan pertanahan modern berbasis
digital, percepatan penyusunan dan penetapan RTR KSN, RTRW
Provinsi/Kabupaten/Kota, RDTR Kabupaten/Kota dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara
(KPN), serta percepatan penyediaan peta dasar skala besar.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 12


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 4.2
Program Dan Kegiatan Yang Pendukung Prioritas Nasional
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Memperkuat Ketahanan
Ekonomi untuk
1
Pertumbuhan yang
Berkualitas dan Berkeadilan
02-Peningkatan
Kuantitas/Ketahanan Air untuk Produktivitas air (water Program Pengelolaan Sumber Daya Air
3,63 14.925.057.000 Dinas PUPR
Mendukung Pertumbuhan productivity) (US$/m³) (SDA)
Ekonomi
03-Peningkatan Ketersediaan,
Skor Pola Pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi
Akses, dan Kualitas Konsumsi 94 3.100.000.000 DPKP
Harapan (2.2.2(c)) Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
Pangan
Angka Kecukupan Energi
Program Peningkatan Diversifikasi Dan
(AKE) (2.1.2(a)) 2100 1.365.000.000 DPKP
Ketahanan Pangan Masyarakat
(kkal/hari)
Program Pengawasan Keamanan Pangan 175.000.000 DPKP
Prevalensi Penduduk
dengan Kerawanan
Pangan Sedang atau 4,2 Program Penanganan Kerawanan Pangan 125.000.000 DPKP
Berat (Food Insecutiry
Experience Scale/FIES)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 13


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Proporsi tangkapan jenis
04-Peningkatan Pengelolaan ikan yang berada dalam
Kemaritiman, Perikanan dan batasan biologis yang <76 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 1.595.000.000 DPKP
Kelautan aman (14.4.1*) (%)
(Persen)
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 2.165.000.000 DPKP
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan
100.000.000 DPKP
Dan Perikanan
05-Penguatan Kewirausahaan,
Rasio kewirausahaan Program Perizinan Dan Pendaftaran Disdagperinkop
Usaha Mikro, Kecil Menengah 2,74 55.000.000
nasional (Persen) Perusahaan UKM
(UMKM), dan Koperasi
Program Peningkatan Sarana Distribusi Disdagperinkop
1.470.000.000
Perdagangan UKM
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan
Disdagperinkop
Pokok Dan Barang 700.000.000
UKM
Penting
Program Standardisasi Dan Perlindungan Disdagperinkop
135.000.000
Konsumen UKM
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Disdagperinkop
45.000.000
Dalam Negeri UKM

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 14


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Perencanaan Dan Pembangunan Disdagperinkop
350.000.000
Industri UKM
Program Pengelolaan Sistem Informasi Disdagperinkop
105.000.000
Industri Nasional UKM
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.678.000.000 BPKD
Rasio Kredit UMKM
Terhadap Total Kredit Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Disdagperinkop
21,44 150.000.000
Perbankan (%) (8.10.1)c) Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) UKM
d)
Disdagperinkop
Program Pengembangan UMKM 700.000.000
UKM
Kontribusi koperasi Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Disdagperinkop
5,4 60.000.000
terhadap PDB (Persen) Pinjam UKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Disdagperinkop
75.000.000
Koperasi UKM
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Disdagperinkop
45.000.000
Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Disdagperinkop
175.000.000
Perkoperasian UKM

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 15


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Disdagperinkop
100.000.000
Koperasi UKM
06-Peningkatan Nilai Tambah,
Lapangan Kerja, dan Investasi Pertumbuhan PDB Program Penyediaan Dan Pengembangan Distanbun/Disnakk
4 4.385.000.000
di Sektor Riil, dan pertanian (Persen) Sarana Pertanian eswan
Industrialisasi
Program Pengendalian Dan Penanggulangan
300.000.000 Distanbun
Bencana Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian 4.288.000.000 Distanbun
Program Pengendalian Kesehatan Hewan
480.000.000 Disnakkeswan
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Program Penyediaan Dan Pengembangan Distanbun/Disnakk
11.025.000.000
Prasarana Pertanian eswan
Pertumbuhan PDB
Industri Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
7,5 157.000.000 DPKP
Pengolahan (9.2.1(a)) Perikanan
(Persen)
Kontribusi PDB
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
pariwisata (8.9.1*) 4,4 400.000.000 Disporapar
Pariwisata
(Persen)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 16


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Pemasaran Pariwisata 130.000.000 Disporapar
Nilai tambah ekonomi Program Pengembangan Sumber Daya
1.279,00 280.000.000 Disporapar
kreatif (Rp triliun) Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Pertumbuhan investasi
Program Pengembangan Iklim Penanaman
(PMTB) 6,1-6,7 85.000.000 DPMPTSP
Modal
(Persen)
Program Promosi Penanaman Modal 50.000.000 DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal 350.000.000 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan
410.000.000 DPMPTSP
Penanaman Modal
Program Pengelolaan Data Dan Sistem
185.000.000 DPMPTSP
Informasi Penanaman Modal
Kontribusi tenaga kerja di
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas
sektor industri terhadap 15,5 530.000.000 Disnakertrans
Tenaga Kerja
total pekerja (9.2.2a) (%)
Program Penempatan Tenaga Kerja 90.000.000 Disnakertrans
Program Hubungan Industrial 50.000.000 Disnakertrans
Mengembangkan Wilayah
2
untuk Mengurangi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 17


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Kesenjangan menjamin
pemerataan
01-Pembangunan Wilayah 70,48–
IPM Wilayah Sumatera Program Penataan Desa 1.318.153.000 DPMGPKB
Sumatera 77,01
Program Administrasi Pemerintahan Desa 300.000.000 DPMGPKB
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
425.000.000 Kecamatan
Dan Kelurahan
Program Pembinaan Dan Pengawasan
975.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Desa
Persentase penduduk
8,2–8,6 Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi 100.000.000 Disnakertrans
miskin Wilayah Sumatera
Program Pembangunan Kawasan
150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan
150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia yang
3
Berkualitas dan Berdaya
Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 18


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
01-Pengendalian Penduduk
Angka kelahiran total
dan Penguatan Tata Kelola 2,19 Program Pengendalian Penduduk 260.150.000 DPMGPKB
(Total fertility rate/TFR)
Kependudukan
Indeks Pembangunan 91,17– Program Pengarusutamaan Gender Dan
275.000.000 DPMGPKB
Gender (IPG) 91,37 Pemberdayaan Perempuan
Program Perlindungan Perempuan 204.014.800 DPMGPKB
Program Peningkatan Kualitas Keluarga 720.000.000 DPMGPKB
Indeks Perlindungan Anak
71,66 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 120.000.000 DPMGPKB
(IPA)
Program Perlindungan Khusus Anak 399.850.200 DPMGPKB
Indeks Pembangunan Program Pengembangan Kapasitas Daya
56,65 600.000.000 Disporapar
Pemuda (IPP) Saing Kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya
10.327.046.161 Disporapar
Saing Keolahragaan
Program Pengembangan Kapasitas
350.000.000 Disporapar
Kepramukaan
Persentase kepemilikan
akta kelahiran pada 98 Program Pendaftaran Penduduk 130.000.000 Disdukcapil
penduduk 0–17 tahun (%)
Program Pencatatan Sipil 135.000.000 Disdukcapil

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 19


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Informasi Administrasi
145.000.000 Disdukcapil
Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan 30.000.000 Disdukcapil

Proporsi penduduk yang


02-Penguatan Pelaksanaan
tercakup dalam program 91 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.917.420.000 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial
jaminan sosial (%)
Proporsi rumah tangga
miskin dan rentan yang Program Penanganan Warga Negara Migran
78 50.000.000 Dinas Sosial
memperoleh bantuan Korban Tindak Kekerasan
sosial pemerintah (%)
Program Rehabilitasi Sosial 780.000.000 Dinas Sosial
Program Pengelolaan Taman Makam
70.000.000 Dinas Sosial
Pahlawan
Program Pemberdayaan Sosial 700.000.000 Dinas Sosial
Sekretariat Baitul
Program Baitul Mal 10.409.143.755
Mal Kabupaten
Angka kematian ibu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan/
03-Peningkatan Akses dan
(AKI) (per 194 Perorangan Dan Upaya Kesehatan 78.460.816.253 RSU dr. Fauziah
Mutu Pelayanan Kesehatan
100.000 kelahiran hidup) Masyarakat Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 20


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2.340.000.000 Dinas Kesehatan
Daya Manusia Kesehatan
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
303.240.000 Dinas Kesehatan
Dan Makanan Minuman
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
442.934.040 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Dinas Kesehatan/
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
2.340.000.000 RSU dr. Fauziah
Daya Manusia Kesehatan
Bireuen
Persentase kebutuhan
Program Pembinaan Keluarga Berencana
ber-KB yang tidak 7,7 4.522.057.200 DPMGPKB
(KB)
terpenuhi (unmet need)
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan
4.026.540.000 DPMGPKB
Keluarga Sejahtera (KSS)
04-Peningkatan Pemerataan Rata-rata Lama Sekolah
Dinas Pendidikan
Layanan Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun 9,24 Program Pendidikan Dayah 11.792.000.000
Dayah
Berkualitas Keatas (Tahun)
Program Penyelenggaraan Majelis
194.189.446 Sekretariat MPA
Pendidikan Aceh

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 21


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Pendidikan 104.098.625.863
dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Kurikulum 105.000.000
dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 971.250.000
dan Kebudayaan
Jumlah rumah tangga yang
memperoleh akses Program Pengadaan Tanah Untuk
06-Pengentasan Kemiskinan 332.757 100.000.000 Dinas Pertanahan
kepemilikan tanah (rumah Kepentingan Umum
tangga)
Program Penyelesaian Sengketa Tanah
150.000.000 Dinas Pertanahan
Garapan
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti
Kerugian Program Tanah Kelebihan 180.000.000 Dinas Pertanahan
Maksimum Dan Tanah Absentee
Program Penatagunaan Tanah 50.000.000 Dinas Pertanahan
Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah 700.000.000 Dinas Pertanahan
Program Pengelolaan Sistem Informasi
150.000.000 Dinas Pertanahan
Pertanahan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 22


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan
80.000.000 Dinas Pertanahan
Perkara Pertanahan
Persentase angkatan kerja Dinas
07-Peningkatan Produktivitas
berpendidikan menengah 48 Program Pembinaan Perpustakaan 200.000.000 Perpustakaan dan
dan Daya Saing
ke atas Kearsipan
Program Penelitian Dan Pengembangan
670.000.000 Bappeda
Daerah
Revolusi mental dan
4
pembangunan kebudayaan
02-Meningkatkan Pemajuan
dan Pelestarian Kebudayaan
untuk Memperkuat Karakter
dan Memperteguh Jati Diri
Indeks Pembangunan Dinas Pendidikan
Bangsa, Meningkatkan 61,2 Program Pengembangan Kebudayaan 496.250.000
Kebudayaan dan Kebudayaan
Kesejahteraan Rakyat, dan
Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban
Dunia
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Badan Kesatuan
350.499.999
Karakter Kebangsaan Bangsa dan Politik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 23


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengembangan Kesenian Dinas Pendidikan
183.750.000
Tradisional dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Dinas Pendidikan
105.000.000
Budaya dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan
Program Pengelolaan Permuseuman 126.000.000
dan Kebudayaan
Program Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan 1.580.000.000 DPMGPKB
Masyarakat Hukum Adat
Sekretariat Majelis
Program Majelis Adat Aceh (MAA) 464.000.000
Adat Aceh
03-Memperkuat Moderasi
Beragama untuk
Indeks Kerukunan Umat Dinas Syariat
Mengukuhkan Toleransi, 75 Program Syariat Islam Aceh 8.628.000.000
Beragama Islam
Kerukunan dan Harmoni
Sosial
Sekretariat Majelis
Program Majelis Permusyawaratan Ulama
414.600.000 Permusyawaratan
(MPU) Aceh
Ulama
Memperkuat Infrastruktur
5 untuk Mendukung

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 24


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Persentase rumah tangga
01-Infrastruktur Pelayanan yang menempati hunian Program Pengelolaan Dan Pengembangan
97,55 5.373.288.000 Dinas PUPR
Dasar dengan akses air minum Sistem Penyediaan Air Minum
layak (%)
Persentase rumah tangga
86,03
yang menempati hunian
layak, Program Pengelolaan Dan Pengembangan
dengan akses sanitasi (air 5.025.397.000 Dinas PUPR
termasuk Sistem Air Limbah
limbah) layak dan aman
13 aman
(%)
Persentase rumah tangga
yang menempati hunian
dengan ketahanan 86 Program Pengembangan Perumahan 740.000.000 Dinas Perkim
bangunan (atap, lantai,
dinding) (%)
Program Kawasan Permukiman 1.585.000.000 Dinas Perkim
Program Perumahan Dan Kawasan
1.620.000.000 Dinas Perkim
Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan
705.000.000 Dinas Perkim
Utilitas Umum (PSU)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 25


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Persentase kondisi mantap
02-Infrastruktur Ekonomi jalan nasional/provinsi/ 92/73/63 Program Penyelenggaraan Jalan 72.409.257.016 Dinas PUPR
kabupaten/kota (%)
Program Pengembangan Jasa Konstruksi 350.000.000 Dinas PUPR
Jumlah sistem angkutan
umum massal di perkotaan 6 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Dinas
03-Infrastruktur Perkotaan 2.332.264.000
besar lainnya yang (berlanjut) Angkutan Jalan (LLAJ) Perhubungan
dikembangkan (kota)
Persentase pertumbuhan Program Pengelolaan Informasi Dan
05-Transformasi Digital 8,8 700.000.000 Diskominsa
sektor TIK (rata-rata) Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 300.000.000 Diskominsa
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 200.000.000 Diskominsa
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk
185.000.000 Diskominsa
Pengamanan Informasi

Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan
6
Ketahanan Bencana dan
Perubahan Iklim

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 26


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Indeks Kualitas
01-Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) 69,48 Program Perencanaan Lingkungan Hidup 250.000.000 DLHK
Lingkungan Hidup
(nilai)
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau
295.600.000 DLHK
Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman
220.000.000 DLHK
Hayati (Kehati)
Program Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
50.000.000 DLHK
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (PPLH)
Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan 30.000.000 DLHK
Hak MHA Yang Terkait Dengan Pplh
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk 315.500.000 DLHK
Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan
55.000.000 DLHK
Hidup
Program Pengelolaan Persampahan 8.244.400.000 DLHK

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 27


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Persentase potensi
02-Peningkatan Ketahanan
kehilangan PDB akibat 1,1 Program Penanggulangan Bencana 1.855.000.000 BPBD
Bencana dan Iklim
dampak bencana (persen)
Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan 2.020.000.000 BPBD
Non Kebakaran
Program Penanganan Bencana 445.000.000 Dinas Sosial
Program Pengelolaan Dan Pengembangan
1.050.000.000 Dinas PUPR
Sistem Drainase
Program Penataan Bangunan Gedung 14.306.508.000 Dinas PUPR
Program Penataan Bangunan Dan
2.876.350.000 Dinas PUPR
Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 660.500.000 Dinas PUPR
Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan
Transformasi Pelayanan
7 Publik
Dinas
04-Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik
3,7 Program Pengelolaan Arsip 100.000.000 Perpustakaan dan
Tata Kelola Kabupaten/Kota (nilai)
Kearsipan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 28


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan
10.153.000.000 Sekretariat DPRK
Fungsi DPRD
Program Perencanaan, Pengendalian Dan
1.465.500.000 Bappeda
Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
1.729.000.000 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 547.821.264.732 BPKD
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 535.000.000 BPKD
Program Kepegawaian Daerah 920.812.902 BKPSDM
Program Pengembangan Sumber Daya
3.091.387.098 BKPSDM
Manusia
Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.675.000.000 Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan,
645.000.000 Inspektorat
Pendampingan Dan Asistensi
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan
805.000.000 Kecamatan
Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Urusan
425.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Umum
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
3.287.867.024 Sekretariat Daerah
Rakyat

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 29


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
RKP 2023 RKPK 2023
Target
No Prioritas Pembangunan Indikator Kinerja Tahun Program Pagu (Rp) OPD Pengampu
2023
1 2 3 4 5 6 7
Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.404.691.632 Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Peran Partai Politik
Indeks Demokrasi Dan Lembaga Pendidikan Melalui Badan Kesatuan
78,37 8.391.972.746
Indonesia1) (nilai) Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Bangsa dan Politik
Serta Budaya Politik
Indeks Keamanan dan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Badan Kesatuan
Ketertiban Masyarakat 3,3 351.000.000
Organisasi Kemasyarakatan Bangsa dan Politik
(nilai)
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional
Badan Kesatuan
Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi 334.500.000
Bangsa dan Politik
Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Ketenteraman Dan
2.100.000.000 Satpol PP WH
Ketertiban Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 30


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4.2.2. Prioritas Pembangunan Aceh
Prioritas pembangunan Aceh Tahun 2023 merupakan agenda pembangunan pemerintah
Aceh tahunan yang menjadi tonggak capaian menuju sasaran 4 (empat) tahunan dalam Rencana
Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026. Prioritas pembangunan Aceh dirumuskan dari isu
strategis, strategi dan kebijakan pembangunan Aceh, yang diselaraskan dengan sasaran RPA
tahun berjalan melalui skenario common goals berbasis tematik sektoral, berkorelasi dengan
pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP), serta memperhatikan kebijakan
pengembangan wilayah dan pembangunan dalam RTRW Aceh Tahun 2013-2033 dan peraturan
perundang-undangan terbaru.
Sesuai dengan Tema RKPA Tahun 2023 adalah :“PENINGKATAN PERTUMBUHAN
EKONOMI MELALUI PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PANGAN, PENURUNAN
ANGKA PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN DALAM RANGKA MENGATASI
DAMPAK COVID 19 UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT” maka prioritas
pembangunan Aceh tahun 2023 sebagai berikut:
1. Memperkuat kemandirian pangan , ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif
2. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
4. Penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan aceh.
Sasaran yang hendak dicapai dalam rencana pembangunan Aceh 2023-2026 pada beberapa
indikator makro antara lain; Pertumbuhan PDRB dari 2,79 persen menjadi 4,25 persen; Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) dari 72,18 menjadi 73,18; Persentase Penduduk Miskin dari
15,53 persen menjadi 13,53 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 6,3 persen
menjadi 5,12 persen; PDRB per Kapita (ADHK) dari Rp. 25,36 juta menjadi Rp. 26,88 juta;
dan Indeks Gini dari 0,323 persen menjadi 0,298 persen. Target capaian tersebut merupakan
hasil dari capaian indikator pembangunan Pemerintah Aceh tersebut yang merupakan target
bersama dari seluruh capaian Kabupaten dan Kota sehingga diperlukan sinkronisasi dalam
upaya pencapaian target tersebut.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif pada beberapa indikator makro
pembangunan Pemerintah Aceh antara lain pada Indeks Pembangunan Manusia yang
mengalami peningkatan dari 71,99 menjadi 72,18. Pada capaian pengangguran juga
menunjukkan peningkatan dimana persentase TPT dari 6,59 persen menjadi 6,3 persen. Pada
indikator kemiskinan persentase penduduk miskin di Aceh cenderung mengalami penurunan
selama periode tahun 2015-2021. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar
17.11 persen dan terus mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2020 dan
kembali meningkat pada tahun 2021 sebesar 15.53 persen (September) dengan rata-rata
penurunan pertahun dalam kurun waktu tersebut adalah sebesar 1.57 persen. Kondisi tingkat

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 31


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
kemiskinan Aceh masih berada di atas rata-rata nasional. Pada masa pendemi, pemerintah Aceh
optimis dalam menargetkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, IPM, penurunan jumlah
pengangguran dan kemiskinan. Target indikator kinerja makro Kabupaten Bireuen Tahu 2023
adalah :
1. Pertumbuhan Ekonomi : 4,5 persen.
2. Tingkat Kemiskinan : 12,25 persen.
3. TPT : 3,8 persen
4. IPM : 72,7 persen.
Untuk mewujudkan target indikator makro tersebut, diperlukan upaya bersama Pemerintah
Aceh dan Kabupaten/Kota. Diantaranya dengan perencanaan pembangunan wilayah yang
ditujukan untuk mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah
sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien, tertib dan
aman.
Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh Tahun 2013-2033, kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah Aceh meliputi:
1. Peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
2. Peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun
lingkup internasional, dan;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi
listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta
mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.
Dalam pengembangan wilayah Aceh, Kabupaten Bireuen tergabung dalam WP Timur
2 (Lhokseumawe-Bireuen-Lhoksukon). Pusat kegiatan terdiri dari PKN Lhokseumawe, PKL
Lhoksukon dan PKW Bireuen. Komoditas unggulan meliputi hasil produksi pertanian,
perkebunan, industri, perikanan, agro industri, petrokimia, perdagangan dan pertambangan.
PKN Lhokseumawe, diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai
simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional, pusat
kegiatan industri dan jasa skala nasional dan simpul utama transportasi skala nasional.
KEK Arun Lhokseumawe dibentuk berdasarkan Peratutan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2018 dengan fokus pada beberapa sektor yaitu industri, petrokimia, agro industri pendukung
ketahanan pangan, industri serta industri penghasil kertas kraft. Dari sektor industri (minyak
dan gas) akan dikembangkan regasifikasi LNG, LNG Hub/ Trading, LPG Hub/ Trading, Mini
LNG Plant PLTG dengan pengembangan pembangkit listrik yang ramah lingkungan atau
cleanenergysolutionprovider. Infrastruktur industri juga dikembangkan untuk mendukung
input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui
peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 32


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Selain itu, KEK Arun Lhokseumawe berpotensi menjadi salah satu ekosistem perairan
yang kaya dan produktif dan memungkinkan menjadi basis pengembangan industri perikanan
tangkap. Dengan potensi yang dimiliki, KEK Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan
basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet,
kelapa, minyak atsiri dan lain-lain.
PKL Lhoksukon, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berfungsi sebagai
sebagai pusat kegiatan industri dan jasa serta simpul transportasi skala kabupaten atau beberapa
kecamatan.
PKW Bireuen, diarahkan sebagai kawasan perkotaan kecil yang berpotensi sebagai:
simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN, pusat kegiatan industri dan jasa
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, dan/atau simpul utama transportasi
yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten. PKL Matang Geulumpang Dua ibukota
Kecamatan Peusangan merupakan pusat kegiatan pendukung dari PKW Bandar Bireuen
sebagai pengembangan dengan fungsi utama dalam bidang pendidikan, perdagangan,
perindustrian, simpul transportasi bagian timur, pertanian lahan basah, perikanan, pertahanan
keamanan, pertambangan dan pemukiman dengan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 33


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 4.3
Konsistensi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen dengan
Program Prioritas Aceh Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Menumbuhkan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi
Program Penyediaan Dan Distanbun/
1 Yang Produktif dan Kabupaten Bireuen masih Pemulihan Ekonomi 4.385.000.000
Pengembangan Sarana Pertanian Disnakkeswan
Kompetitif rendah.
Masih rendahnya produksi Program Penyediaan Dan 11.025.000.00 Distanbun/
pertanian Pengembangan Prasarana Pertanian 0 Disnakkeswan

Produktivitas tanaman Program Pengendalian Dan


300.000.000 Distanbun
perkebunan menurun Penanggulangan Bencana Pertanian

Program Penyuluhan Pertanian 4.288.000.000 Distanbun


Program Pengendalian Kesehatan
Hewan Dan Kesehatan Masyarakat 480.000.000 Disnakkeswan
Veteriner
Jaringan irigasi kewenangan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air 14.925.057.00
kabupaten kondisi baik masih Dinas PUPR
(Sda) 0
rendah
Produksi hasil perikanan Program Pengelolaan Perikanan
1.595.000.000 DPKP
tangkap menurun Tangkap
Program Pengawasan Sumber Daya
100.000.000 DPKP
Kelautan Dan Perikanan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 34


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Potensi perikanan cukup besar
Program Pengelolaan Perikanan
namun belum dikelola dengan 2.165.000.000 DPKP
Budidaya
baik
Program Pengolahan Dan Pemasaran
157.000.000 DPKP
Hasil Perikanan
Rendahnya kualitas SDM Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Disdagperinkop
60.000.000
koperasi dan UKM Pinjam UKM
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Disdagperinkop
75.000.000
Koperasi UKM
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Disdagperinkop
45.000.000
Koperasi UKM
Program Pendidikan Dan Latihan Disdagperinkop
175.000.000
Perkoperasian UKM
Program Pemberdayaan Dan Disdagperinkop
100.000.000
Perlindungan Koperasi UKM
Program Pemberdayaan Usaha
Disdagperinkop
Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha 150.000.000
UKM
Mikro (Umkm)
Disdagperinkop
Program Pengembangan Umkm 700.000.000
UKM
Pengelolaan Pasar belum Program Perizinan Dan Pendaftaran Disdagperinkop
55.000.000
optimal Perusahaan UKM

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 35


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Program Peningkatan Sarana Distribusi Disdagperinkop
1.470.000.000
Perdagangan UKM
Program Stabilisasi Harga Barang Disdagperinkop
700.000.000
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting UKM
Program Standardisasi Dan Disdagperinkop
135.000.000
Perlindungan Konsumen UKM
Program Penggunaan Dan Pemasaran Disdagperinkop
45.000.000
Produk Dalam Negeri UKM
Konstribusi sektor industri
Program Perencanaan Dan Disdagperinkop
pengolahan terhadap PDRB 350.000.000
Pembangunan Industri UKM
masih sangat rendah
Program Pengelolaan Sistem Informasi Disdagperinkop
105.000.000
Industri Nasional UKM
Pengelolaan PAD belum Program Pengelolaan Pendapatan
1.678.000.000 BPKD
optimal Daerah
Masih minimnya sarana dan Program Peningkatan Daya Tarik
400.000.000 Disporapar
prasarana pariwisata Destinasi Pariwisata
Program Pemasaran Pariwisata 130.000.000 Disporapar
Program Pengembangan Sumber Daya
280.000.000 Disporapar
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
IDM Kabupaten Bireuen
Program Penataan Desa 1.318.153.000 DPMGPKB
masuk status tertinggal

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 36


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Program Administrasi Pemerintahan
300.000.000 DPMGPKB
Desa
Program Pemberdayaan Masyarakat
425.000.000 Kecamatan
Desa Dan Kelurahan
Program Pembinaan Dan Pengawasan
975.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Desa
Program Pengembangan Iklim
Rendahnya investasi daerah 85.000.000 DPMPTSP
Penanaman Modal
Program Promosi Penanaman Modal 50.000.000 DPMPTSP
Program Pelayanan Penanaman Modal 350.000.000 DPMPTSP
Program Pengendalian Pelaksanaan
410.000.000 DPMPTSP
Penanaman Modal
Waktu pengurusan perizinan Program Pengelolaan Data Dan Sistem
185.000.000 DPMPTSP
masih lama Informasi Penanaman Modal
Percepatan
Masih terdapat ketimpangan penanggulangan
0
pendapatan kemiskinan dan
kemiskinan ekstrim
Belum optimalnya
Sekretariat
pemanfaatan dan pengelolaan 10.409.143.75
Program Baitul Mal Baitul Mal
Zakat, Infaq, Sadaqah, dan 5
Kabupaten
Wakaf

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 37


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Belum semua Satuan Program Perencanaan Kawasan
100.000.000 Disnakertrans
Permukiman transmigrasi aktif Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan
150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi
Angka Kemiskinan Kabupaten
Program Pengembangan Kawasan
Bireuen relatif tinggi dan 150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi
mengalami kenaikan
Belum optimalnya penanganan
Program Perlindungan Dan Jaminan
Penyandang Masalah 1.917.420.000 Dinas Sosial
Sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Program Penanganan Warga Negara
50.000.000 Dinas Sosial
Migran Korban Tindak Kekerasan
Penyandang Disabilitas
Terlantar yang terpenuhi
Program Rehabilitasi Sosial 780.000.000 Dinas Sosial
kebutuhan dasarnya di luar
panti rendah
Program Pengelolaan Taman Makam
70.000.000 Dinas Sosial
Pahlawan
Program Pemberdayaan Sosial 700.000.000 Dinas Sosial
Masih tingginya persentase Optimalisasi Program Penanganan Kerawanan
125.000.000 DPKP
desa rawan pangan Ketahanan Pangan Pangan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 38


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengawasan Keamanan
175.000.000 DPKP
Pangan
Program Pengelolaan Sumber Daya
Cadangan pangan cenderung
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 3.100.000.000 DPKP
menurun
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan
1.365.000.000 DPKP
Ketahanan Pangan Masyarakat
Tingkat Pengangguran Perluasan Kesempatan Program Pelatihan Kerja Dan
530.000.000 Disnakertrans
Terbuka (TPT) masih tinggi Kerja Produktivitas Tenaga Kerja
Masih rendahnya partisipasi
Program Penempatan Tenaga Kerja 90.000.000 Disnakertrans
angkatan kerja
Program Hubungan Industrial 50.000.000 Disnakertrans
Meningkatkan Sumber IPM Kabupaten Bireuen masih
Peningkatan kualitas 104.098.625.8
2 Daya Manusia berkualitas lebih rendah dari Kabupaten Program Pengelolaan Pendidikan Dinas PK
Pendidikan 63
dan berdaya saing tetangga
Masih rendahnya angka rata- 104.098.625.8
Program Pengelolaan Pendidikan Dinas PK
rata lama sekolah 63
Angka Partisipasi Murni
(APM) lebih rendah dari APM Program Pengembangan Kurikulum 105.000.000 Dinas PK
Provinsi
Jumlah guru yang memiliki Program Pendidik Dan Tenaga
971.250.000 Dinas PK
kompetensi masih rendah Kependidikan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 39


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Harapan lama Sekolah (HLS)
Program Penyelenggaraan Majelis Sekretariat
masih dibawah HLS kabupaten 194.189.446
Pendidikan Aceh MPA
terdekat
Dinas
Program Pembinaan Perpustakaan 200.000.000 Perpustakaan
dan Kearsipan
Dinas
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Masih rendahnya cakupan Peningkatan kualitas 78.460.816.25 Kesehatan/
Perorangan Dan Upaya Kesehatan
vaksin Covid-19 kesehatan masyarakat 3 RSU dr.
Masyarakat
Fauziah Bireuen
Masih tingginya angka Program Peningkatan Kapasitas Dinas
2.340.000.000
kematian ibu dan anak Sumber Daya Manusia Kesehatan Kesehatan
angka prevalensi stunting
Program Sediaan Farmasi, Alat Dinas
belum mencapai target 303.240.000
Kesehatan Dan Makanan Minuman Kesehatan
nasional
Program Pemberdayaan Masyarakat Dinas
442.934.040
Bidang Kesehatan Kesehatan
Dinas
Program Peningkatan Kapasitas Kesehatan/ RSU
2.340.000.000
Sumber Daya Manusia Kesehatan dr. Fauziah
Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 40


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Pengembangan
Jumlah pemuda berprestasi kapasitas daya saing Program Pengembangan Kapasitas
600.000.000 Disporapar
masih rendah keolahragaan dan Daya Saing Kepemudaan
kepemudaan
Program Pengembangan Kapasitas
350.000.000 Disporapar
Kepramukaan
Indeks pembangunan olah raga Program Pengembangan Kapasitas 10.327.046.16
Disporapar
masih rendah Daya Saing Keolahragaan 1
Masih rendahnya indek daya Program Penelitian Dan Pengembangan
670.000.000 Bappeda
saing Daerah
Optimalisasi
Indeks Pemberdayaan Gender Penerapan Program Pengarusutamaan Gender Dan
275.000.000 DPMGPKB
masih rendah Pengarusutamaan Pemberdayaan Perempuan
Gender
Program Perlindungan Perempuan 204.014.800 DPMGPKB
Program Peningkatan Kualitas
720.000.000 DPMGPKB
Keluarga
Program Pembinaan Keluarga
4.522.057.200 DPMGPKB
Berencana (KB)
Program Pemberdayaan Dan
4.026.540.000 DPMGPKB
Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 41


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Gampong Layak Anak baru
mencapai 191 gampong (31, 4 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 120.000.000 DPMGPKB
persen)
Masih tingginya angka KDRT Program Perlindungan Khusus Anak 399.850.200 DPMGPKB
Program Pengendalian Penduduk 260.150.000 DPMGPKB
Memperkuat infrastruktur
untuk mendukung
Program Pengelolaan Dan
pengembangan ekonomi Rendahnya penyediaan Penanganan
3 Pengembangan Sistem Penyediaan Air 5.373.288.000 Dinas PUPR
dan pelayanan dasar yang infrastruktur dasar Infrastruktur dasar
Minum
terintegrasi dan berwawasan
lingkungan
Program Pengelolaan Dan
5.025.397.000 Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Air Limbah
Program Pengembangan Perumahan 740.000.000 Dinas Perkim
Jumlah kawasan kumuh
Program Kawasan Permukiman 1.585.000.000 Dinas Perkim
meningkat
Masih tingginya jumlah rumah Program Perumahan Dan Kawasan
1.620.000.000 Dinas Perkim
tidak layak huni Permukiman Kumuh
Program Peningkatan Prasarana, Sarana
705.000.000 Dinas Perkim
Dan Utilitas Umum (Psu)
Kondisi jalan mantap masih Peningkatan kualitas 72.409.257.01
Program Penyelenggaraan Jalan Dinas PUPR
rendah Infrastruktur Strategis 6

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 42


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Dan
1.050.000.000 Dinas PUPR
Pengembangan Sistem Drainase
14.306.508.00
Program Penataan Bangunan Gedung Dinas PUPR
0
Program Penataan Bangunan Dan
2.876.350.000 Dinas PUPR
Lingkungannya
Program Penyelenggaraan Penataan
660.500.000 Dinas PUPR
Ruang
Tenaga operator/ teknisi/
analisis yang memiliki Program Pengembangan Jasa
350.000.000 Dinas PUPR
sertifikasi kompetensi masih Konstruksi
sangat rendah
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dinas
2.332.264.000
Dan Angkutan Jalan (Llaj) Perhubungan
Masih terdapat sekitar 975
Program Pengadaan Tanah Untuk Dinas
bidang tanah milik Pemerintah 100.000.000
Kepentingan Umum Pertanahan
yang belum bersertifikat
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Dinas
150.000.000
Garapan Pertanahan
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti
Dinas
Kerugian Program Tanah Kelebihan 180.000.000
Pertanahan
Maksimum Dan Tanah Absentee

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 43


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Dinas
Program Penatagunaan Tanah 50.000.000
Pertanahan
Program Pengurusan Hak Hak Atas Dinas
700.000.000
Tanah Pertanahan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Dinas
150.000.000
Pertanahan Pertanahan
Program Penanganan Konflik, Sengketa Dinas
80.000.000
Dan Perkara Pertanahan Pertanahan
Indeks kualitas lingkungan Penataan Lingkungan
Program Perencanaan Lingkungan
hidup Kabupaten Bireuen hidup dan 250.000.000 DLHK
Hidup
masih rendah kebencanaan
Program Pengendalian Pencemaran
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan 295.600.000 DLHK
Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman
220.000.000 DLHK
Hayati (Kehati)
Program Pembinaan Dan Pengawasan
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
50.000.000 DLHK
Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Pplh)
Program Pengakuan Keberadaan
30.000.000 DLHK
Masyarakat Hukum Adat (Mha),

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 44


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang
Terkait Dengan Pplh
Program Peningkatan Pendidikan,
Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan 315.500.000 DLHK
Hidup Untuk Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan
55.000.000 DLHK
Lingkungan Hidup
Rendahnya pengelolaan
Program Pengelolaan Persampahan 8.244.400.000 DLHK
sampah
Tingkat kapasitas penanganan
Program Penanggulangan Bencana 1.855.000.000 BPBD
bencana rendah
Program Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan 2.020.000.000 BPBD
Penyelamatan Non Kebakaran
Program Penanganan Bencana 445.000.000 Dinas Sosial
Penguatan Tata Kelola
Belum optimalnya pelaksanaan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas 10.153.000.00 Sekretariat
4 Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi Dan Fungsi Dprd 0 DPRK
Keistimewaan Aceh
Program Perencanaan, Pengendalian
1.465.500.000 Bappeda
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi
1.729.000.000 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 45


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
547.821.264.7
Program Pengelolaan Keuangan Daerah BPKD
32
Program Pengelolaan Barang Milik
535.000.000 BPKD
Daerah
Program Kepegawaian Daerah 920.812.902 BKPSDM
Program Pengembangan Sumber Daya
3.091.387.098 BKPSDM
Manusia
Indeks SPBE mendapatkan Program Pengelolaan Informasi Dan
700.000.000 Diskominsa
predikat cukup Komunikasi Publik
Program Pengelolaan Aplikasi
300.000.000 Diskominsa
Informatika
Program Penyelenggaraan Statistik
200.000.000 Diskominsa
Sektoral
Program Penyelenggaraan Persandian
185.000.000 Diskominsa
Untuk Pengamanan Informasi
Masih rendahnya level
Program Penyelenggaraan Pengawasan 1.675.000.000 Inspektorat
maturitas SPIP (level 2)
Program Perumusan Kebijakan,
645.000.000 Inspektorat
Pendampingan Dan Asistensi
Tingkat Akuntabilitas Kinerja
Program Pendaftaran Penduduk 130.000.000 Disdukcapil
masih kategori CC
Program Pencatatan Sipil 135.000.000 Disdukcapil

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 46


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Program Pengelolaan Informasi
145.000.000 Disdukcapil
Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil
30.000.000 Disdukcapil
Kependudukan
Dinas
Program Pengelolaan Arsip 100.000.000 Perpustakaan
dan Kearsipan
Program Penyelenggaraan
805.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
Program Penyelenggaraan Urusan
425.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Umum
Program Pemerintahan Dan Sekretariat
3.287.867.024
Kesejahteraan Rakyat Daerah
Program Perekonomian Dan Sekretariat
1.404.691.632
Pembangunan Daerah
Penguatan nilai-nilai
Kasus pelanggaran syariat Dinas Syariat
Syariat Islam dan adat Program Syariat Islam Aceh 8.628.000.000
islam cenderung meningkat Islam
dan budaya islami
Jumlah sidang yang
Program Majelis Permusyawaratan Sekretariat
menghasilkan keputusan masih 414.600.000
Ulama (MPU) Aceh MPU
rendah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 47


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Keterkai Tan
No Prioritas Pembangunan Program Pagu (Rp) SKPK
Permasalahan Isu Strategis
1 2 3 4 5 6 7
Dinas
Jumlah dayah naik kelas masih 11.792.000.00
Program Pendidikan Dayah Pendidikan
rendah 0
Dayah
Masih terbatasnya sarana dan Program Pengembangan Kesenian
183.750.000 Dinas PK
prasarana gedung kesenian Tradisional

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 48


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bireuen
Pembangunan tahun 2023 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPK tahun 2023-2026
dengan tema pembangunan “ PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENGUATAN
INFRASTRUKTUR DAN PENINGKATAN SDM SERTA DAYA SAING DAERAH” Dalam
menyusun RKPK Bireuen Tahun 2023, pemerintah menetapkan prioritas pembangunan yang
mempedomani prioritas Pembangunan Nasional dan Pemerintah Provinsi Aceh. Penentuan
prioritas pembangunan juga mempertimbangkan hasil evaluasi serta capaian kinerja
pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan
kesehatan masyarakat dari dampak Pandemi Covid-19. Sehingga dapat menghasilkan
perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial
(lokasi yang jelas).

Adapun Prioritas Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 adalah :


1. Peningkatan Nilai-nilai Syariat Islam dan Keistimewaan Aceh;
2. Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Daerah;
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
4. Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peningkatan Tata kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 49


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 4.4
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Peningkatan Nilai-nilai
Jumlah Gampong yang Mengadakan
1 Syariat Islam dan Program Syariat Islam Aceh 8.628.000.000 Dinas Syariat Islam
Pengajian Rutin
Keistimewaan Aceh
Program Majelis Permusyawaratan Ulama Persentase Sidang yang Menghasilkan
414.600.000 Sekretariat MPU
(MPU) Aceh Keputusan
Program Pendidikan Dayah Jumlah Dayah Terakreditasi 11.792.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Jumlah Urusan Pemerintah yang
Program Majelis Adat Aceh (MAA) 464.000.000 Sekretariat MAA
Menggunakan Kearifan Lokal
Program Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga Kemasyarakatan,
Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum 1.580.000.000 DPMGPKB
Masyarakat Hukum Adat Adat yang Aktif
Persentase Karya Budaya yang
Program Pengembangan Kebudayaan 496.250.000 Dinas PK
Direvitalisasi
Program Pengembangan Kesenian Persentase Kelompok Kesenian yang
183.750.000 Dinas PK
Tradisional Dibina
Persentase rata-rata Peningkatan
Pemulihan Ekonomi
produksi tanaman pangan (Pajale ) dan
untuk Meningkatkan Program Penyediaan Dan Pengembangan
2 tanaman perkebunan (Kelapa, Karet 4.385.000.000 Distanbun/Disnakkeswan
Produktivitas dan Daya Sarana Pertanian
dan Kakao)/ Persentase rata-rata
Saing Daerah
Peningkatan Populasi Ternak

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 50


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Penyediaan dan Pengembangan Jumlah PDRB Sektor
11.025.000.000 Distanbun/Disnakkeswan
Prasarana Pertanian Pertanian/Peningkatan produksi HPT
Program pengendalian dan penanggulangan Persentase Penanggulangan Luas
300.000.000 Distanbun
bencana pertanian Serangan OPT dan DPI
Program penyuluhan pertanian Cakupan Bina Kelompok Tani 4.288.000.000 Distanbun
Program pengelolaan perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap 1.595.000.000 DPKP
Program pengelolaan perikanan budidaya Jumlah Produksi Perikanan Budidaya 2.165.000.000 DPKP
Persentase Pengendalian dan
Program pengawasan sumber daya kelautan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan 100.000.000 DPKP
dan perikanan
Perikanan
Program Pengelolaan Sumber Daya Air Persentase Jaringan Irigasi dalam
14.925.057.000 Dinas PUPR
(SDA) Kondisi Baik
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Persentase Kasus Penyakit Hewan yang
480.000.000 Disnakkeswan
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Tertangani
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan
Persetase Koperasi yang Aktif 100.000.000 Disdagperinkop UKM
Koperasi
Program Pendidikan Dan Latihan Persentase Pengurus Koperasi yang
175.000.000 Disdagperinkop UKM
Perkoperasian Mendapatkan Pelatihan Koperasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Persentase Jumlah UMKM yang
150.000.000 Disdagperinkop UKM
Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Diberdayakan
Persentase Jumlah UMKM yang Naik
Program Pengembangan Umkm 700.000.000 Disdagperinkop UKM
Kelas

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 51


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Persentase Jumlah KSP/USP Pola
60.000.000 Disdagperinkop UKM
Pinjam Syariah
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Persentase Koperasi yang Mendapatkan
75.000.000 Disdagperinkop UKM
Koperasi Pengawasan
Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp
Persentase Koperasi yang Dinilai 45.000.000 Disdagperinkop UKM
Koperasi
Program Penggunaan Dan Pemasaran Persentase Produk Unggulan Daerah
45.000.000 Disdagperinkop UKM
Produk Dalam Negeri yang Dipromosikan
Program Perizinan Dan Pendaftaran Persentase Peningkatan Perusahaan
55.000.000 Disdagperinkop UKM
Perusahaan Memiliki Perizinan dan Pendaftaran
Program Peningkatan Sarana Distribusi Persentase Pengelolaan Sarana
1.470.000.000 Disdagperinkop UKM
Perdagangan Perdagangan yang Berfungsi
Program Perencanaan Dan Pembangunan Persentase Pelaku Industri yang
350.000.000 Disdagperinkop UKM
Industri Difasilitasi
Tersedianya Data Industri dalam
Program Pengelolaan Sistem Informasi
Sistem Informasi Industri Nasional 105.000.000 Disdagperinkop UKM
Industri Nasional
(SINAS)
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil
Jumlah Produksi Ikan Olahan 157.000.000 DPKP
Perikanan
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi PAD 1.678.000.000 BPKD
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Persentase Destinasi Wisata dalam
400.000.000 Disporapar
Pariwisata Kondisi Baik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 52


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Pemasaran Pariwisata Cakupan Peningkatan Promosi Wisata 130.000.000 Disporapar
Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif
280.000.000 Disporapar
Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pembinaan
Persentase Pelestarian dan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
Pengembangan Peninggalan Budaya 105.000.000 Dinas PK
Budaya
yang Tertangani
Program Pengelolaan Permuseuman Persentase Museum yang Dikelola 126.000.000 Dinas PK
Program Pengelolaan Taman Makam Persentase Lokasi Taman Makam
70.000.000 Dinas Sosial
Pahlawan Pahlawan yang Dikelola
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase lembaga ekonomi
425.000.000 Kecamatan
Dan Kelurahan masyarakat yang aktif di Kecamatan
Persentase desa yang menerapkan
Program Pembinaan Dan Pengawasan
perencanaan dan pelaporan yang 975.000.000 Kecamatan
Pemerintahan Desa
berbasis elektronik
Adanya Fasilitasi Permasalahan
Program Penataan Desa 1.318.153.000 DPMGPKB
Gampong dan Pendataan Gampong
Persentase Desa yang Memiliki
Program Administrasi Pemerintahan Desa 300.000.000 DPMGPKB
Administrasi Pemerintahan yang Baik
Program Pengembangan Iklim Penanaman
Kebijakan Iklim Penanaman Modal 85.000.000 DPMPTSP
Modal
Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Penambahan Pelaku Investasi 50.000.000 DPMPTSP

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 53


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pelaku Usaha yang
Program Pelayanan Penanaman Modal 350.000.000 DPMPTSP
Memperoleh Izin
Program Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Perusahaan yang
410.000.000 DPMPTSP
Penanaman Modal Menyampaikan LKPM
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Tersedianya Pengolahan Data
0 DPMPTSP
Informasi Penanaman Modal Penanaman Modal Secara Elektronik
Program Stabilisasi Harga Barang Terkendalinya Harga Barang
700.000.000 Disdagperinkop UKM
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Program Standardisasi Dan Perlindungan
Persentase UTTP yang Telah Ditera 135.000.000 Disdagperinkop UKM
Konsumen
Rata-rata Capaian Kinerja
Program Perekonomian Dan Pembangunan 1.404.691.632 Sekretariat Daerah
Perekonomian dan Pembangunan
Peningkatan Kualitas
3 Pelayanan Kesehatan Program Pengelolaan Pendidikan APM Pendidikan Dasar 9 Tahun 104.098.625.863 Dinas PK
dan Pendidikan
Persentase Sekolah yang Menerapkan
Program Pengembangan Kurikulum 105.000.000 Dinas PK
Muatan Lokal
Program Pendidik Dan Tenaga Persentase Jumlah Guru yang
971.250.000 Dinas PK
Kependidikan Berkompetensi
Dinas Perpustakaan dan
Program Pembinaan Perpustakaan Jumlah Pengunjung Perpustakaan 200.000.000
Kearsipan
Program Penyelenggaraan Majelis Persentase Sekolah yang Menerapkan
194.189.446 Sekretariat MPA
Pendidikan Aceh Pendidikan Berkarakter

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 54


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan/Rumah
Capaian Standar Pelayanan Minimal
Perorangan Dan Upaya Kesehatan 78.460.816.253 Sakit Umum Daerah dr.
Bidang Kesehatan
Masyarakat Fauziah Bireuen
Persentase Puskesmas dengan jenis
Tenaga Kesehatan sesuai Dinas Kesehatan/Rumah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
standar/Persentase Pemerataan SDM 2.340.000.000 Sakit Umum Daerah dr.
Daya Manusia Kesehatan
dan Kompetensi serta Kualifikasi Fauziah Bireuen
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase Sarana Sediaan Farmasi,
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan
Alat Kesehatan, dan Makanan 303.240.000 Dinas Kesehatan
Dan Makanan Minuman
Minuman yang Mendapatkan Izin
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang
Jumlah UKBM yang Aktif 442.934.040 Dinas Kesehatan
Kesehatan
Program Pengembangan Kapasitas Daya Persentase Organisasi Pemuda yang
600.000.000 Disporapar
Saing Kepemudaan Dibina
Program Pengembangan Kapasitas
Persentase Kepramukaan Aktif 350.000.000 Disporapar
Kepramukaan
Program Pengembangan Kapasitas Daya
Jumlah Cabang Olah Raga yang Dibina 10.327.046.161 Disporapar
Saing Keolahragaan
Program Pengarusutamaan Gender Dan Persentase Organisasi Wanita yang
275.000.000 DPMGPKB
Pemberdayaan Perempuan Aktif
Persentase Kasus Kekerasan
Program Perlindungan Perempuan 204.014.800 DPMGPKB
Perempuan yang Tertangani

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 55


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Persentase Kasus Kekerasan Anak yang
Program Perlindungan Khusus Anak 399.850.200 DPMGPKB
Tertangani
Adanya Ketersediaan Sistem Informasi
Program Pengendalian Penduduk Keluarga Penyuluhan, Advokasi 260.150.000 DPMGPKB
Keluarga
Program Pembinaan Keluarga Berencana
Persentase Akseptor KB 4.522.057.200 DPMGPKB
(KB)
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Persentase Desa yang Memiliki
4.026.540.000 DPMGPKB
Keluarga Sejahtera (KS) Kelompok Tribina
Program Peningkatan Kualitas Keluarga Persentase Desa yang Dibina BKMT 720.000.000 DPMGPKB
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Persentase Gampong Layak Anak 120.000.000 DPMGPKB
Program Penelitian Dan Pengembangan Persentase OPD yang Melaksanakan
670.000.000 Bappeda
Daerah Penelitian dan Pengembangan
Program Baitul Mal Jumlah Mustahik 10.409.143.755 Sekretariat Baitul Mal
Program Perencanaan Kawasan Persentase Tahapan Pencadangan
100.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi Tanah Kawasan Transmigrasi
Program Pembangunan Kawasan
Persentase SP yang Aktif 150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi
Program Pengembangan Kawasan
Persentase KK Mandiri 150.000.000 Disnakertrans
Transmigrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 56


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Rata-rata Capaian Kinerja
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan
Pemerintahan dan Kesejahteraan 3.287.867.024 Sekretariat Daerah
Rakyat
Rakyat
Pemerataan
Pembangunan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan
4 Infrastruktur Cakupan Akses Air Minum 5.373.288.000 Dinas PUPR
Sistem Penyediaan Air Minum
Berwawasan
Lingkungan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan
Cakupan Akses Sanitasi Layak 5.025.397.000 Dinas PUPR
Sistem Air Limbah
Jumlah Rumah Korban Bencana yang
Program Pengembangan Perumahan 740.000.000 Dinas Perkim
Ditangani
Luas Permukiman Kumuh yang
Program Kawasan Permukiman 1.585.000.000 Dinas Perkim
Ditangani
Program Perumahan Dan Kawasan
Persentase Kawasan Kumuh 1.620.000.000 Dinas Perkim
Permukiman Kumuh
Persentase Tenaga Operator/ Teknisi/
Program Pengembangan Jasa Konstruksi Analisis yang Memiliki Sertifikasi 350.000.000 Dinas PUPR
Kompetensi
Adanya Kesesuaian Dokumen
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Pelaksanaan dengan Perencanaan 660.500.000 Dinas PUPR
Penataan Ruang
Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan yang Terbangun 14.306.508.000 Dinas PUPR

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 57


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Penataan Bangunan Dan Persentase Gedung dan Lingkungannya
2.876.350.000 Dinas PUPR
Lingkungannya yang Terpelihara
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Persentase Kawasan Perumahan dengan
705.000.000 Dinas Perkim
Dan Utilitas Umum (Psu) Kondisi PSU yang Layak
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Persentase Saluran Drainase Perkotaan
1.050.000.000 Dinas PUPR
Sistem Drainase dalam Kondisi Baik
Program Pengadaan Tanah Untuk Persentase Pengadaan Tanah yang
100.000.000 Dinas Pertanahan
Kepentingan Umum Dikoordinasikan
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Persentase Kasus Sengketa Tanah
150.000.000 Dinas Pertanahan
Garapan Garapan yang Tertangani
Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti
Persentase Tanah Terlantar dan
Kerugian Program Tanah Kelebihan 180.000.000 Dinas Pertanahan
Absentee yang Diredistribusi
Maksimum Dan Tanah Absentee
Persentase Kawasan yang Sesuai
Program Penatagunaan Tanah 50.000.000 Dinas Pertanahan
dengan Peruntukannya
Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah Persentase Tanah yang Bersertifikat 700.000.000 Dinas Pertanahan
Program Pengelolaan Sistem Informasi Adanya Aplikasi Sistem Informasi
150.000.000 Dinas Pertanahan
Pertanahan Pertanahan
Program Penanganan Konflik, Sengketa Persentase Kasus Konflik dan Sengketa
80.000.000 Dinas Pertanahan
Dan Perkara Pertanahan yang Ditangani
Program Pengendalian Pencemaran
Indeks Kualitas Air 295.600.000 DLHK
Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 58


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Pengelolaan Keanekaragaman
Persentase RTH yang Ditangani 220.000.000 DLHK
Hayati (Kehati)
Program Pembinaan Dan Pengawasan
Persentase Ketaatan Terhadap Izin
Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Lingkungan dan Izin Perlindungan dan 50.000.000 DLHK
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
Hidup (PPLH)
Program Pengakuan Keberadaan
Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan
Persentase MHA yang Dibina 30.000.000 DLHK
Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan
PPLH
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan
Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Jumlah Gampong Iklim 315.500.000 DLHK
Masyarakat
Program Penanganan Pengaduan Persentase Kasus Lingkungan Hidup
55.000.000 DLHK
Lingkungan Hidup yang Tertangani
Persentase Timbulan Sampah yang
Program Pengelolaan Persampahan 8.244.400.000 DLHK
Tertangani
Tersedianya Dokumen Perencanaan
Program Perencanaan Lingkungan Hidup 250.000.000 DLHK
Lingkungan Hidup
Program Penanggulangan Bencana Persentase Bencana yang Tertangani 1.855.000.000 BPBD
Program Pencegahan, Penanggulangan, Persentase Layanan Pencegahan,
Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan dan Pengendalian 2.020.000.000 BPBD
Penyelamatan Non Kebakaran Kebakaran.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 59


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Persentase Korban Bencana yang
Program Penanganan Bencana 445.000.000 Dinas Sosial
Ditangani
Percepatan
5 Penanggulangan Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang Difasilitasi 700.000.000 Dinas Sosial
Kemiskinan
Persentase Penanganan Warga Migran
Program Penanganan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan yang 50.000.000 Dinas Sosial
Korban Tindak Kekerasan
Ditangani
Persentase Penyandang Rehabilitasi
Program Rehabilitasi Sosial 780.000.000 Dinas Sosial
Sosial yang Ditangani
Persentase Masyarakat yang Diberikan
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 1.917.420.000 Dinas Sosial
Jaminan Sosial
Program Pengelolaan Sumber Daya
Persentase Ketersediaan Pangan Utama
Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan 3.100.000.000 DPKP
(Beras)
Kemandirian Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Persentase KWT Aktif 1.365.000.000 DPKP
Ketahanan Pangan Masyarakat
Persentase Penanganan Desa yang
Program Penanganan Kerawanan Pangan 125.000.000 DPKP
Terindikasi Rawan Pangan
Persentase Pangan Segar yang Aman
Program Pengawasan Keamanan Pangan 175.000.000 DPKP
Dikonsumsi di Kabupaten Bireuen
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Persentase Jumlah Lulusan Pelatihan
530.000.000 Disnakertrans
Tenaga Kerja yang Memiliki Kompetensi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 60


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pencari Kerja yang Telah
Program Penempatan Tenaga Kerja 90.000.000 Disnakertrans
Ditempatkan
Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Difasilitasi 50.000.000 Disnakertrans
Persentase Peningkatan Pemahaman
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Badan Kesatuan Bangsa dan
Terhadap Penguatan Ideologi Pancasila 350.499.999
Karakter Kebangsaan Politik
dan Karakter Kebangsaan
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Persentase Ormas yang Mendapatkan Badan Kesatuan Bangsa dan
351.000.000
Organisasi Kemasyarakatan Pembinaan dan Pengawasan Politik
Program Pembinaan Dan Pengembangan Badan Kesatuan Bangsa dan
Fasilitasi FKUB Kabupaten 221.830.000
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Politik
Program Peningkatan Kewaspadaan
Persentase Ancamaan/Deteksi Dini Badan Kesatuan Bangsa dan
Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan 334.500.000
Konflik yang Tertangani Politik
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran
2.100.000.000 Satpol PP WH
Ketertiban Umum Qanun yang Diselesaikan
Program Peningkatan Peran Partai Politik
Persentase Peserta Partai Politik yang
Dan Lembaga Pendidikan Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan
Memahami Mekanisme Pengelolaan 8.391.972.746
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Politik
Partai
Etika Serta Budaya Politik
Peningkatan Terintegrasi Program-program DPRD
Tatakelola Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan untuk Melaksanakan Fungsi
6 10.153.000.000 Sekretariat DPRK
Pemerintahan dan Fungsi DPRD Pengawasan, Pembentukan Perda dan
Reformasi Birokrasi Anggaran ke dalam Dokumen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 61


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Perencanaan dan Dokumen Anggaran
Setwan DPRD
Persentase Realisasi Kinerja Keuangan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 547.821.264.732 BPKD
Daerah
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Manajemen Aset Daerah 535.000.000 BPKD
Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Temuan 1.675.000.000 Inspektorat
Program Perumusan Kebijakan, Persentase Perangkat Daerah yang
645.000.000 Inspektorat
Pendampingan Dan Asistensi Mendapat Pendampingan
Cakupan Pelayanan Dokumen
Program Pendaftaran Penduduk 130.000.000 Disdukcapil
Kependudukan
Cakupan Pencatatan, Penatausahaan
Program Pencatatan Sipil 135.000.000 Disdukcapil
dan Penerbitan Dokumen
Program Pengelolaan Informasi
Tersedianya DatabaseKependudukan 145.000.000 Disdukcapil
Administrasi Kependudukan
Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tersedianya Profil Kependudukan 30.000.000 Disdukcapil
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Cakupan Layanan Penunjang Urusan
915.674.300.748 Semua SKPK
Daerah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah
Jumlah Aplikasi e-Government yang
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 300.000.000 Diskominsa
Digunakan OPD
Program Pengelolaan Informasi Dan
Nilai Keterbukaan Informasi Publik 700.000.000 Diskominsa
Komunikasi Publik
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tersedianya Data Statistik Sektoral 200.000.000 Diskominsa

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 62


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No Prioritas Program Indikator Pagu 2023 SKPK
1 2 3 4 5 6
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Tersedianya Dokumen Perencanaan
1.465.500.000 Bappeda
Evaluasi Pembangunan Daerah yang Ditetapkan dengan Perda/Perkada
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Persentase Konsistensi Program Antara
1.729.000.000 Bappeda
Perencanaan Pembangunan Daerah RPJM dengan APBK
Persentase Perangkat Daerah yang Dinas Perpustakaan dan
Program Pengelolaan Arsip 100.000.000
Mengelola Arsip Secara Baku Kearsipan
Persentase Perangkat Daerah yang
Program Penyelenggaraan Persandian
Telah Menggunakan Sandi dalam 185.000.000 Diskominsa
Untuk Pengamanan Informasi
Komunikasi Perangkat Daerah.
Persentase Tata Kelola Kepegawaian
Program Kepegawaian Daerah 920.812.902 BKPSDM
Sesuai Manajemen ASN
Persentase Pejabat ASN yang Telah
Program Pengembangan Sumber Daya
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3.091.387.098 BKPSDM
Manusia
Struktural
Persentase Urusan Pemerintahan yang
Program Penyelenggaraan Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat yang 805.000.000 Kecamatan
dan Pelayanan Publik
dilaksanakan
Program penyelenggaraan urusan Cakupan Penyelenggaraan Pemerintah
425.000.000 Kecamatan
pemerintahan umum Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 63


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4.2.4. Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Prioritas
Pembangunan Aceh dan Prioritas Kabupaten Bireuen
Dalam rangka turut mendukung prioritas Nasional tahun 2022 yang akan menjembatani
program dari dua pemerintahan yang berbeda dan untuk merespon isu-isu strategis yang
teridentifikasi, sehingga dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen tahun 2022
perlu di kaitkan dan sinergitas prioritas-prioritas pembangunan yang dimaksud.

“ P EN IN GKA T A N P ER T UM B UH A N
P EN IN GKA T A N P ER T UM B UH A N EKON OM I
EKON OM I M ELA LUI P EN IN GKA T A N
“PENINGKATAN PRODUKTIVITAS UNTUK M ELA LUI P EN IN GKA T A N P R OD UKT IVIT A S
P R OD UKT IVIT A S P A N GA N ,
P A N GA N , P EN UR UN A N A N GKA
TRANSFORMASI EKONOMI YANG INKLUSIF P EN UR UN A N A N GKA P EN GA N GGUR A N
P EN GA N GGUR A N D A N KEM ISKIN A N D A LA M
D A N KEM ISKIN A N D A LA M R A N GKA
DAN BERKELANJUTAN’ R A N GKA M EN GA T A SI D A M P A K C OVID 19
M EN GA T A SI D A M P A K C OVID 19 UN T UK
UN T UK KESEJA H T ER A A N M A SYA R A KA T ”
KESEJA H T ER A A N M A SYA R A KA T ”

Memperkuat Ketahanan Ekonomi


Menumbuhkan Ekonomi Yang Produktif Peningkatan Nilai-nilai Syariat Islam dan
1 untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 1 1
dan Kompetitif Keistimewaan Aceh
dan Berkeadilan

Mengembangkan Wilayah untuk


Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pemulihan Ekonomi untuk Meningkatkan
2 Mengurangi Kesenjangan menjamin 2 2
berkualitas dan berdaya saing Produktivitas dan Daya Saing Daerah
pemerataan

Meningkatkan Sumber Daya Memperkuat infrastruktur untuk


mendukung pengembangan ekonomi Peningkatan Kualitas Pelayanan
3 Manusia yang Berkualitas dan 3 3
dan pelayanan dasar yang terintegrasi Kesehatan dan Pendidikan
Berdaya Saing dan berwawasan lingkungan

Rev olusi mental dan pembangunan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
4 4 4
kebudayaan dan Keistimewaan Aceh Berwawasan Lingkungan

Memperkuat Infrastruktur untuk


5 Mendukung Pengembangan 5 Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Membangun Lingkungan Hidup, Peningkatan Tatkelola Pemerintahan dan
6
6 Meningkatkan Ketahanan Bencana Reformasi Birokrasi
dan Perubahan Iklim
Memperkuat Stabilitas
7 Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik

Gambar 4.1 Keterkaitan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Aceh dan


Kabupaten Bireuen

4.3. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD


Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Lebih lanjut
didalam pasal 5 ayat (3) juga dijabarkan bahwa RKPK merupakan penjabaran dari RPJM
Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 64


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Penyusunan RKPK Kabupaten Bireuen Tahun 2023 merupakan tahun terakhir
perencanaan dari RPK Bireuen 2023-2026 sehingga penyusunan RKPK Tahun 2023 selain
berpedoman pada RPJPD, RPJMN, dan RKP juga berpedoman pada RPK Bireuen 2023-2026.
Selain itu, sesuai dengan mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
pasal 153 bahwa kaidah perumusan kebijakan rencana meliputi (pada huruf k) penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD, maka RKPK Tahun 2023 harus memperhatikan pokok-pokok
pikiran DPRD Kabupaten Bireuen. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut didalam kerangka
penyusunan Rancangan RKPD menjadi bahan pertimbangan perumusan permasalahan
pembangunan daerah. Pokok-pokok Pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPK
Bireuen Tahun 2023 berisi saran dan pendapat dari DPRD berupa pokok-pokok pikiran yang
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD dilakukan melalui penelaahan kajian
permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil reses yang
dilaksanakan anggota DPRD Kabupaten Bireuen khusus untuk pokok-pokok pikiran dewan
Kabupaten Bireuen tersebut memuat aspirasi masyarakat yang selanjutnya dilakukan
penelaahan untuk mengkaji kemungkinan dijadikan sebagai masukan dalam perumusan
kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2023 berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
Aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DRPD Kabupaten Bireuen
adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pemahaman Demokrasi bagi Masyarakat dalam Kabupaten Bireuen
2. Pendidikan Kader Lingkungan
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Dayah dan Balai Pengajian
4. Terobosan dan Pengerasan Jalan Perkebunan
5. Pembangunan dan Perkerasan Jalan Usaha Tani
6. Pembangunan Saung Tani
7. Pengadaan Bibit Mangga, Bibit Rambutan, Bibit Cabe dan Saprodi bagi Kelompok Tani
8. Normalisasi Saluran Pembuang dan Saluran Lingkungan
9. Normalisasi Jaringan Irigasi
10. Pembangunan Embung
11. Pengadaan Benih Ikan
12. Pembangunan Saluran Tersier untuk Petani
13. Peningkatan Pembangunan Lapangan olahraga
14. Pelaksanaan Turnamen Olahraga
15. Pengadaan Peralatan Olahraga
16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Mesjid dan Meunasah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 65


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
17. Pembinaan Qari – Qariah
18. Pelaksanaan Festifal Ramadhan
19. Normalisasi Saluran Tambak
20. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Petani Tambak
21. Pengadaan Kandang, Bibit dan Pakan Ternak
22. Rehabilitasi Rumah Dhuafa dan Layak Huni
23. Pembangunan RKB PAUD, SD dan SMP
24. Penyediaan Perlengkapan siswa
25. Bantuan Modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
26. Pembangunan dan Pengerasan Jalan
27. Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan
28. Pemasangan Pipa Pembawa Air PDAM

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 66


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
4.4. Pemenuhan SPM
SPM merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga Belanja Daerah
harus diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan
Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, SPM ditetapkan dan
diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan,
kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penetapan substansi Pelayanan Dasar pada
urusan pemerintahan sebagai SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa
kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh
setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan
Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas (jenis
SPM):
Tabel 4.5
Target Capaian SPM Tahun 2023
Batas
Jenis Pelayanan Target
No Indikator Pencapaian Waktu
Dasar Capaian
Capaian
1 2 3 4 5
Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun
1 Pendidikan Dasar 100 2023
yang berpartisipasi (SD/MI, SMP/MTs)
Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun
Pendidikan yang belum menyelesaikan pendidikan
2 100 2023
Kesetaraan dasar dan atau menengah yang
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun
Pendidikan Anak Usia
3 yang berpartisipasi dalam pendidikan 100 2023
Dini
PAUD
Pelayanan Kesehatan Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
4 100 2023
Ibu Hamil layanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah ibu bersalin yang mendapatan
5 100 2023
Ibu Bersalin layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah bayi baru lahir yang
6 100 2023
Bayi Baru Lahir mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah Balita yang mendapatkan layanan
7 100 2023
Balita Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 67


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Batas
Jenis Pelayanan Target
No Indikator Pencapaian Waktu
Dasar Capaian
Capaian
1 2 3 4 5
Pelayanan Kesehatan Jumlah warga segara usia pendidikan
8 pada Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan layanan 100 2023
Dasar kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah warga negara usia produktif yang
9 100 2023
pada Usia Produktif mendapatkan layanan kesehatan
Pelayanan Kesehatan Jumlah warga segara usia lanjut yang
10 100 2023
pada Usia Lanjut; mendapatkn
Pelayann Kesehatan Jumlah warga negara penderita hipertensi
11 100 2023
Menderita Hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan
Pelayan Kesehan Jumlah warga negara penderita
12 Menderita Diabetes diabetesmellitus yang mendapatkan 100 2023
mellitus layanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Warga negara dengan gangguan
13 orang dengan 100 2023
jiwa berat yang terlayan kesehatan
gangguan jiwa berat
Pelayanan Kesehatan
Jumlah warga negara terduga Tuberculosis
14 orang terduga 100 2023
yang mendapatkan layanan kesehatan
Tuberkulosis
Pelayanan Kesehatan
orang dengan resiko
Jumlah warga negara dengan resiko
terinfeksi virus yang
terinfeksi virus yang melemahkan daya
melemahkan daya
15 tahan tubuh manusia (Human 100 2023
tahan tubuh manusia
Immunodeficiency Virus) yang
(Human
mendapatkan layanan kesehatan
Immunodeficiency
virus)
Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Persentase (%) Penyandang Disabilitas
16 Disabilitas Terlantar Terlantar yang terpenuhi kebutuhan 100 2023
di Luar Panti Skala dasarnya di luar panti
Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar Persentase (%) anak terlantar yang
17 100 2023
di Luar di Luar Panti terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Skala Kabupaten/Kota
Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia di Persentase (%) lanjut usia terlantar yang
18 100 2023
Luar di Luar Panti terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Skala Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 68


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Batas
Jenis Pelayanan Target
No Indikator Pencapaian Waktu
Dasar Capaian
Capaian
1 2 3 4 5
Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan Persentase (%) Gelandangan dan pengemis
19 Pengemis di Luar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar 100 2023
Panti Skala panti
Kabupaten/ Kota
Perlindungan dan
Jaminan Sosial pada
Persentase (%) Korban Bencana Alam dan
saat dan setelah
Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
20 tanggap darurat 100 2023
pada saat dan setelah tanggap darurat
bencana bagi Korban
bencana daerah kabupaten/kota
Bencana Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh
21 Kebutuhan air minum 100 2023
kebutuhan pokok air minum sehari–hari
sehari-hari
Penyediaan Pelayanan
Jumlah Warga Negara yang memperoleh
22 Pengelolaan Air 100 2023
layanan Pengelolaan air Limbah Domestik
Limbah Domestik
Penyediaan dan
rehabilitas rumah
Jumlah warga negara korban bencana yg
23 yang layak huni bagi 100 2023
memperoleh rumah layak huni
korban bencana
kab/kota
Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak
Jumlah Warga Negara yg terkena relokasi
huni bagi masyarakat
akibat program pemerintah daerah
24 yg terkena relokasi 100 2023
kab/kota yg memperoleh fasilitasi
program
penyediaan rumah yg kayak huni
pemerintahan daerah
kab/kota
Pelayanan Informasi Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
25 100 2023
Rawan Bencana Layanan Informasi Rawan Bencana
Pelayan Pencegahan Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
26 dan Kesiap-siagaan Layanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan 100 2023
Terhadap Bencana Terhadap Bencana
Pelayanan
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
Penyelamatan dan
27 Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 2023
Evakuasi Korban
Korban Bencana
Bencana
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh
Pelayanan
28 Layanan Penyelamatan dan Evakuasi 100 2023
Penyelamatan dan
Korban Kebakaran

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 69


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Batas
Jenis Pelayanan Target
No Indikator Pencapaian Waktu
Dasar Capaian
Capaian
1 2 3 4 5
Evakuasi Korban
Kebakaran
Pelayanan
Ketentraman Jumlah warga negra yang memperoleh
29 ketertiban Umum layanan akibat dari penegakan hukum 100 2023
Serta Perlindungan perda dan perkada
Masyarakat

4.5. Pembangunan Rendah Karbon


Untuk mendukung program pemerintah di bidang lingkungan hidup diantaranya dalam
upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana mandat dalam Perpres No 61/
2011 adalah dengan membentuk kampung iklim. Kampung iklim adalah program berlingkup
nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka
meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan
penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK
serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah
dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi
wilayah.
Pelaksanaan program ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 84 tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim, dimana di dalamnya
terkandung komponen utama, syarat pengusulan, penilaian dan kategori Proklim. Dalam
peraturan menteri tersebut juga disinggung bahwa ProKlim dapat dikembangkan dan
dilaksanakan pada wilayah administratif paling rendah setingkat RW atau dusun dan paling
tinggi setingkat kelurahan atau desa.
Komponen utama proklim adalah Adaptasi dan Mitigasi dimana masing-masing
komponen memiliki kegiatan seperti dibawah ini.
1. Adaptasi
• Pengendalian Kekeringan, Banjir dan Longsor
• Peningkatan Ketahanan Pangan
• Penanganan atau Antisipasi Kenaikan Muka Laut, Rob, Intrusi Air Laut, Abrasi, Ablasi
atau Erosi Akibat Angin, Gelombang Tinggi
• Pengendalian Penyakit terkait Iklim
2. Mitigasi
• Pengelolaan Sampah, Limbah Padat dan Cair
• Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 70


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
• Penggunaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi
• Peningkatan Tutupan Vegetasi
• Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

4.6. Inovasi kabupaten Bireuen


Inovasi adalah cara untuk memenangkan persaingan baik dikalangan masyarakat
maupun pemerintah. Inovasi adalah jalan pintas menuju kemajuan yang lebih cepat, inovasi
bermakna perlawanan terhadap kemapanan (comfort zone) yang kadang-kadang tidak mudah
untuk diterima. Dalam peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah
memuat Kriteria Inovasi Daerah meliputi: a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian
unsur dari inovasi; b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; c. tidak
mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah; dan e. dapat direplikasi. Berikut ini daftar inovasi kabupaten Bireuen :
Tabel 4.6
Inovasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
1 Dinas Kesehatan MATAHARI (Manajemen Penerapan 05-04-2020 135,00
Asuhan Tradisional Sehat dan
Mandiri)
2 Dinas Pangan, "SiKeling" (Sistem Pelayanan Penerapan 04-01-2020 132,00
Kelautan dan Kesehatan Ikan Keliling)
Perikanan
3 Kec. Simpang PASIR BUMEDA Penerapan 12-02-2020 130,00
Mamplam (Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir Budidaya Udang
Vaname Dana Desa )
4 Badan e-KEURANI (Sistem Penerapan 10-03-2020 122,00
Kepegawaian dan Informasi Manajemen ASN
Pengembangan Terintegrasi Berbasis
SDM Elektronik)
5 Dinas Komunikasi, Kelompok Informasi Penerapan 15-01-2019 122,00
Informatika dan Gampong (KIG) Berbasis
Persandian Digital
6 Bappeda KONVERGANJA Penerapan 07-07-2019 120,00
(Perencanaan Pengembangan
Ekonomi Alternative Melalui
Konversi Tanaman Ganja ke
Tanaman Jagung)
7 Satpol PP-WH PRAMA : Praja Masyarakat Penerapan 08-04-2019 117,00

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 71


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
8 Dinas Penanaman CERIA (Blended Service) Inisiatif 17-09-2020 117,00
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
9 Dinas PELUMAS SITUAH Penerapan 06-05-2019 117,00
Kependudukan dan (Pelayanan Untuk
Pencatatan Sipil Masyarakat Siap Tunggu Di
Rumah)
10 Dinas Penanaman One Day Service Penerapan 01-08-2020 117,00
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
11 Dinas PELANA SIDIAN Penerapan 18-03-2019 117,00
Kependudukan dan (Pelayanan untuk Anak Siap
Pencatatan Sipil Diantar)
12 Dinas Penanaman One Day Service Penerapan 10-06-2020 116,00
Modal dan
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
13 Dinas Pangan, "RGG" (Rumoh Gizi Penerapan 08-07-2020 116,00
Kelautan dan Gampong)
Perikanan
14 Dinas Pertanian dan SELAWATAN ( Sekolah Penerapan 05-04-2019 116,00
Perkebunan Lapang Wanita Tani )
15 Bagian Ekonomi Tabungan Siswa melawan Inisiatif 05-04-2021 115,00
dan Sumber Daya Rentenir (TAMAR) TPAKD
Alam Setdakab
Bireuen
16 Dinas Penanaman LAKSAMANA (Layanan Inisiatif 09-06-2020 114,00
Modal dan Khusus Perizinan Simpel dan
Pelayanan Terpadu Aman Corona)
Satu Pintu
17 Bappeda KREASI KOLAK Penerapan 03-02-2020 113,00
(Koordinasi Rencana Aksi
Kabupaten/Kota Layak Anak)
18 Bagian Organisasi Penerapan Sistem Informasi Penerapan 02-05-2020 112,00
Setdakab. Bireuen Pelayanan Publik
(SIMPELIK)
19 Satpol PP-WH CAKAP : Cegah Penerapan 08-04-2019 111,00
Kesembrautan Aksi Proaktif
20 Satpol PP-WH MENJUS : Mediasi Non Penerapan 03-06-2019 111,00
Justisi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 72


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
21 Dinas Penanaman Layanan campuran (Blended Penerapan 01-04-2020 106,00
Modal dan Service)
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
22 Dinas Perhubungan ASEDESE ( Ayo Sekolah Penerapan 02-03-2020 105,00
Dengan Selamat)
23 RSUD dr. Fauziah pendaftaran secara online Inisiatif 03-02-2020 105,00
untuk mencegah kerumunan
di fasilitas kesehatan
24 Bagian Organisasi Sistem Informasi Analisis Penerapan 05-04-2021 105,00
Setdakab. Bireuen Jabatan dan Analisis Beban
Kerja (SIJAMBAK)
25 Dinas Pendidikan Zona PPDB Penerapan 08-06-2020 105,00
dan Kebudayaan
26 Dinas Pemuda , BILA SIDADI MELONTAR Penerapan 05-08-2020 105,00
Olah Raga dan
Pariwisata
27 Dinas Kesehatan Apresiasi Gampong Sehat Penerapan 07-08-2019 103,00
28 Dinas Perhubungan SANBUS Penerapan 02-03-2020 103,00
29 Dinas Kesehatan Mé Bu Gatéing Penerapan 01-04-2019 101,00
30 Bagian Umum SULE (Sistem Unit Layanan Penerapan 01-01-2020 100,00
Setdakab Bireuen Elekronik)
31 Dinas Pekerjaan BIMA AKSI (Bina Marga Penerapan 08-06-2020 100,00
Umum dan Siap Beraksi)
Penataan Ruang
32 Dinas Mesin Pencacah Pakan Penerapan 15-07-2019 100,00
Pemberdayaan Ternak
Masyarakat dan
Gampong,
Perempuan dan KB
33 Dinas Pemuda , Extreme Adventure Penerapan 09-12-2020 100,00
Olah Raga dan Launching Ekowisata Arung
Pariwisata Jeram Pante Peusangan
34 Kecamatan Jangka Kawasan Bebas Asap Rokok Penerapan 02-05-2019 99,00
dan Anti Narkoba Gampong
Jangka Alue Kecamatan
Jangka Kabupaten Bireuen
35 Dinas LAJANG TERUS ( Layani, Penerapan 01-09-2020 99,00
Perindustrian, Jalankan Tertib Ukur Selalu )
Perdagangan dan
Koperasi
36 Kec. Peulimbang BENUR JAYA Penerapan 20-02-2020 97,00

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 73


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
37 Kec. Kuala AKSI EMAS (Aktifitas Pijat Penerapan 03-06-2019 97,00
Reflexy Untuk Membantu
Mengatasi Stres Dan
Kecemasan Pada Anak) Di
Paud Rumoh Aceh, Desa
Lhok Awe-Awe, Kecamatan
Kuala
38 Kec. Makmur Jasa Sewa Peralatan Dan Penerapan 01-01-2020 96,00
Dekorasi Pelaminan Desa
Kuta Barat Makmur
39 Kec. Jangka BUMG MALAKA Penerapan 07-09-2020 96,00
40 Bappeda KONVERGANJA Penerapan 02-02-2020 96,00
(Pengembangan Ekonomi
Alternatif Melalui Konversi
Tanaman Ganja Ke Tanaman
Jagung Di Kabupaten
Bireuen)
41 Kec. Kutablang Mesin Pembelah Biji Pinang Penerapan 03-01-2020 95,00
Produksi Posyantekdes Maju
Bersama Desa Paya
Rangkuluh
42 Dinas Mesin Granulator Pupuk Penerapan 26-08-2020 95,00
Pemberdayaan Organik
Masyarakat dan
Gampong,
Perempuan dan KB
43 Sekretariat MAA KESATRIA “ Kesenian Penerapan 25-11-2019 94,00
Tradisional Aceh Kabupaten
Bireuen “
44 Bagian Umum Sule Letter Penerapan 03-08-2020 94,00
Setdakab Bireuen
45 Badan e-KEURANI (Sistem Penerapan 02-03-2020 94,00
Kepegawaian dan Informasi Manajemen ASN
Pengembangan Terintegrasi Berbasis
Sumber Daya Elektronik)
Manusia
46 Kec. Peusangan Su_Gampong Penerapan 25-08-2020 91,00
47 Dinas JINGKI IE ( hydrolic rum Penerapan 01-10-2019 91,00
Pemberdayaan pump )
Masyarakat dan
Gampong,
Perempuan dan KB

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 74


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
48 Dinas Peternakan PAK HEBAT (Pakan Herbal Penerapan 23-11-2020 91,00
dan Kesehatan Jilat)
Hewan
49 Kec. Gandapura Alat Cetak Bata Interlock Penerapan 08-05-2020 88,00
Manual
50 Sekretariat Baitul Bantuan Modal Usaha Zakat Penerapan 13-10-2020 87,00
Mal Produktif
51 Kec. Peusangan Kecap Manis ( Kelas edukasi Penerapan 28-02-2019 85,00
Selatan Calon Pengantin Menuju
Pernikahan Sehat dan
Harmonis)
52 Badan Pengelolaan Klinik Akuntansi Penerapan 16-04-2020 83,00
Keuangan Daerah
53 Kec. Gandapura PANEL RUMAH RISHA Penerapan 04-05-2020 83,00
54 Kec. Kota Juang Sentra Industri Geulanggang Penerapan 15-05-2019 83,00
Maju Mandiri
55 Badan Kesatuan (KERAMAT) Kerukunan Penerapan 10-12-2020 81,00
Bangsa dan Politik Umat Beragama
56 Dinas Pertanahan Sertifikat Tanah Masyarakat Penerapan 05-05-2020 80,00
Miskin
57 Dinas Syariat Islam Pengajian Dirassah Khassah Penerapan 01-01-2019 79,00
58 Satpol PP-WH PRAMA : Praja Masyarakat Inisiatif 31-12-2020 78,00
59 Bagian Hukum Optimalisasi Akses Produk Penerapan 02-03-2020 78,00
Setdakab Bireuen Hukum Daerah melalui
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
60 Dinas Pendidikan Bireuen Kota Santri Penerapan 27-10-2020 78,00
Dayah
61 Bagian Pengadaan Sistim LAyanan penNGdaan Penerapan 07-04-2021 78,00
Barang dan Jasa Cepat, mUdah dan
Setdakab Bireuen GamPANG (Si LAGA
CUPANG)
62 Sekretariat MPU "MUZAKARAH" Penerapan 10-08-2020 77,00
(Muzakarah Ulama Majelis
Permusyawaratan Ulama
Kabupaten Bireuen)
63 Inspektorat Media Pubilkasi dan Penerapan 16-12-2019 75,00
Informasi (MEDIASI)
64 Dinas Perumahan Pembangunan Rumah Sehat Penerapan 07-01-2019 75,00
dan Kawasan Sederhana
Permukiman

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 75


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
65 Sekretariat MPD "Lembaga Stempel" Antara Penerapan 05-08-2019 73,00
Kenyataan Dan Harapan
66 Dinas Pemuda , Jejaring Seni Pertunjukan Inisiatif 25-09-2020 73,00
Olah Raga dan
Pariwisata
67 Kec. Peudada KENANGAN DARI INTAN Penerapan 04-02-2019 72,00
(Kerajinan Tangan Dari
Kesenian Rotan)
68 Kec. Jeunieb SIBELUT - Sistem Informasi Penerapan 16-01-2020 71,00
Berbasis Lumbung Data
69 Bagian Ekonomi Pengembangan Bank BPRS Inisiatif 05-04-2021 71,00
dan Sumber Daya Kota Juang- Kabupaten
Alam Setdakab Bireuen pada saat Covid-19
Bireuen
70 Bagian Bina Kesehatan Sekolah/ Penerapan 15-11-2019 71,00
Keistimewaan Madrasah (Uks/M)
Aceh dan
Kesejahteran
Rakyat Setdakab
Bireuen
71 Kec. Makmur Sanitasi Air Bersih Berbasis Penerapan 01-01-2020 70,00
Masyarakat Gampong Bate
Dabai Makmur
72 Bagian BE ACONG ( Beasiswa Penerapan 01-05-2019 70,00
Keistimewaan Diploma Aceh Caroeng )
Aceh dan
Kesejahteran
Rakyat Setdakab
Bireuen
73 Sekretariat MPU TAUBAT " Tausiyah Melalui Penerapan 27-03-2020 68,00
Khutbah Jum'at"
74 Kecamatan Perpustakaan GACA Inisiatif 24-08-2020 67,00
Peusangan Siblah (Gampong Meubaca)
Krueng
75 Kecamatan Pandrah Budidaya Ikan Air Tawar Penerapan 07-04-2020 65,00
76 Dinas Komunikasi, Jaringan Komunikasi Sandi - Inisiatif 12-03-2020 64,00
Informatika dan Surat Elektronik (E-Mail)
Persandian Resmi Pemkab. Bireuen
77 Satpol PP-WH CAKAP : Cegah Uji Coba 63,00
Kesembrautan Aksi Proaktif
78 Dinas Sabun Cair Longrah Penerapan 08-08-2019 62,00
Pemberdayaan
Masyarakat dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 76


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
Gampong,
Perempuan dan KB
79 Kec. Kuta Blang Mesin Pencacah Pakan Penerapan 02-05-2020 62,00
Ternak Produksi
Posyantekdes Maju Bersama
Desa Paya Rangkuluh
80 Dinas Lingkungan Bireuen Gleeh Penerapan 30-12-2020 61,00
Hidup dan
Kehutanan
81 Badan Kesatuan HIRAMA (Program Hidup Penerapan 31-10-2019 61,00
Bangsa dan Politik Rukun, Aman, Tolenransi,
Umat Beragama)
82 Dinas Pendidikan Inventarisasi Data Penerapan 10-06-2019 60,00
Dayah Dayah/Pesantren
83 RSUD dr. Fauziah Pelayanan Promosi Penerapan 17-06-2020 59,00
Kesehatan Pada Rsud Dr.
Fauziah Bireuen
84 Puskesmas Teh Daun Kelor "CHIE Penerapan 08-01-2019 58,00
Peusangan JEBS"
85 Kec. Juli Bata Ringan (HEBEL) Penerapan 08-09-2019 58,00
86 Kec. Peusangan GlaucousTea (Original Penerapan 01-01-2020 58,00
Butterfly Pea Tea) Produk
Industri Rumah Tangga dari
Bunga Telang
87 Bagian Hukum Optimalisasi Akses Produk Penerapan 01-04-2020 56,00
Setdakab Bireuen Hukum Daerah melalui
Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum
88 Dinas Pemuda , Seleksi dan Latihan Paskibra Inisiatif 21-04-2020 56,00
Olah Raga dan Tingkat Kabupaten Serta
Pariwisata Pengiriman Peserta Paskibra
Tingkat Provinsi
89 Dinas Pendidikan AIP (Aceh International Penerapan 12-10-2019 55,00
dan Kebudayaan Percussion)
90 Badan Pangkat Paperless Penerapan 01-04-2019 54,00
Kepegawaian dan
Pengembangan
SDM
91 Kec, Kota Juang Bantuan Modal Usaha Kecil Penerapan 23-12-2019 52,00
No Olah No Riba
92 Kec. Juli BATA RINGAN FOAM Penerapan 08-09-2019 52,00

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 77


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
93 Dinas Pekerjaan Sistem Informasi Penataan Inisiatif 09-06-2021 52,00
Umum dan Ruang (SIPETARUNG)
Penataan Ruang KAB. BIREUEN
94 Kecamatan Ambulan Meu pep pep Penerapan 17-09-2020 51,00
Gandapura
95 Kec. Makmur Jasa Sewa Peralatan Dan Penerapan 01-01-2020 50,00
Dekorasi Pelaminan Desa
Kuta Barat Makmur
96 Sekretariat DPRK SISPARI (Sistem Informasi Uji Coba 48,00
Pelaksanaan Rapat Paripurna)
97 Bagian JEMBATAN LADA (Jemput Penerapan 10-01-2020 48,00
Pemerintahan Bahan Pembuatan Laporan
Setdakab Bireuen Daerah)
98 Dinas GARDUKES (Garam Dapur Penerapan 01-02-2019 48,00
Perindustrian, Untuk Kesehatan)
Perdagangan dan
Koperasi
99 Kec. Peusangan Perpustakaan Gampong Penerapan 24-08-2020 46,00
Siblah Krueng Meubaca (GACA)
100 Dinas Tenaga Kerja Layanan Konseling Pelatihan Uji Coba 45,00
dan Transmigrasi Berbasis Kompetensi
101 Dinas Mita Ranteng (Menyisir Data Inisiatif 06-07-2020 42,00
Kependudukan dan Akta Kelahiran, Kematian ke
Pencatatan Sipil Gampong )
102 Dinas Pemuda , Bimbingan Dan Pelatihan Inisiatif 29-04-2020 42,00
Olah Raga dan Kompetensi Bagi Pemuda
Pariwisata Dan Pemudi Persiapan
Mengikuti Calon Bintara
Polri
103 Dinas Alat Cang Situk Penerapan 10-01-2020 41,00
Perindustrian,
Perdagangan dan
Koperasi
104 Kec. Jeumpa Pengawalan Ibu Hamil Risiko Penerapan 06-01-2019 41,00
Tinggi Bersama Lintas Sektor
Melalui Kasta(Kamoe Sajan
Gata)
105 Dinas Pemuda , Bimbingan Dan Pelatihan Inisiatif 18-08-2020 41,00
Olah Raga dan Kompetensi Bagi Pemuda
Pariwisata Pemudi Persiapan Mengikuti
Calon Bintara Tni Tahun
2020

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 78


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
106 Badan JITUPASNA (Pengkajian Penerapan 20-04-2020 40,00
Penanggulangan Kebutuhan Pasca Bencana)
Bencana Daerah
107 Bagian E-SPM (Standar Pelayanan Inisiatif 03-01-2021 37,00
Pemerintahan Minimal)
Setdakab Bireuen
108 Bagian Protokol ASIK (Aplikasi Sistem Inisiatif 08-02-2021 37,00
dan Komunikasi Informasi Keprotokolan)
Pimpinan Setdakab
Bireuen
109 Kec. Makmur Budidaya Jangkrik Desa Penerapan 01-01-2020 35,00
Leubu Cot kecamatan
Makmur
110 Kec. Gandapura Coaching Clinic Peunawa Inisiatif 17-08-2020 35,00
Gampong
111 Dinas Sosial Pelayanan Data Ureung Gasin Penerapan 11-05-2020 35,00
(PEUDUG) Online
112 Kec. Kuala Posyandu Terintegrasi - Penerapan 17-09-2020 33,00
Program Inovasi Desa
Geulumpang Baroh
Kecamatan Kuala
113 Dinas Pekerjaan SiJarIKaB (Sistem Informasi Inisiatif 16-06-2021 33,00
Umum dan Jaringan Irigasi Kabupaten
Penataan Ruang Bireuen)
114 Kec. Kuala Memfungsikan Pasar Ikan Inisiatif 15-09-2020 33,00
Untuk Pemberdayaan
Masyarakat di Kecamatan
Kuala
115 Kec. Jeumpa SUDES (Staf Urusan Desa) Penerapan 02-07-2019 33,00
116 Kec. Peusangan Cangkir Tongkat Ali Penerapan 06-03-2019 32,00
Selatan
117 Dinas Pekerjaan Sistem Informasi Jalan Inisiatif 09-06-2021 31,00
Umum dan Kabupaten Bireuen
Penataan Ruang (SiJaKaB)
118 Inspektorat Email Pengaduan (EMPENG) Inisiatif 05-10-2020 27,00
119 Kec. Makmur inovasi Tribun Lapangan Penerapan 01-01-2020 26,00
Bola desa alue dua kecamatan
makmur
120 Dinas Pemuda , Bimbingan dan Pelatihan Inisiatif 14-08-2020 26,00
Olah Raga dan Kompetensi Bagi Pemuda
Pariwisata dan Pemudi Persiapan
Mengikuti Calon Bintara TNI

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 79


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
No SKPK Nama Inovasi Tahapan Penerapan Kematangan
1 2 3 4 5 6
121 Dinas Pendidkan PETA DI SD Inisiatif 08-06-2020 25,00
dan Kebudayaan
122 Dinas Pekerjaan IPAL (Instalasi Pengolahan Penerapan 08-06-2020 25,00
Umum dan Air Limbah) dan Botol Air
Penataan Ruang Mineral Bekas
Sumber : Bappeda Kabupaten Bireuen, 2022

4.5.1. Mesin Pencacah Pakan Ternak


Mesin Pencacah Pakan ternak yang diproduksi oleh Posyantekdes Maju Bersama ini
mempunyai keunggulan secara teknis baik dari segi kinerja ataupun mutu dibandingkan dengan
mesin pencacah pakan ternak yang ada dipasaran yaitu:
• Konstruksi mesin kuat dan kokoh, ringkas dan sederhana serta sangat mudah dioperasikan
• Menggunakan saringan khusus sehingga mampu mencacah batang tanaman keras atau pun
lunak dengan hasil cacahan mesin yang dapat diatur dan bervariasi
• Pisau mesin terdiri dari 6 pisau putar dan 3 pisau duduk yang mempunyai ketajaman dan
kekerasan tinggi sehingga lebih awet dan berumur teknis panjang

Mesin Pencacah Pakan ternak yang diproduksi oleh Posyantekdes Maju Bersama ini
sangat mudah dioperasikan dan tidak membutuhkan SDM yang berkualifikasi tinggi. Mesin ini
sengaja dirancang dengan bentuk mesin pencacah yang ringkas dan cara kerja mesin yang
sangat sederhana dan mudah dioperasikan oleh masyarakat dalam memproduksi pakan ternak
mereka

4.5.2. MATAHARI (Manajemen Asuhan Tradisional Sehat dan Mandiri)


Tahapan Inovasi MATAHARI dimulai dengan memperkenalkan JAK SEHAT (JAMU
KAMIS SEHAT) yang dilakukan diawal tahun 2019, Puskesmas membangun Toga
Percontohan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, Lalu kita mendapat apresiasi dan
bantuan dari pihak Bank Aceh Syariah. JAK SEHAT juga telah mendapatkan apresiasi dari
berbagai pihak baik dari Ibu Gubernur Aceh, Bapak Bupati Bireuen, Pihak OJK dan sejumlah
pihak Muspika kabupaten Bireuen. JAK SEHAT dilakukan setiap hari kamis dengan
mempersiapkan alat dan bahan pembuatan jamu yang diracik di Puskesmas dan langsung
dibagikan untuk tenaga kesehatan, anggota prolanis, pasien dan juga keluarga pasien yang
berobat ke Puskesmas pada hari itu.
Lalu tim Yankestrad menambahkan 1 kegiatan lagi yaitu MAS DAVID ONLINE
(Manajemen Asuhan Tradisional Pada Pasien Positif Covid-19 Secara Online) kegiatan ini
dilakukan dengan mengunjungi rumah pasien positif Covid-19 bersama tim tracer dengan
membawa paket herbal sebagai contoh ramuan yang bisa digunakan untuk meningkatkan
imunitas tubuh dengan harapan pasien dapat membuat ramuan tersebut untuk dikonsumsi oleh

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 80


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
pasien sendiri dan juga keluarga pasien serta membudidayakannya di toga pekarangan rumah
mereka. Ini juga mencegah pasien untuk keluar dari rumah selama masa isolasi karena mereka
bisa melakukan konsultasi seacara online melalui telfon, sms atau whatsapp. Pasien diberikan
nomor yang bisa dihubungi untuk senantiasa berkonsultasi tentang keadaannya dan juga segala
hal terkait asuhan tradisional

4.5.3. "SiKeling" (Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling)


Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan
pembudidayaan ikan dan dapat menjangkau lebih banyak sasaran pembudidaya ikan, maka
dibentuk dan dilaksanakan Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling yang disingkat dengan
akronim “SiKeling”. Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling (SiKeling) adalah sistem kerja
yang dibangun dan dilaksanakan untuk lebih mendekatkan fasilitas layanan kesehatan ikan dan
lingkungan pembudidayaan ikan kepada masyarakat pembudidaya ikan secara langsung dengan
cara berkeliling ke lokasi-lokasi sentra budidaya ikan. Pelayanan dilakukan secara rutin dan
berkala disetiap kecamatan pesisir dan secara insidentil/darurat setiap saat bagi yang
memerlukan layanan kesehatan ikan secara cepat dan darurat. Pelayanan yang diberikan berupa;
pemeriksaan/uji penyakit ikan/udang, pemeriksaan/uji parameter kualitas air tambak/kolam,
pendampingan teknis pengelolaan kualitas air tambak/kolam dan pengendalian penyakit
ikan/udang serta konsultasi kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.
Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling (SiKeling) ini dilaksanakan oleh Tim/Petugas
Khusus Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen dengan kompetensi dan pengalaman
kerja yang mumpuni dan peralatan kerja yang memadai.
Mekanisme kerja Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling (SiKeling) terdiri dari ; 1)
Secara rutin, berkala dan terjadwal setiap hari Senin s/d Kamis memberi layanan kesehatan ikan
dengan cara standby di sentra budidaya perikanan masing-masing kecamatan secara bergantian
sesuai jadwal untuk memberikan layanan langsung kepada masyarakat pembudidaya
ikan/udang yang memerlukan; 2) Secara insidentil/darurat setiap saat siap memberikan layanan
kesehatan ikan bagi yang memerlukan layanan secara cepat dan darurat baik secara langsung
ke lokasi pembudidayaan ikan/udang maupun melalui media sosial (telepon, wa, dan atau
instagram). Dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling (SiKeling) ini diharapkan ;
dapat lebih mendekatkan fasilitas layanan kesehatan ikan bagi para pembudidaya ikan/udang,
dapat memberikan layanan langsung monitoring dan pemeriksaan/uji penyakit ikan/udang,
monitoring dan pemeriksaan/uji parameter kualitas air tambak beserta rekomendasi dan solusi
tindak lanjutnya serta pendampingan dan pembinaan teknis langsung di lokasi usaha sehingga
dapat mengantisipasi secara dini mewabahnya serangan penyakit ikan/udang yang dapat
merugikan usaha pembudidayaan ikan/udang masyarakat. Hasil dari pelaksanaan Sistem
Pelayanan Kesehatan Ikan Keliling (SiKeling) ini adalah layanan kesehatan ikan dan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 81


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
lingkungan pembudidayaan ikan menjadi lebih dekat, lebih cepat dan lebih bermanfaat bagi
masyarakat pembudidaya ikan/udang di Kabupaten Bireuen.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab IV | 82


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KABUPATEN BIREUEN
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN BIREUEN

rogram Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPK Bireuen yang

P merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung


mendukung capaian program pembangunan Kabupaten Bireuen atau prioritas dan
sasaran pembangunan nasional dan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan
dasar dan syarat layanan minimal. Prioritas pendanaan tahun 2023 juga tidak terlepas dari
pemulihan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 rencana program/kegiatan yang di
distribusi untuk urusan pemerintah meliputi :
1. Program Prioritas I :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2023 sesuai dengan tema RPJPD
dan RPK atau program unggulan Kepala Daerah
2. Program Prioritas II :
Merupakan program prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah tahun 2023 serta indikatornya.
3. Program Prioritas III :
Merupakan prioritas program ditingkat SKPK yang berhubungan dengan permasalahan
layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPK.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator


program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPK, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja
langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan
kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program
diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPK Bireuen berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab
SKPK.
5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2023
Berdasarkan Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 diketahui total pagu indikatif yang digunakan
untuk membiayai program pembangunan Kabupaten Bireuen tahun 2023 berjumlah sebesar Rp.
1.930.844.778.615.-.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab V | 1


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 5.1
Jumlah Rencana Pagu Berdasarkan Urusan
No Urusan Pagu (Rp)
1 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 982.217.481.486
2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 95.933.134.779
Dasar
3 Urusan Pemerintahan Pilihan 69.231.057.629
4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 63.981.552.951
5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 609.747.683.208
6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 8.478.238.466
7 Unsur Kewilayahan 64.102.585.254
8 Unsur Pemerintahan Umum 11.192.630.419
9 Unsur Kekhususan Dan Keistimewaan 25.960.414.423
Jumlah 1.930.844.778.615

Kerangka pendanaan Tahun 2023 menurut SKPK sejumlah Rp 1.930.844.778.615,-


yang dilaksanakan oleh 52 SKPK. Rincian rencana pagu anggaran tahun 2023 menurut SKPK
dapat dilihat pada Tabel 5.2.
Tabel 5.2
Kerangka Pendanaan Tahun 2023 Per SKPK
Kode SKPK Anggaran
1.01.0.00.0.00.08.0000 Dinas Pendidikan Dayah 14.681.607.179
1.01.0.00.0.00.09.0000 Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh 1.135.289.913
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 478.540.383.889
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 182.134.604.196
1.02.0.00.0.00.02.0000 RSU dr. Fauziah Bireuen 147.140.903.492
1.03.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 129.809.792.576
1.04.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 7.706.155.204
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 7.929.945.377
1.05.0.00.0.00.07.0000 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 6.749.678.217
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 7.300.121.443
2.07.3.32.0.00.02.0000 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4.718.599.611
2.09.3.25.0.00.01.0000 Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan 13.907.660.167
2.10.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan 3.602.494.035
2.11.3.28.0.00.02.0000 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 13.147.288.097
2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 5.486.259.470
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 22.099.463.620
2.13.2.08.2.14.03.0000
Perempuan dan Keluarga Berencana
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 5.959.027.240
2.16.2.21.2.20.03.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 4.000.255.938
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 5.421.135.319
2.18.0.00.0.00.01.0000
Satu Pintu

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab V | 2


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Kode SKPK Anggaran
2.19.3.26.0.00.02.0000 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 15.187.346.499
2.22.0.00.0.00.05.0000 Sekretariat Majelis Adat Aceh 1.853.034.021
2.23.2.24.0.00.02.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 3.561.570.762
3.27.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pertanian dan Perkebunan 48.038.658.644
3.27.0.00.0.00.08.0000 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 8.548.949.076
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan 8.721.449.909
3.30.3.31.2.17.03.0000
Usaha Kecil Menengah
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 26.948.855.542
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten 37.032.697.409
5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 10.506.397.959
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 588.719.702.165
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 10.521.583.084
5.03.5.04.0.00.01.0000
Daya Manusia
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 8.478.238.466
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Samalanga 5.151.697.045
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Simpang Mamplam 4.126.681.570
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Pandrah 3.072.589.954
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Jeunieb 4.446.260.262
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Peulimbang 2.993.748.567
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Peudada 3.470.040.917
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Jeumpa 4.083.288.563
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Kota Juang 3.546.466.678
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Kuala 2.722.832.536
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Juli 3.066.370.276
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Peusangan 6.338.706.064
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Jangka 3.986.825.109
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng 3.724.336.639
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Peusangan Selatan 2.788.571.885
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kuta Blang 3.792.348.540
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Makmur 2.820.912.724
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Gandapura 3.970.907.925
8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 11.192.630.419
9.01.0.00.0.00.01.0000 Dinas Syariat Islam 11.280.041.967
9.01.0.00.0.00.02.0000 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama 2.606.825.635
9.01.0.00.0.00.03.0000 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten 12.073.546.821
JUMLAH 1.930.844.778.615

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan,


kerangka waktu pelaksanaan dan SKPK yang bertanggungjawab. Program yang disusun
harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran,
kapasitas dan sumber daya yang dimiliki daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab V | 3
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat
diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari
pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.
Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk
RKPK tahun 2023, disampaikan ke SKPK sesuai program terkait beserta pagu indikatif
untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program
dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPK juga memperhatikan kegiatan yang
telah disusun dalam dokumen Renstra SKPK sehingga terjadi keselarasan dalam
penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bireuen.
Selengkapnya program, kegiatan beserta pagu indikatifnya dapat dilihat sebagaimana tabel
dibawah ini:

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN Bab V | 4


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023
Tabel 5.3
Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 14.681.607.179 14.803.853.122
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.889.607.179 100 Persen 2.958.853.122
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen,
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Pengganggaran
1 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 8 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 15.000.000 2 Dokumen 20.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber ASN di Subbag


Jumlah Dokumen Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyusunan Dokumen Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Keuangan,
1 1 1 2.01 1 Perencanaan, Penganggaran 2 Dokumen 15.000.000 Kota Juang, Nilai Syariat Islam dan 2 Dokumen 20.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Perencanaan Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Program dan
dan Evaluasi Kinerja Semua Kelurahan Keistimewaan Aceh
Berdaya Saing Pelaporan

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.486.067.179 12 Bulan 2.548.053.122
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.02 1 31 Orang/Bulan 2.394.567.179 Semua Kecamatan, ASN 31 Orang/Bulan 2.456.553.122 Dinas Pendidikan Dayah
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 91.500.000 Semua Kecamatan, ASN 12 Dokumen 91.500.000 Dinas Pendidikan Dayah
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah Bulan Layanan


1 1 1 2.05 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 50.000.000 12 Bulan 50.000.000
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.05 2 36 Stel 26.000.000 Semua Kecamatan, ASN 36 Stel 26.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen,
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 5 Orang 24.000.000 Semua Kecamatan, ASN 5 Orang 24.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 130.000.000 12 Bulan 132.260.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 1.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 1 Paket 1.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 55.100.000 Semua Kecamatan, APARATUR 2 Paket 55.100.000 Dinas Pendidikan Dayah
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |5
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 4 2 Peket 11.740.000 Semua Kecamatan, APARATUR 2 Peket 14.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 2 Paket 10.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 2 Paket 10.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 6 24 Dokumen 2.160.000 Semua Kecamatan, APARATUR 24 Dokumen 2.160.000 Dinas Pendidikan Dayah
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 112 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 112 Laporan 50.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 24.000.000 1 Unit 24.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Kendaraan Kab. Bireuen,
Perorangan Dinas atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.07 1 Perorangan Dinas atau 1 Unit 24.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 1 Unit 24.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Layanan


Penyediaan Jasa Penunjang
1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 124.540.000 12 Bulan 124.540.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 80 Laporan 1.600.000 Semua Kecamatan, APARATUR 80 Laporan 1.600.000 Dinas Pendidikan Dayah
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.08 2 36 Laporan 52.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 36 Laporan 52.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.08 3 12 Laporan 33.040.000 Semua Kecamatan, APARATUR 12 Laporan 33.040.000 Dinas Pendidikan Dayah
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 40 Laporan 37.900.000 Semua Kecamatan, APARATUR 40 Laporan 37.900.000 Dinas Pendidikan Dayah
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |6
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Unit Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 60.000.000 12 Bulan 60.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 1 2.09 1 1 Unit 60.000.000 Semua Kecamatan, APARATUR 1 Unit 60.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM PENDIDIKAN
1 1 7 Jumlah Dayah Terakreditasi Dayah Dayah 157 Dayah 11.792.000.000 157 Dayah 11.845.000.000
DAYAH
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Bulan Pengelolaan
1 1 7 7.01 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 11.792.000.000 12 Bulan 11.845.000.000
Dayah Pendidikan Dayah
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pembangunan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 1 7 Dayah 3.800.000.000 Semua Kecamatan, Dana Otonomi Khusus MASYARAKAT 7 Dayah 3.826.500.000 Dinas Pendidikan Dayah
Prasarana Dayah Dayah yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Rehabilitasi Sarana dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 2 Dayah yang Telah 4 Dayah 100.000.000 Semua Kecamatan, MASYARAKAT 4 Dayah 100.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Prasarana Dayah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Direhabilitasi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Pendidik dan Tenaga Kab. Bireuen,
Peningkatan Mutu Pendidik dan Pendapatan Transfer Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 3 Kependidikan Dayah yang 1150 Orang 1.900.000.000 Semua Kecamatan, MASYARAKAT 1150 Orang 1.900.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Tenaga Kependidikan Dayah Pemerintah Pusat Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Meningkat Mutunya Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pemberdayaan dan Pendidikan Jumlah Santri yang Telah Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 4 1200 orang 2.377.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 1200 orang 2.377.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Santri Dididik dan Diberdayakan Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dayah yang Telah Kab. Bireuen,
Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 5 Pembinaan Manajemen Dayah dilakukan Pembinaan 157 Dayah 50.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 157 Dayah 50.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Manajemen Sesuai Ketentuan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dayah yang Telah Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 6 157 Dayah 50.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 157 Dayah 50.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Dayah Diteliti dan Dikembangkan Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Kitab/Buku Jumlah Kitab/Buku Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 8 1 paket 70.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 1 paket 70.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Pendidikan Dayah Pendidikan Dayah Tersedia Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pembangunan dan Rehabilitasi Jumlah Tempat Ibadah Dayah Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 9 2 Dayah 595.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 2 Dayah 595.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Pendidikan Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Akreditasi Daya Manusia Yang Tatakelola
1 1 7 7.01 11 Dayah/Pesantren yang 135 dayah 50.000.000 Semua Kecamatan, Dana Insentif Daerah MASYARAKAT 135 dayah 50.000.000 Dinas Pendidikan Dayah
Pendidikan Dayah/Pesantren Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Terakreditasi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |7
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Fasilitasi dan Pengawasan Jumlah Pendidikan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai 1137 Balai Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola 1137 Balai
1 1 7 7.01 12 2.800.000.000 Semua Kecamatan, MASYARAKAT 2.826.500.000 Dinas Pendidikan Dayah
Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Pengajian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pengajian
Semua Kelurahan
Pengajian Penyelenggaraannya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.135.289.913 1.135.289.913
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 941.100.467 100 Persen 941.100.467
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Bulan Layanan


Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
1 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 100 persen 0 persen 100 persen 15.000.000 100 persen 15.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.01 1 1 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Dokumen 15.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Bulan Bulan 12 Bulan 754.062.651 12 Bulan 754.062.651
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.02 1 9 Orang/bulan 693.582.651 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 9 Orang/bulan 693.582.651
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 56 Dokumen 60.480.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 56 Dokumen 60.480.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
SKPD Semua Kelurahan dan Pendidikan
SKPD Berdaya Saing

Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas


1 1 1 2.05 100 Persen 0 Persen 100 Persen 5.000.000 100 Persen 5.000.000
Perangkat Daerah Beserta Atribut Kelengkapan

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.05 2 10 Paket 5.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 10 Paket 5.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Publik

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
1 1 1 2.06 Administrasi Kepegawaian 100 Persen 0 Persen 100 Persen 32.993.019 100 Persen 32.993.019
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 956,903 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 956,903
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Kantor Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Publik

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 3.996.248 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 3.996.248
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |8
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 4 12 Bulan 8.499.355 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 12 Bulan 8.499.355
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Publik

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 2.002.200 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 2.002.200
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Publik

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 6 12 Dokumen 1.078.313 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 12 Dokumen 1.078.313
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Publik

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 16.460.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Laporan 16.460.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
SKPD Semua Kelurahan dan Pendidikan
SKPD Publik

Jumlah Bulan Layanan


Pengadaan Barang Milik
Pengadaan Barang Milik
1 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 100 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 68.529.797 12 Bulan 68.529.797
Daerah Penungjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pemerintahan Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Meningkatkan Sumber


Pengadaan Kendaraan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Perorangan Dinas atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.07 1 Perorangan Dinas atau 1 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Unit 30.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 38.529.797 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Unit 38.529.797
Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
Lainnya Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Bulan Layanan


Penyediaan Jasa Penunjang
1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penungjang 100 Persen 0 Persen 100 Persen 30.895.000 100 Persen 30.895.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Laporan 1.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Publik

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.08 2 2 Laporan 16.695.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 2 Laporan 16.695.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Publik

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Sekretariat Majelis
1 1 1 2.08 3 1 Laporan 13.200.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Laporan 13.200.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |9
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Bulan Layanan


Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik
1 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 100 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 34.620.000 12 Bulan 34.620.000
Daerah Penungjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Sekretariat Majelis
1 1 1 2.09 1 1 Unit 34.620.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Unit 34.620.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Aceh
Semua Kelurahan dan Pendidikan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing

PROGRAM
Persentase Sekolah yang
PENYELENGGARAAN
1 1 8 Menerapkan Pendidikan 100 Persen 0 Persen 67,62 Persen 194.189.446 67,62 Persen 194.189.446
MAJELIS PENDIDIKAN
Berkarakter
ACEH
Jumlah Satuan Pendidikan
Penyelenggaraan Penjaminan
Yang Dilaksanakan
1 1 8 7.05 dan Pengendalian Mutu 100 Persen 0 Persen 95 Persen 194.189.446 95 Persen 194.189.446
Penjaminan Dan Pengendalian
Pendidikan Aceh
Mutu
Jumlah Satuan Pendidikan
Supervisi dan Fasilitasi Satuan
Dasar dan Pendidikan Meningkatkan Sumber
Pendidikan Dasar dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Menengah yang Telah 138 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 138 Satuan Sekretariat Majelis
1 1 8 7.05 2 Pendidikan Menengah untuk 166.513.690 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 166.513.690
Disupervisi dan Difasilitasi Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Pendidikan Aceh
Pengendalian Mutu Pendidikan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pengendalian Mutu Berdaya Saing
Aceh
Pendidikan Aceh

Jumlah Satuan Pendidikan di Meningkatkan Sumber


Evaluasi Pencapaian Standar Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Aceh yang Dievaluasi 60 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 60 Satuan Sekretariat Majelis
1 1 8 7.05 3 Pendidikan Aceh pada Setiap 27.675.756 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 27.675.756
Pencapaian Standar Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Pendidikan Aceh
Satuan Pendidikan di Aceh Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pendidikannya Berdaya Saing

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 477.629.383.889 481.566.700.655
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 372.454.508.026 100 Persen 374.860.190.800
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Bulan Layanan


1 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran 12 bulan 0 bulan 12 bulan 10.000.000 12 bulan 15.000.000
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan Dinas PK 2 Dokumen 15.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Bulan Administrasi


Administrasi Keuangan
1 1 1 2.02 Kepegawaian Perangkat 12 bulan 0 bulan 12 bulan 368.006.990.826 12 bulan 370.206.990.800
Perangkat Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 3396 Orang/bula Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 3396 Orang/bula Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.02 1 367.807.490.826 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 370.006.990.800
ASN Gaji dan Tunjangan ASN n Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan n Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 Dokumen 199.500.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan ASN 1 Dokumen 200.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
SKPD Teukueh dan Pendidikan
SKPD Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |10
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Administrasi Kepegawaian Jumlah Bulan Administrasi


1 1 1 2.05 14 bulan 0 bulan 14 bulan 2.436.700.000 14 bulan 2.500.000.000
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.05 2 1 Paket 2.436.700.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 2.500.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi


1 1 1 2.06 12 bulan 0 bulan 12 bulan 324.723.200 12 bulan 386.200.000
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 25.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Paket 30.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
Kantor Teukueh dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 160.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Paket 185.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
Disediakan Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 4 1 Paket 8.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Paket 9.500.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 30.523.200 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Paket 35.500.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
Disediakan Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 6 1 Dokumen 1.200.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 1.200.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 100.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 125.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Kebudayaan Kebudayaan
SKPD Teukueh dan Pendidikan
SKPD Berdaya Saing

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
1 1 1 2.08 Penunjang Urusan Pemerintah 12 bulan 0 bulan 12 bulan 1.579.074.000 12 bulan 1.652.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Aparatur Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.500.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 8.500.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintah Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Aparatur Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.08 2 1 Laporan 210.000.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 225.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintah Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Aparatur Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.08 3 1 Laporan 17.500.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 18.500.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintah Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |11
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Aparatur Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 1.344.074.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 1.400.000.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintah Kebudayaan
yang Disediakan Teukueh dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Bulan Pemeliharan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 97.020.000 12 bulan 100.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Aparatur Dinas Pendidikan dan
1 1 1 2.09 1 3 Unit 97.020.000 Kota Juang, Buket Pelayanan Kesehatan 3 Unit 100.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintah Kebudayaan
Teukueh dan Pendidikan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing

PROGRAM
APM Pendidikan Dasar 9
1 1 2 PENGELOLAAN 93,48 Persen 0 Persen 85,55 Persen 104.098.625.863 85,55 Persen 105.561.509.855
Tahun
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan Jumlah Bulan Pengelolaan
1 1 2 2.01 12 bulan 0 bulan 12 bulan 66.813.463.954 12 bulan 68.066.759.855
Sekolah Dasar Pendidikan Sekolah Dasar
Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Ruang Kelas Baru Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 2 Penambahan Ruang Kelas Baru 7 Ruang 2.600.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 7 Ruang 2.600.000.000
yang Bertambah Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Ruang Guru/Kepala Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Ruang Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 3 Sekolah/TU yang Telah 16 Ruang 3.500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 16 Ruang 3.500.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU Berkualitas Dan Kebudayaan
Dibangun Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 4 20 Ruang 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 20 Ruang 2.000.000.000
Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Sekolah Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 5 5 Ruang 1.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 5 Ruang 1.000.000.000
Sekolah yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Meningkatkan Sumber
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Sarana, Prasarana Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 6 Utilitas Sekolah yang Telah 12 Unit 6.057.648.541 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 12 Unit 6.060.759.855
dan Utilitas Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Dibangun Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Otonomi Khusus-
Provinsi Aceh

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 8 14 Ruang 2.000.565.413 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 14 Ruang 2.001.000.000
Ruang Kelas Direhabilitasi Sedang/Berat Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Ruang Guru/Kepala Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 9 Sekolah/TU yang Telah 8 Ruang 1.200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 8 Ruang 1.200.000.000
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Berkualitas Dan Kebudayaan
Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |12
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber
Jumlah Perpustakaan Sekolah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 11 yang Telah Direhabilitasi 12 Ruang 1.500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 12 Ruang 1.500.000.000
Perpustakaan Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Meningkatkan Sumber
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 12 Sarana, Prasarana dan Utilitas Utilitas Sekolah yang Telah 30 Unit 1.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 30 Unit 1.000.000.000
Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah Direhabilitasi Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Otonomi Khusus-
Provinsi Aceh

Jumlah Rumah Dinas Kepala Meningkatkan Sumber


Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Sekolah, Guru, Penjaga Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 13 Rumah Dinas Kepala 6 Unit 733.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 6 Unit 750.000.000
Sekolah yang Telah Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
DiRehabilitasi Sedang/Berat Berdaya Saing

Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Mebel sekolah yang Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 2 Paket 1.500.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 2 Paket 1.500.000.000
Tersedia Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Sekolah Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 16 1 Paket 1.200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 1.200.000.000
Sekolah yang Tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Berdaya Saing
Fisik

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Perlengkapan Peserta Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 10 Unit 525.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 10 Unit 600.000.000
Didik yang Tersedia Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Peserta Didik Sekolah Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Biaya Personil Menengah Atas yang 1365 Peserta Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang 1365 Peserta Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 21 756.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 800.000.000
Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Didik Provinsi Aceh Berkualitas Dan Didik Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Peserta Didik Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 22 1 Paket 787.500.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 790.000.000
Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Satuan Pendidikan Meningkatkan Sumber


Penyiapan dan Tindak Lanjut Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dasar yang Siap Dievaluasi 231 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 231 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 24 Evaluasi Satuan Pendidikan 210.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 210.000.000
dan Melaksanakan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Dasar Semua Kelurahan dan Pendidikan
Rekomendasi Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Siswa yang Mengikuti Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan Minat, Bakat dan 1365 Peserta Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang 1365 Peserta Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 25 Ajang Kompetisi/Lomba 997.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1.000.000.000
Kreativitas Siswa Didik Provinsi Aceh Berkualitas Dan Didik Kebudayaan
Akademik dan Non Akademik Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan yang Tersedia Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 26 997 Orang 1.911.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 997 Orang 2.000.000.000
Satuan Pendidikan Sekolah pada Satuan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Dasar Sekolah Dasar Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |13
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang
Pengembangan Karir Pendidik Meningkatkan Sumber
Mendapatkan Fasilitasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
dan Tenaga Kependidikan pada Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 27 Kenaikan Pangkat/Golongan, 1305 Orang 1.150.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1305 Orang 2.000.000.000
Satuan Pendidikan Sekolah Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Pemberian Promosi, Semua Kelurahan dan Pendidikan
Dasar Berdaya Saing
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Dana Transfer Umum-


Jumlah Sekolah Menengah Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan Kelembagaan dan Dasar yang Dilaksanakan 231 Satuan Daya Manusia Yang 231 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 28 787.500.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Sekolah 800.000.000
Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
manajemen sekolah Berdaya Saing
Non Fisik

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang 231 Satuan Daya Manusia Yang 231 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 29 35.345.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 35.500.000.000
Dasar Mengelola Dana BOS Pendidikan Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Semua Kelurahan Non Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Sumber


Peningkatan Kapasitas Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Meningkat Kapasitasnya dalam Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 7 Orang 52.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 7 Orang 55.000.000
Pengelolaan Dana BOS Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Dasar Semua Kelurahan dan Pendidikan
Sekolah Dasar Berdaya Saing

Jumlah Bulan Pengelolaan


Pengelolaan Pendidikan
1 1 2 2.02 Pendidikan Sekolah Menengah 12 bulan 0 bulan 12 bulan 22.894.963.259 12 bulan 25.455.000.000
Sekolah Menengah Pertama
Pertama

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Ruang Kelas Baru Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru 3 Ruang 800.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 3 Ruang 1.000.000.000
yang Bertambah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Ruang Guru/Kepala Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Ruang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 3 Sekolah/TU yang Telah 1 Ruang 90.300.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 400.000.000
Guru/Kepala Sekolah/TU Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Dibangun Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kesehatan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 4 1 Ruang 200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 300.000.000
Kesehatan Sekolah Sekolah yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Sekolah Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 5 1 Ruang 310.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 350.000.000
Sekolah yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Ruang Laboratorium Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 6 Pembangunan Laboratorium 1 Ruang 550.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 600.000.000
yang Telah Dibangun Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Sarana, Prasarana Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 12 Utilitas Sekolah yang Telah 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Unit 300.000.000
dan Utilitas Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Dibangun Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |14
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung Sekolah yang Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 13 5 Unit 1.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 5 Unit 1.000.000.000
Gedung Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Ruang kelas sekolah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 14 yang Telah Direhabilitasi 3 Ruang 508.373.800 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 3 Ruang 600.000.000
Ruang Kelas Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Ruang Guru Sekolah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 15 yang Telah Direhabilitasi 1 Ruang 105.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 300.000.000
Ruang Guru Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Perpustakaan Sekolah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 17 yang Telah Direhabilitasi 1 Ruang 210.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Ruang 300.000.000
Perpustakaan Sekolah Berkualitas Dan Kebudayaan
Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Laboratorium yang Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi Sedang/Berat Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 18 Telah Direhabilitasi 2 Ruang 300.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 2 Ruang 300.000.000
Laboratorium Berkualitas Dan Kebudayaan
Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Meningkatkan Sumber
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 24 Sarana, Prasarana dan Utilitas Utilitas Sekolah yang Telah 1 Unit 52.500.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Unit 150.000.000
Berkualitas Dan Kebudayaan
Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Otonomi Khusus-
Provinsi Aceh
Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Mebel Sekolah yang Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 1 Paket 500.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 600.000.000
Tersedia Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Sekolah Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 27 1 Paket 1.009.476.459 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 500.000.000
Sekolah yang Tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Perlengkapan Siswa Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1 Paket 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 100.000.000
yang Tersedia Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 35 1 Paket 300.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Paket 300.000.000
Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Berdaya Saing
Fisik

Jumlah Satuan Pendidikan Meningkatkan Sumber


Penyiapan dan Tindak Lanjut Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Menengah Pertama yang Siap 37 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 37 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 37 Evaluasi Satuan Pendidikan 262.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 300.000.000
Dievaluasi dan Melaksanakan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Sekolah Menengah Pertama Semua Kelurahan dan Pendidikan
Rekomendasi Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |15
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber
Jumlah Siswa yang Mengikuti Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan Minat, Bakat dan 365 Peserta Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang 365 Peserta Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 38 Ajang Kompetisi/Lomba 750.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 750.000.000
Kreativitas Siswa Didik Provinsi Aceh Berkualitas Dan Didik Kebudayaan
Akademik dan Non Akademik Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Penyediaan Pendidik dan Jumlah Pendidik dan Tenaga Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Tenaga Kependidikan bagi Kependidikan yang Tersedia Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 39 589 Orang 396.898.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 589 Orang 400.000.000
Satuan Pendidikan Sekolah pada Satuan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama Berdaya Saing

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang
Pengembangan Karir Pendidik Meningkatkan Sumber
Mendapatkan Fasilitasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
dan Tenaga Kependidikan pada Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 40 Kenaikan Pangkat/Golongan, 911 Orang 850.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 911 Orang 1.500.000.000
Satuan Pendidikan Sekolah Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Pemberian Promosi, Semua Kelurahan dan Pendidikan
Menengah Pertama Berdaya Saing
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sekolah Menengah Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan Kelembagaan dan 97 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 97 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 41 Pertama yang Dilaksanakan 325.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 350.000.000
Manajemen Sekolah Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Pembinaan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sekolah Menengah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 97 Satuan Daya Manusia Yang 97 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 42 pertama yang Mengelola Dana 14.122.415.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Sekolah 15.000.000.000
Menengah Pertama Pendidikan Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
BOS Semua Kelurahan Non Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Sumber


Peningkatan Kapasitas Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Meningkat Kapasitasnya dalam Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.02 43 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 7 Orang 52.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 7 Orang 55.000.000
Pengelolaan Dana BOS Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Menengah Pertama Semua Kelurahan dan Pendidikan
Sekolah Menengah Pertama Berdaya Saing

Jumlah Bulan Pengelolaan


Pengelolaan Pendidikan Anak
1 1 2 2.03 Pendidikan Anak Usia Dini 12 bulan 0 bulan 12 bulan 11.721.632.150 12 bulan 11.629.750.000
Usia Dini (PAUD)
(PAUD)

Meningkatkan Sumber
Jumlah Gedung/Ruang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Gedung/Ruang Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 1 Kelas/Ruang Guru PAUD yang 8 Unit 1.330.625.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 8 Unit 650.000.000
Kelas/Ruang Guru PAUD Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Telah Dibangun Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Sarana, Prasarana Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 2 Utilitas PAUD yang Telah 6 Unit 320.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 6 Unit 400.000.000
dan Utilitas PAUD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Dibangun Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Jumlah Gedung/Ruang Meningkatkan Sumber
Rehabilitasi Sedang/Berat Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Kelas/Ruang Guru PAUD yang Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 3 Gedung/Ruang Kelas/Ruang 3 Unit 300.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan PAUD 3 Unit 300.000.000
Telah Direhabilitasi Berkualitas Dan Kebudayaan
Guru PAUD Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Sedang/Berat Berdaya Saing
Fisik
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 4 Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas PAUD yang Telah 3 Unit 300.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan PAUD 3 Unit 300.000.000
Berkualitas Dan Kebudayaan
dan Utilitas PAUD Direhabilitasi Sedang/Berat Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Berdaya Saing
Fisik
Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Mebel PAUD yang Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD 1 Paket 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 1 Paket 200.000.000
Tersedia Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |16
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah perlengkapan PAUD Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD 9 Paket 225.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 9 Paket 300.000.000
yang Tersedia Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing
Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Perlengkapan Siswa Jumlah Perlengkapan Peserta Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 10 1 Paket 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 1 Paket 200.000.000
PAUD Didik PAUD yang Tersedia Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Peserta Didik PAUD Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Biaya Personil 12450 Peserta Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 12450 Peserta Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 11 yang Menerima Biaya Personil 157.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 200.000.000
Peserta Didik PAUD Didik Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Didik Kebudayaan
Peserta Didik Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 12 1 Paket 157.500.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan PAUD 1 Paket 259.000.000
Peraga Siswa PAUD Peraga PAUD yang Tersedia Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah PAUD yang Siap Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyiapan dan Tindak Lanjut 366 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 366 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 14 Dievaluasi dan Melaksanakan 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 125.000.000
Evaluasi Satuan PAUD Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Rekomendasi Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang
Meningkatkan Sumber
Pengembangan Karir Pendidik Mendapatkan Fasilitasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 16 dan Tenaga Kependidikan pada Kenaikan Pangkat/Golongan, 431 Orang 510.000.000 Semua Kecamatan, Dana Otonomi Khusus Pelayanan Kesehatan PAUD 431 Orang 550.000.000
Berkualitas Dan Kebudayaan
Satuan Pendidikan PAUD Pemberian Promosi, Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Meningkatkan Sumber
Jumlah PAUD yang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan Kelembagaan dan 366 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 366 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 17 Dilaksanakan Pembinaan 177.757.150 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 200.000.000
Manajemen PAUD Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Kelembagaan dan Manajemen Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah PAUD yang Mengelola 366 Satuan Daya Manusia Yang 366 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD 7.890.750.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan PAUD 7.890.750.000
Dana BOP Pendidikan Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Semua Kelurahan Non Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Tenaga yang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kapasitas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.03 19 Meningkat Kapasitasnya dalam 7 Orang 52.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan PAUD 7 Orang 55.000.000
Pengelolaan Dana BOP PAUD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Pengelolaan Dana BOP PAUD Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Bulan Pengelolaan


Pengelolaan Pendidikan
1 1 2 2.04 Pendidikan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 2.668.566.500 12 bulan 410.000.000
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Gedung/Ruang Meningkatkan Sumber


Pembangunan Gedung/Ruang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Kelas/Ruang Guru Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 1 Kelas/Ruang Guru 1 Unit 55.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 1 Unit 100.000.000
Nonformal/Kesetaraan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan dan Pendidikan aan
Telah Dibangun Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Jumlah Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Sumber
Pembangunan Sarana, Prasarana Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Utilitas Sekolah Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 2 dan Utilitas Sekolah 1 Unit 55.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 1 Unit 100.000.000
Nonformal/Kesetaraan yang Berkualitas Dan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan aan
Telah Dibangun Berdaya Saing
Fisik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |17
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 3 1 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 1 Unit 100.000.000
Guru Pendidikan Nonformal / Nonformal/Kesetaraan yang Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan aan
Kesetaraan Direhabilitasi Sedang/Berat Berdaya Saing

Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pembangunan Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah Nonformal/ Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 4 1 Unit 55.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 1 Unit 100.000.000
dan Utilitas Sekolah Kesetaraan yang Direhabilitasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Semua Kelurahan dan Pendidikan aan
Nonformal/Kesetaraan Sedang/Berat Berdaya Saing

Jumlah Sekolah Meningkatkan Sumber


Pembinaan Kelembagaan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan yang 17 Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 17 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 16 Manajemen Sekolah 8.400.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 10.000.000
Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Nonformal/Kesetaraan Semua Kelurahan dan Pendidikan aan
Kelembagaan dan Manajemen Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sekolah Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan
Pengelolaan Dana BOP Sekolah 17 Satuan Daya Manusia Yang 17 Satuan Dinas Pendidikan dan
1 1 2 2.04 17 Nonformal/Kesetaraan yang 2.445.166.500 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Nonformal/Kesetar 0
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Berkualitas Dan Pendidikan Kebudayaan
Mengelola Dana BOP Semua Kelurahan Non Fisik dan Pendidikan aan
Berdaya Saing

PROGRAM
Persentase Sekolah yang
1 1 3 PENGEMBANGAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 105.000.000 100 Persen 120.000.000
Menerapkan Muatan Lokal
KURIKULUM
Penetapan Kurikulum Jumlah Silabus Kurikulum
1 1 3 2.01 Muatan Lokal Pendidikan Mutan Lokal Pendidikan 606 dokumen 0 dokumen 303 dokumen 52.500.000 303 dokumen 60.000.000
Dasar Dasar

Meningkatkan Sumber
Jumlah Silabus Muatan Lokal Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyusunan Silabus Muatan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 3 2.01 2 Pendidikan Dasar yang 1 Dokumen 26.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 1 Dokumen 30.000.000
Lokal Pendidikan Dasar Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Tersusun Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Buku Teks Pelajaran Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Buku Teks Pelajaran Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 3 2.01 3 Muatan Lokal Pendidikan 200 Buku 26.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Sekolah 200 Buku 30.000.000
Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Dasar yang Tersedia Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Penetapan Kurikulum Jumlah Silabus Kurikulum


Muatan Lokal Pendidikan Mutan Lokal Pendidikan Anak
1 1 3 2.02 782 dokumen 0 dokumen 391 dokumen 52.500.000 391 dokumen 60.000.000
Anak Usia Dini dan Usia Dini dan Pendidikan
Pendidikan Nonformal Nonformal

Jumlah Silabus Muatan Lokal Meningkatkan Sumber


Penyusunan Silabus Muatan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas PAUD dan
Pendidikan Anak Usia Dini Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 3 2.02 2 Lokal Pendidikan Anak Usia 1 Dokumen 26.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Pendidikan 1 Dokumen 30.000.000
dan Pendidikan Nonformal Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Dini dan Pendidikan Nonformal Semua Kelurahan dan Pendidikan Nonformal
yang Tersusun Berdaya Saing

Jumlah Buku Teks Pelajaran


Penyediaan Buku Teks Pelajaran Meningkatkan Sumber
Muatan Lokal Pendidikan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas PAUD dan
Muatan Lokal Pendidikan Anak Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 3 2.02 3 Anak Usia Dini dan 200 Buku 26.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Pendidikan 200 Buku 30.000.000
Usia Dini dan Pendidikan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Pendidikan Nonformal yang Semua Kelurahan dan Pendidikan Nonformal
Nonformal Berdaya Saing
Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |18
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENDIDIK DAN Persentase Jumlah Guru yang
1 1 4 72,46 Persen 0 Persen 68,28 Persen 971.250.000 68,28 Persen 1.025.000.000
TENAGA KEPENDIDIKAN Berkompetensi

Pemerataan Kuantitas dan


Kualitas Pendidik dan Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Persentase Jumlah Guru Yang
1 1 4 2.01 1284 guru 0 guru 321 guru 971.250.000 321 guru 1.025.000.000
Pendidikan Dasar, PAUD, Berkompetensi
dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Dokumen Hasil


Perhitungan dan Pemetaan
Perhitungan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga Meningkatkan Sumber
Pendidik dan Tenaga Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kependidikan Satuan Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 4 2.01 1 Kependidikan Satuan Satuan 866 Dokumen 866.250.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Tenaga Pendidik 866 Dokumen 900.000.000
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Provinsi Aceh Berkualitas Dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pendidikan Berdaya Saing
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil


Penataan Pendistribusian
Pelaksanaan Penataan
Pendidik dan Tenaga Meningkatkan Sumber
Pendistribusian Pendidik dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kependidikan bagi Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Dinas Pendidikan dan
1 1 4 2.01 2 Tenaga Kependidikan Satuan 1 Laporan 105.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Tenaga Pendidik 1 Laporan 125.000.000
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Kebudayaan
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pendidikan Berdaya Saing
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 911.000.000 1.078.812.500
PROGRAM
Persentase Karya Budaya yang
2 22 2 PENGEMBANGAN 100 Persen 0 Persen 76,92 Persen 496.250.000 76,92 Persen 578.812.500
Direvitalisasi
KEBUDAYAAN
Pengelolaan Kebudayaan
Jumlah Kebudayaan yang
yang Masyarakat Pelakunya
2 22 2 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam 12 bulan 0 bulan 12 bulan 496.250.000 12 bulan 578.812.500
dalam Daerah
Daerah Kabupaten Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Objek Pemajuan


Pelindungan, Pengembangan, Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas
Kebudayaan yang Dilakukan Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 2 2.01 1 Pemanfaatan Objek Pemajuan 11 Objek 76.250.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 11 Objek 150.000.000
Pelindungan, Pengembangan, Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Kebudayaan Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan
Pemanfaatan

Jumlah Peserta Pembinaan


Pembinaan Sumber Daya Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia, Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 2 2.01 2 Manusia, Lembaga, dan Pranata 95 Orang 420.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 95 Orang 428.812.500
Lembaga, dan Pranata Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Kebudayaan Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan
Kebudayaan

PROGRAM
Persentase Kelompok
2 22 3 PENGEMBANGAN 77 Persen 0 Persen 73 Persen 183.750.000 73 Persen 225.000.000
Kesenian yang Dibina
KESENIAN TRADISIONAL

Pembinaan Kesenian yang


Jumlah Kelompok Kesenian
2 22 3 2.01 Masyarakat Pelakunya dalam 12 bulan 0 bulan 12 bulan 183.750.000 12 bulan 225.000.000
yang Dibina
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia


Peningkatan Pendidikan dan Kesenian Tradisional yang Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 3 2.01 1 Pelatihan Sumber Daya Manusia Mendapat Pendidikan dan 50 Orang 78.750.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 50 Orang 100.000.000
Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Kesenian Tradisional Pelatihan (Ditingkatkan Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan
Kompetensinya)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |19
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Peningkatan Kapasitas Tata Jumlah Lembaga Kesenian Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 3 2.01 3 Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan 2 Lembaga 105.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 2 Lembaga 125.000.000
Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Tradisional Kapasitasnya Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan

PROGRAM PELESTARIAN Persentase Pelestarian dan


2 22 5 DAN PENGELOLAAN Pengembangan Peninggalan 22,46 Persen 0 Persen 17,86 Persen 105.000.000 17,86 Persen 125.000.000
CAGAR BUDAYA Budaya yang Tertangani

Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah Pengelolaan cagar


2 22 5 2.02 38 objek 0 objek 8 objek 105.000.000 8 objek 125.000.000
Peringkat Kabupaten/Kota Budaya

Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas


Jumlah Objek Cagar Budaya Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 5 2.02 1 Pelindungan Cagar Budaya 11 Objek 105.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 11 Objek 125.000.000
yang Dilindungi Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan

PROGRAM
Persentase Museum yang
2 22 6 PENGELOLAAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 126.000.000 100 Persen 150.000.000
Dikelola
PERMUSEUMAN
Pengelolaan Museum
2 22 6 2.01 Jumlah Museum yang Dikelola 8 museum 0 museum 2 museum 126.000.000 2 museum 150.000.000
Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan dan Pemeliharaan Dana Transfer Umum- Dinas Pendidikan dan
2 22 6 2.01 4 Museum yang Tersedia dan 2 Unit 126.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Pelayanan Kesehatan Publik 2 Unit 150.000.000
Sarana dan Prasarana Museum Dana Alokasi Umum Kebudayaan
Terpelihara Semua Kelurahan Kebudayaan dan Pendidikan

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 182.134.604.196 187.090.816.453
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 2 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 115.194.035.500 100 Persen 117.107.624.733
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, jumlah dokumen Perencanaan,


1 2 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi 4 dokumen 0 dokumen 4 dokumen 95.000.000 4 dokumen 95.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.01 1 2 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 2 Dokumen 50.000.000 Dinas Kesehatan
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.01 7 2 Dokumen 45.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 2 Dokumen 45.000.000 Dinas Kesehatan
Daerah Kinerja Perangkat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

jumlah bulan pelayanan


Administrasi Keuangan
1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 110.206.800.000 12 Bulan 111.840.389.233
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima 4778 Orang/bula Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang 4778 Orang/bula
1 2 1 2.02 1 110.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 111.500.000.000 Dinas Kesehatan
ASN Gaji dan Tunjangan ASN n Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan n
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |20
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Terlaksananya jumlah Meningkatkan Sumber


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
dokumen Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 820 Dokumen 206.800.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 820 Dokumen 340.389.233 Dinas Kesehatan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
SKPD Semua Kelurahan dan Pendidikan
SKPD Berdaya Saing

Jumlah Bulan Administrasi


Administrasi Kepegawaian
1 2 1 2.05 Kepegawaian Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 275.000.000 12 Bulan 241.000.000
Perangkat Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.05 2 1 Paket 109.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 50.000.000 Dinas Kesehatan
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Pendataan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pendataan dan Pengolahan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.05 3 dan Pengolahan Administrasi 2 Dokumen 65.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 2 Dokumen 65.000.000 Dinas Kesehatan
Administrasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kepegawaian Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Monitoring, Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Monitoring, Evaluasi, dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.05 5 Evaluasi, dan Penilaian 20 Dokumen 101.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 20 Dokumen 126.000.000 Dinas Kesehatan
Penilaian Kinerja Pegawai Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kinerja Pegawai Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi


1 2 1 2.06 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 912.785.500 12 Bulan 1.146.785.500
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 4 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Paket 30.000.000 Dinas Kesehatan
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kantor Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 270.571.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 1 Paket 334.000.000 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 3 4 Paket 227.214.500 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Paket 422.785.500 Dinas Kesehatan
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 4 4 Paket 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Paket 25.000.000 Dinas Kesehatan
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 4 Paket 80.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Paket 80.000.000 Dinas Kesehatan
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 6 4 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Dokumen 5.000.000 Dinas Kesehatan
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 139 Laporan 250.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 139 Laporan 250.000.000 Dinas Kesehatan
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
SKPD Semua Kelurahan dan Pendidikan
SKPD Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |21
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Bulan Kegiatan hasil


Penyediaan Jasa Penunjang
1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 3.108.450.000 12 Bulan 3.108.450.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 25.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 12 Laporan 25.000.000 Dinas Kesehatan
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.08 2 12 Laporan 1.500.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 12 Laporan 1.500.000.000 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.08 3 4 Laporan 45.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Laporan 45.000.000 Dinas Kesehatan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 1.538.450.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 12 Laporan 1.538.450.000 Dinas Kesehatan
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
yang Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Bulan Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 2 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 596.000.000 12 Bulan 676.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.09 1 2 Unit 80.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 2 Unit 80.000.000 Dinas Kesehatan
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 4 Unit 516.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan ASN 4 Unit 596.000.000 Dinas Kesehatan
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing
Perizinannya
PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
Capaian Standar Pelayanan
1 2 2 PERORANGAN DAN 50 Persen 0 Persen 25 Persen 65.854.394.656 25 Persen 68.862.017.680
Minimal Bidang Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Jumlah Bulan Penyediaan
Penyediaan Fasilitas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Kesehatan untuk
1 2 2 2.01 untuk UKM dan UKP 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 17.019.466.588 12 Bulan 19.526.517.680
UKM dan UKP Kewenangan
Kewenangan Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Sakit Baru Meningkatkan Sumber


Pembangunan Rumah Sakit 3. Peningkatan Kualitas
yang Memenuhi Rasio Tempat Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 1 beserta Sarana dan Prasarana 2 Unit 4.000.000.000 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Unit 5.496.517.680 Dinas Kesehatan
Tidur Terhadap Jumlah Provinsi Aceh Berkualitas Dan
Pendukungnya Kab. Bireuen, dan Pendidikan
Penduduk Minimal 1:1000 Berdaya Saing
Semua Kecamatan,
Semua Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |22
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Kab. Bireuen, Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Semua Kecamatan, Nasional Daerah
Semua Kelurahan DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber
3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 3 1 Unit 750.000.000 Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 750.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Lainnya yang Dibangun Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
dan Pendidikan
Kesehatan Rujukan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas Tenaga Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 4 1 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 0 Dinas Kesehatan
Tenaga Kesehatan Kesehatan yang Dibangun Berkualitas Dan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Puskesmas yang DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Ditingkatkan Sarana, Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 6 Pengembangan Puskesmas 1 Unit 354.394.656 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 2.100.000.000 Dinas Kesehatan
Prasarana, Alat Kesehatan dan Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
SDM agar Sesuai Standar Kesehatan Dasar Berdaya Saing

Jumlah Fasilitas Kesehatan


Meningkatkan Sumber
Lainnya yang Ditingkatkan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pengembangan Fasilitas Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 7 Sarana, Prasarana, Alat 1 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 0 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Berkualitas Dan
Kesehatan dan SDM agar Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing
Sesuai Standar

Jumlah Sarana, Prasarana dan DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Kesehatan yang Telah Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 9 2 Unit 750.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Unit 850.000.000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Dilakukan Rehabilitasi dan Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas Kesehatan Dasar Berdaya Saing

Jumlah Sarana , Prasarana dan


DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber
Alat Kesehatan yang Telah Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 10 Dilakukan Rehabilitasi dan 3 Unit 900.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Unit 950.000.000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Lainnya Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Dasar Berdaya Saing
Kesehatan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana


DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber
Rumah Dinas Tenaga Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 11 Kesehatan yang Telah 1 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 0 Dinas Kesehatan
Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
Dilakukan Rehabilitasi dan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Dasar Berdaya Saing
Pemeliharaan

DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber


Jumlah Sarana di Fasilitas Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan Sarana Fasilitas Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 12 Pelayanan Kesehatan yang 1 Unit 1.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 1.000.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan
Disediakan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Dasar Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Pengadaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang 1 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 400.000.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Kesehatan Disediakan Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Alat Kesehatan/Alat Meningkatkan Sumber


Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Penunjang Medik Fasilitas Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas 2 paket 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 paket 2.000.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Dan
Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |23
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Penyediaan dan


Pemeliharaan Alat Uji dan Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengadaan dan Pemeliharaan Kalibrasi Pada Unit Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 15 1 paket 115.071.932 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 paket 200.000.000 Dinas Kesehatan
Alat Kalibrasi Pemeliharaan Fasilitas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Regional/Regional Berdaya Saing
Maintainance Center

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Obat dan Vaksin yang Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1 Paket 3.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Paket 3.000.000.000 Dinas Kesehatan
Disediakan Berkualitas Dan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Jumlah Bahan Habis Pakai Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 Paket 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Paket 2.000.000.000 Dinas Kesehatan
yang Disediakan Berkualitas Dan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Sarana Fasilitas Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Pemeliharaan Sarana Fasilitas Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 18 Pelayanan Kesehatan Yang 1 paket 200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 paket 200.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Berkualitas Dan
Dilakukan Pemeliharaan Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum-


Meningkatkan Sumber
Pemeliharaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 19 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang 1 paket 200.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 paket 0 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Kesehatan Dilakukan Pemeliharaan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Berdaya Saing
Fisik

Pemeliharaan Rutin dan Berkala Jumlah Alat Kesehatan/Alat Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Alat Kesehatan/Alat Penunjang Penunjang Medik Fasilitas Daya Manusia Yang
1 2 2 2.01 20 1 paket 300.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 paket 300.000.000 Dinas Kesehatan
Medik Fasilitas Pelayanan Layanan Kesehatan yang Berkualitas Dan
Semua Kelurahan Fisik dan Pendidikan
Kesehatan Terpelihara Sesuai Standar Berdaya Saing

Jumlah Distribusi Alat


Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Kesehatan, Obat, Vaksin,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Vaksin, Bahan Medis Habis Bahan Medis Habis Pakai Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus-
Daya Manusia Yang Tatakelola
1 2 2 2.01 21 Pakai (BMHP), Makanan dan (BMHP), Makanan dan 1 Paket 250.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Masyarakat 1 Paket 280.000.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Minuman ke Puskesmas serta Minuman yang Didistribusikan Semua Kelurahan Fisik
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Fasilitas Kesehatan Lainnya ke Puskesmas serta Fasilitas
Kesehatan Lainnya

Jumlah Bulan yang


Penyediaan Layanan
mendapatkan Layanan
Kesehatan untuk UKM dan
1 2 2 2.02 Kesehatan untuk UKM dan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 48.434.928.068 12 Bulan 48.852.000.000
UKP Rujukan Tingkat
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber
Jumlah Ibu Hamil yang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 1 Mendapatkan Pelayanan 15685 Orang 507.902.832 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 15685 Orang 550.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Hamil Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan Jaminan Persalinan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Jumlah Ibu Bersalin yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 2 Mendapatkan Pelayanan 8974 Orang 547.347.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8974 Orang 373.347.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu Bersalin Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |24
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 3 Mendapatkan Pelayanan 8168 Orang 207.207.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8168 Orang 290.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Bayi Baru Lahir Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Jumlah Balita yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 4 Mendapatkan Pelayanan 69832 Orang 1.394.279.976 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 69832 Orang 1.394.288.333 Dinas Kesehatan
Kesehatan Balita Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah
Dana Transfer Umum-
Jumlah Anak Usia Pendidikan Meningkatkan Sumber
Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Dasar yang Mendapatkan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 5 Kesehatan pada Usia Pendidikan 49483 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 49483 Orang 150.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Berkualitas Dan
Dasar Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Standar Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah
Dana Transfer Umum-
Jumlah Penduduk Usia Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Produktif yang Mendapatkan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 6 71.757 Orang 200.000.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 71.757 Orang 200.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Sesuai Berkualitas Dan
Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Standar Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Jumlah Penduduk Usia Lanjut Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 7 yang Mendapatkan Pelayanan 60448 Orang 592.826.593 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 60448 Orang 620.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan pada Usia Lanjut Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan BOK dan Pendidikan
Berdaya Saing
Dana Insentif Daerah

Meningkatkan Sumber
Jumlah Penderita Hipertensi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 8 yang Mendapatkan Pelayanan 353.001 Orang 125.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 353.001 Orang 125.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Penderita Hipertensi BOK Berkualitas Dan
Kesehatan Sesuai Standar Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Jumlah Penderita Diabetes Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Melitus yang Mendapatkan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 9 Kesehatan Penderita Diabetes 353.001 Orang 320.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 353.001 Orang 320.000.000 Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Melitus Semua Kelurahan dan Pendidikan
Standar BOK Berdaya Saing
Jumlah Orang yang
Meningkatkan Sumber
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 10 Kesehatan Orang dengan Kesehatan Orang dengan 1267 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1267 Orang 200.000.000 Dinas Kesehatan
BOK Berkualitas Dan
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Standar

Jumlah Orang Terduga Meningkatkan Sumber


Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Menderita Tuberkulosis yang DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 11 Kesehatan Orang Terduga 7634 Orang 300.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 7634 Orang 300.000.000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan BOK Berkualitas Dan
Tuberkulosis Semua Kelurahan dan Pendidikan
Sesuai Standar Berdaya Saing

Jumlah Orang Terduga Meningkatkan Sumber


Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Menderita HIV yang DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 12 Kesehatan Orang dengan Risiko 12382 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 12382 Orang 100.000.000 Dinas Kesehatan
Mendapatkan Pelayanan BOK Berkualitas Dan
Terinfeksi HIV Semua Kelurahan dan Pendidikan
Sesuai Standar Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Meningkatkan Sumber
Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kesehatan bagi Penduduk pada DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 13 Kesehatan bagi Penduduk 3 Dokumen 2.375.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 2.475.000.000 Dinas Kesehatan
Kondisi Kejadian Luar Biasa BOK Berkualitas Dan
pada Kondisi Kejadian Luar Semua Kelurahan dan Pendidikan
(KLB) Berdaya Saing
Biasa (KLB) Sesuai Standar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |25
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Meningkatkan Sumber
Kesehatan bagi Penduduk Kesehatan bagi Penduduk Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 14 Terdampak Krisis Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan 17 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 17 Dokumen 100.000.000 Dinas Kesehatan
Provinsi Aceh Berkualitas Dan
Akibat Bencana dan/atau Akibat Bencana dan/atau Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Dana Otonomi Khusus Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan 18 Dokumen 2.357.968.667 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 18 Dokumen 2.444.968.667 Dinas Kesehatan
Kesehatan Gizi Masyarakat Berkualitas Dan
Kesehatan Gizi Masyarakat Semua Kelurahan DAK Non Fisik-BOKKB- dan Pendidikan
Berdaya Saing
BOK
Dana Insentif Daerah
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan 3 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 50.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Kerja dan Olahraga BOK Berkualitas Dan
Kesehatan Kerja dan Olahraga Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Pengelolaan Pelayanan DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Tatakelola
1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan 6 Dokumen 121.160.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 6 Dokumen 121.160.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lingkungan BOK Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kesehatan Lingkungan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Promosi DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan 1 Dokumen 16.236.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 16.236.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan BOK Berkualitas Dan
Promosi Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kesehatan Tradisional, Pengelolaan Pelayanan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 19 6 Dokumen 75.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 6 Dokumen 75.000.000 Dinas Kesehatan
Akupuntur, Asuhan Mandiri, Kesehatan Tradisional, DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri BOK Berdaya Saing
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Surveilans Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans 8 Dokumen 180.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 8 Dokumen 180.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Berkualitas Dan
Kesehatan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus dan Pendidikan
Berdaya Saing
Non Fisik

Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang dengan Masalah Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kesehatan Orang dengan Kejiwaan (ODMK) yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 21 1578 Orang 80.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1578 Orang 80.000.000 Dinas Kesehatan
Masalah Kesehatan Jiwa Mendapatkan Pelayanan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
(ODMK) Kesehatan Berdaya Saing

Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber


Jumlah Penyalahguna NAPZA Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Pelayanan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 22 yang Mendapatkan Pelayanan 70600 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70600 Orang 150.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan
Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing
Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Upaya Kesehatan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Pelayanan 2 Dokumen 75.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 75.000.000 Dinas Kesehatan
Khusus Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan
Kesehatan Khusus Semua Kelurahan dan Pendidikan
Provinsi Aceh Berdaya Saing
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pelayanan Kesehatan Penyakit DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit 3 Dokumen 3.500.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 3.600.000.000 Dinas Kesehatan
Menular dan Tidak Menular BOK Berkualitas Dan
Menular dan Tidak Menular Semua Kelurahan dan Pendidikan
Dana Otonomi Khusus- Berdaya Saing
Provinsi Aceh

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |26
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Pendapatan Dana Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan 20 Dokumen 5.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 5.000.000.000 Dinas Kesehatan
Masyarakat Kapitasi JKN pada FKTP Berkualitas Dan
Kesehatan Masyarakat Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Orang yang Menerima


Meningkatkan Sumber
Deteksi Dini Penyalahgunaan Layanan Deteksi Dini Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 27 NAPZA di Fasyankes dan Penyalahgunaan NAPZA di 70600 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 70600 Orang 100.000.000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Sekolah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
(Fasyankes) dan Sekolah

Pengambilan dan Pengiriman Jumlah Spesimen Penyakit Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Spesimen Penyakit Potensial Potensial Kejadian Luar Biasa Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 28 220 Paket 35.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 220 Paket 35.000.000 Dinas Kesehatan
KLB ke Laboratorium (KLB) ke Laboratorium DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Rujukan/Nasional Rujukan/Nasional yang BOK Berdaya Saing

Jumlah Fasilitas Pelayanan


Kesehatan (Fasyankes) yang
Meningkatkan Sumber
Melayani Konsultasi Jarak Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Telemedicine di Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 30 Jauh antar Fasyankes Melalui 1 paket 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 paket 50.000.000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Pelayanan Telemedicine untuk Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Mendapatkan Akses Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, DAK Non Fisik-BOKKB- 3. Peningkatan Kualitas
Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 33 20 Dokumen 29.000.000.000 Semua Kecamatan, BOK Pelayanan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 29.100.000.000 Dinas Kesehatan
Puskesmas Pelayanan Puskesmas Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Pendapatan Dana Berdaya Saing
Kapitasi JKN pada FKTP

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Operasional Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Operasional Pelayanan Fasilitas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 34 Pelayanan Fasilitas Kesehatan 1 Dokumen 250.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 250.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Lainnya Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber


Jumlah Fasilitas Kesehatan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 35 yang Terakreditasi di 5 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5 Unit 100.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan di Kabupaten/Kota DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan dan Pendidikan
BOK Berdaya Saing
Investigasi Awal Kejadian Tidak Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Diharapkan (Kejadian Ikutan Investigasi Awal Kejadian Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 36 80 Laporan 25.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 Laporan 25.000.000 Dinas Kesehatan
Pasca Imunisasi dan Pemberian Tidak Diharapkan (Kejadian DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi dan BOK Berdaya Saing
Jumlah Public Safety Center
(PSC 119) Tersediaan,
Meningkatkan Sumber
Penyediaan dan Pengelolaan Terkelolaan dan Terintegrasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 38 Sistem Penanganan Gawat Dengan Rumah Sakit Dalam 4 Unit 25.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4 Unit 25.000.000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Darurat Terpadu (SPGDT) Satu Sistem Penanganan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

Jumlah Keluarga Yang Sudah Meningkatkan Sumber


Pengelolaan Pelayanan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Dikunjungi dan Diintervensi Daya Manusia Yang
1 2 2 2.02 39 Kesehatan Dasar Melalui 80 keluarga 175.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 80 keluarga 177.000.000 Dinas Kesehatan
Masalah Kesehatannya Oleh Berkualitas Dan
Pendekatan Keluarga Semua Kelurahan Non Fisik dan Pendidikan
Tenaga Kesehatan Puskesmas Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |27
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Penyelenggaraan Sistem Jumlah Bulan Kegiatan
1 2 2 2.03 Informasi Kesehatan Secara Informasi Kesehatan secara 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 103.500.000
Terintegrasi Terintegrasi

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengelolaan Data dan Informasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan 2 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 50.000.000 Dinas Kesehatan
Kesehatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Informasi Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Alat/Perangkat Sistem Meningkatkan Sumber


Pengadaan Alat/Perangkat Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Informasi Kesehatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.03 3 Sistem Informasi Kesehatan dan 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 53.500.000 Dinas Kesehatan
Jaringan Internet yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Jaringan Internet Semua Kelurahan dan Pendidikan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Bulan Kegiatan


Penerbitan Izin Rumah Sakit
Penerbitan Izin Rumah Sakit
Kelas C, D dan Fasilitas
1 2 2 2.04 Kelas C, D dan Fasilitas 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 250.000.000 12 Bulan 380.000.000
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Pelayanan Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
serta Tindak Lanjut Pengawasan D dan Fasilitas Pelayanan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 2 2.04 1 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Unit 155.000.000 Dinas Kesehatan
Perizinan Rumah Sakit Kelas C, Kesehatan yang Dikendalikan, Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
D dan Fasilitas Pelayanan Diawasi dan Ditindaklanjuti Provinsi Aceh Berdaya Saing

Jumlah Fasilitas Kesehatan Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Peningkatan Mutu Pelayanan yang Dilakukan Pengukuran Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.04 3 20 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 20 Unit 155.000.000 Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan Indikator Nasional Mutu Provinsi Aceh Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
(INM) Pelayanan kesehatan Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber


Penyiapan Perumusan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyiapan Perumusan dan Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang
1 2 2 2.04 4 Pelaksanaan Pelayanan 20 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 70.000.000 Dinas Kesehatan
Pelaksanaan Pelayanan Provinsi Aceh Berkualitas Dan
Kesehatan Rujukan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Rujukan Berdaya Saing

PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Puskesmas dengan
KAPASITAS SUMBER
1 2 3 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai 100 Persen 0 Persen 100 Persen 340.000.000 100 Persen 369.000.000
DAYA MANUSIA
Standar
KESEHATAN

Jumlah Bulan Kegiatan


Pemberian Izin Praktik
Pemberian Izin Praktik Tenaga
1 2 3 2.01 Tenaga Kesehatan di Wilayah 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 70.000.000 12 Bulan 95.000.000
Kesehatan diWilayah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengendalian Perizinan Praktik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 3 2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik 30 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 30 Dokumen 30.000.000 Dinas Kesehatan
Tenaga Kesehatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Tenaga Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan dan Pengawasan Meningkatkan Sumber
Pembinaan dan Pengawasan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Tenaga Kesehatan serta Tindak Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 3 2.01 2 Tenaga Kesehatan serta Tindak 120 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 120 Dokumen 65.000.000 Dinas Kesehatan
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Lanjut Perizinan Praktik Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Berdaya Saing
Tenaga Kesehatan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |28
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Perencanaan Kebutuhan dan Jumlah Bulan Kegiatan


Pendayagunaan Sumber Daya Sumber Daya Manusia
1 2 3 2.02 Manusia Kesehatan untuk Kesehatan yang Memenuhi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 120.000.000 12 Bulan 124.000.000
UKP dan UKM di Wilayah Standar di Fasilitas Pelayanan
Kabupaten/Kota Kesehatan (Fasyankes)

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber


Perencanaan dan Distribusi serta Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Perencanaan dan Distribusi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 3 2.02 1 Pemerataan Sumber Daya 2 Dokumen 25.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 29.000.000 Dinas Kesehatan
serta Pemerataan Sumber Daya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Manusia Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Manusia Kesehatan Berdaya Saing
Jumlah Sumber Daya Manusia Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kesehatan yang Memenuhi Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 3 2.02 2 Daya Manusia Kesehatan Sesuai 1.711 Orang 35.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.711 Orang 35.000.000 Dinas Kesehatan
Standar di Fasilitas Pelayanan DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Standar Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan (Fasyankes) BOK Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber


Pembinaan dan Pengawasan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pembinaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
1 2 3 2.02 3 Sumber Daya Manusia 20 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 20 Dokumen 60.000.000 Dinas Kesehatan
Sumber Daya Manusia Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Kesehatan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kesehatan Berdaya Saing

Pengembangan Mutu dan


Jumlah Bulan Kegiatan
Peningkatan Kompetensi
Sumber Daya Manusia
1 2 3 2.03 Teknis Sumber Daya Manusia 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 150.000.000
Kesehatan Tingkat Daerah
Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya Manusia


Peningkatan Kompetensi Teknis Kesehatan Tingkat Daerah Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum-
1 2 3 2.03 1 Sumber Daya Manusia Kabupaten/Kota yang 1.711 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1.711 Orang 150.000.000 Dinas Kesehatan
Dana Alokasi Umum
Kesehatan Tingkat Daerah Ditingkatkan Mutu dan Semua Kelurahan dan Pendidikan
Kabupaten/Kota Kompetensinya

PROGRAM SEDIAAN Persentase Sarana Sediaan


FARMASI, ALAT Farmasi, Alat Kesehatan, dan
1 2 4 469 Unit 0 Unit 430 Unit 303.240.000 430 Unit 309.240.000
KESEHATAN DAN Makanan Minuman yang
MAKANAN MINUMAN Mendapatkan Izin

Jumlah bulan kegiatan


Pemberian Izin Apotek, Toko
Pemberian Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan
1 2 4 2.01 Obat, Toko Alat Kesehatan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 150.000.000 12 Bulan 156.000.000
dan Optikal, Usaha Mikro
dan Optikal, Usaha Mikro
Obat Tradisional (UMOT)
Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
serta Tindak Lanjut Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 4 2.01 1 Perizinan Apotek, Toko Obat, serta Tindak Lanjut 3 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 50.000.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Toko Alat Kesehatan, dan Pengawasan Perizinan Apotek, Semua Kelurahan Pengawasan Obat dan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Optikal, Usaha Mikro Obat Toko Obat, Toko Alat Makanan
Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah Apotek, Toko Obat, Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Data Perizinan dan Tindak Toko Alat Kesehatan, dan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 4 2.01 2 Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Optikal, Usaha Mikro Obat 75 Sarana 70.000.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 75 Sarana 70.000.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Toko Obat, Toko Alat Tradisional (UMOT) yang Semua Kelurahan Pengawasan Obat dan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Kesehatan, dan Optikal, Usaha Dikendalikan dan Diawasi Makanan
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Jumlah Apotek, Toko Obat, Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
Izin Apotek, Toko Obat, Toko Toko Alat Kesehatan, dan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 4 2.01 3 Alat Kesehatan, dan Optikal, Optikal, Usaha Mikro Obat 75 Sarana 30.000.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 75 Sarana 36.000.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Usaha Mikro Obat Tradisional Tradisional (UMOT) yang Semua Kelurahan Pengawasan Obat dan dan Pendidikan
Berdaya Saing
(UMOT) Memenuhi Komitmen Izin Makanan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |29
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Bulan kegiatan


Penerbitan Sertifikat
Penerbitan Sertifikat Produksi
Produksi Pangan Industri
Pangan Industri Rumah
Rumah Tangga dan Nomor P-
Tangga dan Nomor P-IRT
IRT sebagai Izin Produksi,
1 2 4 2.03 sebagai Izin Produksi, untuk 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 45.400.000 12 Bulan 45.400.000
untuk Produk Makanan
Produk Makanan Minuman
Minuman Tertentu yang
Tertentu yang dapat
Dapat Diproduksi oleh
Diproduksi oleh Industri
Industri Rumah Tangga
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber
serta Tindak Lanjut Pengawasan Pengendalian dan Pengawasan Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 4 2.03 1 Sertifikat Produksi Pangan serta Tindak Lanjut 2 Dokumen 45.400.000 Semua Kecamatan, DAK Non Fisik-BOKKB- Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 45.400.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Industri Rumah Tangga dan Pengawasan Sertifikat Semua Kelurahan Pengawasan Obat dan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi Pangan Industri Makanan

Pemeriksaan dan Tindak Jumlah Bulan Kegiatan


Lanjut Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan dan Tindak
Post Market pada Produksi Lanjut Hasil Pemeriksaan Post
1 2 4 2.06 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 107.840.000 12 Bulan 107.840.000
dan Produk Makanan Market pada Produksi dan
Minuman Industri Rumah Produk Makanan Minuman
Tangga Industri Rumah Tangga

Jumlah Produk dan Sarana


Pemeriksaan Post Market pada Produksi Makanan-Minuman
Meningkatkan Sumber
Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Kab. Bireuen, DAK Non Fisik-BOKKB- 3. Peningkatan Kualitas
Daya Manusia Yang
1 2 4 2.06 1 Industri Rumah Tangga yang Beredar yang Dilakukan 96 Unit 99.840.000 Semua Kecamatan, Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 96 Unit 99.840.000 Dinas Kesehatan
Berkualitas Dan
Beredar dan Pengawasan serta Pemeriksaan Post Market Semua Kelurahan Makanan dan Pendidikan
Berdaya Saing
Tindak Lanjut Pengawasan dalam rangka Tindak Lanjut
Pengawasan

Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah Data Perizinan Industri Meningkatkan Sumber


Kab. Bireuen, DAK Non Fisik-BOKKB- 3. Peningkatan Kualitas
Data Tindak Lanjut Pengawasan Rumah Tangga yang Dikelola Daya Manusia Yang
1 2 4 2.06 2 1 Dokumen 8.000.000 Semua Kecamatan, Pengawasan Obat dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 8.000.000 Dinas Kesehatan
Perizinan Industri Rumah dalam rangka Tindak Lanjut Berkualitas Dan
Semua Kelurahan Makanan dan Pendidikan
Tangga Pengawasan Berdaya Saing
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
1 2 5 Jumlah UKBM yang Aktif 1238 UKBM 0 UKBM 1069 UKBM 442.934.040 1069 UKBM 442.934.040
MASYARAKAT BIDANG
KESEHATAN
Jumlah Bulan Kegiatan
Advokasi, Pemberdayaan,
Advokasi, Pemberdayaan,
Kemitraan, Peningkatan
Kemitraan, Peningkatan Peran
1 2 5 2.01 Peran serta Masyarakat dan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 188.588.930 12 Bulan 188.588.930
serta Masyarakat dan Lintas
Lintas Sektor Tingkat Daerah
Sektor Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kab. Bireuen,
Jumlah Dokumen Promosi Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Peningkatan Upaya Promosi Semua Kecamatan, 3. Peningkatan Kualitas
Kesehatan, Advokasi, Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 5 2.01 1 Kesehatan, Advokasi, Kemitraan 3 Dokumen 188.588.930 Semua Kelurahan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 3 Dokumen 188.588.930 Dinas Kesehatan
Kemitraan dan Pemberdayaan Berkualitas Dan
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan
Masyarakat Berdaya Saing
DAK Non Fisik-BOKKB-
BOK

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |30
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Kegiatan
Pelaksanaan Sehat dalam
Pelaksanaan Sehat dalam
rangka Promotif Preventif
1 2 5 2.02 rangka Promotif Preventif 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 39.017.110 12 Bulan 39.017.110
Tingkat Daerah
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Penyelenggaraan Promosi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Promosi Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 5 2.02 1 Kesehatan dan Gerakan Hidup 1 Dokumen 18.601.165 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen 18.601.165 Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Gerakan Hidup DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Bersih dan Sehat Semua Kelurahan dan Pendidikan
Bersih dan Sehat BOK Berdaya Saing
Penumbuhan Kesadaran Jumlah Keluarga yang Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Keluarga dalam Peningkatan Mengikuti Penumbuhan Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang
1 2 5 2.02 2 65 Keluarga 20.415.945 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 65 Keluarga 20.415.945 Dinas Kesehatan
Derajat Kesehatan Keluarga dan Kesadaran Keluarga dalam DAK Non Fisik-BOKKB- Berkualitas Dan
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Lingkungan dengan Menerapkan Peningkatan Derajat Kesehatan BOK Berdaya Saing

Jumlah Bulan kegiatan


Pengembangan dan
Pengembangan dan
Pelaksanaan Upaya
Pelaksanaan Upaya Kesehatan
1 2 5 2.03 Kesehatan Bersumber Daya 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 215.328.000 12 Bulan 215.328.000
Bersumber Daya Masyarakat
Masyarakat (UKBM) Tingkat
(UKBM) Tingkat Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Bimbingan Teknis dan Supervisi Meningkatkan Sumber
Bimbingan Teknis dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengembangan dan Pelaksanaan DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang
1 2 5 2.03 1 Supervisi Upaya Kesehatan 5 Dokumen 215.328.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Masyarakat 5 Dokumen 215.328.000 Dinas Kesehatan
Upaya Kesehatan Bersumber BOK Berkualitas Dan
Bersumber Daya Masyarakat Semua Kelurahan dan Pendidikan
Daya Masyarakat (UKBM) Berdaya Saing
(UKBM)

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 147.140.903.492 156.830.000.000

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 2 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 132.534.481.895 100 Persen 138.810.000.000
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Bulan Perencanaan,


1 2 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Satuan Perangkat
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan PENDAPATAN ASLI Mendukung
1 2 1 2.01 1 4 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Daerah Kabupaten 4 Dokumen 10.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah DAERAH (PAD) Pengembangan
Semua Kelurahan dan Pendidikan Bireuen
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Administrasi


1 2 1 2.02 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 38.090.000.000 12 Bulan 39.900.000.000
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Mendukung Pegawai RSUD dr.
1 2 1 2.02 1 534 Orang/bulan 38.090.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan 534 Orang/bulan 39.900.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Pengembangan Fauziah Bireuen
Semua Kelurahan dan Pendidikan
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |31
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Peningkatan Pelayanan Jumlah Peningkatan Pelayanan
1 2 1 2.10 1 Unit Kerja 0 Unit Kerja 1 Unit Kerja 94.434.481.895 1 Unit Kerja 98.900.000.000
BLUD BLUD

Memperkuat
Pegawai dan
Infrastruktur Untuk
Jumlah BLUD yang Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Pelayanan dan Penunjang Mendukung
1 2 1 2.10 1 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 94.434.481.895 Semua Kecamatan, Pendapatan dari BLUD Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Unit Kerja 98.900.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Pelayanan BLUD Pengembangan
Penunjang Pelayanan Semua Kelurahan dan Pendidikan Bireuen Termasuk
Ekonomi Dan
Wilayah Ampuan
Pelayanan Dasar

PROGRAM PEMENUHAN
UPAYA KESEHATAN
Capaian Standar Pelayanan
1 2 2 PERORANGAN DAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 12.606.421.597 100 Persen 15.920.000.000
Minimal Bidang Kesehatan
UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Penyediaan Fasilitas Ketersediaan Fasilitas


Pelayanan Kesehatan untuk Pelayanan Kesehatan untuk
1 2 2 2.01 69 Paket 0 Paket 16 Paket 12.606.421.597 16 Paket 15.920.000.000
UKM dan UKP Kewenangan UKM dan UKP Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Sakit yang Dana Transfer Umum- Memperkuat
Ditingkatkan Sarana, Dana Bagi Hasil Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Prasarana, Alat Kesehatan dan Dana Transfer Khusus- Mendukung
1 2 2 2.01 5 Pengembangan Rumah Sakit 1 Unit 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Unit 2.100.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
SDM agar Setiap Standar Jenis Dana Alokasi Khusus Pengembangan
Semua Kelurahan dan Pendidikan Bireuen
Pelayanan Rumah Sakit Fisik Ekonomi Dan
berdasarkan Kelas Rumah Pelayanan Dasar
Jumlah Sarana, Prasarana dan Dana Transfer Umum- Memperkuat
Alat Kesehatan yang Telah Kab. Bireuen, Dana Bagi Hasil Infrastruktur Untuk 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
1 2 2 2.01 8 Dilakukan Program 1 Unit 2.500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Mendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Unit 2.700.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Rumah Sakit
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Pengembangan dan Pendidikan Bireuen
Oleh Rumah Sakit Fisik Ekonomi Dan
Dana Transfer Umum- Memperkuat
Pengadaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas Kab. Bireuen, Dana Bagi Hasil Infrastruktur Untuk 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
1 2 2 2.01 13 Pendukung Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang 1 Unit 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Mendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Unit 2.100.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Kesehatan Disediakan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Pengembangan dan Pendidikan Bireuen
Fisik Ekonomi Dan
Dana Transfer Umum- Memperkuat
Jumlah Alat Kesehatan/Alat
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Kab. Bireuen, Dana Bagi Hasil Infrastruktur Untuk 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Penunjang Medik Fasilitas
1 2 2 2.01 14 Penunjang Medik Fasilitas 10 Unit 5.106.421.597 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Mendukung Pelayanan Kesehatan Kabupaten 10 Unit 8.000.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Pelayanan Kesehatan yang
Pelayanan Kesehatan Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Pengembangan dan Pendidikan Bireuen
Disediakan
Fisik Ekonomi Dan
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Jumlah Obat dan Vaksin yang Dana Transfer Umum- Mendukung
1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 1 Paket 500.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Paket 510.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Disediakan Dana Alokasi Umum Pengembangan
Semua Kelurahan dan Pendidikan Bireuen
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat
Jumlah Bahan Habis Pakai Dana Transfer Umum- Mendukung
1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 1 Paket 500.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Kabupaten 1 Paket 510.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
yang Disediakan Dana Alokasi Umum Pengembangan
Semua Kelurahan dan Pendidikan Bireuen
Ekonomi Dan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |32
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pemerataan dan


KAPASITAS SUMBER Peningkatan Kompetensi Serta
1 2 3 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.000.000.000 100 Persen 2.100.000.000
DAYA MANUSIA Kualifikasi Sumber Daya
KESEHATAN Manusia Kesehatan

Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumber Daya Persentase Ketersediaan dan
1 2 3 2.02 Manusia Kesehatan untuk Pendayagunaan Sumber Daya 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.000.000.000 100 Persen 2.100.000.000
UKP dan UKM di Wilayah Manusia Kesehatan
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Masyarakat/Pasien
Jumlah Sumber Daya Manusia Infrastruktur Untuk
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Kabupaten
Kesehatan yang Memenuhi Dana Transfer Umum- Mendukung
1 2 3 2.02 2 Daya Manusia Kesehatan Sesuai 16 Orang 2.000.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan Bireuen dan 16 Orang 2.100.000.000 RSU dr. Fauziah Bireuen
Standar di Fasilitas Pelayanan Dana Alokasi Umum Pengembangan
Standar Semua Kelurahan dan Pendidikan Rumah Sakit
Kesehatan (Fasyankes) Ekonomi Dan
Ampuan
Pelayanan Dasar
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 129.809.792.576 141.029.404.020
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 3 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 12.833.435.560 100 Persen 13.511.533.328
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
1 3 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 10 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 58.000.000 10 Dokumen 80.957.328
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 1 2 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 2 Dokumen 10.957.328
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 2 1 Dokumen 6.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 10.000.000
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Dokumen Perubahan 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA- Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 8.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 10.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
SKPD Dokumen Perubahan RKA- Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
SKPD Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 4 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 10.000.000
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Dokumen Perubahan 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 5 Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 9.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 10.000.000
Perubahan DPA- SKPD Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
SKPD Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |33
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 2 Laporan 10.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Ikhtisar Realisasi Kinerja Lingkungan
SKPD

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Pelayanan Publis Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.01 7 2 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 2 Laporan 20.000.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan kantor Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Keuangan
1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 11.382.276.000 12 Bulan 11.395.276.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.02 1 140 Orang 11.177.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 140 Orang 11.190.000.000
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 1070 Dokumen 185.276.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 1070 Dokumen 185.276.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
SKPD Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Laporan Keuangan 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 1 Laporan 20.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
SKPD Penyusunan Laporan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Keuangan Akhir Tahun SKPD Lingkungan

Jumlah Dokumen Administrasi


Administrasi Barang Milik
Barang Administrasi Barang
1 3 1 2.03 Daerah pada Perangkat 6 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 43.000.000 6 Dokumen 80.000.000
Millik Daerah pada Perangkat
Daerah
Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Penyusunan Perencanaan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Jumlah Rencana Kebutuhan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.03 1 Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 2 Dokumen 20.000.000
Barang Milik Daerah SKPD Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
SKPD Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.03 2 1 Dokumen 12.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Dokumen 20.000.000
Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Koordinasi dan Penilaian Penilaian Barang Milik Daerah Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.03 3 1 Laporan 11.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Laporan 20.000.000
Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Barang Milik Daerah SKPD Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Memperkuat Stabilitas
Rekonsiliasi dan Penyusunan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
dan Penyusunan Laporan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.03 5 Laporan Barang Milik Daerah 2 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 2 Laporan 20.000.000
Barang Milik Daerah pada Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
pada SKPD Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
SKPD Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |34
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Kepegawaian
1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 72.000.000 12 Bulan 310.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.05 2 150 Paket 40.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 150 Paket 110.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Pegawai Berdasarkan Memperkuat Stabilitas
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen, Pembangunan
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 20 Orang 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 20 Orang 50.000.000
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Fungsi Semua Kelurahan Berwawasan
Pelatihan Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
PENDAPATAN ASLI Memperkuat Stabilitas
Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Bireuen, Pembangunan
Sosialisasi Peraturan Perundang- DAERAH (PAD) Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan 20 Orang 12.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 20 Orang 80.000.000
Undangan Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Perundang-Undangan Semua Kelurahan Dana Transfer Umum- Berwawasan
Publik
Dana Alokasi Umum Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Orang yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.05 11 20 Orang 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 20 Orang 70.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Perundang-Undangan Publik
Lingkungan
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Umum
1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 248.359.560 12 Bulan 499.000.000
Perangkat Daerah
Daerah
4. Pemerataan
Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 7 Paket 7.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 7 Paket 7.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Kantor Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Disediakan Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 60 Paket 32.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 60 Paket 60.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 3 20 Paket 29.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 20 Paket 50.000.000
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 4 6 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 6 Paket 80.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 10 Paket 49.259.560 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 10 Paket 100.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 6 1 Dokumen 1.100.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Dokumen 2.000.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Disediakan Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |35
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
4. Pemerataan
Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas
Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Laporan 200.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
SKPD Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
1 3 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 6 Laporan 0 Laporan 6 Laporan 979.800.000 6 Laporan 1.046.300.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Laporan 5.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.08 2 3 Laporan 192.700.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 3 Laporan 192.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Disediakan Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.08 3 1 Laporan 16.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Laporan 80.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Disediakan Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 768.600.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Laporan 768.600.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
yang Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
Jumlah Unit Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 3 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 8 Unit 0 Unit 8 Unit 50.000.000 8 Unit 100.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

4. Pemerataan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.09 1 7 Unit 40.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 7 Unit 80.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen, Pembangunan Pelayanan Publis
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 10.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kantor Dinas 1 Unit 20.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Penataan Ruang
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan Berwawasan PUPR
Publik
Lingkungan
PROGRAM
Persentase Jaringan Irigasi
1 3 2 PENGELOLAAN SUMBER 30,95 Persen 0 Persen 26,17 Persen 14.925.057.000 26,17 Persen 17.387.808.710
dalam Kondisi Baik
DAYA AIR (SDA)

Pengelolaan SDA dan


Panjang Jaringan Irigasi
Bangunan Pengaman Pantai
Permukaan yang ditingkatkan,
1 3 2 2.01 pada Wilayah Sungai (WS) 75.518 Km 0 Km 65.3 Km 2.700.000.000 65.3 Km 3.976.009.903
Direhabilitasi serta dioperasi
dalam 1 (Satu) Daerah
dan dipelihara65.30
Kabupaten/Kota

Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Embung dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Pembangunan Embung dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 2 2.01 6 Penampung Air Lainnya yang 15 Unit 2.100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 15 Unit 3.276.009.903
Penampung Air Lainnya Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Dibangun Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |36
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Embung dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Rehabilitasi Embung dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 2 2.01 21 Penampung Air Lainnya yang 2 Unit 600.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 2 Unit 700.000.000
Penampungan Air Lainnya Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Direhabilitasi Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Panjang Jaringan Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Permukaan yang ditingkatkan,
1 3 2 2.02 Daerah Irigasi yang Luasnya 75.518 Km 0 Km 65.38 Km 12.225.057.000 65.38 Km 13.411.798.807
direhabilitasi serta dioperasi
di Bawah 1000 Ha dalam 1
dan dipelihara
(Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum- Memperkuat 4. Pemerataan
Kab. Bireuen,
Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Dana Alokasi Umum Infrastruktur Untuk Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 2 2.02 8 65380 KM 1.713.258.193 Semua Kecamatan, Masyarakat 65380 KM 2.200.000.000
Permukaan Permukaan yang Ditingkatkan Mendukung Infrastruktur Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus
Pengembangan Berwawasan
Dana Transfer Umum- Memperkuat 4. Pemerataan
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum Infrastruktur Untuk Pembangunan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 2 2.02 14 65380 KM 6.500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Mendukung Infrastruktur Masyarakat 65380 KM 7.500.000.000
Permukaan Permukaan yang Direhabilitasi Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Pengembangan Berwawasan
Fisik Ekonomi Dan Lingkungan
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Panjang Jaringan Irigasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Operasi dan Pemeliharaan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 2 2.02 21 Permukaan yang Dioperasikan 65380 KM 4.011.798.807 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 65380 KM 3.711.798.807
Jaringan Irigasi Permukaan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
dan Dipelihara Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 3 3 Cakupan Akses Air Minum 91 Persen 0 Persen 88 Persen 5.373.288.000 88 Persen 5.519.486.640
PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Jumlah Sambungan Rumah
1 3 3 2.01 Penyediaan Air Minum 1070 SR 0 SR 1070 SR 5.373.288.000 1070 SR 5.519.486.640
SPAM
(SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 3 2.01 1 Kebijakan, Strategi dan Teknis Strategi dan Teknis SPAM 1 Dokumen 600.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 650.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
SPAM yang disusun Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Supervisi Jumlah Konsultasi Supervisi Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 3 2.01 2 Pembangunan/Peningkatan/ Pembangunan/Peningkatan/Per 1 Dokumen 2.125.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 2.125.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Perluasan/Perbaikan SPAM luasan/Optimalisasi SPAM Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Peningkatan SPAM Jaringan Peningkatan Kapasitas SPAM Semua Kab/Kota, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 3 2.01 6 Perpipaan di Kawasan IKK/Perdesaan atau SPAM 3 Liter/Detik 300.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 3 Liter/Detik 350.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Perdesaan Tematik Tertentu Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |37
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Rumah Tangga yang Infrastruktur Untuk
Pembangunan Baru SPAM Kab. Bireuen, Pembangunan
Terlayani melalui 50 Rumah Dana Transfer Umum- Mendukung 50 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 3 2.01 17 Bukan Jaringan Perpipaan di 700.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 746.198.640
Pembangunan Baru SPAM Tangga Dana Alokasi Umum Pengembangan Tangga Penataan Ruang
Kawasan Perdesaan Semua Kelurahan Berwawasan
Bukan Jaringan Perpipaan Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

Jumlah Penambahan
sambungan rumah yang Memperkuat
4. Pemerataan
terlayani melalui Pemanfaatan Infrastruktur Untuk
Perluasan SPAM Jaringan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Pembangunan
Idle Capacity dengan Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 3 2.01 19 Perpipaan di Kawasan 950 SR 1.648.288.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Masyarakat 950 SR 1.648.288.000
penambahan jaringan Pengembangan Penataan Ruang
Perdesaan Semua Kelurahan Fisik Berwawasan
perpipaan pada SPAM Ekonomi Dan
Lingkungan
IKK/Perdesaan atau SPAM Pelayanan Dasar
Tematik Tertentu
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
1 3 5 Cakupan Akses Sanitasi Layak 91 Persen 0 Persen 88 Persen 5.025.397.000 88 Persen 5.161.158.910
PENGEMBANGAN SISTEM
AIR LIMBAH
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Air Jumlah Rumah Tangga Yang 76 Rumah 76 Rumah 76 Rumah
1 3 5 2.01 0 Rumah Tangga 5.025.397.000 5.161.158.910
Limbah Domestik dalam Tersambung SPAL Tangga Tangga Tangga
Daerah Kabupaten/Kota
Memperkuat
Penyusunan Rencana, 4. Pemerataan
Jumlah Rencana, Kebijakan, Infrastruktur Untuk
Kebijakan, Strategi dan Teknis Kab. Bireuen, Pembangunan
Strategi dan Teknis SPALD Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 5 2.01 1 Sistem Pengelolaan Air Limbah 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 161.158.910
dalam Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Domestik dalam Daerah Semua Kelurahan Berwawasan
yang Disusun Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pembangunan/Penyediaan Sub Jumlah Rumah Tangga yang 400 Rumah Dana Transfer Umum- Mendukung 400 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 5 2.01 6 2.200.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 2.250.000.000
Sistem Pengolahan Setempat memiliki Tangki Septik Tangga Dana Alokasi Umum Pengembangan Tangga Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Rumah Tangga yang Infrastruktur Untuk
Pembangunan/Penyediaan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Pembangunan
Tersambung dengan Sistem 400 Rumah Mendukung 400 Rumah Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 5 2.01 12 Sistem Pengelolaan Air Limbah 2.725.397.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Masyarakat 2.750.000.000
Pengelolaan Air Limbah Tangga Pengembangan Tangga Penataan Ruang
Terpusat Skala Permukiman Semua Kelurahan Fisik Berwawasan
Terpusat Skala Permukiman Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN Persentase Saluran Drainase
1 3 6 72,55 Persen 0 Persen 71,87 Persen 1.050.000.000 71,87 Persen 1.085.000.000
PENGEMBANGAN SISTEM Perkotaan dalam Kondisi Baik
DRAINASE
Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem
Drainase yang Terhubung Panjang Saluran Drainase yang
1 3 6 2.01 M M 570 M 1.050.000.000 570 M 1.085.000.000
Langsung dengan Sungai layak
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Peningkatan Saluran Drainase Panjang Saluran Drainase Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 6 2.01 6 100 M 75.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 100 M 90.000.000
Perkotaan Perkotaan yang Ditingkatkan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |38
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pembangunan Sistem Drainase Panjang Saluran Drainase Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 6 2.01 12 320 M 900.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 320 M 900.000.000
Lingkungan Lingkungan yang Dibangun Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Panjang Saluran Drainase Kab. Bireuen, Pembangunan
Rehabilitasi Saluran Drainase Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 6 2.01 14 Lingkungan yang Dilakukan 150 M 75.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 150 M 95.000.000
Lingkungan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Rehabilitasi Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
PROGRAM PENATAAN Persentase Bangunan yang
1 3 8 36,67 Persen 0 Persen 31,67 Persen 14.306.508.000 31,67 Persen 14.281.833.400
BANGUNAN GEDUNG Terbangun

Penyelenggaraan Bangunan
Gedung di Wilayah Daerah
Jumlah Bangunan Gedung
Kabupaten/Kota, Pemberian
1 3 8 2.01 yang terbangun/ direhab dan 12 Unit 0 Unit 12 Unit 14.306.508.000 12 Unit 14.281.833.400
Izin Mendirikan Bangunan
direnovasi
(IMB) dan Sertifikat Laik
Fungsi Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Jumlah Penyelenggaraan


Memperkuat
Mendirikan Bangunan (IMB), Penerbitan Persyaratan 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Bangunan Gedung (PBG), Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 8 2.01 1 Peran Tenaga Ahli Bangunan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Gedung (TABG), Pendataan peran Tim Profesi Ahli (TPA), Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Bangunan Gedung, serta Pendataan Bangunan Gedung, Lingkungan
Pelayanan Dasar
Implementasi SIMBG serta Implementasi SIMBG

Memperkuat
Jumlah Dokumen 4. Pemerataan
Perencanaan, Pembangunan, Infrastruktur Untuk
Perencanaan, Pembangunan, Kab. Bireuen, Pembangunan
Pengawasan, dan Pemanfaatan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 8 2.01 2 Pengawasan dan Pemanfaatan 3 Dokumen 13.976.508.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 3 Dokumen 13.951.833.400
Bangunan Gedung Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Bangunan Gedung Daerah Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota Lingkungan
Pelayanan Dasar

Memperkuat
4. Pemerataan
Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Monitoring Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyelenggaraan Bangunan dan Evaluasi Penyelenggaraan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 8 2.01 5 1 Dokumen 90.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 90.000.000
Gedung Negara Daerah Bangunan Gedung Negara Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Bangunan Gedung 4. Pemerataan
Rehabilitasi, Renovasi dan Infrastruktur Untuk
untuk Kepentingan Strategis Kab. Bireuen, Pembangunan
Ubahsuai Bangunan Gedung Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 8 2.01 12 Daerah Kabupaten/Kota yang 12 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 12 Unit 200.000.000
untuk Kepentingan Strategis Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Dilakukan Rehabilitasi, Semua Kelurahan Berwawasan
Daerah Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Renovasi dan Ubahsuai Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |39
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENATAAN Persentase Gedung dan
1 3 9 BANGUNAN DAN Lingkungannya yang 12,50 Persen 0 Persen 5 Persen 2.876.350.000 5 Persen 2.513.985.000
LINGKUNGANNYA Terpelihara
Penyelenggaraan Penataan
Bangunan dan Jumlah Kawasan Penataan
1 3 9 2.01 6 Kawasan 0 Kawasan 6 Kawasan 2.876.350.000 6 Kawasan 2.513.985.000
Lingkungannya di Daerah Bangunan Dan Lingkungan
Kabupaten/Kota
Memperkuat
Jumlah Dokumen Rencana, 4. Pemerataan
Penyusunan Rencana, Infrastruktur Untuk
Kebijakan, Strategi dan Teknis Kab. Bireuen, Pembangunan
Kebijakan, Strategi dan Teknis Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 9 2.01 1 Sistem Penataan Bangunan 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 45.000.000
Sistem Penataan Bangunan dan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
dan Lingkungan di Semua Kelurahan Berwawasan
Lingkungan di Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota Lingkungan
Pelayanan Dasar

Jumlah Supervisi
Penataan/Pemeliharaan Memperkuat
4. Pemerataan
Bangunan dan Lingkungan di Infrastruktur Untuk
Supervisi Kab. Bireuen, Pembangunan
Kawasan Cagar Budaya dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 9 2.01 2 Penataan/Pemeliharaan 1 Kawasan 30.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Kawasan 35.000.000
Tradisional Bersejarah, Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Bangunan dan Lingkungan Semua Kelurahan Berwawasan
Kawasan Pariwisata, Kawasan Ekonomi Dan
Lingkungan
Sistem Perkotaan Nasional dan Pelayanan Dasar
Kawasan Strategis Lainnya

Jumlah Penataan Bangunan


Memperkuat
dan Lingkungan di Kawasan 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Cagar Budaya dan Tradisional Kab. Bireuen, Pembangunan
Penataan Bangunan dan Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 9 2.01 3 Bersejarah, Kawasan 5 Kawasan 2.206.350.000 Semua Kecamatan, Dana Otonomi Khusus Infrastruktur Masyarakat 5 Kawasan 1.783.985.000
Lingkungan Pengembangan Penataan Ruang
Pariwisata, Kawasan Sistem Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Perkotaan Nasional dan Lingkungan
Pelayanan Dasar
Kawasan Strategis Lainnya

Jumlah Pemeliharaan
Memperkuat
Bangunan dan Lingkungan di 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kawasan Cagar Budaya dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Pemeliharaan Bangunan dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 9 2.01 4 Tradisional Bersejarah, 1 Kawasan 300.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Kawasan 350.000.000
Lingkungan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Kawasan Pariwisata, Kawasan Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Sistem Perkotaan Nasional dan Lingkungan
Pelayanan Dasar
Kawasan Strategis Lainnya

Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Hasil Infrastruktur Untuk
Monitoring Kab. Bireuen, Pembangunan
Monitoring Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 9 2.01 6 Penataan/Pemeliharaan 1 Dokumen 300.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 300.000.000
Penataan/Pemeliharaan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Bangunan dan Lingkungan Semua Kelurahan Berwawasan
Bangunan dan Lingkungan Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Persentase Jalan dalam
1 3 10 PENYELENGGARAAN 59,99 Persen 0 Persen 53,57 Persen 72.409.257.016 53,57 Persen 80.501.198.032
Kondisi Baik
JALAN
Penyelenggaraan Jalan
1 3 10 2.01 Panjang Jalan dan Jembatan 4452 Km 0 Km 3747 Km 72.409.257.016 3747 Km 80.501.198.032
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Pembebasan Lahan/Tanah untuk Luas Lahan yang Tersedia Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 2 750 M² 3.500.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 750 M² 3.600.000.000
Penyelenggaraan Jalan untuk Penyelenggaraan Jalan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |40
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Data dan Informasi Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 4 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Terkait Kondisi 2 Dokumen 1.040.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 2 Dokumen 1.100.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Jalan/Jembatan Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Dana Transfer Umum- Memperkuat 4. Pemerataan
Kab. Bireuen, Masyarakat
Dana Alokasi Umum Infrastruktur Untuk Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 5 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 5.47 KM 15.107.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 5.47 KM 31.817.000.000
Mendukung Infrastruktur Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus Bireuen
Pengembangan Berwawasan
Dana Transfer Umum- Memperkuat 4. Pemerataan
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum Infrastruktur Untuk Pembangunan Masyarakat
Panjang Jalan yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 8 Rekonstruksi Jalan 22.57 KM 18.000.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Mendukung Infrastruktur Kabupaten 22.57 KM 11.000.000.000
Rekonstruksi Jalan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Pengembangan Berwawasan Bireuen
Fisik Ekonomi Dan Lingkungan
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Panjang Jalan yang Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 9 Rehabilitasi Jalan 1.2 KM 2.760.393.535 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 1.2 KM 10.480.393.534
Direhabilitasi Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Dana Transfer Umum-
Memperkuat
Dana Alokasi Umum 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Panjang Jalan yang Dilakukan Dana Otonomi Khusus Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 7.42 KM 19.610.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 7.42 KM 15.110.000.000
Pemeliharaan Secara Berkala Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Transfer Khusus- Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Dana Alokasi Khusus Lingkungan
Pelayanan Dasar
Fisik
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Panjang Jalan yang Dilakukan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 0.21 KM 500.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 0.21 KM 500.000.000
Pemeliharaan Secara Rutin Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Dana Transfer Umum- Memperkuat 4. Pemerataan
Kab. Bireuen, Masyarakat
Panjang Jembatan yang Dana Alokasi Umum Infrastruktur Untuk Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 60 M 5.031.863.481 Semua Kecamatan, Kabupaten 60 M 4.593.804.498
Dibangun Mendukung Infrastruktur Penataan Ruang
Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus Bireuen
Pengembangan Berwawasan
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Panjang Jembatan yang Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 100 M 6.000.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 100 M 1.500.000.000
Dilakukan Penggantian Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Panjang Jembatan yang Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 10 M 160.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 10 M 100.000.000
Dilakukan Rehabilitasi Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Panjang Jembatan yang Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan Dilakukan Pemeliharaan 10 M 200.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 10 M 200.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Secara Rutin Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |41
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Panjang Jembatan yang Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan Dilakukan Pemeliharaan 10 M 500.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Kabupaten 10 M 500.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Secara Berkala Semua Kelurahan Berwawasan Bireuen
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Persentase Tenaga Operator/
PROGRAM
Teknisi/ Analisis yang
1 3 11 PENGEMBANGAN JASA 7,77 Persen 0 Persen 4,44 Persen 350.000.000 4,44 Persen 360.850.000
Memiliki Sertifikasi
KONSTRUKSI
Kompetensi

Penyelenggaraan Pelatihan Jumlah Orang yang mengikuti


1 3 11 2.01 200 Orang 0 Orang 200 Orang 150.000.000 200 Orang 150.000.000
Tenaga Terampil Konstruksi Sertifikasi jasa kontruksi

Memperkuat
Jumlah Tenaga Kerja 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Konstruksi Kualifikasi Jabatan Kab. Bireuen, Pembangunan Masyarakat yang
Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 11 2.01 4 Operator dan Teknisi atau 200 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur memiliki usaha di 200 Orang 150.000.000
Terampil Konstruksi Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Analis yang Mengikuti Semua Kelurahan Berwawasan bidang konstruksi
Ekonomi Dan
Pelatihan Lingkungan
Pelayanan Dasar
Penyelenggaraan Sistem
Informasi Jasa Konstruksi Jumlah Orang yang mengikuti
1 3 11 2.02 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 60.850.000
Cakupan Daerah Sertifikasi jasa kontruksi
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk Orang yang
Jumlah Data dan Informasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyusunan Data dan Informasi Dana Transfer Umum- Mendukung memiliki Badan Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 11 2.02 6 Tenaga Kerja dan Badan 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 60.850.000
Tenaga Kerja dan Badan Usaha Dana Alokasi Umum Pengembangan Usaha Di bidang Penataan Ruang
Usaha Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan Konstruksi
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Pengawasan Tertib Usaha,
Tertib Penyelenggaraan dan Jumlah Orang yang mengikuti
1 3 11 2.04 100 Orang 0 Orang 100 Orang 150.000.000 100 Orang 150.000.000
Tertib Pemanfaatan Jasa Sertifikasi jasa kontruksi
Konstruksi

Jumlah Peserta yang Mengikuti 4. Pemerataan


Bimbingan Teknis tentang Tertib
Bimbingan Teknis Tentang Kab. Bireuen, Pembangunan Orang Yang
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Dana Transfer Umum- Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 11 2.04 2 Tertib Usaha, Tertib 200 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Mengikuti Jasa 200 Orang 150.000.000
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Dana Alokasi Umum Penataan Ruang
Penyelenggaraan, dan Tertib Semua Kelurahan Berwawasan Konstruksi
Konstruksi
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Lingkungan

PROGRAM Adanya Kesesuaian Dokumen


1 3 12 PENYELENGGARAAN Pelaksanaan dengan Sesuai 0 Sesuai 660.500.000 Sesuai 706.550.000
PENATAAN RUANG Perencanaan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Tata


Ruang Wilayah (RTRW) dan Jumlah Dokumen Penataan
1 3 12 2.01 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 80.500.000 2 Dokumen 82.000.000
Rencana Rinci Tata Ruang Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen Persetujuan Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Substansi, Evaluasi, Konsultasi Substansi, Evaluasi dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.01 2 1 Dokumen 60.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 62.000.000
Evaluasi dan Penetapan RRTR Penetapan RRTR Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |42
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Sosialisasi Infrastruktur Untuk
Sosialisasi Kebijakan dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Kebijakan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.01 4 Peraturan Perundang-undangan 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 20.000.000
Perundang-undangan Bidang Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Bidang Penataan Ruang Semua Kelurahan Berwawasan
Penataan ruang Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

Koordinasi dan Sinkronisasi


Jumlah Dokumen Penataan
1 3 12 2.02 Perencanaan Tata Ruang 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 330.000.000 2 Dokumen 330.000.000
Ruang
Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.02 2 Penyusunan RRTR dan Sinkronisasi Penyusunan 2 Dokumen 330.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 2 Dokumen 330.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Kabupaten/Kota RRTR Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Sinkronisasi
Jumlah Dokumen Penataan
1 3 12 2.03 Pemanfaatan Ruang Daerah 2 Kegiatan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 181.500.000 2 Kegiatan 226.550.000
Ruang
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pemanfaatan Ruang untuk dan Sinkronisasi Pemanfaatan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.03 1 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 120.500.000
Investasi dan Pembangunan Ruang untuk Investasi dan Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Daerah Pembangunan Daerah Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Data dan Informasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Sistem Informasi Penataan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.03 2 yang Dihasilkan dari Sistem 1 Dokumen 81.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 106.050.000
Ruang Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Informasi Penataan Ruang Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengendalian Pemanfaatan Jumlah Dokumen Penataan
1 3 12 2.04 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 68.500.000 1 Dokumen 68.000.000
Ruang Daerah Ruang
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Pekerjaan Umum dan
1 3 12 2.04 4 1 Dokumen 68.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 68.000.000
Penataan Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang Dana Alokasi Umum Pengembangan Penataan Ruang
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |43
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 7.706.155.204 8.499.695.578
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan pelayanan penunjang
1 4 1 Persen Persen 100 Persen 3.056.155.204 100 Persen 3.677.695.578
DAERAH urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen


1 4 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran 24 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 10.000.000 6 Dokumen 10.000.000
Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja

Terselenggaranya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan perencanaan,
Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola penganggaran dan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.01 1 6 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, 6 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan evaluasi kerja dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah
yang kredibel

Jumlah Penyediaan
Administrasi Keuangan
1 4 1 2.02 Pembayaran Gaji dan Bulan Bulan 12 Bulan 2.182.000.000 12 Bulan 2.232.000.000
Perangkat Daerah
Tunjangan

Terselenggaranya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, akuntabilitas
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.02 1 25 Orang 2.100.000.000 Semua Kecamatan, administrasi 25 Orang 2.150.000.000
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan keuangan
Publik Reformasi Birokrasi
perangkat daerah

Terselenggaranya
Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, akuntabilitas
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 82.000.000 Semua Kecamatan, administrasi 12 Dokumen 82.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
SKPD Semua Kelurahan keuangan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi
perangkat daerah

Jumlah Laporan Rekonsiliasi


Administrasi Barang Milik
dan Penyusunan Laporan
1 4 1 2.03 Daerah pada Perangkat Laporan Laporan 3 Laporan 5.000.000 3 Laporan 5.000.000
Barang Milik Daerah pada
Daerah
SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Mewujudkan


Rekonsiliasi dan Penyusunan Kab. Bireuen,
dan Penyusunan Laporan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola administrasi BMD Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.03 5 Laporan Barang Milik Daerah 3 Laporan 5.000.000 Semua Kecamatan, 3 Laporan 5.000.000
Barang Milik Daerah pada Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan yang transparan dan Kawasan Permukiman
pada SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi dan akuntabel

Jumlah Penyediaan Kebutuhan


Administrasi Kepegawaian
1 4 1 2.05 Kepegawaian Perangkat Bulan Bulan 12 Bulan 40.703.204 12 Bulan 53.395.578
Perangkat Daerah
Daerah

Meningkatnya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, ASN yang
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.05 2 1 Paket 21.000.000 Semua Kecamatan, berkualitas, bersih 1 Paket 28.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan dan rapi serta
Publik Reformasi Birokrasi
berdaya saing

Meningkatnya
Jumlah Pegawai Berdasarkan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen, ASN yang
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 15 Orang 19.703.204 Semua Kecamatan, berkualitas, bersih 15 Orang 25.395.578
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Fungsi Semua Kelurahan dan rapi serta
Pelatihan Publik Reformasi Birokrasi
berdaya saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |44
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Administrasi Umum Jumlah Penyediaan Kebutuhan
1 4 1 2.06 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 234.152.000 12 Bulan 318.000.000
Perangkat Daerah Perkantoran

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 20.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 26.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 65.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 95.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 4 1 Paket 3.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 5.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 15.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 25.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 6 1 Dokumen 1.152.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 2.000.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 120.000.000 Semua Kecamatan, 12 Laporan 150.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Jumlah Dokumen Dukungan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Dukungan Pelaksanaan Sistem Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Sistem Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola pelayanan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.06 11 Pemerintahan Berbasis 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 15.000.000
Pemerintahan Berbasis Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan administrasi umum dan Kawasan Permukiman
Elektronik pada SKPD Semua Kelurahan
Elektronik pada SKPD Publik Reformasi Birokrasi perangkat daerah

Pengadaan Barang Milik


Jumlah Pengadaan Barang
1 4 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 19 Unit 0 Unit 4 Unit 300.000.000 4 Unit 750.000.000
Milik Daerah
Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Pengadaan Kendaraan Kab. Bireuen,
Perorangan Dinas atau Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BMD penunjang Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.07 1 Perorangan Dinas atau 1 Unit 150.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 450.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan urusan Pemerintah dan Kawasan Permukiman
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Bireuen,
Pengadaan Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BMD penunjang Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.07 2 Operasional atau Lapangan 2 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, 2 Unit 200.000.000
Operasional atau Lapangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan urusan Pemerintah dan Kawasan Permukiman
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |45
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Meningkatnya


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Prasarana Pendukung Gedung Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BMD penunjang Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 100.000.000
Kantor atau Bangunan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan urusan Pemerintah dan Kawasan Permukiman
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
Lainnya yang Disediakan Publik Reformasi Birokrasi Daerah

Jumlah Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
1 4 1 2.08 Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 104.300.000 12 Bulan 109.300.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatnya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, pelayanan publik
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.300.000 Semua Kecamatan, yang menunjang 12 Laporan 2.300.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan urusan pemerintah
Publik Reformasi Birokrasi
daerah

Meningkatnya
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, pelayanan publik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.08 2 12 Laporan 35.000.000 Semua Kecamatan, yang menunjang 12 Laporan 40.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan urusan pemerintah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
daerah

Meningkatnya
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, pelayanan publik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.08 3 12 Laporan 22.000.000 Semua Kecamatan, yang menunjang 12 Laporan 22.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan urusan pemerintah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
daerah

Meningkatnya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, pelayanan publik
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 45.000.000 Semua Kecamatan, yang menunjang 12 Laporan 45.000.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
yang Disediakan Semua Kelurahan urusan pemerintah
Publik Reformasi Birokrasi
daerah

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Penyediaan


1 4 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 180.000.000 12 Bulan 200.000.000
Pemerintahan Daerah Daerah

Meningkatnya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, umur ekonomis
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.09 1 2 Unit 80.000.000 Semua Kecamatan, BMD penunjang 2 Unit 80.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan urusan pemerintah
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi
daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Meningkatnya


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, umur ekonomis
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 0 Unit 0 Semua Kecamatan, BMD penunjang 0 Unit 20.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan urusan pemerintah
Operasional atau Lapangan Publik Reformasi Birokrasi
Perizinannya daerah

Meningkatnya
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen, umur ekonomis
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, BMD penunjang 1 Unit 0
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan urusan pemerintah
Publik Reformasi Birokrasi
daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |46
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Bireuen, umur ekonomis
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Perumahan Rakyat
1 4 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 0 Unit 0 Semua Kecamatan, BMD penunjang 0 Unit 100.000.000
Lainnya yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kawasan Permukiman
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan urusan pemerintah
Dipelihara/Direhabilitasi Publik Reformasi Birokrasi
daerah
PROGRAM
Jumlah Rumah Korban
1 4 2 PENGEMBANGAN 96 Unit 0 Unit 24 Unit 740.000.000 24 Unit 800.000.000
Bencana yang Ditangani
PERUMAHAN
Pembangunan dan
Jumlah Unit Pembangunan
Rehabilitasi Rumah Korban
1 4 2 2.03 dan Rehabilitasi Rumah 38 Unit 0 Unit 12 Unit 660.000.000 12 Unit 700.000.000
Bencana atau Relokasi
Korban Bencana
Program Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Rumah Korban Kab. Bireuen, Pembangunan Rumah Layak
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 2 2.03 1 Bencana Kabupaten/Kota yang 8 Unit 160.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Huni bagi Korban 8 Unit 200.000.000
Bencana Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Terehabilitasi Semua Kelurahan Berwawasan Bencana
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Rumah bagi Korban Kab. Bireuen, Pembangunan Rumah Layak
Pembangunan Rumah bagi Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 2 2.03 4 Bencana Kabupaten/Kota yang 5 Unit 500.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Huni bagi Korban 5 Unit 500.000.000
Korban Bencana Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Terbangun Semua Kelurahan Berwawasan Bencana
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

Penerbitan Izin Pembangunan Jumlah Penerbitan Izin


1 4 2 2.06 dan Pengembangan Pembangunan dan 4 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 80.000.000 2 Dokumen 100.000.000
Perumahan Pengembangan Perumahan

Memperkuat Dokumen
4. Pemerataan
Jumlah Laporan Hasil Infrastruktur Untuk Penyediaan dan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Sinkronisasi Dana Transfer Umum- Mendukung Rehabilitasi Dinas Perumahan Rakyat
1 4 2 2.06 3 Pengendalian Pembangunan dan 1 Laporan 80.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Laporan 100.000.000
Pengendalian Pembangunan Dana Alokasi Umum Pengembangan Rumah Korban dan Kawasan Permukiman
Pengembangan Perumahan Semua Kelurahan Berwawasan
dan Pengembangan Perumahan Ekonomi Dan Bencana atau
Lingkungan
Pelayanan Dasar Relokasi Program

PROGRAM KAWASAN Luas Permukiman Kumuh


1 4 3 73,4 Hektar 0 Hektar 20 Hektar 1.585.000.000 20 Hektar 1.872.000.000
PERMUKIMAN yang Ditangani
Legalisasi Jumlah Penerbitan
Penerbitan Izin Pembangunan
Izin Pembangunan dan
1 4 3 2.01 dan Pengembangan Kawasan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 140.000.000 2 Dokumen 140.000.000
Pengembangan Kawasan
Permukiman
Permukiman

Jumlah Dokumen Rencana Terselenggaranya


Penyusunan dan/atau Review Memperkuat
Pembangunan dan 4. Pemerataan Legalisasi
serta Legalisasi Rencana Infrastruktur Untuk
Pengembangan Kawasan Kab. Bireuen, Pembangunan Penerbitan Izin
Pembangunan dan Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 3 2.01 2 Permukiman dan Permukiman 1 Dokumen 140.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Pembangunan dan 1 Dokumen 140.000.000
Pengembangan Kawasan Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Kumuh yang Tersusun Semua Kelurahan Berwawasan Pengembangan
Permukiman dan Permukiman Ekonomi Dan
dan/atau Tereview serta Lingkungan Kawasan
Kumuh Pelayanan Dasar
Terlegalisasi Permukiman

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |47
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Penataan dan Peningkatan
Kualitas Kawasan Jumlah Dokumen Penataan
1 4 3 2.02 Permukiman Kumuh dengan dan Peningkatan Kualitas 8 Dokumen 0 Dokumen 106 Dokumen 245.000.000 106 Dokumen 232.000.000
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Kawasan Permukiman Kumuh
Ha

Terselenggaranya
Memperkuat Penyediaan
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk Dokumen
Survei dan Penetapan Lokasi Jumlah Hasil Survei dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Mendukung Penataan dan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 3 2.02 1 Perumahan dan Permukiman Penetapan Lokasi Perumahan 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 100.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Peningkatan dan Kawasan Permukiman
Kumuh dan Permukiman Kumuh Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan Kualitas Kawasan
Lingkungan
Pelayanan Dasar Permukiman
Kumuh

Terselenggaranya
Memperkuat Penyediaan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Kebijakan Infrastruktur Untuk Dokumen
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyusunan/Review/Legalisasi Bidang PKP yang Dana Transfer Umum- Mendukung Penataan dan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 3 2.02 8 1 Dokumen 145.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 132.000.000
Kebijakan Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisa Dana Alokasi Umum Pengembangan Peningkatan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan Berwawasan
si Ekonomi Dan Kualitas Kawasan
Lingkungan
Pelayanan Dasar Permukiman
Kumuh
Peningkatan Kualitas
Jumlah Unit
Kawasan Permukiman
1 4 3 2.03 Pembangunan/Perbaikan 88 Unit 0 Unit 32 Unit 1.200.000.000 32 Unit 1.500.000.000
Kumuh dengan Luas di
Rumah Tidak Layak Huni
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Memperkuat
4. Pemerataan Meningkatnya
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Kualitas Rumah
Perbaikan Rumah Tidak Layak Jumlah Rumah Tidak Layak Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 3 2.03 2 5 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur bagi Masyarakat 5 Unit 200.000.000
Huni Huni yang Diperbaiki Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan Berwawasan Berpenghasilan
Ekonomi Dan
Lingkungan Rendah
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan Meningkatnya
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan Kualitas Rumah
Pembangunan Rumah Baru Jumlah Rumah Baru Layak Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 3 2.03 8 11 Unit 1.100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur bagi Masyarakat 11 Unit 1.300.000.000
Layak Huni Huni yang Dibangun Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan Berwawasan Berpenghasilan
Ekonomi Dan
Lingkungan Rendah
Pelayanan Dasar
PROGRAM PERUMAHAN
1 4 4 DAN KAWASAN Persentase Kawasan Kumuh 8,11 Persen 0 Persen 8,95 Persen 1.620.000.000 8,95 Persen 1.400.000.000
PERMUKIMAN KUMUH

Pencegahan Perumahan dan


Kawasan Permukiman Jumlah Unit Perbaikan Rumah
1 4 4 2.01 301 Unit 0 Unit 33 Unit 1.620.000.000 33 Unit 1.400.000.000
Kumuh pada Daerah Tidak Layak Huni (RTLH)
Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Tidak Layak


Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni untuk Pencegahan Memperkuat
Huni untuk Pencegahan 4. Pemerataan
Terhadap Tumbuh dan Infrastruktur Untuk
Terhadap Tumbuh dan Kab. Bireuen, Pembangunan Terselenggaranya
Berkembangnya Permukiman Dana Transfer Umum- Mendukung Dinas Perumahan Rakyat
1 4 4 2.01 1 Berkembangnya Permukiman 81 Unit 1.620.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Perbaikan Rumah 81 Unit 1.400.000.000
Kumuh di Luar Kawasan Dana Alokasi Umum Pengembangan dan Kawasan Permukiman
Kumuh di Luar Kawasan Semua Kelurahan Berwawasan Tidak Layak Huni
Permukiman Kumuh dengan Ekonomi Dan
Permukiman Kumuh dengan Lingkungan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Pelayanan Dasar
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Ha yang Diperbaiki

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |48
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Kawasan
PRASARANA, SARANA
1 4 5 Perumahan dengan Kondisi 33,33 Persen 0 Persen 33,33 Persen 705.000.000 33,33 Persen 750.000.000
DAN UTILITAS UMUM
PSU yang Layak
(PSU)

Urusan Penyelenggaraan PSU


1 4 5 2.01 Jumlah PSU Perumahan 16 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 705.000.000 7 Dokumen 750.000.000
Perumahan
Memperkuat Terwujudnya
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk Lingkungan
Kab. Bireuen, Pembangunan
Perencanaan Penyediaan PSU Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Mendukung Kawasan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 5 2.01 1 1 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 1 Dokumen 150.000.000
Perumahan Penyediaan PSU Perumahan Dana Alokasi Umum Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan Bebas Kumuh,
Lingkungan
Pelayanan Dasar Aman dan Sehat
Memperkuat Terwujudnya
Jumlah Lokasi Perumahan 4. Pemerataan
Penyediaan Prasarana, Sarana, Infrastruktur Untuk Lingkungan
yang Disediakan Prasarana, Kab. Bireuen, Pembangunan
dan Utilitas Umum di Dana Transfer Umum- Mendukung Kawasan Dinas Perumahan Rakyat
1 4 5 2.01 2 Sarana, dan Utilitas Umum 3 Lokasi 555.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 3 Lokasi 600.000.000
Perumahan untuk Menunjang Dana Alokasi Umum Pengembangan Permukiman dan Kawasan Permukiman
yang Menunjang Fungsi Semua Kelurahan Berwawasan
Fungsi Hunian Ekonomi Dan Bebas Kumuh,
Hunian Lingkungan
Pelayanan Dasar Aman dan Sehat
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 7.929.945.377 7.929.945.377
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 5 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.054.945.377 100 Persen 4.054.945.377
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Keuangan
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.927.445.377 12 Bulan 2.927.445.377
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.02 1 40 Orang/bulan 2.777.445.377 Jeumpa, Semua 40 Orang/bulan 2.777.445.377
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 230 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, 230 Dokumen 150.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 267.500.000 12 Bulan 267.500.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 44.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 44.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 80.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 80.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 4 1 Paket 11.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 11.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |49
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 8.500.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 8.500.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 6 90 Dokumen 6.000.000 Semua Kecamatan, 90 Dokumen 6.000.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 15 Laporan 118.000.000 Semua Kecamatan, 15 Laporan 118.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Layanan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
1 5 1 2.08 Penunjang Urusan 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 310.000.000 1 Laporan 310.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 5.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.08 2 1 Laporan 120.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 120.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.08 3 1 Laporan 35.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 35.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 150.000.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan Barang Milik


Jumlah Pemeliharaan Barang
1 5 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 550.000.000 12 Bulan 550.000.000
Milik Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.09 1 1 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 50.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 16 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, 16 Unit 400.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Publik Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola BPBD Kab. Badan Penanggulangan
1 5 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 5 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, 5 Unit 100.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen Bencana Daerah
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |50
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
Persentase Bencana yang
1 5 3 PENANGGULANGAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 1.855.000.000 100 Persen 1.855.000.000
Tertangani
BENCANA
Pelayanan Informasi Rawan Jumlah Pelayanan Informasi
1 5 3 2.01 5 Kegiatan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 600.000.000 2 Kegiatan 600.000.000
Bencana Kabupaten/Kota Rawan Bencana

Membangun
6. Peningkatan
Jumlah Dokumen Kajian Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Penyusunan Kajian Risiko Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.01 1 Risiko Bencana yang 1 Dokumen 500.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Masyarakat Kab. 1 Dokumen 500.000.000
Bencana Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Dilegalisasi Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Membangun
6. Peningkatan
Informasi dan Edukasi (KIE) Kabupaten/Kota (Per Jenis Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.01 2 Rawan Bencana Bencana) Secara Tatap Muka 100 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Masyarakat Kab. 100 Orang 100.000.000
Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota (Per Jenis kepada Penduduk yang Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
Bencana) Tinggal di Daerah Rawan Dan Perubahan Iklim
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya

Pelayanan Pencegahan dan


Jumlah Pelayanan Pencegahan
1 5 3 2.02 Kesiapsiagaan Terhadap 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 885.000.000 1 Kegiatan 885.000.000
dan Kesiapsiagaan
Bencana

Membangun
Jumlah Warga Negara dan 6. Peningkatan
Pelatihan Pencegahan dan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Aparatur yang Mengikuti Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.02 2 Mitigasi Bencana 150 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 150 Orang 100.000.000
Pelatihan Pencegahan dan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Mitigasi Bencana Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Membangun
Jumlah Peralatan 6. Peningkatan
Penyediaan Peralatan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Penyelamatan Diri bagi Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.02 4 Perlindungan dan Kesiapsiagaan 20 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 20 Unit 200.000.000
Individu Warga Negara, Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Terhadap Bencana Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Keluarga, maupun Petugas Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Membangun
Jumlah Kawasan yang 6. Peningkatan
Penguatan Kapasitas Kawasan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Ditingkatkan Kapasitasnya Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.02 6 untuk Pencegahan dan 3 Kawasan 120.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 3 Kawasan 120.000.000
dalam Pencegahan dan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kesiapsiagaan Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Kesiapsiagaan Bencana Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Membangun
6. Peningkatan
Pengembangan Kapasitas Tim Jumlah Personil TRC yang Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.02 8 Reaksi Cepat (TRC) Bencana Dikembangkan Kapasitas 30 Orang 465.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 30 Orang 465.000.000
Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Teknis dan Manajerialnya Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |51
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pelayanan Penyelamatan dan Jumlah Layanan Penyelamatan


1 5 3 2.03 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 220.000.000 1 Kegiatan 220.000.000
Evakuasi Korban Bencana dan Evakuasi

Membangun
Jumlah Korban yang Berhasil 6. Peningkatan
Pencarian, Pertolongan dan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup,
Ditemukan, Ditolong, dan Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.03 3 Evakuasi Korban Bencana 50 Orang 70.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Masyarakat 50 Orang 70.000.000
Dievakuasi Per Jenis Kejadian Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Ketahanan Bencana
Bencana Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Membangun
Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup,
Penyelamatan dan Evakuasi Mendapatkan Distribusi Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.03 4 100 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Masyarakat 100 Orang 50.000.000
Korban Bencana Logistik Penyelamatan dan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana
Kabupaten/Kota Evakuasi Korban Bencana Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

SK Penetapan Status Darurat


Bencana dan SKPDB yang Membangun
6. Peningkatan
Ditetapkan Paling Lama 1x24 Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup,
Respon Cepat Bencana Non Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.03 6 Jam berdasarkan Hasil 2 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Masyarakat 2 Dokumen 100.000.000
Alam Epidemi/Wabah Penyakit Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Dokumen Laporan Investigasi Semua Kelurahan Ketahanan Bencana
Reformasi Birokrasi
KLB dan Epidemiologi Dan Perubahan Iklim
Terpadu

Jumlah Dokumen Penataan


Penataan Sistem Dasar
1 5 3 2.04 Sistem Dasar Penanggulangan 8 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 150.000.000
Penanggulangan Bencana
Bencana

Membangun
Jumlah Dokumen Regulasi 6. Peningkatan
Penyusunan Regulasi Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Pendukung Penyelenggaraan Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.04 1 Penanggulangan Bencana 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 1 Dokumen 50.000.000
Penanggulangan Bencana di Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Daerah Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

Membangun
Kerja Sama antar Lembaga dan Jumlah Dokumen Kerja Sama 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Kemitraan dalam antar Lembaga dan Kemitraan Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 3 2.04 3 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 1 Dokumen 100.000.000
Penanggulangan Bencana dalam Penanggulangan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Kabupaten/Kota Bencana Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENCEGAHAN,
PENANGGULANGAN,
Persentase Layanan
PENYELAMATAN
1 5 4 Pencegahan, Penyelamatan 96 Persen 0 Persen 94 Persen 2.020.000.000 94 Persen 2.020.000.000
KEBAKARAN DAN
dan Pengendalian Kebakaran
PENYELAMATAN NON
KEBAKARAN

Jumlah Pencegahan,
Pencegahan, Pengendalian,
Pengendalian, Pemadaman,
Pemadaman, Penyelamatan,
Penyelamatan, dan
dan Penanganan Bahan
1 5 4 2.01 Penanganan Bahan Berbahaya 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 2.020.000.000 1 Dokumen 2.020.000.000
Berbahaya dan Beracun
dan Beracun Kebakaran
Kebakaran dalam Daerah
Dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen NSPM Membangun


6. Peningkatan
Pencegahan/Penanggulangan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Pencegahan Kebakaran dalam Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 4 2.01 1 Kebakaran dalam Daerah 1 Dokumen 1.250.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 1 Dokumen 1.250.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota Setiap Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
Tahunnya Dan Perubahan Iklim

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |52
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Hasil Membangun


6. Peningkatan
Pemadaman dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 4 2.01 2 Kebakaran dalam Daerah Kesiapsiagaan Petugas Piket 2 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 2 Laporan 50.000.000
Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota dan Pemadaman Kebakaran Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
dalam Daerah Kabupaten/Kota Dan Perubahan Iklim

Jumlah Dokumen Hasil


Pelaksanaan Kegiatan Membangun
6. Peningkatan
Penyelamatan dan Evakuasi Kesiapsiagaan Petugas Piket Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 4 2.01 3 Korban Kebakaran dan Non dan Penyelamatan/Evakuasi 1 Dokumen 70.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 1 Dokumen 70.000.000
Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Kebakaran Saat Penanggulangan Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Reformasi Birokrasi
Kebakaran dan Non Dan Perubahan Iklim
Kebakaran

Jumlah Sarana dan Prasarana


Membangun
Pengadaan Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Pencegahan, Penanggulangan Penanggulangan Kebakaran Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 4 2.01 6 20 Unit 500.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 20 Unit 500.000.000
Kebakaran dan Alat Pelindung dan Alat Pelindung Diri yang Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Diri Sah dan Legal Sesuai Standar Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim
Teknis Terkait

Jumlah Aparatur Pemadam


Membangun
Kebakaran yang Memiliki 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, BPBD dan
Pembinaan Aparatur Pemadam Sertifikasi Keterampilan Dana Transfer Umum- Tatakelola Badan Penanggulangan
1 5 4 2.01 7 50 Orang 150.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Mayarakat Kab. 50 Orang 150.000.000
Kebakaran Teknis dan Analis Dalam Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Bencana Daerah
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Bireuen
Pencegahan dan Reformasi Birokrasi
Dan Perubahan Iklim
Penanggulangan Kebakaran

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 6.749.678.217 5.245.479.133
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 5 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.649.678.217 100 Persen 4.860.632.240
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Cakupan Pelayanan Penunjang
1 5 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Orang Orang 40 Orang 10.000.000 40 Orang 11.000.000
Urusan Pemerintah Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.01 1 3 Dokumen 10.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan ASN 3 Dokumen 11.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 3.560.598.217 12 Bulan 3.718.425.240
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.02 1 12 Orang/bulan 3.464.598.217 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Orang/bulan 3.620.505.240
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Bulan 84.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 85.680.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
SKPD Kelurahan Keistimewaan Aceh
SKPD Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |53
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Laporan Koordinasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.02 7 Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan 12.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 2 Laporan 12.240.000
Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Triwulanan/ Semesteran SKPD Kelurahan Keistimewaan Aceh
Keuangan Publik
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
Jumlah Paket Layanan
Administrasi Kepegawaian
1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 44 Paket 0 Paket 11 Paket 170.000.000 11 Paket 183.600.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.05 2 215 satuan 170.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 215 satuan 183.600.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Jumlah Paket Layanan


Administrasi Umum
1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 60 Paket 0 Paket 15 Paket 621.580.000 15 Paket 646.093.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 2.500.000 Jeumpa, Semua Masyarakat 12 Bulan 2.650.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Wilayatul Hisbah
Kantor Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 Bulan 33.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 34.320.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Disediakan Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 4 12 Bulan 450.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 12 Bulan 468.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Wilayatul Hisbah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 12 Bulan 25.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 26.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Disediakan Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 6 12 Bulan 1.080.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 1.123.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Disediakan Publik

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 110.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 114.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
SKPD Kelurahan Keistimewaan Aceh
SKPD Publik

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 5 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 40 Unit 0 Unit 10 Unit 25.000.000 10 Unit 26.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.07 6 Mesin Lainnya yang 2 Paket 25.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 2 Paket 26.000.000
Lainnya Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Disediakan Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |54
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
1 5 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 40 Laporan 0 Laporan 10 Laporan 92.500.000 10 Laporan 99.114.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 2.500.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 5.614.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 2 12 Bulan 65.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 67.500.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Disediakan Publik

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.08 3 12 Bulan 25.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 26.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Disediakan Publik

Jumlah Unit Pengadaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 5 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 47 Unit 0 Unit 17 Unit 170.000.000 17 Unit 176.400.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 6 Unit 10.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 6 Unit 10.400.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Wilayatul Hisbah
dibayarkan Pajak dan Kelurahan Keistimewaan Aceh
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing
Perizinannya

Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.09 6 12 Bulan 110.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 114.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Berdaya Saing

Jumlah Sarana dan Prasarana Meningkatkan Sumber


Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 12 Bulan 50.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Bulan 52.000.000
Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan dan Wilayatul Hisbah
Kantor atau Bangunan Lainnya Kelurahan Keistimewaan Aceh
Dipelihara/Direhabilitasi Berdaya Saing

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Jumlah Kasus


1 5 2 KETENTERAMAN DAN Pelanggaran Qanun yang 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.100.000.000 100 Persen 384.846.893
KETERTIBAN UMUM Diselesaikan

Penanganan Gangguan Jumlah Kasus Penanganan


Ketenteraman dan Ketertiban Gangguan Ketentraman dan
1 5 2 2.01 120 Kasus 0 Kasus 30 Kasus 1.840.000.000 30 Kasus 152.226.845
Umum dalam 1 (Satu) Daerah Ketertiban Umum dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan


Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban
Memperkuat Stabilitas
Umum Melalui Deteksi Dini dan Umum yang Dicegah Melalui Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 1 Cegah Dini, Pembinaan dan Deteksi Dini dan Cegah Dini, 30 Kasus 1.700.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 30 Kasus 1,845
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Penyuluhan, Pelaksanaan Pembinaan dan Penyuluhan, Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik
Patroli, Pengamanan, dan Pelaksanaan Patroli,
Pengawalan Pengamanan, dan Pengawalan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |55
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen yang


Pemberdayaan Perlindungan Memperkuat Stabilitas
Memuat Hasil Pemberdayaan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Masyarakat dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 4 Perlindungan Masyarakat 1 Dokumen 75.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Dokumen 81.375.000
Ketentraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
dalam rangka Ketenteraman Kelurahan Keistimewaan Aceh
Umum Publik
dan Ketertiban Umum

Peningkatan Kapasitas SDM


Satuan Polisi Pamongpraja dan Jumlah SDM Satuan Polisi Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Satuan Perlindungan Pamongpraja dan Satuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 5 1 Kegiatan 45.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Kegiatan 49.050.000
Masyarakat Termasuk dalam Perlindungan Masyarakat yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
Pelaksanaan Tugas yang Ditingkatkan Kapasitasnya Publik
Bernuansa Hak Asasi Manusia

Pengadaan dan Pemeliharaan Memperkuat Stabilitas


Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Sarana dan Prasarana Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.01 7 Ketenteraman dan Ketertiban 1 Paket 20.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Paket 21.800.000
Ketentraman dan Ketertiban Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Umum yang Tersedia Kelurahan Keistimewaan Aceh
Umum Publik

Jumlah Laporan Hasil


Penegakan Peraturan Daerah
Penegakan Peraturan Derah
1 5 2 2.02 Kabupaten/Kota dan 100 Laporan 0 Laporan 25 Laporan 155.000.000 25 Laporan 119.350.048
Kabupaten/Kota dan Peraturan
Peraturan Bupati/Wali Kota
Bupati /Wali Kota

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Pengawasan yang
Pengawasan Atas Kepatuhan Memperkuat Stabilitas
Dilakukan Terhadap Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.02 2 Kepatuhan Terhadap 1 Kegiatan 110.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Kegiatan 119.350.000
Daerah dan Peraturan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kelurahan Keistimewaan Aceh
Bupati/Wali Kota Publik
dan Peraturan Bupati/Wali
Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Memperkuat Stabilitas
Penanganan Atas Pelanggaran Penanganan Atas Pelanggaran Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 2.02 3 Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Daerah dan 1 Kegiatan 45.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Kegiatan 48
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Bupati/Wali Kota Peraturan Gubernur yang Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik
Dapat Ditangani Sesuai SOP

Jumlah Laporan Hasil


Pengelolaan Satuan Polisi
Pengelolaan Satuan Polisi
1 5 2 7.04 Pamong Praja dan Wilayatul 160 Laporan 0 Laporan 40 Laporan 105.000.000 40 Laporan 113.270.000
Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah Aceh
Hisbah
Jumlah Laporan Hasil
Memperkuat Stabilitas
Operasionalisasi Penegakan, Pelaksanaan Kegiatan Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 7.04 2 Pembinaan dan Pengawasan Penegakan, Pembinaan dan 20 Laporan 40.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 20 Laporan 43.080.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Qanun Syariat Islam Pengawasan Qanun Syariat Kelurahan Keistimewaan Aceh
Publik
Islam

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
sesuai dengan Ketentuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 7.04 7 Sesuai dengan Ketentuan 1 Kegiatan 50.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Kegiatan 54.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Peraturan Perundang- Kelurahan Keistimewaan Aceh
yang Berlaku Publik
Undangan yang Berlaku

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Laporan dan Pengelolaan Laporan dan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, 1. Peningkatan Nilai-
Pengaduan Masyarakat serta Pengaduan Masyarakat serta Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Satuan Polisi Pamong Praja
1 5 2 7.04 10 12 Laporan 15.000.000 Jeumpa, Semua Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 12 Laporan 16.190.000
Penanganan Pelanggaran Qanun Penanganan Pelanggaran Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan dan Wilayatul Hisbah
Kelurahan Keistimewaan Aceh
yang Bersifat Non Justisi Qanun yang Bersifat Non Publik
Justisi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |56
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.300.121.443 7.183.863.047
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
1 6 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.337.701.443 100 Persen 3.341.201.047
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
1 6 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Dokumen 10.000.000 Dinas Sosial
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 2.498.907.243 12 bulan 2.500.676.847
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.02 1 30 Orang 2.403.907.243 Semua Kecamatan, ASN 30 Orang 2.405.676.847 Dinas Sosial
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 171 Dokumen 95.000.000 Semua Kecamatan, ASN 171 Dokumen 95.000.000 Dinas Sosial
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
1 6 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 bulan 0 bulan 12 bulan 41.250.000 12 bulan 41.250.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.05 2 55 Paket 41.250.000 Semua Kecamatan, ASN 55 Paket 41.250.000 Dinas Sosial
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
1 6 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 bulan 0 bulan 12 bulan 300.310.000 12 bulan 319.740.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, 5. Percepatan
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
1 6 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 5.000.000 Semua Kecamatan, Penanggulangan Dinas Sosial 1 Paket 5.500.000 Dinas Sosial
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Kantor Semua Kelurahan Kemiskinan
Disediakan Publik

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 74.570.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 1 Paket 82.000.000 Dinas Sosial
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.06 4 1 Paket 18.500.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 1 Paket 20.000.000 Dinas Sosial
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |57
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 20.800.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 1 Paket 20.800.000 Dinas Sosial
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas


Kab. Bireuen, 5. Percepatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
1 6 1 2.06 6 12 Dokumen 1.440.000 Semua Kecamatan, Penanggulangan Dinas Sosial 12 Dokumen 1.440.000 Dinas Sosial
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Kemiskinan
Disediakan Publik

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 125 Laporan 180.000.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 125 Laporan 190.000.000 Dinas Sosial
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 6 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 2 unit 0 unit 2 unit 60.000.000 2 unit 30.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Bireuen, 5. Percepatan
Pengadaan Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
1 6 1 2.07 2 Operasional atau Lapangan 2 Unit 60.000.000 Semua Kecamatan, Penanggulangan Dinas Sosial 2 Unit 30.000.000 Dinas Sosial
Operasional atau Lapangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
yang Disediakan Semua Kelurahan Kemiskinan
Publik

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
1 6 1 2.08 Penunjang Urusan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 212.234.200 12 bulan 214.534.200
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.000.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 12 Laporan 3.300.000 Dinas Sosial
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.08 2 12 Laporan 99.434.200 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 12 Laporan 99.434.200 Dinas Sosial
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.08 3 12 Laporan 90.000.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 12 Laporan 92.000.000 Dinas Sosial
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 19.800.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 12 Laporan 19.800.000 Dinas Sosial
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
1 6 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 5 unit 0 unit 5 unit 215.000.000 5 unit 225.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.09 1 1 Unit 49.500.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 1 Unit 50.000.000 Dinas Sosial
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |58
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 3 Unit 115.500.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 3 Unit 120.000.000 Dinas Sosial
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Publik Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
1 6 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Dinas Sosial 1 Unit 55.000.000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM Persentase PSKS yang


1 6 2 89,71 Persen 0 Persen 87,71 Persen 700.000.000 87,71 Persen 739.000.000
PEMBERDAYAAN SOSIAL Difasilitasi

Pengumpulan Sumbangan
Meningkatnya Pengumpulan
1 6 2 2.02 dalam Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 33.000.000
Sumbangan dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Memperkuat Ketahanan


Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Penerbitan Izin Undian Gratis Dana Transfer Umum-
1 6 2 2.02 1 Penerbitan Izin Undian Gratis 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan Dinas Sosial 1 Dokumen 33.000.000 Dinas Sosial
Berhadiah dan Pengumpulan Dana Bagi Hasil
Berhadiah dan Pengumpulan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Uang atau Barang
Uang atau Barang Berkeadilan

Pengembangan Potensi Meningkatnya Kemampuan


1 6 2 2.03 Sumber Kesejahteraan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 670.000.000 12 bulan 706.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Sosial

Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat Pekerja Sosial,
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Potensi Pekerja Sosial Peningkatan Kapasitas Pekerja Dana Transfer Umum- TKSK, PKH,
1 6 2 2.03 1 2 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 2 Orang 33.000.000 Dinas Sosial
Masyarakat Kewenangan Sosial Masyarakat Dana Bagi Hasil BRA, Karang
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Taruna, LK3
Berkeadilan

Jumlah Tenaga Kesejahteraan Memperkuat Ketahanan


Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial,
Sosial Kecamatan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Potensi Tenaga Kesejahteraan Dana Transfer Umum- TKSK, PKH,
1 6 2 2.03 2 Kewenangan Kabupaten/Kota 18 Orang 110.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 18 Orang 120.000.000 Dinas Sosial
Sosial Kecamatan Kewenangan Dana Bagi Hasil BRA, Karang
yang Meningkat Kapasitasnya Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Taruna, LK3
Kewenangan Kabupaten/Kota Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Kemampuan Pekerja Sosial,
Jumlah Keluarga yang Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Potensi Sumber Kesejahteraan Dana Transfer Umum- TKSK, PKH,
1 6 2 2.03 3 Meningkat Kapasitasnya 23251 Keluarga 200.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 23251 Keluarga 220.000.000 Dinas Sosial
Sosial Keluarga Kewenangan Dana Bagi Hasil BRA, Karang
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Taruna, LK3
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga Pekerja Sosial,
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Potensi Sumber Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial yang Dana Transfer Umum- TKSK, PKH,
1 6 2 2.03 4 2 Lembaga 300.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 2 Lembaga 300.000.000 Dinas Sosial
Sosial Kelembagaan Masyarakat Meningkat Kapasitasnya Dana Bagi Hasil BRA, Karang
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota Taruna, LK3
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |59
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Sertifikat yang dari


Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Kemampuan Hasil Peningkatan Sumber Pekerja Sosial,
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Sumber Daya Manusia dan Daya Manusia dan Lembaga Dana Transfer Umum- TKSK, PKH,
1 6 2 2.03 5 17 Sertifikat 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 17 Sertifikat 33.000.000 Dinas Sosial
Penguatan Lembaga Konsultasi Konsultasi Kesejahteraan Dana Bagi Hasil BRA, Karang
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kesejahteraan Keluarga (LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan Taruna, LK3
Berkeadilan
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENANGANAN
Persentase Penanganan Warga
WARGA NEGARA MIGRAN
1 6 3 Migran Korban Tindak 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 50.000.000
KORBAN TINDAK
Kekerasan yang Ditangani
KEKERASAN
Pemulangan Warga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Jumlah Warga Negara Migran
1 6 3 2.01 Debarkasi di Daerah Korban Tindak Kekerasan 101 orang 0 orang 101 orang 50.000.000 101 orang 50.000.000
Kabupaten/Kota untuk yang dipulangkan
Dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal

Jumlah Warga Negara Migran


Fasilitasi Pemulangan Warga
Korban Tindak Kekerasan Memperkuat Ketahanan
Negara Migran Korban Tindak
yang dipulangkan dari Titik Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan Warga Negara
Kekerasan dari Titik Debarkasi Dana Transfer Umum-
1 6 3 2.01 1 Debarkasi di Daerah Provinsi 101 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan Migran Korban 101 Orang 50.000.000 Dinas Sosial
di Daerah Kabupaten/Kota Dana Bagi Hasil
untuk dipulangkan ke Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan Tindak Kekerasan
untuk dipulangkan ke
Desa/Kelurahan Asal Berkeadilan
Desa/Kelurahan Asal
Kewenangan Kabupaten/Kota

Persentase Penyandang
PROGRAM REHABILITASI
1 6 4 Rehabilitasi Sosial yang 43,12 Persen 0 Persen 43,06 Persen 780.000.000 43,06 Persen 899.950.000
SOSIAL
Ditangani

Rehabilitasi Sosial Dasar Tersedianya Pemberian bagi


Penyandang Disabilitas Penyandang Disabilitas
Terlantar, Anak Terlantar, Terlantar, Anak Terlantar,
1 6 4 2.01 2570 Orang 0 Orang 2570 Orang 180.000.000 2570 Orang 202.500.000
Lanjut Usia Terlantar, serta Lansia Terlantar serta
Gelandangan Pengemis di Gelandangan Pengemis di Luar
Luar Panti Sosial Panti Sosial

Penyandang
Jumlah Orang yang Memperkuat Ketahanan
Disabilitas, Anak
Mendapatkan Pemenuhan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 1 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai 25 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 25 Orang 35.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Usia serta
dengan Standar Gizi Minimal Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Gelandangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Berkeadilan
Pengemis

Penyandang
Jumlah Orang yang Menerima Memperkuat Ketahanan
Disabilitas, Anak
Pakaian dan Kelengkapan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 2 Penyediaan Sandang Lainnya yang Tersedia dalam 1 20 Orang 10.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 20 Orang 33.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Usia serta
Tahun Kewenangan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Gelandangan
Kabupaten/Kota Berkeadilan
Pengemis

Penyandang
Jumlah Orang yang Memperkuat Ketahanan
Disabilitas, Anak
Mendapatkan Alat Bantu dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 3 Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu Peraga Sesuai 20 Orang 90.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 20 Orang 30.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Usia serta
kebutuhan Kewenangan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Gelandangan
Kabupaten/Kota Berkeadilan
Pengemis

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |60
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penyandang
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Peserta Bimbingan Disabilitas, Anak
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Pemberian Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 5 25 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 25 Orang 27.500.000 Dinas Sosial
Mental, Spiritual, dan Sosial Sosial Kewenangan Dana Bagi Hasil Usia serta
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Gelandangan
Berkeadilan
Pengemis

Jumlah Peserta Bimbingan


Pemberian Bimbingan Sosial Sosial kepada Keluarga Penyandang
Memperkuat Ketahanan
kepada Keluarga Penyandang Penyandang Disabilitas Disabilitas, Anak
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 6 50 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 50 Orang 33.000.000 Dinas Sosial
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Dana Bagi Hasil Usia serta
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
serta Gelandangan Pengemis dan Gelandangan Pengemis dan Gelandangan
Berkeadilan
Masyarakat Masyarakat Kewenangan Pengemis
Kabupaten/Kota

Penyandang
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Orang yang Disabilitas, Anak
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Pemberian Layanan Data dan Mendapatkan Layanan Data Dana Transfer Umum- Terlantar, Lanjut
1 6 4 2.01 9 2400 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 2400 Orang 44.000.000 Dinas Sosial
Pengaduan dan Pengaduan Kewenangan Dana Bagi Hasil Usia serta
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Gelandangan
Berkeadilan
Pengemis

Rehabilitasi Sosial
Penyandang Masalah Tersedianya pemberian
Kesejahteraan Sosial (PMKS) bantuan bagi Penyandang
1 6 4 2.02 220 Orang 0 Orang 220 Orang 600.000.000 220 Orang 697.450.000
Lainnya Bukan Korban Masalah Kesejahteraan Sosial
HIV/AIDS dan NAPZA di (PMKS)
Luar Panti Sosial

Jumlah Orang yang Memperkuat Ketahanan


Penyandang
Mendapatkan Pemenuhan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Masalah
1 6 4 2.02 3 Penyediaan Permakanan Kebutuhan Permakanan Sesuai 200 Orang 265.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 200 Orang 307.000.000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Umum Kesejahteraan
dengan Standar Gizi Minimal Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Sosial (PMKS)
Kewenangan Kabupaten/Kota Berkeadilan

Jumlah orang yang Menerima Memperkuat Ketahanan


Penyandang
pakaian dan kelengkapan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Masalah
1 6 4 2.02 4 Penyediaan Sandang lainnya yang Tersedia dalam 1 200 Orang 275.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 200 Orang 283.000.000 Dinas Sosial
Dana Alokasi Umum Kesejahteraan
tahun Kewenangan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Sosial (PMKS)
Kabupaten/Kota Berkeadilan

Jumlah Orang yang Memperkuat Ketahanan


Penyandang
Mendapatkan Alat Bantu dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Masalah
1 6 4 2.02 5 Penyediaan Alat Bantu Alat Bantu Peraga sesuai 20 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 20 Orang 48.450.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Kesejahteraan
Kebutuhan Kewenangan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Sosial (PMKS)
Kabupaten/Kota Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Peserta Bimbingan Penyandang
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Pemberian Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan Dana Transfer Umum- Masalah
1 6 4 2.02 7 15 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 15 Orang 35.000.000 Dinas Sosial
Mental, Spiritual, dan Sosial Sosial Kewenangan Dana Bagi Hasil Kesejahteraan
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kabupaten/Kota Sosial (PMKS)
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |61
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Orang yang Memperkuat Ketahanan


Penyandang
Mendapatkan Akses ke Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Pemberian Akses ke Layanan Dana Transfer Umum- Masalah
1 6 4 2.02 10 Layanan Pendidikan dan 100 Orang 10.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 100 Orang 24.000.000 Dinas Sosial
Pendidikan dan Kesehatan Dasar Dana Bagi Hasil Kesejahteraan
Kesehatan Dasar Kewenangan Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Sosial (PMKS)
Kabupaten/Kota Berkeadilan

PROGRAM
Persentase Masyarakat yang
1 6 5 PERLINDUNGAN DAN 84,65 Persen 0 Persen 84,65 Persen 1.917.420.000 84,65 Persen 1.587.212.000
Diberikan Jaminan Sosial
JAMINAN SOSIAL

Pemeliharaan Anak-Anak Terpeliharanya Anak-Anak


1 6 5 2.01 280 orang 0 orang 280 orang 62.920.000 280 orang 91.212.000
Terlantar Terlantar
Memperkuat Ketahanan
Jumlah Anak-Anak Terlantar Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Penjangkauan Anak-Anak Dana Transfer Umum- Anak-Anak
1 6 5 2.01 1 yang Dijangkau Kewenangan 25 Orang 10.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 25 Orang 22.000.000 Dinas Sosial
Terlantar Dana Bagi Hasil Terlantar
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Anak-Anak Terlantar Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Anak-Anak
1 6 5 2.01 2 Rujukan Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan 40 Orang 27.920.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 40 Orang 36.212.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Terlantar
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Pemantauan Terhadap Jumlah Anak Terlantar yang Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Anak-Anak
1 6 5 2.01 3 Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terpantau dan Terpelihara 200 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 200 Orang 33.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Terlantar
Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Berkeadilan

Pengelolaan Data Fakir


Meningkatnya Pengelolaan
1 6 5 2.02 Miskin Cakupan Daerah 454232 orang 0 orang 454232 orang 1.854.500.000 454232 orang 1.496.000.000
Data Fakir Misin
Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Masyarakat Fakir
1 6 5 2.02 1 Cakupan Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang 354595 Orang 75.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 354595 Orang 198.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Miskin
Kabupaten/Kota Didata Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga yang Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Masyarakat Fakir
1 6 5 2.02 2 Cakupan Daerah Mendapatkan Pengentasan 99527 Keluarga 70.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 99527 Keluarga 132.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Miskin
Kabupaten/Kota Fakir Miskin Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Berkeadilan

Jumlah Keluarga Penerima Memperkuat Ketahanan


Manfaat (KPM) yang Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Fasilitasi Bantuan Sosial Dana Transfer Umum- Masyarakat Fakir
1 6 5 2.02 3 Mendapatkan Bantuan Sosial 10 Keluarga 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 10 Keluarga 22.000.000 Dinas Sosial
Kesejahteraan Keluarga Dana Bagi Hasil Miskin
Kesejahteraan Keluarga Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan
Kewenangan Kabupaten/Kota Berkeadilan

Dana Transfer Umum- Memperkuat Ketahanan


Jumlah Orang Mendapatkan Dana Alokasi Umum
Fasilitasi Bantuan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan
Bantuan Pengembangan Masyarakat Fakir
1 6 5 2.02 4 Pengembangan Ekonomi 100 Orang 1.689.500.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan 100 Orang 1.144.000.000 Dinas Sosial
Ekonomi Masyarakat Miskin
Masyarakat Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus Berkualitas dan Kemiskinan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |62
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENANGANAN Persentase Korban Bencana
1 6 6 100 Persen 0 Persen 100 Persen 445.000.000 100 Persen 489.500.000
BENCANA yang Ditangani

Perlindungan Sosial Korban Meningkatnya perlindungan


1 6 6 2.01 Bencana Alam dan Sosial korban bencana alam dan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 320.000.000 12 bulan 352.000.000
Kabupaten/Kota sosial

Jumlah Orang yang Membangun


Mendapatkan Permakanan 3x1 Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Korban Bencana
1 6 6 2.01 1 Penyediaan Makanan Hari dalam Masa Tanggap 3000 Orang 200.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Penanggulangan 3000 Orang 220.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Alam dan Sosial
Darurat (Pengungsian) Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Kemiskinan
Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Perubahan Iklim

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Pakaian dan Membangun
Kelengkapan Lainnya yang Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Korban Bencana
1 6 6 2.01 2 Penyediaan Sandang Tersedia pada Masa Tanggap 3000 Orang 120.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Penanggulangan 3000 Orang 132.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Alam dan Sosial
Darurat (Pengungsian) dan Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Kemiskinan
Pasca Bencana Kewenangan Dan Perubahan Iklim
Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Adanya kesiapan masyarakat
1 6 6 2.02 12 bulan 0 bulan 12 bulan 125.000.000 12 bulan 137.500.000
Terhadap Kesiapsiagaan terhadap bencana
Bencana Kabupaten/Kota

Jumlah Kampung yang Membangun


Taruna Siaga
Koordinasi, Sosialisasi dan Melaksanakan Koordinasi, Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Bencana,
1 6 6 2.02 1 Pelaksanaan Kampung Siaga Sosialisasi dan Pelaksanaan 1 Kampung 30.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Penanggulangan 1 Kampung 33.000.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Kampung Siaga
Bencana Kampung Siaga Bencana Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Kemiskinan
Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Perubahan Iklim

Jumlah Orang yang Membangun


Taruna Siaga
Koordinasi, Sosialisasi dan Melaksanakan Koordinasi, Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, 5. Percepatan
Dana Transfer Umum- Bencana,
1 6 6 2.02 2 Pelaksanaan Taruna Siaga Sosialisasi dan Pelaksanaan 54 Orang 95.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Penanggulangan 54 Orang 104.500.000 Dinas Sosial
Dana Bagi Hasil Kampung Siaga
Bencana Taruna Siaga Bencana Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Kemiskinan
Bencana
Kewenangan Kabupaten/Kota Dan Perubahan Iklim

PROGRAM Persentase Lokasi Taman


1 6 7 PENGELOLAAN TAMAN Makam Pahlawan yang 100 Persen 0 Persen 100 Persen 70.000.000 100 Persen 77.000.000
MAKAM PAHLAWAN Dikelola
Pemeliharaan Taman Makam Terpeliharanya Sarana dan
1 6 7 2.01 Pahlawan Nasional Prasarana Taman Makam 12 bulan 0 bulan 12 bulan 70.000.000 12 bulan 77.000.000
Kabupaten/Kota Pahlawan
Jumlah Dokumen Hasil
Memperkuat Ketahanan
Rehabilitasi Sarana dan Rehabilitasi serta
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 1. Peningkatan Nilai-
Prasarana Taman Makam Pemeliharaan Sarana dan Dana Transfer Umum-
1 6 7 2.01 1 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Dokumen 44.000.000 Dinas Sosial
Pahlawan Nasional Prasarana Taman Makam Dana Bagi Hasil
Semua Kelurahan Berkualitas dan Keistimewaan Aceh
Kabupaten/Kota Pahlawan Nasional
Berkeadilan
Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Makam yang
Pemeliharaan Taman Makam Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 1. Peningkatan Nilai-
Terpenuhi Pemeliharannya Dana Transfer Umum-
1 6 7 2.01 2 Pahlawan Nasional 1 Makam 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Nilai Syariat Islam dan Masyarakat 1 Makam 33.000.000 Dinas Sosial
pada Taman Makam Pahlawan Dana Bagi Hasil
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Keistimewaan Aceh
Kabupaten/Kota
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |63
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 4.318.599.611 4.758.568.702
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 7 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.648.599.611 100 Persen 3.821.568.702
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan
2 7 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 2 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Semua Kelurahan Transmigrasi
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
2 7 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 3.014.219.611 12 Bulan 3.210.709.702
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pengawai Dinas


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang Yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.02 1 12 Bulan 2.939.075.611 Semua Kecamatan, 12 Bulan 3.135.565.702
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pengawai Dinas


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Tenaga Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Bulan 75.144.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 75.144.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Administrasi


2 7 1 2.05 1 Paket 0 Paket 1 Paket 50.000.000 1 Paket 0
Perangkat Daerah kepegawaian Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.05 2 1 Paket 50.000.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 1 Paket 0
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Semua Kelurahan Transmigrasi
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
2 7 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 239.080.000 12 Bulan 251.034.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 3.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 3.150.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Kantor Semua Kelurahan
disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 Bulan 85.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 89.250.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 4 12 Bulan 20.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 21.000.000
Kantor Kantor Yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Jumlah paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 12 Bulan 20.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 21.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |64
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 6 12 Bulan 1.080.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 1.134.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang - Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 110.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 115.500.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
2 7 1 2.08 Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 225.300.000 12 Bulan 234.325.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan 3.500.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 12 Bulan 3.675.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Semua Kelurahan Transmigrasi
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.08 2 12 Bulan 120.000.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 12 Bulan 126.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Semua Kelurahan Transmigrasi
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.08 3 12 Bulan 49.000.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 12 Bulan 51.450.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Semua Kelurahan Transmigrasi
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Dinas Tenaga
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.08 4 Jasa Pelanyanan Umum 12 Bulan 52.800.000 Semua Kecamatan, Kerja dan 12 Bulan 52.800.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi
Kantor yang Disediakan Semua Kelurahan Transmigrasi
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 7 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 3 Unit 0 Unit 3 Unit 110.000.000 3 Unit 115.500.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga
Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.09 1 1 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 52.500.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan Dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Tenaga
Operasional atau lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kerja dan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 2 Unit 60.000.000 Semua Kecamatan, 2 Unit 63.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Transmigrasi Kab. Transmigrasi
Dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bireuen
Perizinannya

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |65
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PELATIHAN
Persentase Jumlah Lulusan
KERJA DAN
2 7 3 Pelatihan yang Memiliki 44 Persen 0 Persen 41 Persen 530.000.000 41 Persen 783.000.000
PRODUKTIVITAS TENAGA
Kompetensi
KERJA
Jumlah Tenaga Kerja yang
Pelaksanaan Pelatihan Mendapat Pelatihan Berbasis
2 7 3 2.01 Orang Orang 80 Orang 440.000.000 80 Orang 673.000.000
berdasarkan Unit Kompetensi Kompetensi pada Tahun
Berjalan

Proses Pelaksanaan Pendidikan Jumlah Tenaga Kerja yang Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen,
dan Pelatihan Keterampilan bagi Mendapat Pelatihan Berbasis Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 3 2.01 1 80 Orang 440.000.000 Semua Kecamatan, Para Pencari Kerja 80 Orang 673.000.000
Pencari Kerja berdasarkan Kompetensi pada Tahun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Semua Kelurahan
Klaster Kompetensi Berjalan Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Perusahaan Kecil yang


Pembinaan Lembaga
2 7 3 2.02 Mendapat Konsultasi Orang Orang 25 Orang 40.000.000 25 Orang 50.000.000
Pelatihan Kerja Swasta
Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Pembinaan Lembaga Pelatihan Jumlah Lembaga Pelatihan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 3 2.02 1 25 Lembaga 40.000.000 Semua Kecamatan, Kelompok LPKS 25 Lembaga 50.000.000
Kerja Swasta Kerja Swasta yang Dibina Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Perusahaan Kecil yang


Konsultansi Produktivitas
2 7 3 2.04 Mendapat Konsultasi Orang Orang 25 Orang 50.000.000 25 Orang 60.000.000
pada Perusahaan Kecil
Peningkatan Produktivitas

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Perusahaan Kecil yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 3 2.04 1 Produktivitas kepada Perusahaan Mendapat Konsultasi 25 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelaku UMKM 25 Orang 60.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Kecil Peningkatan Produktivitas Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PROGRAM PENEMPATAN Persentase Pencari Kerja yang


2 7 4 65 Persen 0 Persen 62 Persen 90.000.000 62 Persen 99.000.000
TENAGA KERJA Telah Ditempatkan
Jumlah Bulan Pelayanan antar
Pelayanan antar Kerja di
2 7 4 2.01 kerja di Daerah Bulan Bulan 12 Bulan 45.000.000 12 Bulan 49.500.000
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Tenaga Kerja yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 4 2.01 2 Pelayanan antar Kerja Ditempatkan Melalui Layanan 12 Bulan 15.000.000 Semua Kecamatan, Para Pencari Kerja 12 Bulan 16.500.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
AKAD dan AKL Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Tenaga Kerja yang Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Diberdayakan Melalui Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 4 2.01 5 Perluasan Kesempatan Kerja 10 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, Para Pencari Kerja 10 Orang 33.000.000
Program Perluasan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Semua Kelurahan
Kesempatan Kerja Berdaya Saing Saing Daerah

Pelindungan PMI (Pra dan Jumlah Perlindungan PMI (Pra


2 7 4 2.04 Purna Penempatan) di Daerah dan Purna Penempatan di Orang Orang 20 Orang 45.000.000 20 Orang 49.500.000
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Peningkatan Pelindungan dan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah CPMI/PMI yang Kab. Bireuen,
Kompetensi Calon Pekerja Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Purna Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 4 2.04 1 Dilindungi dan Ditingkatkan 20 Orang 20.000.000 Semua Kecamatan, 20 Orang 22.000.000
Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Migran Indonesia Transmigrasi
Kompetensinya Semua Kelurahan
Migran Indonesia (PMI) Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |66
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Pemberdayaan Pekerja Migran Jumlah PMI Purna yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Purna Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 4 2.04 3 15 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, 15 Orang 27.500.000
Indonesia Purna Penempatan Diberdayakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Migran Indonesia Transmigrasi
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PROGRAM HUBUNGAN Persentase Perusahaan yang


2 7 5 48 Persen 0 Persen 12 Persen 50.000.000 12 Persen 55.000.000
INDUSTRIAL Difasilitasi

Jumlah kegiatan Pengesahan


Pencegahan dan Penyelesaian Peraturan Perusahaan dan
Perselisihan Hubungan Pendaftaran Perjanjian Kerja
2 7 5 2.02 Industrial, Mogok Kerja dan Bersama untuk Perusahaan Lembaga Lembaga 10 Lembaga 50.000.000 10 Lembaga 55.000.000
Penutupan Perusahaan di yang hanya Beroperasi dalam
Daerah Kabupaten/Kota 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota

Kelompok
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Pelaksanaan Operasional Kab. Bireuen, Perusahaan-
Jumlah LKS Triptit yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 5 2.02 4 Lembaga Kerja Sama Tripartit 20 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, Perusahan yang 20 Orang 27.500.000
Dibina Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan ada di Kabupaten
Berdaya Saing Saing Daerah
Bireuen

Kelompok
Pengembangan Pelaksanaan Terlaksananya Program Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Perusahaan-
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Tenaga Kerja dan
2 7 5 2.02 5 30 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, Perusahan yang 30 Orang 27.500.000
dan Fasilitas Kesejahteraan dan Fasilitas Kesejahteraan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Transmigrasi
Semua Kelurahan ada di Kabupaten
Pekerja Pekerja Berdaya Saing Saing Daerah
Bireuen

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 400.000.000 440.000.000
PROGRAM Persentase Tahapan
3 32 2 PERENCANAAN KAWASAN Pencadangan Tanah Kawasan 100 Persen 0 Persen 25 Persen 100.000.000 25 Persen 110.000.000
TRANSMIGRASI Transmigrasi
Tersedianya Tanah yang
Pencadangan Tanah untuk Memenuhi Kritria Clear and
3 32 2 2.01 Ha Ha 150 Ha 100.000.000 150 Ha 110.000.000
Kawasan Transmigrasi Clean di Kawasan
Transmigrasi

Jumlah Dokumen Hasil 4. Pemerataan


Meningkatkan Sumber
Identifikasi Potensi Kawasan Kab. Bireuen, Pembangunan
Identifikasi Potensi Kawasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan
3 32 2 2.01 1 Transmigrasi yang Bisa 150 Ha 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 150 Ha 110.000.000
Transmigrasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Transmigrasi Transmigrasi
Dibangun dan Dikerja Semua Kelurahan Berwawasan
Berdaya Saing
Samakan dengan Daerah Lain Lingkungan
PROGRAM
PEMBANGUNAN
3 32 3 Persentase SP yang Aktif 42,85 Persen 0 Persen 42,85 Persen 150.000.000 42,85 Persen 165.000.000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Penataan Persebaran
Jumlah Penataan Persebaran
Penduduk yang Berasal dari 1
3 32 3 2.01 Penduduk yang Berasal dari 1 4 Paket 0 Paket 2 Paket 150.000.000 2 Paket 165.000.000
(Satu) Daerah
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaporan Kelayakan 4. Pemerataan


Penyiapan Lingkungan Hunian Meningkatkan Sumber
Lingkungan dan Permukiman Kab. Bireuen, Pembangunan
Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan
3 32 3 2.01 2 Transmigrasi yang Memenuhi 2 Paket 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 2 Paket 165.000.000
Penduduk Setempat dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Transmigrasi Transmigrasi
Kriteria Layak Hunian, Layak Semua Kelurahan Berwawasan
Transmigran Berdaya Saing
Usaha dan Layak Berkembang Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |67
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN
3 32 4 Persentase KK Mandiri 59,70 Persen 0 Persen 41,79 Persen 150.000.000 41,79 Persen 165.000.000
KAWASAN
TRANSMIGRASI
Jumlah kegiatan
Pengembangan Satuan
Pengembangan Satuan
3 32 4 2.01 Permukiman pada Tahap 335 KK 0 KK 150 KK 150.000.000 150 KK 165.000.000
Permukiman pada Tahap
Kemandirian
Kemandirian
4. Pemerataan
Jumlah kegiatan Meningkatkan Sumber
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penguatan SDM dalam rangka Pengembangan Satuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat Dinas Tenaga Kerja dan
3 32 4 2.01 1 150 KK 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 150 KK 165.000.000
Kemandirian Satuan Pemukiman Permukiman pada Tahap Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Transmigrasi Transmigrasi
Semua Kelurahan Berwawasan
Kemandirian Berdaya Saing
Lingkungan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 9.890.660.167 10.053.621.388
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 9 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 5.125.660.167 100 Persen 5.213.621.388
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
2 9 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 8 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 20.000.000 8 Dokumen 20.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.01 1 8 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, ASN 8 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
2 9 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 4.270.000.000 12 Bulan 4.313.121.388
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.02 1 50 Orang/bulan 4.161.000.000 Semua Kecamatan, ASN 50 Orang/bulan 4.204.121.388
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 180 Dokumen 109.000.000 Semua Kecamatan, ASN 180 Dokumen 109.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah bulan layanan


2 9 1 2.05 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 69.600.000 12 Bulan 0
Perangkat Daerah administrasi kepegawaian

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.05 2 87 Paket 69.600.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 87 Paket 0
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
2 9 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 63 Paket 0 Paket 70 Paket 272.500.000 70 Paket 262.500.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 7 Paket 5.500.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 7 Paket 5.500.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |68
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 7 Paket 60.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 7 Paket 60.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 4 0 Paket 25.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 0 Paket 25.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 7 Paket 20.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 7 Paket 20.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 6 12 Dokumen 2.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 12 Dokumen 2.000.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 75 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 75 Laporan 150.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Dukungan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Dukungan Pelaksanaan Sistem Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Sistem Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.06 11 Pemerintahan Berbasis 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 2 Dokumen 0
Pemerintahan Berbasis Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Elektronik pada SKPD Semua Kelurahan
Elektronik pada SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 9 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 2 Unit 0 Unit 2 Unit 23.000.000 2 Unit 28.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 2 Unit 23.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 2 Unit 28.000.000
Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Lainnya Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan Layanan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 9 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 301 Laporan 0 Laporan 301 Laporan 320.560.167 301 Laporan 350.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 250 Laporan 2.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 250 Laporan 2.200.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.08 2 12 Laporan 72.560.167 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 12 Laporan 96.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.08 3 4 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 4 Laporan 20.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |69
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 35 Laporan 231.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 35 Laporan 231.000.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan Barang Milik


Jumlah lanyanan administrasi
2 9 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 7 Unit 0 Unit 7 Unit 150.000.000 7 Unit 240.000.000
perkantoran
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.09 1 5 Unit 120.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 5 Unit 170.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Alat Angkutan Darat Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pangan, Kelautan
2 9 1 2.09 4 Tak Bermotor yang Dipelihara 3 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, ASN dan Publik 3 Unit 70.000.000
Perizinan Alat Angkutan Darat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Perikanan
dan Dibayarkan Perizinannya Semua Kelurahan
Tak Bermotor Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
Persentase Ketersediaan
2 9 2 DAYA EKONOMI UNTUK 106 Persen 0 Persen 105 Persen 3.100.000.000 105 Persen 3.135.500.000
Pangan Utama (Beras)
KEDAULATAN dan
KEMANDIRIAN PANGAN

Penyediaan Infrastruktur dan Junlah Unit Penyediaan


Seluruh Pendukung Infrastruktur dan Seluruh
2 9 2 2.01 Kemandirian Pangan sesuai Pendukung Kemandirian 10 Unit 0 Unit 10 Unit 3.100.000.000 10 Unit 3.135.500.000
Kewenangan Daerah Pangan sesuai Kewenangan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Penyediaan Infrastruktur Jumlah Lumbung Pangan yang Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 2 2.01 1 3 Unit 3.100.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Gapoktan 3 Unit 3.135.500.000
Lumbung Pangan Tersedia Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

PROGRAM PENINGKATAN
DIVERSIFIKASI DAN
2 9 3 Persentase KWT Aktif 81 Persen 0 Persen 75 Persen 1.365.000.000 75 Persen 1.395.750.000
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT

Penyediaan dan Penyaluran Jumlah Kelompok Penyediaan


Pangan Pokok atau Pangan dan Penyaluran Pangan Pokok
Lainnya sesuai dengan atau Pangan Lainnya sesuai
2 9 3 2.01 Kebutuhan Daerah dengan Kebutuhan Daerah 12 Kelompok 0 Kelompok 12 Kelompok 660.000.000 12 Kelompok 660.750.000
Kabupaten/Kota dalam Kabupaten/Kota dalam rangka
rangka Stabilisasi Pasokan Stabilisasi Pasokan dan Harga
dan Harga Pangan Pangan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Ekonomi Untuk
Penyediaan Pangan Berbasis Pangan Berbasis Sumber Daya untuk Meningkatkan Kelompok Wanita Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.01 2 1 Laporan 500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan Yang 1 Laporan 500.000.000
Sumber Daya Lokal Lokal yang Tersedia Produktifitas dan Daya Tani (KWT) dan Perikanan
Semua Kelurahan Fisik Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |70
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pemantauan Stok, Pasokan dan Pemantauan Stok, Pasokan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Wanita Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.01 4 12 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 12 Dokumen 60.000.000
Harga Pangan dan Harga Pangan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Tani (KWT) dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Kelembagaan dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pengembangan Kelembagaan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Wanita Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.01 5 Jaringan Distribusi Pangan 6 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 6 Unit 100.750.000
dan Jaringan Distribusi Pangan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Tani (KWT) dan Perikanan
yang Dikembangkan Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Pengelolaan dan
Jumlah Ton Cadangan Pangan
2 9 3 2.02 Keseimbangan Cadangan 100 Ton 0 Ton 100 Ton 500.000.000 100 Ton 500.000.000
Kabupaten/Kota
Pangan Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Ekonomi Untuk Masyarakat
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah Cadangan Pangan untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.02 3 100 Ton 500.000.000 Semua Kecamatan, Dana Alokasi Khusus Pertumbuhan Yang Kabupaten 100 Ton 500.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Semua Kelurahan Fisik Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

Pelaksanaan Pencapaian
Jumlah Laporan Pencapaian
Target Konsumsi Pangan
Target Konsumsi Pangan
2 9 3 2.04 Perkapita/Tahun sesuai 15 Laporan 0 Laporan 15 Laporan 205.000.000 15 Laporan 235.000.000
Perkapita/Tahun sesuai dengan
dengan Angka Kecukupan
Angka Kecukupan Gizi(AKG)
Gizi

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penyusunan dan Penetapan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Target Konsumsi Pangan Per Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.04 1 Target Konsumsi Pangan Per 1 Dokumen 55.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 60.500.000
Kapita Per Tahun Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kapita Per Tahun Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

Jumlah Pemberdayaan Memperkuat Ketahanan


Pemberdayaan Masyarakat 2. Pemulihan Ekonomi
Kelompok Masyarakat dalam Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
dalam Penganekaragaman Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 3 2.04 2 Penganekaragaman Konsumsi 15 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 15 Laporan 174.500.000
Konsumsi Pangan Berbasis Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Pangan Berbasis Sumber Daya Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Sumber Daya Lokal Saing Daerah
Lokal Berkeadilan

Persentase Penanganan Desa


PROGRAM PENANGANAN
2 9 4 yang Terindikasi Rawan 22 Persen 0 Persen 13 Persen 125.000.000 13 Persen 125.000.000
KERAWANAN PANGAN
Pangan

Penyusunan Peta Kerentanan Jumlah Dokumen Penyusunan


2 9 4 2.01 dan Ketahanan Pangan Peta Kerentanan dan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000
Kecamatan Ketahanan Pangan Kecamatan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penyusunan, Pemutakhiran dan Peta dan Analisis Ketahanan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 4 2.01 1 Analisis Peta Ketahanan dan dan Kerentanan Pangan yang 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 50.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kerentanan Pangan Dimutahirkan Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |71
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Penanganan Kerawanan Jumlah Laporan Penanganan
2 9 4 2.02 Pangan Kewenangan Desa yang terindikasi rawan 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 75.000.000 1 Laporan 75.000.000
Kabupaten/Kota pangan

Pelaksanaan Pengadaan, Jumlah Pengadaan,


Memperkuat Ketahanan
Pengelolaan, dan Penyaluran Pengelolaan, dan Penyaluran 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Cadangan Pangan pada Cadangan Pangan pada Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 4 2.02 2 1 Dokumen 75.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 0 1 Dokumen 75.000.000
Kerawanan Pangan yang Kerawanan Pangan yang Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Mencakup dalam 1 (satu) Mencakup dalam 1 (Satu) Saing Daerah
Berkeadilan
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Persentase Pangan Segar yang


PROGRAM PENGAWASAN
2 9 5 Aman Dikonsumsi di 91 Persen 0 Persen 88 Persen 175.000.000 88 Persen 183.750.000
KEAMANAN PANGAN
Kabupaten Bireuen
Pelaksanaan Pengawasan Jumlah Dokummen
2 9 5 2.01 Keamanan Pangan Segar Pengawasan Keamanan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 175.000.000 1 Dokumen 183.750.000
Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penguatan Kelembagaan KelembagaanKeamanan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 5 2.01 1 Keamanan Pangan Segar Daerah Pangan Segar Daerah 1 Dokumen 25.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 25.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dibina Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Sertifikasi Keamanan Pangan Jumlah Sertifikasi Keamanan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 5 2.01 2 Segar Asal Tumbuhan Daerah Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 Sertifikat 20.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Sertifikat 22.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Registrasi Keamanan Pangan Jumlah Registrasi Keamanan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 5 2.01 3 Segar Asal Tumbuhan Daerah Pangan Segar Asal Tumbuhan 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 50.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Rekomendasi 2. Pemulihan Ekonomi
Rekomendasi Keamanan Pangan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Keamanan Pangan Segar Asal Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 5 2.01 4 Segar Asal Tumbuhan Daerah 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 53.000.000
Tumbuhan Daerah Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Kabupaten/Kota Saing Daerah
Berkeadilan

Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Prasarana Pengujian Mutu dan Pengujian Mutu dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk Masyarakat
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Pangan, Kelautan
2 9 5 2.01 5 Keamanan Pangan Segar Asal Keamanan Pangan Segar Asal 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Kabupaten 1 Dokumen 33.750.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya dan Perikanan
Tumbuhan Daerah Tumbuhan Daerah Semua Kelurahan Berkualitas dan Bireuen
Saing Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |72
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.017.000.000 4.713.000.000
PROGRAM
Jumlah Produksi Perikanan
3 25 3 PENGELOLAAN 57000 Ton 0 Ton 13500 Ton 1.595.000.000 13500 Ton 1.736.500.000
Tangkap
PERIKANAN TANGKAP
Pengelolaan Penangkapan
Ikan di Wilayah Sungai,
Jumlah Unit Penangkapan Ikan
Danau, Waduk, Rawa, dan
di Wilayah Sungai, Danau,
3 25 3 2.01 Genangan Air Lainnya yang 34 Unit 0 Unit 34 Unit 1.255.000.000 34 Unit 1.356.500.000
Waduk, Rawa, dan Genangan
Dapat Diusahakan dalam 1
Air Lainnya
(Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Prasarana Usaha Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Penyediaan Prasarana Usaha Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.01 2 Perikanan Tangkap yang 12 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 12 Unit 250.000.000
Perikanan Tangkap Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Tersedia Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Dana Transfer Umum- Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Sarana Usaha Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum Ekonomi Untuk
Penjaminan Ketersediaan Sarana untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.01 3 Perikanan Tangkap yang 22 Unit 1.055.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Pertumbuhan Yang 22 Unit 1.106.500.000
Usaha Perikanan Tangkap Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Terjamin dan Tersedia Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus Berkualitas dan
Saing Daerah
Fisik Berkeadilan

Pemberdayaan Nelayan Kecil


Jumlah Orang Pemberdayaan
3 25 3 2.02 dalam Daerah 37 Orang 0 Orang 37 Orang 140.000.000 37 Orang 180.000.000
Nelayan Kecil
Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pengembangan Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil yang Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.02 1 37 Orang 135.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 37 Orang 175.000.000
Nelayan Kecil Meningkat Kapasitasnya Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Unit Usaha yang 2. Pemulihan Ekonomi
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Difasilitasi Penyaluran Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.02 3 Pendanaan, Bantuan 22 Unit Usaha 5.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 22 Unit Usaha 5.000.000
Bantuan Pen Danaan, Bantuan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha Semua Kelurahan Berkualitas dan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha Saing Daerah
Berkeadilan

Penerbitan Tanda Daftar


Kapal Perikanan Berukuran Jumlah Rekomendasi
sampai dengan 10 GT di Penerbitan Tanda Daftar Kapal
Wilayah Sungai, Danau, Perikanan Berukuran sampai
3 25 3 2.04 1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 80.000.000 1 Rekomendasi 80.000.000
Waduk, Rawa, dan Genangan dengan 10 GT di Wilayah
Air Lainnya yang Dapat Sungai, Danau, Waduk, Rawa,
Diusahakan dalam 1 (Satu) dan Genangan Air Lainnya
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Persyaratan dan


Penetapan Persyaratan dan Memperkuat Ketahanan
Prosedur Penerbitan 2. Pemulihan Ekonomi
Prosedur Penerbitan Tanda Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Rekomendasi Perizinan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.04 1 Daftar Kapal Perikanan 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 80.000.000
Berusaha Perikanan Tangkap Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Berukuran sampai dengan 10 Semua Kelurahan Berkualitas dan
yang Menjadi Kewenangan Saing Daerah
GT Berkeadilan
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |73
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penerbitan Izin Pengadaan


Kapal Penangkap Ikan dan Jumlah Rekomendasi
Kapal Pengangkut Ikan Penerbitan Izin Pengadaan
dengan Ukuran sampai Kapal Penangkap Ikan dan
dengan 10 GT di Wilayah Kapal Pengangkut Ikan dengan
3 25 3 2.05 1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 60.000.000 1 Rekomendasi 60.000.000
Sungai, Danau, Waduk, Ukuran sampai dengan 10 GT
Rawa, dan Genangan Air di Wilayah Sungai, Danau,
Lainnya yang Dapat Waduk, Rawa, dan Genangan
Diusahakan dalam 1 (Satu) Air Lainnya
Daerah Kabupaten/ Kota

Pelayanan Penerbitan Memperkuat Ketahanan


Jumlah Rekomendasi 2. Pemulihan Ekonomi
Persetujuan Pengadaan Kapal Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Persetujuan Pengadaan Kapal Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.05 2 Penangkap Ikan dan Kapal 1 Rekomendasi 60.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Rekomendasi 60.000.000
Perikanan (PPKP) yang Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Pengangkut Ikan dengan Ukuran Semua Kelurahan Berkualitas dan
Diterbitkan Saing Daerah
sampai dengan 10 GT Berkeadilan

Pendaftaran Kapal Perikanan


Berukuran sampai dengan 10 Jumlah Rekomendasi
GT yang Beroperasi di Pendaftaran Kapal Perikanan
Sungai, Danau, Waduk, Berukuran Sampai Dengan 10
3 25 3 2.06 1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 60.000.000 1 Rekomendasi 60.000.000
Rawa, dan Genangan Air GT yang Beroperasi di Sungai,
Lainnya yang Dapat Danau, Waduk, Rawa, dan
Diusahakan dalam 1 (Satu) Genangan Air Lainnya
Daerah Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
Pelayanan Penerbitan 2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Rekomendasi Buku Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pendaftaran Kapal Perikanan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 3 2.06 2 Kapal Perikanan (BKP) yang 1 Rekomendasi 60.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Rekomendasi 60.000.000
dengan Ukuran sampai dengan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Nelayan dan Perikanan
Diterbitkan Semua Kelurahan Berkualitas dan
10 GT Saing Daerah
Berkeadilan
PROGRAM
Jumlah Produksi Perikanan
3 25 4 PENGELOLAAN 15500 Ton 0 Ton 14000 Ton 2.165.000.000 14000 Ton 2.712.500.000
Budidaya
PERIKANAN BUDIDAYA
Penerbitan Izin Usaha
Jumlah Rekomendasi
Perikanan di Bidang
Penerbitan Izin Usaha
3 25 4 2.01 Pembudidayaan Ikan yang 1 Rekomendasi 0 Rekomendasi 1 Rekomendasi 15.000.000 1 Rekomendasi 20.000.000
Perikanan di Bidang
Usahanya dalam 1 (Satu)
Pembudidayaan Ikan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi
Penetapan Persyaratan dan
Persyaratan dan Prosedur
Prosedur Penerbitan Izin Usaha
Penerbitan Izin Usaha
Perikanan Bidang
Perikanan Bidang
Pembudidayaan Ikan yang
Pembudidayaan Ikan yang
Usahanya, Lokasi, dan/atau Memperkuat Ketahanan
Usahanya, Lokasi, dan/atau 2. Pemulihan Ekonomi
Manfaat atau Dampak Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Manfaat atau Dampak Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.01 1 Negatifnya dalam 1 (Satu) 1 Rekomendasi 15.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Rekomendasi 20.000.000
Negatifnya dalam 1 (Satu) Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pengolahan dan Perikanan
Daerah Kabupaten/Kota yang Semua Kelurahan Berkualitas dan
Daerah Kabupaten/Kota yang Saing Daerah
Menggunakan Teknologi Berkeadilan
Menggunakan Teknologi
Sederhana, Semi Intensif, dan
Sederhana, Semi Intensif, dan
Intensif, serta Tidak
Intensif, Serta Tidak
Menggunakan Modal Asing
Menggunakan Modal Asing
dan/atau Tenaga Kerja Asing
dan/atau Tenaga Kerja Asing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |74
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Kelompok
Pemberdayaan Pembudi Daya
3 25 4 2.02 Pemberdayaan pembudidaya 15 Kelompok 0 Kelompok 15 Kelompok 200.000.000 15 Kelompok 250.000.000
Ikan Kecil
Ikan Kecil

Memperkuat Ketahanan
Jumlah Kelompok Pembudi 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pengembangan Kapasitas Daya Ikan Kecil yang Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.02 1 15 Kelompok 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 15 Kelompok 100.000.000
Pembudi Daya Ikan Kecil Mengikuti Pengembangan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya pembudidaya Ikan dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Kapasitas Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah Kelompok Pembudi 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pembentukan dan Daya Ikan Kecil yang Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.02 2 11 Kelompok 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 11 Kelompok 50.000.000
Pengembangan Kelembagaan Mengikuti Pembentukan dan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya pembudidaya Ikan dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Pembudi Daya Ikan Kecil Pengembangan Kelembagaan Saing Daerah
Berkeadilan

Jumlah Kelompok Usaha yang Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan terfasilitasi Bantuan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.02 3 Pendanaan, Bantuan Pendanaan, Bantuan 11 Kelompok 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 11 Kelompok 50.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya pembudidaya Ikan dan Perikanan
Pembiayaan, Kemitraan Usaha Pembiayaan, Kemitraan Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Usahanya Berkeadilan

Jumlah Kelompok Usaha yang


Pemberian Pendampingan, Memperoleh Pendampingan, Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kemudahanan Akses Ilmu Kemudahanan Akses Ilmu Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.02 4 Pengetahuan, Teknologi dan Pengetahuan, Teknologi dan 15 Kelompok 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 15 Kelompok 50.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya pembudidaya Ikan dan Perikanan
Informasi, serta Penyelenggaraan Informasi, Serta Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan Berkeadilan
dan Pelatihan

Pengelolaan Pembudidayaan Jumlah Unit Pengelolaan


3 25 4 2.04 48 Unit 0 Unit 48 Unit 1.950.000.000 48 Unit 2.442.500.000
Ikan Pembudidayaan Ikan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.04 1 Pembudidayaan Ikan dalam 1 Pembudidayaan Ikan dalam 1 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 52.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembudidaya Ikan dan Perikanan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penyediaan Prasarana Jumlah Prasarana Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.04 2 Pembudidayaan Ikan dalam 1 Pembudidayaan Ikan dalam 1 23 Unit 1.010.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 23 Unit 1.100.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembudidaya Ikan dan Perikanan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Penjaminan Ketersediaan Sarana Jumlah Sarana Pembudidayaan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.04 3 Pembudidayaan Ikan dalam 1 Ikan dalam 1 (Satu) Daerah 25 Unit 765.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 25 Unit 1.165.500.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembudidaya Ikan dan Perikanan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Jumlah Hasil Ikan dan Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.04 4 Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 25 Dokumen 100.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembudidaya Ikan dan Perikanan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Pengelolaan Kesehatan Ikan Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |75
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Pembudidaya Ikan Memperkuat Ketahanan


Perencanaan, dan 2. Pemulihan Ekonomi
yang Mengikuti Perencanaan, Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pengembangan Pemanfaatan Air Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Masyarakat Dinas Pangan, Kelautan
3 25 4 2.04 7 dan Pengembangan 30 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 30 Orang 25.000.000
untuk Pembudidayaan Ikan di Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembudidaya Ikan dan Perikanan
Pemanfaatan Air untuk Semua Kelurahan Berkualitas dan
Darat Saing Daerah
Pembudidayaan Ikan di Darat Berkeadilan

PROGRAM PENGAWASAN
Persentase Pengendalian dan
SUMBER DAYA
3 25 5 Pengawasan Sumberdaya 75 Persen 0 Persen 60 Persen 100.000.000 60 Persen 100.000.000
KELAUTAN DAN
Kelautan dan Perikanan
PERIKANAN

Pengawasan Sumber Daya


Jumlah Dokumen Pengawasan
Perikanan di Wilayah Sungai,
Sumber Daya Perikanan di
Danau, Waduk, Rawa, dan
3 25 5 2.01 Wilayah Sungai, Danau, 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 100.000.000
Genangan Air Lainnya yang
Waduk, Rawa, dan Genangan
Dapat Diusahakan Dalam
Air Lainnya
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Pengawasan Usaha Perikanan
Pengawasan Sumber Daya Memperkuat Ketahanan
Tangkap di Wilayah Sungai, 2. Pemulihan Ekonomi Kelompok
Perikanan Tangkap di Wilayah Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Danau, Waduk, Rawa, dan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Pengolahan dan Dinas Pangan, Kelautan
3 25 5 2.01 1 Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 50.000.000
Genangan Air Lainnya yang Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Masyarakat dan Perikanan
dan Genangan Air Lainnya Semua Kelurahan Berkualitas dan
Dapat Diusahakan dalam Saing Daerah Nelayan
yang Dapat Diusahakan dalam Berkeadilan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Pengawasan Usaha Perikanan Pengawasan Usaha Perikanan
Memperkuat Ketahanan
Bidang Pembudidayaan Ikan di Bidang Pembudidayaan Ikan di 2. Pemulihan Ekonomi Kelompok
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Wilayah Sungai, Danau, Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Pengolahan dan Dinas Pangan, Kelautan
3 25 5 2.01 2 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1 Dokumen 50.000.000
Rawa, dan Genangan Air Waduk, Rawa, dan Genangan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Masyarakat dan Perikanan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Lainnya yang Dapat Diusahakan Air Lainnya yang Dapat Saing Daerah Nelayan
Berkeadilan
dalam Kabupaten/Kota Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGOLAHAN
3 25 6 DAN PEMASARAN HASIL Jumlah Produksi Ikan Olahan 1500 Ton 0 Ton 300 Ton 157.000.000 300 Ton 164.000.000
PERIKANAN
Jumlah Dokumen Penerbitan
Penerbitan Tanda Daftar
Tanda Daftar Usaha
Usaha Pengolahan Hasil
3 25 6 2.01 Pengolahan Hasil Perikanan 22 Dokumen 0 Dokumen 22 Dokumen 30.000.000 22 Dokumen 35.000.000
Perikanan bagi Usaha Skala
Bagi Usaha Skala Mikro dan
Mikro dan Kecil
Kecil

Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Usaha Pemasaran dan Usaha Pemasaran dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Dinas Pangan, Kelautan
3 25 6 2.01 1 Pengolahan Hasil Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan 22 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 22 Dokumen 35.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pengolahan dan Perikanan
dalam 1 (Satu) Daerah berdasarkan Skala Usaha dan Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Kabupaten/Kota Risiko Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |76
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pembinaan Mutu dan Jumlah Unit Usaha Pembinaan


Keamanan Hasil Perikanan Mutu dan Keamanan Hasil
30 Pelaku
3 25 6 2.02 bagi Usaha Pengolahan dan Perikanan Bagi Usaha 0 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 67.000.000 30 Pelaku Usaha 69.000.000
Usaha
Pemasaran Skala Mikro dan Pengolahan dan Pemasaran
Kecil Skala Mikro dan Kecil

Jumlah Unit Usaha


Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan yang
Pelaksanaan Bimbingan dan Memperkuat Ketahanan
Mendapatkan Pembinaan 2. Pemulihan Ekonomi
Penerapan Persyaratan atau Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Terhadap Penerapan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Dinas Pangan, Kelautan
3 25 6 2.02 1 Standar pada Usaha Pengolahan 30 Unit Usaha 67.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 30 Unit Usaha 69.000.000
Persyaratan Perizinan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pengolahan dan Perikanan
dan Pemasaran Skala Mikro dan Semua Kelurahan Berkualitas dan
Berusaha pada Usaha Saing Daerah
Kecil Berkeadilan
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko

Penyediaan dan Penyaluran


Jumlah Pelaku Usaha
Bahan Baku Industri
Penyediaan dan Penyaluran 30 Pelaku
3 25 6 2.03 Pengolahan Ikan dalam 1 0 Pelaku Usaha 30 Pelaku Usaha 60.000.000 30 Pelaku Usaha 60.000.000
Bahan Baku Industri Usaha
(Satu) Daerah Kabupaten/
Pengolahan Ikan
Kota
Jumlah Peningkatan Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Ketersediaan Ikan 2. Pemulihan Ekonomi
Ketersediaan Ikan untuk Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
untuk Konsumsi dan Usaha Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Dinas Pangan, Kelautan
3 25 6 2.03 1 Konsumsi dan Usaha 1500 Ton 10.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 1500 Ton 10.000.000
Pengolahan dalam 1 (Satu) Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pengolahan dan Perikanan
Pengolahan Dalam 1 (Satu) Semua Kelurahan Berkualitas dan
Daerah Kabupaten/Kota Saing Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Berkeadilan

Jumlah Pelaku Usaha Memperkuat Ketahanan


Pemberian Fasilitas bagi Pelaku 2. Pemulihan Ekonomi
Perikanan Skala Mikro dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Usaha Perikanan Skala Mikro Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Kelompok Dinas Pangan, Kelautan
3 25 6 2.03 2 Kecil dalam 1 (Satu) Daerah 30 Pelaku Usaha 50.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang 30 Pelaku Usaha 50.000.000
dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pengolahan dan Perikanan
Kabupaten/Kota yang Semua Kelurahan Berkualitas dan
Kabupaten/Kota Saing Daerah
Terfasilitasi Berkeadilan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 3.602.494.035 4.334.584.302
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 10 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.192.494.035 100 Persen 2.824.584.302
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
2 10 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 4 Dokumen 20.000.000 4 Dokumen 20.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.01 1 2 Dokumen 8.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 2 Dokumen 8.000.000 Dinas Pertanahan
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.01 2 1 Dokumen 7.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 1 Dokumen 7.000.000 Dinas Pertanahan
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |77
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Perubahan 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab. Bireuen, Pembangunan
Koordinasi dan Penyusunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.01 5 Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 1 Dokumen 5.000.000 Dinas Pertanahan
Perubahan DPA- SKPD Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Dokumen Perubahan DPA- Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
SKPD Lingkungan

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
2 10 1 2.02 administrasi keuangan Bulan Bulan 14 Bulan 1.716.169.000 14 Bulan 2.328.294.302
Perangkat Daerah
perangkat daerah
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.02 1 17 Orang 1.641.669.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 17 Orang 2.250.069.302 Dinas Pertanahan
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 150 Dokumen 74.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 150 Dokumen 78.225.000 Dinas Pertanahan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
SKPD Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
2 10 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Bulan Bulan 12 Bulan 81.000.000 12 Bulan 89.100.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.05 2 27 Paket 13.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 27 Paket 14.850.000 Dinas Pertanahan
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

Memperkuat Stabilitas
Jumlah Orang yang Mengikuti Semua Kab/Kota,
Sosialisasi Peraturan Perundang- Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan 15 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, ASN 15 Orang 33.000.000 Dinas Pertanahan
Undangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Perundang-Undangan Semua Kelurahan
Publik

4. Pemerataan
Jumlah Orang yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.05 11 5 Orang 37.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 5 Orang 41.250.000 Dinas Pertanahan
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Perundang-Undangan Publik
Lingkungan

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
2 10 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Bulan Bulan 12 Bulan 180.800.000 12 Bulan 198.880.000
Perangkat Daerah
Daerah

4. Pemerataan
Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Pembangunan
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 20 Paket 2.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 20 Paket 2.750.000 Dinas Pertanahan
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Kantor Semua Kelurahan Berwawasan
Disediakan Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 26 Paket 10.800.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 26 Paket 11.880.000 Dinas Pertanahan
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |78
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Pembangunan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 4 4 Paket 12.200.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 4 Paket 13.420.000 Dinas Pertanahan
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 10.7 Paket 3.800.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 10.7 Paket 4.180.000 Dinas Pertanahan
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 6 12 Dokumen 1.500.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 12 Dokumen 1.650.000 Dinas Pertanahan
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Disediakan Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas
Penyelenggaraan Rapat Semua Kab/Kota, Pembangunan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 12 Laporan 165.000.000 Dinas Pertanahan
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
SKPD Semua Kelurahan Berwawasan
SKPD Publik
Lingkungan

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 10 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 2 Unit 52.425.035 2 Unit 32.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Unit Kendaraan Dinas Semua Kab/Kota, Pembangunan
Pengadaan Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.07 2 Operasional atau Lapangan 2 Unit 52.425.035 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 2 Unit 32.000.000 Dinas Pertanahan
Operasional atau Lapangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
yang Disediakan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 10 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan Laporan Laporan 180 Laporan 106.900.000 180 Laporan 117.590.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 180 Laporan 1.800.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 180 Laporan 1.980.000 Dinas Pertanahan
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.08 2 12 Laporan 30.200.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 12 Laporan 33.220.000 Dinas Pertanahan
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Disediakan Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.08 3 12 Laporan 22.100.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 12 Laporan 24.310.000 Dinas Pertanahan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Disediakan Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |79
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 52.800.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 12 Laporan 58.080.000 Dinas Pertanahan
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
yang disediakan Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 10 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 1 Unit 35.200.000 1 Unit 38.720.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

4. Pemerataan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 1 2.09 1 1 Unit 35.200.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur ASN 1 Unit 38.720.000 Dinas Pertanahan
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik
Lingkungan

PROGRAM PENGADAAN
Persentase Pengadaan Tanah
2 10 3 TANAH UNTUK 100 Persen 0 Persen 100 Persen 100.000.000 100 Persen 100.000.000
yang Dikoordinasikan
KEPENTINGAN UMUM

Koordinasi Pengadaan Tanah Jumlah Dokumen Koordinasi


2 10 3 7.01 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 30.000.000
di Wilayah Provinsi Pengadaan Tanah1

Jumlah Data Rencana 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
Pengadaan Tanah berdasarkan Semua Kab/Kota, Pembangunan
Koordinasi Teknis Pengadaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 10 3 7.01 1 Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 30.000.000 Dinas Pertanahan
Tanah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
(RPJMD, Renstra, RKPD, Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
DIPA) Lingkungan

Jumlah Dokumen Percepatan


Percepatan Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah untuk
2 10 3 7.02 untuk Pembangunan Proyek 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 70.000.000 1 Dokumen 70.000.000
Pembangunan Proyek Strategis
Strategis Nasional (PPSN)
Nasional (PPSN)

Memperkuat
Jumlah Dokumen Kegiatan 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Koordinasi dan Fasilitasi Koordinasi Penyelenggaraan Kab. Bireuen, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Mendukung
2 10 3 7.02 1 Percepatan Pengadaan Tanah Pengadaan Tanah dan 1 Dokumen 70.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 70.000.000 Dinas Pertanahan
DAERAH (PAD) Pengembangan
untuk PPSN Fasilitasi Percepatan Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Pengadaan Tanah untuk PPSN Lingkungan
Pelayanan Dasar

PROGRAM
PENYELESAIAN Jumlah Kasus Sengketa Tanah
2 10 4 4 Kasus 0 Kasus 1 Kasus 150.000.000 1 Kasus 150.000.000
SENGKETA TANAH Garapan yang Tertangani
GARAPAN

Penyelesaian Sengketa Tanah Jumlah Dokumen Penyelesaian


2 10 4 2.01 Garapan dalam Daerah Sengketa Tanah Garapan 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Inventarisasi Sengketa, Konflik, Jumlah Data Sengketa, Konflik Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 4 2.01 1 dan Perkara Pertanahan dalam 1 dan Perkara dalam 1 (Satu) 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 40.000.000 Dinas Pertanahan
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
(satu) Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |80
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil 4. Pemerataan


Memperkuat Stabilitas
Mediasi Penyelesaian Sengketa Mediasi Penyelesaian Kasus Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 4 2.01 2 Tanah Garapan dalam 1 (satu) Sengketa dan Konflik Tanah 3 Berita Acara 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 3 Berita Acara 110.000.000 Dinas Pertanahan
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Daerah Kabupaten/Kota Garapan dalam 1 (Satu) Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan

PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH, DAN GANTI
Persentase Tanah Terlantar
KERUGIAN PROGRAM
2 10 6 dan Absentee yang 100 Persen 0 Persen 51,74 Persen 180.000.000 51,74 Persen 180.000.000
TANAH KELEBIHAN
Diredistribusi
MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE

Penetapan Subjek dan Objek


Jumlah Dokumen Penetapan
Redistribusi Tanah serta
Subjek dan Objek Redistribusi
Ganti Kerugian Tanah
Tanah serta Ganti Kerugian
2 10 6 2.01 Kelebihan Maksimum dan 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 180.000.000 1 Dokumen 180.000.000
Tanah Kelebihan Maksimum
Tanah Absentee dalam 1
dan Tanah Absentee dalam 1
(Satu) Daerah
(satu) Daerah Kabupaten Kota
Kabupaten/Kota

4. Pemerataan
Jumlah Data Inventarisasi Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Inventarisasi Subjek dan Objek Subyek Penerima Redistribusi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 6 2.01 1 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 80.000.000 Dinas Pertanahan
Redistribusi Tanah Tanah dalam 1 (Satu) Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Sidang Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Pembangunan
Redistribusi Tanah Objek Panitia Pertimbangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 6 2.01 3 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 100.000.000 Dinas Pertanahan
Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Landreform dalam rangka Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Kegiatan Redistribusi Tanah Publik
Lingkungan

PROGRAM Persentase Kawasan yang


2 10 10 100 Persen 0 Persen 25 Persen 50.000.000 25 Persen 50.000.000
PENATAGUNAAN TANAH Sesuai dengan Peruntukannya

Jumlah Dokumen Penggunaan


Penggunaan Tanah yang
Tanah yang Hamparannya
2 10 10 2.01 Hamparannya dalam satu 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 50.000.000
dalam satu Daerah
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

4. Pemerataan
Jumlah Dokumen Koordinasi Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Pembangunan
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 10 2.01 3 Pelaksanaan Konsolidasi Tanah 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 50.000.000 Dinas Pertanahan
Konsolidasi Tanah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Kewenangan Kabupaten/Kota Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |81
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM PENGURUSAN Persentase Tanah yang


2 10 12 50,03 Persen 0 Persen 37,13 Persen 700.000.000 37,13 Persen 800.000.000
HAK HAK ATAS TANAH Bersertifikat

Jumlah Laporan Fasilitasi,


Fasilitasi, Inventarisasi dan
Inventarisasi dan Pengurusan
2 10 12 7.01 Pengurusan Hak Atas Tanah 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 600.000.000 1 Laporan 600.000.000
Hak-Hak Atas Tanah Aset
Aset Pemerintah
Pemerintah

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Inventarisasi Pengurusan Kab. Bireuen, Pembangunan
Jumlah Data Aset Tanah PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan
2 10 12 7.01 1 Administrasi Aset Tanah 1 Laporan 600.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Pemerintah Daerah 1 Laporan 600.000.000 Dinas Pertanahan
Pemerintah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan
Pemerintah Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

Jumlah Laporan Fasilitasi,


Fasilitasi, Inventarisasi dan
Inventarisasi dan Pengurusan
2 10 12 7.02 Pengurusan Hak Atas Tanah 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 200.000.000
Hak-Hak Atas Tanah Milik
Milik Masyarakat Miskin
Masyarakat Miskin

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Pembangunan
Inventarisasi Administrasi Tanah Jumlah Data Tanah Milik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 12 7.02 1 1 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Laporan 200.000.000 Dinas Pertanahan
Milik Masyarakat Miskin Masyarakat Miskin Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan
PROGRAM
Adanya Aplikasi Sistem
2 10 16 PENGELOLAAN SISTEM Ada 0 Ada 150.000.000 Ada 150.000.000
Informasi Pertanahan
INFORMASI PERTANAHAN

Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Pengelolaan


2 10 16 7.01 Manajemen Pertanahan Sistem Informasi Manajemen 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 150.000.000 1 Dokumen 150.000.000
(SIMTANAH) Pertanahan (SIMTANAH)

4. Pemerataan
Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Peningkatan Memperkuat Stabilitas
Semua Kab/Kota, Pembangunan
Pengelolaan Sistem Informasi Kapasitas Pengelolaan Sistem Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 16 7.01 1 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 100.000.000 Dinas Pertanahan
Manajemen Pertanahan Informasi Manajemen Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Berwawasan
(SIMTANAH) Pertanahan (SIMTANAH) Publik
Lingkungan

4. Pemerataan
Memperkuat Stabilitas
Pemanfaatan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Pemanfaatan Kab. Bireuen, Pembangunan
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 16 7.01 2 Manajemen Pertanahan Sistem Informasi Manajemen 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 50.000.000 Dinas Pertanahan
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
(SIMTANAH) Pertanahan (SIMTANAH) Semua Kelurahan Berwawasan
Publik
Lingkungan

PROGRAM PENANGANAN
Persentase Kasus Konflik dan
2 10 17 KONFLIK, SENGKETA DAN 100 Persen 0 Persen 40 Persen 80.000.000 40 Persen 80.000.000
Sengketa yang Ditangani
PERKARA PERTANAHAN

Jumlah Dokumen Fasilitasi


Fasilitasi Penyelesaian
2 10 17 7.01 Penyelesaian Konflik-Konflik 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 80.000.000 1 Dokumen 80.000.000
Konflik-Konflik Pertanahan
Pertanahan

4. Pemerataan
Inventarisasi dan Penyelesaian Memperkuat Stabilitas
Data Sengketa, Konflik dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Sengketa, Konflik, dan Perkara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan
2 10 17 7.01 1 Perkara dalam 1 (Satu) Daerah 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 80.000.000 Dinas Pertanahan
Pertanahan dalam 1 (Satu) Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Daerah Kabupaten/Kota Publik
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |82
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 13.147.288.097 14.209.236.630
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 11 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.686.788.097 100 Persen 3.992.686.630
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan
2 11 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 16 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000 4 Dokumen 10.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.01 1 4 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, 4 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Administrasi


2 11 1 2.02 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.979.358.430 12 Bulan 3.083.359.996
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 1 33 Orang/bulan 2.862.850.430 Semua Kecamatan, 33 Orang/bulan 2.962.051.996
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 105 Dokumen 116.508.000 Semua Kecamatan, 105 Dokumen 121.308.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara (ASN) dan Kehutanan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Paket Administrasi


Administrasi Kepegawaian
2 11 1 2.05 Kepegawaian Perangkat 311 Paket 0 Paket 50 Paket 46.860.000 50 Paket 182.700.000
Perangkat Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.05 2 50 Paket 46.860.000 Semua Kecamatan, 50 Paket 182.700.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi


2 11 1 2.06 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 295.993.467 12 Bulan 326.592.814
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 4 Paket 7.700.000 Semua Kecamatan, 4 Paket 8.470.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 19 Paket 82.500.000 Semua Kecamatan, 19 Paket 90.750.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 4 6 Paket 11.000.000 Semua Kecamatan, 6 Paket 12.100.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 6 Paket 15.417.467 Semua Kecamatan, 6 Paket 16.959.214
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |83
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 6 12 Dokumen 2.376.000 Semua Kecamatan, 12 Dokumen 2.613.600
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 20 Laporan 177.000.000 Semua Kecamatan, 20 Laporan 195.700.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 11 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 42 Laporan 0 Laporan 42 Laporan 160.481.200 42 Laporan 176.529.320
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 4.840.000 Semua Kecamatan, 12 Laporan 5.324.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.08 2 12 Laporan 55.981.200 Semua Kecamatan, 12 Laporan 61.579.320
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.08 3 6 Laporan 56.100.000 Semua Kecamatan, 6 Laporan 61.710.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Negeri Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 43.560.000 Semua Kecamatan, 12 Laporan 47.916.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Sipil (ASN) dan Kehutanan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 11 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 2 Unit 0 Unit 2 Unit 194.095.000 2 Unit 213.504.500
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.09 1 1 Unit 51.095.000 Semua Kecamatan, DLHK 1 Unit 56.204.500
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kehutanan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Lingkungan Hidup
2 11 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 143.000.000 Semua Kecamatan, DLHK 1 Unit 157.300.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Kehutanan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |84
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM Tersedianya Dokumen
2 11 2 PERENCANAAN Perencanaan Lingkungan Ada 0 Ada 250.000.000 Ada 150.000.000
LINGKUNGAN HIDUP Hidup
Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
2 11 2 2.01 Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 100.000.000 2 Dokumen 75.000.000
Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota

Membangun 4. Pemerataan
Jumlah Muatan Hasil
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Penyusunan dan Penetapan Penyusunan dan Penetapan PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 2 2.01 1 2 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 2 Dokumen 75.000.000
RPPLH Kabupaten/Kota RPPLH Kabupaten/Kota yang DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Disusun
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Penyelenggaraan Kajian
Jumlah Dokumen yang
2 11 2 2.02 Lingkungan Hidup Strategis 4 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 150.000.000 2 Dokumen 75.000.000
Tersusun
(KLHS) Kabupaten/Kota

Membangun 4. Pemerataan
Jumlah Dokumen KLHS Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Pembuatan dan Pelaksanaan PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 2 2.02 2 RPJPD/RPJMD 2 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 2 Dokumen 75.000.000
KLHS RPJPD/RPJMD DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Kabupaten/Kota yang Disusun Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Dan Perubahan Iklim Lingkungan
PROGRAM
PENGENDALIAN
2 11 3 PENCEMARAN DAN/ATAU Indeks Kualitas Air 63,56 Persen 0 Persen 63,28 Persen 295.600.000 63,28 Persen 325.160.000
KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
Pencegahan Pencemaran
Jumlah Dokumen Pencegahan
dan/atau Kerusakan
2 11 3 2.01 Pencemaran Kerusakan 7 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 110.000.000 1 Dokumen 121.000.000
Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi, dan Membangun 4. Pemerataan


Jumlah Dokumen Uji Kualitas
Pelaksanaan Pencegahan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Lingkungan Hidup PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 3 2.01 1 Pencemaran Lingkungan Hidup 1 Dokumen 110.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 121.000.000
Dilaksanakan Terhadap Media DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Dilaksanakan Terhadap Media Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Tanah, Air, Udara, dan Laut
Tanah, Air, Udara, dan Laut Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Penanggulangan Pencemaran
Jumlah Penanggulangan
dan/atau Kerusakan
2 11 3 2.02 Pencemaran dan/atau 8 Kegiatan 0 Kegiatan 2 Kegiatan 185.600.000 2 Kegiatan 204.160.000
Lingkungan Hidup
Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Sosialisasi
Informasi Peringatan Membangun 4. Pemerataan
Pemberian Informasi Peringatan
Pencemaran dan/atau Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Pencemaran dan/atau Kerusakan PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 3 2.02 1 Kerusakan Lingkungan Hidup 2 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 2 Laporan 65.000.000
Lingkungan Hidup pada DAERAH (PAD) dan Kehutanan
pada Masyarakat di Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Masyarakat
Kabupaten/Kota yang Dan Perubahan Iklim Lingkungan
Dilaksanakan

Membangun 4. Pemerataan
Jumlah Sumber Pencemar
Penghentian Pencemaran Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
dan/atau Kerusakan PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 3 2.02 3 dan/atau Kerusakan Lingkungan 5 Titik 135.600.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 5 Titik 139.160.000
Lingkungan Hidup yang DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Hidup Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Dihentikan
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |85
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGELOLAAN Persentase RTH yang
2 11 4 12,12 Persen 0 Persen 12,12 Persen 220.000.000 12,12 Persen 307.000.000
KEANEKARAGAMAN Ditangani
HAYATI (KEHATI)

Luas Pengelolaan
Pengelolaan Keanekaragaman
2 11 4 2.01 Keanekaragaman Hayati 130 Hektar 0 Hektar 120 Hektar 220.000.000 120 Hektar 307.000.000
Hayati Kabupaten/Kota
(KEHATI)

Membangun 4. Pemerataan
Luas RTH yang Dikelola Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Pengelolaan Ruang Terbuka Dinas Lingkungan Hidup
2 11 4 2.01 4 Lingkup Kewenangan 125 Ha 120.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 125 Ha 132.000.000
Hijau (RTH) dan Kehutanan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Membangun 4. Pemerataan
Pengembangan Kapasitas Jumlah Orang yang Meningkat
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Kelembagaan dan SDM dalam Kapasitasnya dalam Dinas Lingkungan Hidup
2 11 4 2.01 6 60 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 60 Orang 175.000.000
Pengelolaan Keanekaragaman Pengelolaan Keanekaragaman dan Kehutanan
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Hayati Hayati
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
TERHADAP IZIN Persentase Ketaatan Terhadap
LINGKUNGAN DAN IZIN Izin Lingkungan dan Izin
2 11 6 25 Persen 0 Persen 25 Persen 50.000.000 25 Persen 55.000.000
PERLINDUNGAN DAN Perlindungan dan Pengelolaan
PENGELOLAAN Lingkungan Hidup (PPLH)
LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan


Terhadap Usaha dan/atau
Kegiatan yang Izin Jumlah Orang Izin yang
2 11 6 2.01 20 orang 0 orang 5 orang 50.000.000 5 orang 55.000.000
Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan
Diterbitkan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Rekomendasi dan/atau Membangun 4. Pemerataan


Pengembangan Kapasitas Persetujuan Teknis, Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 6 2.01 2 Pejabat Pengawas Lingkungan Persetujuan Lingkungan, dan 5 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 5 Orang 55.000.000
DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Hidup Surat Kelayakan Operasi yang Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Diberikan Dan Perubahan Iklim Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |86
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENGAKUAN
KEBERADAAN
MASYARAKAT HUKUM
2 11 7 ADAT (MHA), KEARIFAN Persentase MHA yang Dibina 48 Persen 0 Persen 9 Persen 30.000.000 9 Persen 33.000.000
LOKAL DAN HAK MHA
YANG TERKAIT DENGAN
PPLH

Pengakuan MHA, Kearifan


Lokal, Pengetahuan
2 11 7 2.01 Jumlah Lembaga MHA 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 33.000.000
Tradisional, dan Hak MHA
yang Terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi, Sinkronisasi, Koordinasi, Sinkronisasi,
Penyediaan Data, dan Informasi Penyediaan Data dan Informasi
Membangun 4. Pemerataan
Pengakuan Keberadaan MHA Pengakuan Keberadaan MHA
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Kearifan Lokal atau Kearifan Lokal atau PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 7 2.01 1 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 33.000.000
Pengetahuan Tradisional dan Pengetahuan Tradisional dan DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Hak Kearifan Lokal atau Hak Kearifan Lokal atau
Dan Perubahan Iklim Lingkungan
Pengetahuan Tradisional dan Pengetahuan Tradisional dan
Hak MHA Terkait dengan PPLH Hak MHA Terkait dengan
PPLH

PROGRAM PENINGKATAN
PENDIDIKAN, PELATIHAN
2 11 8 DAN PENYULUHAN Jumlah Gampong Iklim 10 Gampong 0 Gampong 4 Gampong 315.500.000 4 Gampong 327.050.000
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

Penyelenggaraan Pendidikan,
Pelatihan, dan Penyuluhan
Jumlah Pendidikan dan
Lingkungan Hidup untuk
2 11 8 2.01 Pelatihan Kader Lingkungan 6 Kegiatan 0 Kegiatan 3 Kegiatan 315.500.000 3 Kegiatan 327.050.000
Lembaga Kemasyarakatan
Hidup
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas dan Jumlah Lembaga/kelompok Membangun 4. Pemerataan


Kompetensi Sumber Daya Masyarakat/Institusi yang Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 8 2.01 1 Manusia Bidang Lingkungan Terdaftar yang Meningkat 1 Lembaga 180.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Lembaga 33.000.000
DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Hidup untuk Lembaga Kapasitas dan Kompetensinya Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Kemasyarakatan Terkait PPLH Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Membangun 4. Pemerataan
Jumlah Pendampingan
Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Pendampingan Gerakan Peduli Pembinaan Gerakan Peduli PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 8 2.01 2 1 Dokumen 75.500.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 228.050.000
Lingkungan Hidup dan Berbudaya Lingkungan DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Hidup yang Dilaksanakan
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |87
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Membangun 4. Pemerataan
Penyelenggaraan Penyuluhan Jumlah Masyarakat/Kelompok Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 8 2.01 3 dan Kampanye Lingkungan Masyarakat/Pelaku 50 Orang 60.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 50 Orang 66.000.000
DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Hidup Usaha/Kegiatan yang terlibat Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Dan Perubahan Iklim Lingkungan

PROGRAM PENANGANAN
Persentase Kasus Lingkungan
2 11 10 PENGADUAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 55.000.000 100 Persen 60.500.000
Hidup yang Tertangani
LINGKUNGAN HIDUP
Penyelesaian Pengaduan
Masyarakat di Bidang
Perlindungan dan Jumlah Pengaduan Lingkungan
2 11 10 2.01 2 Kasus 0 Kasus 2 Kasus 55.000.000 2 Kasus 60.500.000
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Tertangani
Hidup (PPLH)
Kabupaten/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Pengaduan Masyarakat Infrastruktur Untuk
Pengelolaan Pengaduan Kab. Bireuen, Pembangunan
Terhadap PPLH PENDAPATAN ASLI Mendukung Dinas Lingkungan Hidup
2 11 10 2.01 1 Masyarakat Terhadap PPLH 2 Dokumen 55.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur Masyarakat 2 Dokumen 60.500.000
Kabupaten/Kota yang DAERAH (PAD) Pengembangan dan Kehutanan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Ditindaklanjuti/Ditangani Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
PROGRAM
Persentase Timbulan Sampah
2 11 11 PENGELOLAAN 65 Persen 0 Persen 50 Persen 8.244.400.000 50 Persen 8.958.840.000
yang Tertangani
PERSAMPAHAN
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah Jumlah Pengelolaan Sampah 3 Kegiatan 0 Kegiatan 3 Kegiatan 8.244.400.000 3 Kegiatan 8.958.840.000

Jumlah Dokumen Kebijakan Membangun 4. Pemerataan


Penyusunan Kebijakan dan dan Strategi Daerah Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 1 Strategi Daerah Pengelolaan Pengelolaan Sampah 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 55.000.000
DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Sampah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
dan Ditetapkan Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Jumlah Laporan Hasil Membangun 4. Pemerataan


Pengurangan Sampah dengan
Pengurangan Sampah dengan Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
Melakukan Pembatasan, PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 2 Melakukan Pembatasan, 1 Laporan 25.000.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 1 Laporan 27.500.000
Pendauran Ulang dan DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Pendauran Ulang dan Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
Pemanfaatan Kembali
Pemanfaatan Kembali Dan Perubahan Iklim Lingkungan

Penanganan Sampah dengan


Melakukan Pemilahan, Jumlah Sampah yang Dipilah, Membangun 4. Pemerataan
Pengumpulan, Pengangkutan, Dikumpulkan, Diangkut, Kab. Bireuen, Lingkungan Hidup, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Dinas Lingkungan Hidup
2 11 11 2.01 3 Pengolahan, dan Pemrosesan Diolah, Diproses Akhir di 84 Ton 8.169.400.000 Semua Kecamatan, Meningkatkan Infrastruktur Masyarakat 84 Ton 8.876.340.000
DAERAH (PAD) dan Kehutanan
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Semua Kelurahan Ketahanan Bencana Berwawasan
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Dan Perubahan Iklim Lingkungan
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |88
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5.486.259.470 5.649.927.000
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 12 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 5.046.259.470 100 Persen 5.147.927.000
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran
2 12 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 16.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daer

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 16.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
2 12 1 2.02 administrasi keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 4.095.327.000 12 Bulan 4.140.327.000
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.02 1 43 Orang/bulan 4.010.247.000 Semua Kecamatan, 43 Orang/bulan 4.050.247.000
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 98 Dokumen 85.080.000 Semua Kecamatan, 98 Dokumen 90.080.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pencatatan Sipil
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi


2 12 1 2.03 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 11.000.000 2 Dokumen 12.000.000
Daerah Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Kab. Bireuen,
Penatausahaan Barang Milik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik 2 Laporan 11.000.000 Semua Kecamatan, 2 Laporan 12.000.000
Daerah pada SKPD Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pencatatan Sipil
Daerah pada SKPD Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Kepegawaian
2 12 1 2.05 administrasi kepegawaian 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 64.000.000 12 Bulan 66.600.000
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.05 2 75 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, 75 Paket 31.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Daerah Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Monitoring, Kab. Bireuen,
Monitoring, Evaluasi, dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.05 5 Evaluasi, dan Penilaian 1 Dokumen 6.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 6.600.000
Penilaian Kinerja Pegawai Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Daerah Pencatatan Sipil
Kinerja Pegawai Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.05 11 75 Orang 28.000.000 Semua Kecamatan, 75 Orang 29.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Daerah Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Perundang-Undangan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |89
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah bulan layanan
Administrasi Umum
2 12 1 2.06 administrasi umum perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 483.462.470 12 Bulan 521.980.000
Perangkat Daerah
daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 6 Paket 3.000.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 6 Paket 3.300.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 32 Paket 362.382.470 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 32 Paket 390.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 4 3 Paket 5.500.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 3 Paket 6.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 4 Paket 6.500.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 4 Paket 6.600.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 6 1 Dokumen 1.080.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 1 Dokumen 1.080.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 20 Laporan 85.000.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 20 Laporan 90.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Dukungan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Dukungan Pelaksanaan Sistem Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Sistem Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.06 11 Pemerintahan Berbasis 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, SKPK dan ASN 1 Dokumen 25.000.000
Pemerintahan Berbasis Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Elektronik pada SKPD Semua Kelurahan
Elektronik pada SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 12 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 196 Unit 0 Unit 46 Unit 175.000.000 46 Unit 183.300.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Paket Mebel yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 13 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 13 Unit 30.300.000
Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Bireuen,
Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.07 6 Mesin Lainnya yang 30 Unit 120.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 30 Unit 125.000.000
Lainnya Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Sarana dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 3 Unit 25.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 3 Unit 28.000.000
Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Lainnya Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |90
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah laporan penyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang
2 12 1 2.08 jasa penunjang urusan 418 Laporan 0 Laporan 101 Laporan 125.020.000 101 Laporan 126.720.000
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 98 Laporan 3.500.000 Semua Kecamatan, SKPK 98 Laporan 3.800.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.08 2 1 Laporan 25.920.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Laporan 25.920.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.08 3 1 Laporan 18.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Laporan 19.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 77.600.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Laporan 78.000.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah unit pemeliharaan


2 12 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang 18 Unit 0 Unit 13 Unit 77.450.000 13 Unit 81.000.000
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.09 1 1 Unit 32.450.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Unit 33.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 1 Unit 10.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Unit 11.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Publik Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.09 6 10 Unit 10.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 10 Unit 11.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Sarana dan Prasarana Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Semua Kab/Kota,
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit 25.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Unit 26.000.000
Lainnya yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan
Dipelihara/Direhabilitasi Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM PENDAFTARAN Cakupan Pelayanan Dokumen


2 12 2 90,60 Persen 0 Persen 90 Persen 130.000.000 90 Persen 152.000.000
PENDUDUK Kependudukan

Pelayanan Pendaftaran Jumlah Dokumen Pelayanan 48080 Dokume


2 12 2 2.01 0 Dokumen 45060 Dokumen 45.000.000 45060 Dokumen 50.000.000
Penduduk Pendaftaran Penduduk n

Jumlah Dokumen Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pendataan Penduduk Non Kab. Bireuen,
Pendataan Penduduk Non Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 2 2.01 1 Permanen dan Rentan 60 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 60 Dokumen 15.000.000
Permanen dan Rentan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan Semua Kelurahan
Administrasi Kependudukan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |91
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pencatatan, Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Pencatatan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penerbitan Dokumen Atas Penatausahaan dan Penerbitan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 2 2.01 5 45000 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 45000 Dokumen 35.000.000
Pelaporan Peristiwa Dokumen Atas Pelaporan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Kependudukan Peristiwa Kependudukan Publik Reformasi Birokrasi

Penataan Pendaftaran Jumlah Dokumen Penataan 154000 Doku


2 12 2 2.02 0 Dokumen 35000 Dokumen 50.000.000 35000 Dokumen 55.000.000
Penduduk Pendaftaran Penduduk men

Jumlah Dokumen
Pengadaan Dokumen
Kependudukan selain Blangko Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kependudukan selain Blangko Kab. Bireuen,
KTP-El, Formulir, dan Buku Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 2 2.02 2 KTP-El, Formulir, dan Buku 35000 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 35000 Dokumen 55.000.000
Terkait Pendaftaran Penduduk Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Terkait Pendaftaran Penduduk Semua Kelurahan
Sesuai dengan Kebutuhan Publik Reformasi Birokrasi
Sesuai dengan Kebutuhan
yang Tersedia

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Pendaftaran
2 12 2 2.03 Penyelenggaran Pendaftaran 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 20.000.000 1 Laporan 30.000.000
Penduduk
Penduduk

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Sosialisasi Pendaftaran Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Masyarakan dan Dinas Kependudukan dan
2 12 2 2.03 5 Sosialiasi Pendaftaran 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 30.000.000
Penduduk Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Aparatur Pencatatan Sipil
Penduduk Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Pembinaan


Pembinaan dan Pengawasan
dan Pengawasan
2 12 2 2.04 Penyelenggaraan Pendaftaran 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 17.000.000
Penyelenggaraa Pendaftaran
Penduduk
Penduduk

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pembinaan Kab. Bireuen, Aparatur dan
Pembinaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 2 2.04 2 dan Pengawasan Terkait 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, Perangkat 1 Laporan 17.000.000
Terkait Pendaftaran Penduduk Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Pendataran Penduduk Semua Kelurahan Gampong
Publik Reformasi Birokrasi

Cakupan Pencatatan,
PROGRAM PENCATATAN
2 12 3 Penatausahaan dan Penerbitan 100 Persen 0 Persen 89,50 Persen 135.000.000 89,50 Persen 159.000.000
SIPIL
Dokumen

Jumlah Dokumen Pelayanan 160000 Doku


2 12 3 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 0 Dokumen 40000 Dokumen 85.000.000 40000 Dokumen 89.000.000
Pencatatan Sipil men

Jumlah Dokumen Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pencatatan, Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Pencatatan, Penatausahaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 3 2.01 1 Penerbitan Dokumen Atas 40000 Dokumen 45.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 40000 Dokumen 47.000.000
dan Penerbitan Dokumen Atas Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Pelaporan Peristiwa Penting Semua Kelurahan
Pelaporan Peristiwa Penting Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Peningkatan dalam Pelayanan Jumlah Layanan Pencatatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 3 2.01 2 88 Layanan 40.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 88 Layanan 42.000.000
Pencatatan Sipil Sipil yang Ditingkatkan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |92
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Pencatatan
2 12 3 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan 2 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 20.000.000
Sipil
Sipil

Jumlah Laporan Hasil


Koordinasi dengan Kantor Koordinasi dengan Kantor
Kementerian yang Kementerian yang
Menyelenggarakan Urusan Menyelenggarakan Urusan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pemerintahan di Bidang Agama Pemerintahan di Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 3 2.02 1 Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Kabupaten/Kota dan 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Laporan 20.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Agama yang Berkaitan dengan Pengadilan Agama yang Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Berkaitan dengan Pencatatan
dan Rujuk bagi Penduduk yang Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk
Beragama Islam bagi Penduduk yang Beragama
Islam

Jumlah Dokumen Pembinaan


Pembinaan dan Pengawasan
dan Pengawasan
2 12 3 2.03 Penyelenggaraan Pencatatan 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 35.000.000 1 Laporan 50.000.000
Penyelenggaraan Pencatatan
Sipil
Sipil

Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Aparatur dan
Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 3 2.03 2 1 Laporan 35.000.000 Semua Kecamatan, Petugas Registrasi 1 Laporan 50.000.000
Terkait Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil yang Telah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan Gampong
Dilakukan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
PENGELOLAAN
Tersedianya Database
2 12 4 INFORMASI Ada 0 Ada 145.000.000 Ada 161.000.000
Kependudukan
ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Jumlah Dokumen
Pengumpulan Data
Pengumpulan Data
Kependudukan dan
2 12 4 2.01 Kependudukan dan 14 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 30.000.000 2 Dokumen 32.000.000
Pemanfaatan dan Penyajian
Pemanfaatan dan Penyajian
Database Kependudukan
Database Kependudukan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Kerja Sama Kab. Bireuen,
Kerja Sama Pemanfaatan Data Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.01 2 Pemanfaatan Data 2 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, OPD 2 Dokumen 32.000.000
Kependudukan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Kependudukan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Pengelolaan
Penyelenggaraan Pengelolaan 19518 Dokume
2 12 4 2.03 Informasi Administrasi 0 Dokumen 4503 Dokumen 70.000.000 4503 Dokumen 79.000.000
Informasi Administrasi n
Kependudukan
Kependudukan

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Pemanfaatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD dan Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.03 4 Penyelenggaraan Pemanfaatan 2 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, 2 Dokumen 17.000.000
Data Kependudukan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pencatatan Sipil
Data Kependudukan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Komunikasi, Informasi, dan Kab. Bireuen,
Komunikasi, Informasi, dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD dan Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.03 7 Edukasi kepada Pemangku 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 22.000.000
Edukasi kepada Pemangku Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pencatatan Sipil
Kepentingan dan Masyarakat Semua Kelurahan
Kepentingan dan Masyarakat Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |93
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Data Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyajian Data Kependudukan Kab. Bireuen,
Kependudukan yang Akurat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD dan Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.03 8 yang Akurat dan dapat 4500 Dokumen 35.000.000 Semua Kecamatan, 4500 Dokumen 40.000.000
dan Dapat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pencatatan Sipil
Dipertanggungjawabkan Semua Kelurahan
Dipertanggungjawabkan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Pembinaan


Pembinaan dan Pengawasan
dan Pengawasan Pengelolaan
2 12 4 2.04 Pengelolaan Informasi 2 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 45.000.000 2 Laporan 50.000.000
Informasi Administrasi
Administrasi Kependudukan
Kependudukan

Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pembinaan dan Pengawasan Kab. Bireuen,
Pembinaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.04 1 Terkait Pengelolaan Informasi 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 25.000.000
Pengelolaan Informasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pencatatan Sipil
Administrasi Kependudukan Semua Kelurahan
Administrasi Kependudukan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil


Bimbingan Teknis Terkait
Bimbingan Teknis Terkait Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pengelolaan Informasi Kab. Bireuen,
Pengelolaan Informasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Dinas Kependudukan dan
2 12 4 2.04 3 Administrasi Kependudukan dan 1 Laporan 25.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 25.000.000
Administrasi Kependudukan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pencatatan Sipil
Pendayagunaan Data Semua Kelurahan
dan Pendayagunaan Data Publik Reformasi Birokrasi
Kependudukan
Kependudukan
PROGRAM
Tersedianya Profil
2 12 5 PENGELOLAAN PROFIL Ada 0 Ada 30.000.000 Ada 30.000.000
Kependudukan
KEPENDUDUKAN
Penyusunan Profil Jumlah dokumen penyusunan
2 12 5 2.01 Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 30.000.000
Kependudukan profil kependudukan

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Data Kependudukan Jumlah Data Kependudukan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Kependudukan dan
2 12 5 2.01 1 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 1 Dokumen 30.000.000
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pencatatan Sipil
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.718.865.000 1.901.751.500
PROGRAM
PENGARUSUTAMAAN
Persentase Organisasi Wanita
2 8 2 GENDER DAN 84 Persen 0 Persen 73 Persen 275.000.000 73 Persen 313.500.000
yang Aktif
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Pelembagaan
Terlaksananya Sosialisasi dan
Pengarusutamaan Gender
Advokasi Pelembagaan
2 8 2 2.01 (PUG) pada Lembaga 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 245.000.000 1 Kegiatan 280.500.000
Pengarustamaan Gender
Pemerintah Kewenangan
(PUG)
Kabupaten/Kota
Terlaksananya
Jumlah Dokumen Hasil
Meningkatkan Sumber Sosialisasi dan Dinas Pemberdayaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Advokasi Masyarakat dan Gampong,
2 8 2 2.01 2 Pelaksanaan PUG Kewenangan Pelaksanaan Pengarustamaan 1 Dokumen 120.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 143.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pelembagaan Perempuan dan Keluarga
Kabupaten/Kota Gender (PUG) Kewenangan Gapu dan Pendidikan
Berdaya Saing Pengarusutamaan Berencana
Kabupaten/Kota
Gender (PUG)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |94
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mendapat Advokasi Kebijakan Terlaksananya
dan Pendampingan Meningkatkan Sumber Sosialisasi dan Dinas Pemberdayaan
Advokasi Kebijakan dan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pelaksanaan Pengarustamaan 40 Perangkat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Advokasi 40 Perangkat Masyarakat dan Gampong,
2 8 2 2.01 3 Pendampingan Pelaksanaan 50.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan 55.000.000
Gender (PUG) Termasuk Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pelembagaan Daerah Perempuan dan Keluarga
PUG termasuk PPRG Gapu dan Pendidikan
Perencaan Pembangunan Berdaya Saing Pengarusutamaan Berencana
Responsif Gender (PPRG) Gender (PUG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang


Mengikuti Sosialisasi Terlaksananya
Kebijakan Pelaksanaan Meningkatkan Sumber Sosialisasi dan Dinas Pemberdayaan
Sosialisasi Kebijakan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pengarustamaan Gender 40 Perangkat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Advokasi 40 Perangkat Masyarakat dan Gampong,
2 8 2 2.01 4 Pelaksanaan PUG Termasuk 75.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan 82.500.000
(PUG) Termasuk Perencaan Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pelembagaan Daerah Perempuan dan Keluarga
PPRG Gapu dan Pendidikan
Pembangunan Responsif Berdaya Saing Pengarusutamaan Berencana
Gender (PPRG) Kewenangan Gender (PUG)
Kabupaten/Kota

Terlaksananya Sosialisasi dan


Pemberdayaan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
Bidang Politik, Hukum,
Bidang Politik, Hukum, Sosial,
2 8 2 2.02 Sosial, dan Ekonomi pada 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 33.000.000
dan Ekonomi pada Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Sosialisasi
Sosialisasi Peningkatan Sosialisasi Peningkatan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas peningkatkan
Partisipasi Perempuan di Bidang Partisipasi Perempuan di Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 2 2.02 1 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan peran perempuan 1 Dokumen 33.000.000
Politik, Hukum, Sosial dan Bidang Politik, Hukum, Sosial Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Gapu dan Pendidikan dalam
Ekonomi dan Ekonomi Kewenangan Berdaya Saing Berencana
pembangunan
Kabupaten/Kota

PROGRAM
Persentase Kasus Kekerasan
2 8 3 PERLINDUNGAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 204.014.800 100 Persen 331.650.000
Perempuan yang Tertangani
PEREMPUAN
Pencegahan Kekerasan
Jumlah Pendampingan Korban
Terhadap Perempuan
2 8 3 2.01 Kekerasan Terhadap 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 71.500.000 1 Kegiatan 111.650.000
Lingkup Daerah
Perempuan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Kebijakan, Program Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pelaksanaan Kebijakan, Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Korban Kekerasan
dan Kegiatan Pencegahan Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.01 1 Program dan Kegiatan 1 Dokumen 31.500.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan terhadap 1 Dokumen 56.650.000
Kekerasan Terhadap Perempuan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Pencegahan Kekerasan Gapu Non Fisik dan Pendidikan Perempuan
Lingkup Daerah Berdaya Saing Berencana
Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perangkat Daerah yang


Advokasi Kebijakan dan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Mendapat Advokasi dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Korban Kekerasan
Pendampingan Layanan 50 Perangkat Daya Manusia Yang 50 Perangkat Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.01 2 Pendampingan Layanan 40.000.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan terhadap 55.000.000
Perlindungan Perempuan Daerah Berkualitas Dan Daerah Perempuan dan Keluarga
Perlindungan Perempuan Gapu Non Fisik dan Pendidikan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |95
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penyediaan Layanan Rujukan


Adanya Kerja Sama antara
Lanjutan bagi Perempuan
Lintas Sektor dalam
2 8 3 2.02 Korban Kekerasan yang 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 92.514.800 1 Kegiatan 154.000.000
Penanganan kekerasan
Memerlukan Koordinasi
terhadap Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Perempuan Korban 4. Pemerataan


Penyediaan Layanan Pengaduan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kekerasan Tingkat Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Pembangunan Korban Kekerasan
Masyarakat bagi Perempuan Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.02 1 Kabupaten/Kota yang 30 Orang 50.449.800 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Infrastruktur terhadap 30 Orang 107.728.500
Korban Kekerasan Kewenangan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Mendapatkan Layanan Gapu Non Fisik Berwawasan Perempuan
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Pengaduan Lingkungan

Jumlah Layanan Tindak Lanjut


Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengaduan yang Memerlukan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pelaksanaan Penyediaan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Korban Kekerasan
Koordinasi dan Sinkronisasi Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.02 2 Layanan Rujukan Lanjutan bagi 30 Layanan 42.065.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan terhadap 30 Layanan 46.271.500
bagi Perempuan Korban Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Perempuan Korban Kekerasan Gapu Non Fisik dan Pendidikan Perempuan
Kekerasan Kewenangan Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Terlaksananya Sosialisasi
Penyedia Layanan Sumber Daya manusia dalam
2 8 3 2.03 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 40.000.000 1 Kegiatan 66.000.000
Perlindungan Perempuan penanganan Kekerasan
Tingkat Daerah Terhadap Perempuan
Kabupaten/Kota

Jumlah sumber Daya Manusia


Peningkatan Kapasitas Sumber Lembaga Penyedia Layanan
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Daya Lembaga Penyedia Penanganan bagi Perempuan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Korban Kekerasan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.03 2 Layanan Penanganan bagi Korban Kekerasan 50 Orang 20.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan terhadap 50 Orang 22.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota Gapu dan Pendidikan Perempuan
Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan
Kapasitas

Jumlah Perempuan dalam


Penyediaan Kebutuhan Spesifik Situasi Darurat dan Kondisi Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Korban Kekerasan
bagi Perempuan dalam Situasi Khusus Kewenangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 3 2.03 3 30 Orang 20.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan terhadap 30 Orang 44.000.000
Darurat dan Kondisi Khusus Kabupaten/Kota yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Gapu dan Pendidikan Perempuan
Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapatkan Pemenuhan Berdaya Saing Berencana
Kebutuhan Spesifik

PROGRAM PENINGKATAN Persentase Desa yang Dibina


2 8 4 11,17 Persen 0 Persen 2,79 Persen 720.000.000 2,79 Persen 792.000.000
KUALITAS KELUARGA BKMT

Jumlah Laporan
Peningkatan Kualitas
Pengembangan Kegiatan Pusat
Keluarga dalam Mewujudkan
Pembelajaran keluarga
2 8 4 2.01 Kesetaraan Gender (KG) dan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 33.000.000
(PUSPAGA) untuk
Hak Anak Tingkat Daerah
Peningkatan Kualitas Keluarga
Kabupaten/Kota
kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Pengembangan Kegiatan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pengembangan Kegiatan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Masyarakat untuk Peningkatan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 4 2.01 3 Masyarakat untuk Peningkatan 1 Laporan 30.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat 1 Laporan 33.000.000
Kualitas Keluarga Kewenangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Kualitas Keluarga Gapu dan Pendidikan
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |96
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penguatan dan
Terwujudnya Penguatan dan
Pengembangan Lembaga
Pengembangan Lembaga
Penyedia Layanan
Penyedia Layanan peningkatan
Peningkatan Kualitas
2 8 4 2.02 Kualitas Keluarga dalam 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 690.000.000 1 Kegiatan 759.000.000
Keluarga dalam Mewujudkan
Mewujudkan KG dan Hak
KG dan Hak Anak yang
Anak yang Wilayah Kerjanya
Wilayah Kerjanya dalam
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Advokasi Kebijakan dan


Jumlah Lembaga Penyedia Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pendampingan Pengembangan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas
Layanan Peningkatan Kualitas Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 4 2.02 1 Lembaga Penyedia Layanan 17 Lembaga 190.000.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Masyarakat 17 Lembaga 209.000.000
Keluarga yang mendapat Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga Gapu Non Fisik dan Pendidikan
Advokasi dan Pendampingan Berdaya Saing Berencana
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah sumberdaya Lembaga


Peningkatan Kapasitas Sumber
Penyedia Layanan Peningkatan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Daya Lembaga Penyedia Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Kualitas Keluarga yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 4 2.02 2 Layanan Peningkatan Kualitas 150 Orang 300.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat 150 Orang 330.000.000
mendapat Peningkatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Keluarga Tingkat Daerah Gapu dan Pendidikan
Kapasitas Keluarga Berdaya Saing Berencana
Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Penguatan Jejaring antar Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Penguatan Jejaring Antar Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Lembaga Penyedia Layanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 4 2.02 3 Lembaga Penyedia Layanan 2 Dokumen 200.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat 2 Dokumen 220.000.000
Peningkatan Kualitas Keluarga Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Peningkatan Kualitas Keluarga Gapu dan Pendidikan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMENUHAN Persentase Gampong Layak


2 8 6 50 Persen 0 Persen 45 Persen 120.000.000 45 Persen 132.000.000
HAK ANAK (PHA) Anak

Pelembagaan PHA pada Terlaksananya Koordinasi dan


Lembaga Pemerintah, Singkronisasi pada
2 8 6 2.01 Nonpemerintah, dan Dunia Pelembagaan Pemenuhan Hak 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 30.000.000 1 Kegiatan 33.000.000
Usaha Kewenangan Anak( PHA) Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Pelembagaan Pemenuhan Hak Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 6 2.01 2 Pelembagaan Pemenuhan Hak 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Anak 1 Dokumen 33.000.000
Anak Kewenangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Anak Kewenangan Gapu dan Pendidikan
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |97
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penguatan dan
Jumlah Anak yang
Pengembangan Lembaga
Mendapatkan Layanan
Penyedia Layanan
2 8 6 2.02 Peningkatan Kualitas Hidup 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 90.000.000 1 Kegiatan 99.000.000
Peningkatan Kualitas Hidup
Anak Kewenangan
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Anak yang


Penyediaan Layanan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Mendapatkan Layanan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Peningkatan Kualitas Hidup Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 6 2.02 1 Peningkatan Kualitas Hidup 40 Orang 40.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Anak 40 Orang 44.000.000
Anak Kewenangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Anak Kewenangan Gapu dan Pendidikan
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kabupaten/Kota

Pengembangan Komunikasi, Jumlah Dokumen Komunikasi


Informasi dan Edukasi Informasi dan Edukasi (KIE)
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pemenuhan Hak Anak bagi Pemenuhan Hak Anak bagi Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 6 2.02 3 Lembaga Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan 1 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Anak 1 Dokumen 55.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Peningkatan Kualitas Hidup Peningkatan Kualitas Hidup Gapu dan Pendidikan
Berdaya Saing Berencana
Anak Tingkat Daerah Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PROGRAM
Persentase Kasus Kekerasan
2 8 7 PERLINDUNGAN KHUSUS 100 Persen 0 Persen 100 Persen 399.850.200 100 Persen 332.601.500
Anak yang Tertangani
ANAK
Pencegahan Kekerasan
Terhadap Anak yang
Jumlah Pendampingan Korban
2 8 7 2.01 Melibatkan para Pihak 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 80.000.000 1 Kegiatan 67.595.000
Kekerasan Terhadap Anak
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas Masyarakat/
Pencegahan Kekerasan Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 7 2.01 2 Pencegahan Kekerasan 40 Dokumen 80.000.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan Korban Kekerasan 40 Dokumen 67.595.000
Terhadap Anak Kewenangan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Terhadap Anak Kewenangan Gapu Non Fisik dan Pendidikan Terhadap Anak
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Berencana
Kabupaten/Kota

Penyediaan Layanan bagi


Anak yang Memerlukan Adanya Kerja Sama antara
Perlindungan Khusus yang Lintas Sektor dalam
2 8 7 2.02 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 219.931.200 1 Kegiatan 202.981.900
Memerlukan Koordinasi Penanganan kekerasan
Tingkat Daerah terhadap Anak
Kabupaten/Kota
Masyarakat bagi
Penyediaan Layanan Pengaduan Jumlah Anak yang anak yang
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas memerlukan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 7 2.02 1 Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan 40 Orang 40.000.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan perlindungan 40 Orang 22.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Khusus Tingkat Daerah Pengaduan Kewenangan Gapu dan Pendidikan khusus yang
Berdaya Saing Berencana
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota memerlukan
koordinasi

Masyarakat bagi
Jumlah Layanan Tindak Lanjut
Koordinasi dan Sinkronisasi anak yang
Pengaduan yang Memerlukan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pelaksanaan Pendampingan Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- 3. Peningkatan Kualitas memerlukan
Koordinasi dan Sinkronisasi Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 7 2.02 2 Anak yang Memerlukan 40 Layanan 179.931.200 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kesehatan perlindungan 40 Layanan 180.981.900
bagi Anak yang Memerlukan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Perlindungan Khusus Gapu Non Fisik dan Pendidikan khusus yang
Perlindungan Khusus Berdaya Saing Berencana
Kewenangan Kabupaten/Kota memerlukan
Kewenangan Kabupaten/Kota
koordinasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |98
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Adanya Kerja Sama antara
Penyedia Layanan bagi Anak Lintas Sektor dalam
2 8 7 2.03 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 99.919.000 1 Kegiatan 62.024.600
yang Memerlukan Penanganan Perlindungan
Perlindungan Khusus Tingkat Khusus terhadap Anak
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Kapasitas Sumber
Peningkatan Kapasitas Sumber Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Daya Lembaga Penyedia Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Daya Lembaga Penyedia Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 8 7 2.03 2 Layanan Anak yang 40 Dokumen 99.919.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat 40 Dokumen 62.024.600
Layanan Anak yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Memerlukan Perlindungan Gapu dan Pendidikan
Memerlukan Perlindungan Berdaya Saing Berencana
Khusus Tingkat Daerah
Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11.571.851.420 13.164.692.201


PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 13 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 8.373.698.420 100 Persen 8.756.723.901
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan,Penganggaran
2 13 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 50.000.000 1 Kegiatan 55.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.01 1 1 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 1 Dokumen 11.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.01 2 1 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 1 Dokumen 11.000.000
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Dokumen Perubahan


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA- Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 1 Dokumen 11.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
SKPD Dokumen Perubahan RKA- Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.01 4 1 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 1 Dokumen 11.000.000
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Dokumen Perubahan


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Koordinasi dan Penyusunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.01 5 Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 1 Dokumen 11.000.000
Perubahan DPA- SKPD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Dokumen Perubahan DPA- Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |99
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Orang Perbulan


Administrasi Keuangan
2 13 1 2.02 Layanan Administrasi 4 kegiatan 0 kegiatan 1 kegiatan 7.602.298.420 1 kegiatan 7.999.268.901
Perangkat Daerah
Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.02 1 90 Orang/bulan 7.490.508.420 Kota Juang, Cot ASN 90 Orang/bulan 7.876.849.401
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 111.790.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Dokumen 122.419.500
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
SKPD Gapu
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Paket Layanan


Administrasi Kepegawaian
2 13 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 63.000.000 1 Kegiatan 63.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Aparatul Sipil Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.05 2 90 Paket 63.000.000 Kota Juang, Cot 90 Paket 63.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Negara Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

jumlah Paket Layanan


Administrasi Umum
2 13 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 142.400.000 1 Kegiatan 192.255.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 Paket 1.100.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Paket 1.500.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Kantor Gapu
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 Paket 35.000.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Paket 50.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Disediakan Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 4 12 Paket 15.300.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Paket 22.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 12 Paket 10.000.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Paket 12.600.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Disediakan Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 6 12 Dokumen 1.000.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Dokumen 1.155.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 80.000.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Laporan 105.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
SKPD Gapu
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |100
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Layanan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
2 13 1 2.08 Penunjang Urusan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 194.000.000 1 Kegiatan 228.200.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 1.600.000 Kota Juang, Cot ASN 200 Laporan 21.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.08 2 3 Laporan 89.100.000 Kota Juang, Cot ASN 3 Laporan 95.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.08 3 12 Laporan 57.100.000 Kota Juang, Cot ASN 12 Laporan 66.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 7 Laporan 46.200.000 Kota Juang, Cot ASN 7 Laporan 46.200.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
yang Disediakan Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Laporan Penyediaan


2 13 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Jasa Pelayanan Umum Kantor 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 322.000.000 1 Kegiatan 219.000.000
Pemerintahan Daerah yang Disediakan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Aparatul Sipir Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.09 1 8 Unit 90.000.000 Kota Juang, Cot 8 Unit 99.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Negara Perempuan dan Keluarga
Gapu
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Aparatul Sipir Masyarakat dan Gampong,
2 13 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 232.000.000 Kota Juang, Cot 1 Unit 120.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Negara Perempuan dan Keluarga
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Adanya Fasilitasi
PROGRAM PENATAAN
2 13 2 Permasalahan Gampong dan Ada 0 Ada 1.318.153.000 Ada 1.449.968.300
DESA
Pendataan Gampong

Jumlah Laporan Penetapan


Penyelenggaraan Penataan
2 13 2 2.01 Lembaga Adat Imum Mukim 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1.318.153.000 1 Kegiatan 1.449.968.300
Desa
dan tuha Peut Mukim

Jumlah Laporan Hasil


Fasilitasi Penetapan Kesatuan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Penetapan Kesatuan Kab. Bireuen,
Masyarakat Hukum Adat dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 2 2.01 5 Masyarakat Hukum Adat dan 75 Laporan 1.318.153.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 75 Laporan 1.449.968.300
Desa Adat Kewenangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Desa Adat Kewenangan Gapu
Kabupaten/Kota Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |101
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Persentase Desa yang Memiliki
PROGRAM ADMINISTRASI
2 13 4 Administrasi Pemerintahan 90 Persen 0 Persen 86 Persen 300.000.000 86 Persen 315.000.000
PEMERINTAHAN DESA
yang Baik

Jumlah Orang yang


Pembinaan dan Pengawasan mendapatkan Pembinaan dan
2 13 4 2.01 Penyelenggaraan Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 300.000.000 1 Kegiatan 315.000.000
Pemerintahan Desa Administrasi Pemerintahan
Desa

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Dokumen Kab. Bireuen,
Fasilitasi Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 1 Penyelenggaraan Administrasi 2 Dokumen 60.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 2 Dokumen 63.000.000
Administrasi Pemerintahan Desa DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Pemerintahan Desa Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Penyusunan Produk PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 2 Fasilitasi Penyusunan Produk 1 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 21.000.000
Hukum Desa DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Hukum Desa Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 4 Fasilitasi Pengelolaan 1 Dokumen 25.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 26.250.000
Desa DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Keuangan Desa Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Jumlah Aparatur Pemerintah Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Pembinaan Peningkatan Kab. Bireuen,
Desa yang Mengikuti PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 5 Kapasitas Aparatur Pemerintah 609 Orang 35.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 609 Orang 36.750.000
Pembinaan Peningkatan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Desa Gapu
Kapasitas Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Evaluasi dan Pengawasan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 7 Evaluasi dan Pengawasan 1 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 52.500.000
Peraturan Desa DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Peraturan Desa Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Penyelenggaraan Pemilihan, Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Pemilihan, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 9 Pengangkatan dan 35 Laporan 40.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 35 Laporan 42.000.000
Pengangkatan dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Pemberhentian Kepala Desa Gapu
Pemberhentian Kepala Desa Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Kab. Bireuen,
Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil Desa PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 11 1 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 21.000.000
Desa yang tersusun DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

4. Pemerataan
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Fasilitasi Pengelolaan Aset 1 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 1 Dokumen 21.000.000
DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Desa Gapu Berwawasan
Berdaya Saing Berencana
Lingkungan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Anggota BPD yang Kab. Bireuen,
Pembinaan Peningkatan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 14 Mengikuti Pembinaan 50 Orang 15.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 50 Orang 15.750.000
Kapasitas Anggota BPD DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Peningkatan Kapasitas Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Fasilitasi Evaluasi Kab. Bireuen,
Evaluasi Perkembangan Desa PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 13 4 2.01 18 Perkembangan Desa serta 1 Dokumen 15.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 15.750.000
serta Lomba Desa dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Lomba Desa dan Kelurahan Gapu
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |102
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN
Jumlah Lembaga
LEMBAGA
Kemasyarakatan, Lembaga
2 13 5 KEMASYARAKATAN, 5 Lembaga 0 Lembaga 5 Lembaga 1.580.000.000 5 Lembaga 2.643.000.000
Adat dan Masyarakat Hukum
LEMBAGA ADAT DAN
Adat yang Aktif
MASYARAKAT HUKUM
ADAT
Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan yang Jumlah Lembaga
Bergerak di Bidang Kemasyarakatan yang bergerak
Pemberdayaan Desa dan di bidang pemberdayaan desa
Lembaga Adat Tingkat dan Lembaga Adat Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota serta Daerah Kabupaten/ Kota serta
2 13 5 2.01 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1.580.000.000 1 Kegiatan 2.643.000.000
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat yang Hukum Adat yang Masyarakat
Masyarakat Pelakunya Pelakunya Hukum Adat yang
Hukum Adat yang Sama sama dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/ Kota.
Kabupaten/Kota

Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga


Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, PKK, Posyandu, LPM, dan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 3 5 Lembaga 75.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 5 Lembaga 82.500.000
Posyandu, LPM, dan Karang Karang Taruna), Lembaga DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Taruna), Lembaga Adat Adat Desa/Kelurahan dan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Masyarakat Hukum Adat yang
Hukum Adat Ditingkatkan Kapasitasnya

Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana


Prasarana Kelembagaan Kelembagaan Lembaga
Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen,
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Desa/Kelurahan (RT, RW, PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 4 5 Unit 15.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 5 Unit 16.500.000
Posyandu, LPM, dan Karang PKK, Posyandu, LPM, dan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Taruna), Lembaga Adat Karang Taruna), Lembaga Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Adat Desa/Kelurahan dan
Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat

Jumlah Dokumen Hasil


Fasilitasi Pengembangan Usaha
Fasilitasi Pengembangan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Ekonomi Masyarakat dan Kab. Bireuen,
Usaha Ekonomi Masyarakat PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 5 Pemerintah Desa dalam 3 Dokumen 35.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 3 Dokumen 38.500.000
dan Pemerintah Desa dalam DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Meningkatkan Pendapatan Asli Gapu
Meningkatkan Pendapatan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
Desa
Asli Desa

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Fasilitasi Pemerintah Desa Kab. Bireuen,
Fasilitasi Pemerintah Desa Dana Otonomi Khusus- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 6 dalam Pemanfaatan Teknologi 3 Laporan 530.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 3 Laporan 583.000.000
dalam Pemanfaatan Teknologi Provinsi Aceh Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Tepat Guna Gapu
Tepat Guna Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong 1 Laporan 20.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Laporan 22.000.000
Royong Masyarakat DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Royong Masyarakat Gapu
Berdaya Saing Saing Daerah Berencana

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |103
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Fasilitasi Tim Penggerak PKK Fasilitasi Tim Penggerak PKK Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen,
dalam Penyelenggaraan Gerakan dalam Penyelenggaraan PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Masyarakat dan Gampong,
2 13 5 2.01 9 1 Dokumen 905.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Dokumen 1.900.500.000
Pemberdayaan Masyarakat dan Gerakan Pemberdayaan DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perempuan dan Keluarga
Gapu
Kesejahteraan Keluarga Masyarakat dan Kesejahteraan Berdaya Saing Saing Daerah Berencana
Keluarga

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.808.747.200 9.682.854.020
Adanya Ketersediaan Sistem
PROGRAM
Informasi Keluarga
2 14 2 PENGENDALIAN Ada 0 Ada 260.150.000 Ada 286.165.000
Penyuluhan, Advokasi
PENDUDUK
Keluarga
Pemetaan Perkiraan
Pengendalian Penduduk Terbinanya Kader Keluarga
2 14 2 2.02 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 260.150.000 1 Kegiatan 286.165.000
Cakupan Daerah Berencana
Kabupaten/Kota
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas
Penyediaan Data dan Informasi Jumlah Data dan Informasi DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 2 2.02 11 17 Dokumen 10.150.000 Kota Juang, Cot Pelayanan Kesehatan Masyarakat 17 Dokumen 11.165.000
Keluarga Keluarga yang Tersedianya KB Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Gapu dan Pendidikan
Berdaya Saing Berencana

Jumlah Dokumen Pengolahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Pengolahan dan Pelaporan Data Kab. Bireuen,
dan Pelaporan Data DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 2 2.02 13 Pengendalian Lapangan dan 17 Dokumen 250.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 17 Dokumen 275.000.000
Pengendalian Lapangan dan BOK Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Pelayanan KB Gapu
Pelayanan KB Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

PROGRAM PEMBINAAN
2 14 3 KELUARGA BERENCANA Persentase Akseptor KB 78 Persen 0 Persen 66 Persen 4.522.057.200 66 Persen 4.967.495.020
(KB)
Terlaksananya
Pelaksanaan Advokasi,
Advokasi,Komunikasi,Informa
Komunikasi, Informasi dan
si dan Edukasi (KIE)
2 14 3 2.01 Edukasi (KIE) Pengendalian 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 450.727.700 1 Kegiatan 489.032.570
Pengendalian Penduduk dan
Penduduk dan KB Sesuai
KB sesuai Kearifan Budaya
Kearifan Budaya Lokal
Lokal

Jumlah Organisasi yang


Mendapatkan Advokasi
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Advokasi Program KKBPK Program Bangga Kencana Kab. Bireuen,
DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.01 1 kepada Stakeholders dan Mitra (Pembangunan Keluarga, 17 Organisasi 110.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 17 Organisasi 121.000.000
KB Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Kerja Kependudukan, dan Keluarga Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana
Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

Jumlah Dokumen Komunikasi,


Informasi dan Edukasi (KIE)
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Komunikasi, Informasi dan Program Bangga Kencana Kab. Bireuen,
DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.01 2 Edukasi (KIE) Program KKBPK (Pembangunan Keluarga, 5 Dokumen 82.500.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 5 Dokumen 90.750.000
KB Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Sesuai Kearifan Budaya Lokal Kependudukan, dan Keluarga Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana
Berencana) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |104
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Mekanisme


Operasional Program Bangga
Pelaksanaan Mekanisme
Kencana (Pembangunan
Operasional Program KKBPK Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Keluarga, Kependudukan, dan Kab. Bireuen,
Melalui Rapat Koordinasi DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.01 6 Keluarga Berencana) Melalui 12 Laporan 67.679.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 12 Laporan 67.679.000
Kecamatan (Rakorcam), Rapat BOK Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
Rapat Koordinasi Kecamatan Gapu
Koordinasi Desa (Rakordes), Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana
(Rakorcam), Rapat Koordinasi
dan Mini Lokakarya (Minilok)
Desa (Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)

Jumlah Laporan Hasil


Pengelolaan Operasional dan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Kab. Bireuen,
DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.01 7 Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 12 Laporan 78.000.000 Kota Juang, Cot Masyarakat 12 Laporan 85.800.000
BOK Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
KKBPK (Pembangunan Keluarga, Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana
Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Dinas Pemberdayaan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Tatakelola Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.01 8 Pengendalian Program KKBPK Pengendalian Program 4 Laporan 112.548.700 Kota Juang, Cot Masyarakat 4 Laporan 123.803.570
KB Berkualitas Dan Pemerintahan dan Perempuan dan Keluarga
KKBPK Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Berencana

Adanya Pendayagunaan
Pendayagunaan Tenaga
Tenaga Penuyuluh KB /
2 14 3 2.02 Penyuluh KB/Petugas 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 2.691.353.500 1 Kegiatan 2.960.488.850
Petugas Lapangan KB
Lapangan KB (PKB/PLKB)
(PKB/PLKB)
4. Pemerataan
DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Jumlah Sarana Pendukung Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Sarana Pendukung Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.02 2 Operasional PKB/PLKB yang 10 Unit 627.000.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 10 Unit 689.700.000
Operasional PKB/PLKB Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Tersedia Gapu Berwawasan
Kesehatan Dasar Berdaya Saing Berencana
Lingkungan
Dana Transfer Khusus- 4. Pemerataan
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Jumlah Kader yang Mengikuti Kab. Bireuen, Dana Alokasi Khusus Pembangunan
Penggerakan Kader Institusi Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.02 4 Penggerakan Kader Institusi 1218 Orang 2.064.353.500 Kota Juang, Cot Non Fisik Infrastruktur Masyarakat 1218 Orang 2.270.788.850
Masyarakat Pedesaan (IMP) Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Masyarakat Pedesaan (IMP) Gapu DAK Non Fisik-BOKKB- Berwawasan
Berdaya Saing Berencana
BOK Lingkungan
Pengendalian dan
Pendistribusian Kebutuhan Tersedianya Pendistribusian
Alat dan Obat Kontrasepsi Alat dan Obat Kontrasepsi
2 14 3 2.03 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 696.876.000 1 Kegiatan 766.563.600
serta Pelaksanaan Pelayanan serta Pelaksanaan Pelayanan
KB di Daerah KB di Daerah kab/kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pengendalian


Pengendalian Pendistribusian 4. Pemerataan
Pendistribusian Alat dan Obat Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Alat dan Obat Kontrasepsi dan Kab. Bireuen, Pembangunan
Kontrasepsi dan Sarana DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.03 1 Sarana Penunjang Pelayanan KB 12 Laporan 54.796.500 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 12 Laporan 60.276.150
Penunjang Pelayanan KB ke BOK Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Gapu Berwawasan
Fasilitas Kesehatan Termasuk Berdaya Saing Berencana
Jaringan dan Jejaringnya Lingkungan
Jaringan dan Jejaringnya

4. Pemerataan
Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Peningkatan Kesertaan Kab. Bireuen, Pembangunan
Kesertaan Penggunaan Metode DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.03 3 Penggunaan Metode Kontrasepsi 668 Orang 369.823.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 668 Orang 406.805.300
Kontrasepsi Jangka Panjang BOK Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Jangka Panjang (MKJP) Gapu Berwawasan
(MKJP) Berdaya Saing Berencana
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |105
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
4. Pemerataan
DAK Fisik-Bidang Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Sarana Penunjang Jumlah Unit Sarana Penunjang Kesehatan dan KB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.03 6 2 Unit 217.256.500 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 2 Unit 238.982.150
Pelayanan KB Pelayanan KB Reguler-Pelayanan Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Gapu Berwawasan
Kesehatan Dasar Berdaya Saing Berencana
Lingkungan

Jumlah Laporan Hasil


Pembinaan Pelayanan Keluarga 4. Pemerataan
Pembinaan Pelayanan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Berencana dan Kesehatan Kab. Bireuen, Pembangunan
Keluarga Berencana dan DAK Non Fisik-BOKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.03 8 Reproduksi di Fasilitas 4 Laporan 55.000.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 4 Laporan 60.500.000
Kesehatan Reproduksi di KB Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Kesehatan Termasuk Jaringan Gapu Berwawasan
Fasilitas Kesehatan Termasuk Berdaya Saing Berencana
dan Jejaringnya Lingkungan
Jaringan dan Jejaringnya

Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran Serta Meningkatnya Peran Serta
Organisasi Kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan
2 14 3 2.04 Tingkat Daerah dalam Pembinaan Peserta KB 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 683.100.000 1 Kegiatan 751.410.000
Kabupaten/Kota dalam Aktif dan Pencapaian Peserta
Pelaksanaan Pelayanan dan KB Baru
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Jumlah Kampung KB yang


Mengikuti Pelaksanaan dan 4. Pemerataan
Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Pelaksanaan dan Pengelolaan Pengelolaan Program Bangga Kab. Bireuen, Pembangunan
DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 3 2.04 3 Program KKBPK di Kampung Kencana (Pembangunan 36 Kampung 683.100.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 36 Kampung 751.410.000
BOK Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
KB Keluarga, Kependudukan, dan Gapu Berwawasan
Berdaya Saing Berencana
Keluarga Berencana) di Lingkungan
Kampung KB
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
Persentase Desa yang Memiliki
2 14 4 PENINGKATAN 13 Persen 0 Persen 8 Persen 4.026.540.000 8 Persen 4.429.194.000
Kelompok Tribina
KELUARGA SEJAHTERA
(KS)
Pelaksanaan Pembangunan
Keluarga Melalui Pembinaan Terarahnya Sosialisasi Bina
2 14 4 2.01 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 4.026.540.000 1 Kegiatan 4.429.194.000
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Balita
Keluarga

Pengadaan Sarana Kelompok Jumlah Unit Sarana Kelompok


4. Pemerataan
Kegiatan Ketahanan dan Kegiatan Ketahanan dan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
Kab. Bireuen, Dana Transfer Khusus- Pembangunan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB, Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 4 2.01 2 25 Unit 825.000.000 Kota Juang, Cot Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Masyarakat 25 Unit 907.500.000
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
Gapu Fisik Berwawasan
Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Ekonomi Berdaya Saing Berencana
Lingkungan
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)

Penyediaan Biaya Operasional


Jumlah Kader Pengelola dan
bagi Pengelola dan Pelaksana 4. Pemerataan
Pelaksana (Kader) Ketahanan Meningkatkan Sumber Dinas Pemberdayaan
(Kader) Ketahanan dan Kab. Bireuen, Pembangunan
dan Kesejahteraan Keluarga DAK Non Fisik-BOKKB- Daya Manusia Yang Masyarakat dan Gampong,
2 14 4 2.01 5 Kesejahteraan Keluarga (BKB, 23997 Orang 3.201.540.000 Kota Juang, Cot Infrastruktur Masyarakat 23997 Orang 3.521.694.000
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, BOK Berkualitas Dan Perempuan dan Keluarga
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Gapu Berwawasan
PIK-R dan Pemberdayaan Berdaya Saing Berencana
Pemberdayaan Ekonomi Lingkungan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Keluarga/UPPKS)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |106
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 5.959.027.240 5.467.454.094
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 15 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.626.763.240 100 Persen 3.218.190.094
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran
2 15 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 2 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 10.000.000 2 dokumen 10.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Dokumen 10.000.000 Dinas Perhubungan
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
2 15 1 2.02 administrasi keuangan 48 bulan 0 bulan 12 bulan 2.711.503.240 12 bulan 2.710.690.094
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.02 1 28 Orang/bulan 2.605.503.240 Semua Kecamatan, ASN 28 Orang/bulan 2.613.190.094 Dinas Perhubungan
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 Dokumen 106.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 97.500.000 Dinas Perhubungan
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Kepegawaian
2 15 1 2.05 administrasi kepegawaian 36 bulan 0 bulan 12 bulan 156.500.000 12 bulan 0
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.05 2 1 Paket 97.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 0 Dinas Perhubungan
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen,
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 2 Orang 59.500.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Orang 0 Dinas Perhubungan
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
2 15 1 2.06 administrasi umum perangkat 48 bulan 0 bulan 12 bulan 243.660.000 12 bulan 132.200.000
Perangkat Daerah
daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 5.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 5.000.000 Dinas Perhubungan
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 60.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 25.000.000 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |107
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 4 1 Paket 16.000.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 10.000.000 Dinas Perhubungan
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 10.500.000 Semua Kecamatan, 1 Paket 10.000.000 Dinas Perhubungan
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 6 1 Dokumen 2.160.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 2.200.000 Dinas Perhubungan
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas
2 15 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 80.000.000 Dinas Perhubungan
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Perhubungan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 15 1 2.08 jasa penunjang urusan 16 laporan 0 laporan 4 laporan 230.600.000 4 laporan 225.300.000
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintah daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 5.300.000 Dinas Perhubungan
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.08 2 1 Laporan 72.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 73.000.000 Dinas Perhubungan
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.08 3 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 15.000.000 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
2 15 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 138.600.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 132.000.000 Dinas Perhubungan
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah unit pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 15 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 30 unit 0 unit 8 unit 274.500.000 8 unit 140.000.000
Penunjang urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah
Memperkuat
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Dinas
2 15 1 2.09 1 1 Unit 49.500.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 40.000.000 Dinas Perhubungan
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Perhubungan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Dinas
2 15 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 6 Unit 125.000.000 Semua Kecamatan, 6 Unit 100.000.000 Dinas Perhubungan
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Perhubungan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Perizinannya
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |108
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Dinas
2 15 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 0 Dinas Perhubungan
Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Perhubungan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
2 15 2 Indeks Kelancaran Lalu Lintas 0,51 Indeks 0 Indeks 0,55 Indeks 2.332.264.000 0,55 Indeks 2.249.264.000
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jumlah Dokumen penetapan
2 15 2 2.01 Jaringan LLAJ rencana induk jaringan LLAJ 6 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 20.000.000 2 dokumen 21.500.000
Kabupaten/Kota Kab/Kota
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Laporan Pengendalian Kab. Bireuen, Pembangunan
Mendukung Dinas
2 15 2 2.01 3 Rencana Induk Jaringan LLAJ Rencana Induk Jaringan LLAJ 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 1 Laporan 21.500.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Perhubungan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Penyediaan Perlengkapan Jumlah unit penyediaan
2 15 2 2.02 Jalan di Jalan perlengkapan jalan dijalan 307 unit 0 unit 102 unit 700.000.000 102 unit 583.000.000
Kabupaten/Kota kabupaten
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Perlengkapan Jalan di Kab. Bireuen, Pembangunan
Penyediaan Perlengkapan Jalan Mendukung Dinas
2 15 2 2.02 2 Jalan Kabupaten/Kota yang 100 Unit 500.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 100 Unit 530.000.000 Dinas Perhubungan
di Jalan Kabupaten/Kota Pengembangan Perhubungan
Tersedia Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jumlah Prasarana Jalan yang Mendukung Dinas
2 15 2 2.02 3 1 Unit 150.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 1 Unit 0 Dinas Perhubungan
Prasarana Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara Pengembangan Perhubungan
Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Perlengkapan Jalan Kab. Bireuen, Pembangunan
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Mendukung Dinas
2 15 2 2.02 4 yang Terehabilitasi dan 1 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 1 Unit 53.000.000 Dinas Perhubungan
Perlengkapan Jalan Pengembangan Perhubungan
Terpelihara Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

Penerbitan Izin
Jumlah Dokumen penerbitan
Penyelenggaraan dan
2 15 2 2.04 Izin penyelenggaraan dan 8 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000
Pembangunan Fasilitas
pembangunan fasilitas parkir
Parkir

Jumlah Laporan Koordinasi Memperkuat


Koordinasi dan Sinkronisasi 4. Pemerataan
dan Sinkronisasi Pengawasan Infrastruktur Untuk
Pengawasan Pelaksanaan Izin Semua Kab/Kota, Pembangunan
Pelaksanaan Izin Mendukung Dinas
2 15 2 2.04 2 Penyelenggaraan dan 1 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 1 Laporan 50.000.000 Dinas Perhubungan
Penyelenggaraan dan Pengembangan Perhubungan
Pembangunan Fasilitas Parkir Semua Kelurahan Berwawasan
Terbangunnya Fasilitas Parkir Ekonomi Dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Lingkungan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |109
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah bulan layanan
Pengujian Berkala Kendaraan
2 15 2 2.05 pengujian berkala kenderaan 48 bulan 0 bulan 12 bulan 302.264.000 12 bulan 264.764.000
Bermotor
bermotor
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, Pembangunan
Mendukung Dinas
2 15 2 2.05 1 Prasarana Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan 2 Unit 40.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 2 Unit 10.000.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Perhubungan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang Tersedia Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Sumber Daya Manusia Infrastruktur Untuk
Peningkatan Kapasitas Sumber Kab. Bireuen, Pembangunan
Pengujian Berkala Kendaraan Mendukung Dinas
2 15 2 2.05 2 Daya Manusia Pengujian 3 Orang 45.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 3 Orang 30.000.000 Dinas Perhubungan
Bermotor yang Ditingkatkan Pengembangan Perhubungan
Berkala Kendaraan Bermotor Semua Kelurahan Berwawasan
Kapasitasnya Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Kab. Bireuen, Pembangunan
Registrasi Kendaraan Wajib Uji Mendukung Dinas
2 15 2 2.05 3 Berkala Kendaraan Bermotor 4500 Unit 52.764.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 4500 Unit 52.764.000 Dinas Perhubungan
Berkala Kendaraan Bermotor Pengembangan Perhubungan
yang Terdaftar Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah Dokumen Bukti Lulus Kab. Bireuen, Pembangunan
Mendukung Dinas
2 15 2 2.05 4 Pengujian Berkala Kendaraan Uji Pengujian Berkala 2500 Dokumen 62.500.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 2500 Dokumen 70.000.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Perhubungan
Bermotor Kendaraan Bermotor Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, Pembangunan
Mendukung Dinas
2 15 2 2.05 7 Prasarana Pengujian Berkala Pengujian Berkala Kendaraan 8 Unit 102.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 8 Unit 102.000.000 Dinas Perhubungan
Pengembangan Perhubungan
Kendaraan Bermotor Bermotor yang Terpelihara Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Pelaksanaan Manajemen dan Jumlah Bulan pelaksanaan
Rekayasa Lalu Lintas untuk manajemen dan rekayasa
2 15 2 2.06 48 bulan 0 bulan 12 bulan 350.000.000 12 bulan 320.000.000
Jaringan Jalan lalulintas untuk jaringan jalan
Kabupaten/Kota Kabupaten
Jumlah Pengadaan, Memperkuat
Pengadaan, Pemasangan, 4. Pemerataan
Pemasangan, Perbaikan dan Infrastruktur Untuk
Perbaikan dan Pemeliharaan Kab. Bireuen, Pembangunan
Pemeliharaan Perlengkapan PENDAPATAN ASLI Mendukung Dinas
2 15 2 2.06 2 Perlengkapan Jalan dalam 50 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 50 Unit 0 Dinas Perhubungan
Jalan dalam rangka DAERAH (PAD) Pengembangan Perhubungan
rangka Manajemen dan Semua Kelurahan Berwawasan
Manajemen dan Rekayasa Ekonomi Dan
Rekayasa Lalu Lintas Lingkungan
Lalu Lintas Pelayanan Dasar
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Memperkuat
4. Pemerataan
Uji Coba dan Sosialisasi Uji Coba dan Sosialisasi Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Pelaksanaan Manajemen dan Pelaksanaan Manajemen dan Mendukung Dinas
2 15 2 2.06 3 3 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 3 Dokumen 70.000.000 Dinas Perhubungan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Rekayasa Lalu Lintas untuk Pengembangan Perhubungan
Semua Kelurahan Berwawasan
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Jaringan Jalan Ekonomi Dan
Lingkungan
Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar
Memperkuat
4. Pemerataan
Pengawasan dan Pengendalian Jumlah Laporan Pengawasan Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Efektivitas Pelaksanaan dan Pengendalian Efektivitas PENDAPATAN ASLI Mendukung Dinas
2 15 2 2.06 4 5 Laporan 210.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 5 Laporan 220.000.000 Dinas Perhubungan
Kebijakan untuk Jalan Pelaksanaan Kebijakan untuk DAERAH (PAD) Pengembangan Perhubungan
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |110
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
4. Pemerataan
Jumlah Laporan Forum Lalu Infrastruktur Untuk
Kab. Bireuen, Pembangunan
Forum Lalu Lintas dan Lintas dan Angkutan Jalan Mendukung Dinas
2 15 2 2.06 5 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 1 Laporan 30.000.000 Dinas Perhubungan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota untuk Jaringan Jalan Pengembangan Perhubungan
Semua Kelurahan Berwawasan
Kabupaten/Kota Ekonomi Dan
Lingkungan
Pelayanan Dasar
Jumlah Bulan layanan
Penyediaan Angkutan Umum
penyediaan angkutan umum
untuk Jasa Angkutan Orang
untuk jasa angkutan orang
2 15 2 2.09 dan/atau Barang Antar Kota 48 bulan 0 bulan 12 bulan 910.000.000 12 bulan 1.010.000.000
dan/atau barang antar kota
dalam 1 (Satu) Daerah
dalam 1 (satu) daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/kota
Memperkuat
Penyediaan Angkutan Umum Jumlah Angkutan Umum 4. Pemerataan
Infrastruktur Untuk
untuk Jasa Angkutan Orang untuk Jasa Angkutan Orang Kab. Bireuen, Pembangunan
PENDAPATAN ASLI Mendukung Dinas
2 15 2 2.09 1 dan/atau Barang Antar Kota dan/atau Barang Antar Kota 23 Unit 870.000.000 Semua Kecamatan, Infrastruktur 23 Unit 970.000.000 Dinas Perhubungan
DAERAH (PAD) Pengembangan Perhubungan
dalam 1 (Satu) Daerah dalam 1 (Satu) Daerah Semua Kelurahan Berwawasan
Ekonomi Dan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia Lingkungan
Pelayanan Dasar

Jumlah Laporan Pengendalian Memperkuat


Pengendalian dan Pengawasan 4. Pemerataan
dan Pengawasan Ketersediaan Infrastruktur Untuk
Ketersediaan Angkutan Umum Semua Kab/Kota, Pembangunan
Angkutan Umum untuk Jasa Mendukung Dinas
2 15 2 2.09 2 untuk Jasa Angkutan Orang 6 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, Pendapatan Bagi Hasil Infrastruktur 6 Laporan 40.000.000 Dinas Perhubungan
Angkutan Orang dan/atau Pengembangan Perhubungan
dan/atau Barang Antar Kota Semua Kelurahan Berwawasan
Barang Antar Kota dalam 1 Ekonomi Dan
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Lingkungan
(Satu) Kabupaten/Kota Pelayanan Dasar

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.615.255.938 3.743.046.858
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 16 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.615.255.938 100 Persen 2.764.046.858
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Cakupan layanan Penunjang
2 16 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Bulan Bulan 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.000
Urusan Pemerinta Daerah
Perangkat Daerah
6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.01 1 9 Dokumen 10.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 9 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Reformasi Birokrasi
Administrasi Keuangan Jumlah BulanAdministrasi
2 16 1 2.02 Bulan Bulan 12 Bulan 2.152.495.938 12 Bulan 2.250.186.858
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.02 1 28 Orang/bulan 2.057.495.938 Jeumpa, Blang ASN 28 Orang/bulan 2.145.186.858
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 95.000.000 Jeumpa, Blang ASN 12 Dokumen 105.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
SKPD Bladeh
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas


2 16 1 2.05 Paket Paket 27 Paket 18.900.000 27 Paket 18.900.000
Perangkat Daerah Beserta Atribut Kelengkapan

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.05 2 27 Paket 18.900.000 Jeumpa, Blang ASN 27 Paket 18.900.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |111
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi
2 16 1 2.06 Bulan Bulan 12 Bulan 182.660.000 12 Bulan 218.160.000
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 7.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Paket 8.500.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Kantor Bladeh
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 75.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Paket 90.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Disediakan Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 4 2 Paket 7.500.000 Jeumpa, Blang SKPK 2 Paket 9.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 2 Paket 16.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 2 Paket 18.500.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Disediakan Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 6 728 Dokumen 2.160.000 Jeumpa, Blang SKPK 728 Dokumen 2.160.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 142 Laporan 75.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 142 Laporan 90.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
SKPD Bladeh
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah LaporanPenyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang
2 16 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 960 Laporan 0 Laporan 240 Laporan 201.200.000 240 Laporan 211.800.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 120 Laporan 3.600.000 Jeumpa, Blang SKPK 120 Laporan 4.200.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.08 2 36 Laporan 79.800.000 Jeumpa, Blang SKPK 36 Laporan 79.800.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.08 3 72 Laporan 65.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 72 Laporan 75.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 72 Laporan 52.800.000 Jeumpa, Blang SKPK 72 Laporan 52.800.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
yang Disediakan Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |112
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Unit Pemeliharaan
Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 16 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 50.000.000 1 Unit 55.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 1 2.09 1 1 Unit 50.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Unit 55.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM
PENGELOLAAN Nilai Keterbukaan Informasi
2 16 2 90 Peringkat 0 Peringkat 86 Peringkat 700.000.000 86 Peringkat 440.000.000
INFORMASI DAN Publik
KOMUNIKASI PUBLIK
Pengelolaan Informasi dan
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Komunikasi Publik
2 16 2 2.01 Informasi dan Komunilasi 53 Dokumen 0 Dokumen 11 Dokumen 700.000.000 11 Dokumen 440.000.000
Pemerintah Daerah
Publik Pemerintah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pengelolaan Konten dan Kab. Bireuen,
Pengelolaan Konten dan Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 2 2.01 4 Perencanaan Media Komunikasi 9 Dokumen 150.000.000 Jeumpa, Blang Kurang Bayar DBH SDA SKPK 9 Dokumen 110.000.000
Perencanaan Media Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Publik Bladeh
Komunikasi Publik Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Dokumen Hasil Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 2 2.01 6 Pelayanan Informasi Publik 1 Dokumen 150.000.000 Jeumpa, Blang Kurang Bayar DBH Pajak SKPK 1 Dokumen 55.000.000
Pelayanan Informasi Publik Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Layanan Hubungan Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 2 2.01 7 Layanan Hubungan Media 7 Layanan 200.000.000 Jeumpa, Blang Kurang Bayar DBH Pajak SKPK 7 Layanan 165.000.000
Media Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Kemitraan


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Penyelenggaraan Hubungan dengan Masyarakat, Media Kab. Bireuen,
Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 2 2.01 12 Masyarakat, Media dan dan Komunitas dalam 1 Dokumen 200.000.000 Jeumpa, Blang Kurang Bayar DBH Pajak SKPK 1 Dokumen 110.000.000
Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Kemitraan Komunitas Mendiseminasikan Informasi Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi
Program atau Kebijakan

PROGRAM
Jumlah Aplikasi e-Government
2 16 3 PENGELOLAAN APLIKASI 84 Aplikasi 0 Aplikasi 78 Aplikasi 300.000.000 78 Aplikasi 539.000.000
yang Digunakan OPD
INFORMATIKA

Pengelolaan Nama Domain


yang Telah Ditetapkan oleh Terkelolanya nama domain
Pemerintah Pusat dan Sub dan Sub Domain Di
2 16 3 2.01 258 Dokumen 0 Dokumen 89 Dokumen 149.000.000 89 Dokumen 319.000.000
Domain di Lingkup Lingkungan Pemerintah
Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen
Kabupaten/Kota

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Sistem Kab. Bireuen,
Jumlah Sistem Jaringan Intra Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 3 2.01 3 Jaringan Intra Pemerintah 174 Unit 149.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 174 Unit 319.000.000
Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Daerah Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |113
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Pengelolaan E-government di Terkelolanya E govermen Pada
2 16 3 2.02 Lingkup Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Dokumen Dokumen 3 Dokumen 151.000.000 3 Dokumen 220.000.000
Kabupaten/Kota Bireuen

Jumlah Aplikasi dan Proses Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pengembangan Aplikasi dan Kab. Bireuen,
Bisnis Pemerintahan Berbasis Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 3 2.02 7 Proses Bisnis Pemerintahan 2 Aplikasi 126.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 2 Aplikasi 185.000.000
Elektronik yang Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Berbasis Elektronik Bladeh
Dikembangkan Publik Reformasi Birokrasi

Pengembangan dan Pengelolaan Jumlah ASN yang dilakukan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Sumber Daya Teknologi Peningkatan Kapasitas di Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 16 3 2.02 10 25 Orang ASN 25.000.000 Semua Kecamatan, SKPK 25 Orang ASN 35.000.000
Informasi dan Komunikasi Bidang Teknologi Informasi Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Semua Kelurahan
Pemerintah Daerah dan Komunikasi Publik Reformasi Birokrasi

2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 200.000.000 230.000.000


Jumlah Dokumen
PROGRAM
Pnyenlenggaraan Statistik
2 20 2 PENYELENGGARAAN 12 12 Bulan 12 200.000.000 Bulan 12 230.000.000
Sektoral Di Lingkup Daerah
STATISTIK SEKTORAL
Kabupaten/ Kota
Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Statistik
Penyelenggaraan Statistik
2 20 2 2.01 Sektoral di Lingkup Daerah 24 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 200.000.000 6 Dokumen 230.000.000
Sektoral di Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota.

Jumlah Dokumen Koordinasi


Koordinasi dan Sinkronisasi Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
dan Sinkronisasi Kab. Bireuen,
Pengumpulan, Pengolahan, Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 1 Pengumpulan, Pengolahan, 1 Dokumen 45.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 1 Dokumen 50.000.000
Analisis dan Diseminasi Data Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Analisis dan Diseminasi Data Bladeh
Statistik Sektoral Publik Reformasi Birokrasi
Statistik Sektoral

Peningkatan Kapasitas SDM Jumlah SDM yang Meningkat Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pemerintah Daerah dalam Kapasitasnya dalam Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 2 15 Orang 30.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 15 Orang 35.000.000
Peningkatan Mutu Statistik Peningkatan Mutu Statistik Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Daerah yang Terintegrasi Daerah yang Terintegrasi Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Membangun Metadata Statistik Jumlah Metadata Statistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 3 1 Dokumen 35.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 1 Dokumen 40.000.000
Sektoral Sektoral yang Dihimpun Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Perangkat Daerah yang Kab. Bireuen,
Peningkatan Kapasitas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 4 Mendapat Pelatihan Statistik 15 Orang 30.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 15 Orang 35.000.000
Kelembagaan Statistik Sektoral Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Sektoral dari BPS Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 5 Pengembangan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Statistik 1 Unit 15.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 1 Unit 20.000.000
Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Otorisasi Jumlah Data Statistik Sektoral Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 20 2 2.01 6 1 Dokumen 45.000.000 Jeumpa, Blang Aparatur 1 Dokumen 50.000.000
Statistik Sektoral di Daerah yang Dihimpun Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |114
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 185.000.000 203.500.000
PROGRAM
Persentase Perangkat Daerah
PENYELENGGARAAN
yang Telah Menggunakan
2 21 2 PERSANDIAN UNTUK 96 Persen 0 Persen 27 Persen 185.000.000 27 Persen 203.500.000
Sandi dalam Komunikasi
PENGAMANAN
Perangkat Daerah
INFORMASI

Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan Persandian
Penyelenggaraan Persandian
untuk Pengamanan Informasi
2 21 2 2.01 Untuk Pengamanan Informasi 18 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 155.000.000 4 Dokumen 170.500.000
Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota
/ Kota.

Jumlah Kebijakan Tata Kelola


Penetapan Kebijakan Tata
Keamanan Informasi dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kelola Keamanan Informasi dan Kab. Bireuen,
Jaring Komunikasi Sandi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 21 2 2.01 1 Jaring Komunikasi Sandi 1 Dokumen 20.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Dokumen 22.000.000
Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Pemerintah Daerah Bladeh
Kabupaten/Kota yang Publik Reformasi Birokrasi
Kabupaten/Kota
Ditetapkan

Jumlah Laporan Analisis


Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kebutuhan dan Pengelolaan Kab. Bireuen,
dan Pengelolaan Sumber Daya Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 21 2 2.01 2 Sumber Daya Keamanan 1 Laporan 20.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Laporan 22.000.000
Keamanan Informasi Pemerintah Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Informasi Pemerintah Daerah Bladeh
Daerah Kabupaten/Kota Publik Reformasi Birokrasi
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan


Pelaksanaan Keamanan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Keamanan Informasi Kab. Bireuen,
Informasi Pemerintahan Daerah Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 21 2 2.01 3 Pemerintahan Daerah 1 Laporan 65.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 1 Laporan 71.500.000
Kabupaten/Kota Berbasis Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Kabupaten/Kota Berbasis Bladeh
Elektronik dan Non Elektronik Publik Reformasi Birokrasi
Elektronik dan Non Elektronik

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Layanan Keamanan Jumlah Perangkat Daerah yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 21 2 2.01 4 Informasi Pemerintah Daerah Telah Menggunakan Layanan 12 skpk 50.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 12 skpk 55.000.000
Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Kabupaten/Kota Keamanan Informasi Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

Penetapan Pola Hubungan


Jumlah SKPK Terhubung
Komunikasi Sandi Antar
2 21 2 2.02 Dalam Jaringan Komunikasi SKPK SKPK 52 SKPK 30.000.000 52 SKPK 33.000.000
Perangkat Daerah
Sandi Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Operasionalisasi Jaring Jumlah Perangkat Daerah yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Komunikasi,
2 21 2 2.02 1 Komunikasi Sandi Pemerintah Terhubung dalam Jaring 52 skpk 30.000.000 Jeumpa, Blang SKPK 52 skpk 33.000.000
Dana Bagi Hasil Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Informatika dan Persandian
Daerah Kabupaten/Kota Komunikasi Sandi Bladeh
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |115
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 5.421.135.319 5.877.000.000
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 18 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.341.135.319 100 Persen 4.657.000.000
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

JUmlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
2 18 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 15.000.000 1 Laporan 17.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil
2 18 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 4 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, 4 Laporan 17.000.000 dan Pelayanan Terpadu
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kelurahan Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
2 18 1 2.02 Administrasi Keuangan 56 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 3.242.005.319 12 Bulan 3.662.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Aparatur Sipil
2 18 1 2.02 1 14 Orang/bulan 3.100.005.319 Semua Kecamatan, 14 Orang/bulan 3.500.000.000 dan Pelayanan Terpadu
ASN Gaji dan Tunjangan ASN DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Negara
Semua Kelurahan Satu Pintu
Publik Saing Daerah

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Penatausahaan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil
2 18 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Orang/bulan 132.000.000 Semua Kecamatan, 12 Orang/bulan 150.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Pengujian/Verifikasi Keuangan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara
SKPD Semua Kelurahan Satu Pintu
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Keuangan


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Semua Kab/Kota, Dinas Penanaman Modal
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil
2 18 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 12.000.000 dan Pelayanan Terpadu
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara
SKPD Penyusunan Laporan Semua Kelurahan Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Administrasi


2 18 1 2.03 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada 4 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 20.000.000 2 Dokumen 25.000.000
Daerah Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Rekonsiliasi Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Rekonsiliasi dan Penyusunan Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
dan Penyusunan Laporan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.03 5 Laporan Barang Milik Daerah 1 Tahun 20.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 1 Tahun 25.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Barang Milik Daerah pada DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
pada SKPD Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
2 18 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 40.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.05 2 1 Paket 35.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 1 Paket 40.000.000 dan Pelayanan Terpadu
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |116
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
JUmlah Bulan Layanan
Administrasi Umum
2 18 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 70 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 316.300.000 12 Bulan 357.000.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Instalasi Listrik/Penerangan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 15 Paket 15.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 15 Paket 20.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Bangunan Kantor yang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 10 Paket 109.800.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 10 Paket 110.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Perlengkapan Kantor DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 3 2 Paket 10.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 2 Paket 15.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Tangga Tangga yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 4 20 Paket 11.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 20 Paket 15.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Kantor Kantor yang Disediakan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Semua Kab/Kota, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Barang Cetakan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 10 Paket 39.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 10 Paket 45.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Penggandaan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 6 1 Dokumen 1.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 1 Dokumen 2.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyelenggaraan Rapat PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 20 Laporan 130.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 20 Laporan 150.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Koordinasi dan Konsultasi DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 18 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 8 Unit 0 Unit 1 Unit 400.000.000 1 Unit 200.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pengadaan Kendaraan Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Perorangan Dinas atau PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.07 1 Perorangan Dinas atau 1 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 1 Unit 200.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Kendaraan Dinas Jabatan yang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 18 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 50 Laporan 0 Laporan 90 Laporan 222.830.000 90 Laporan 246.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Jumlah Laporan Penyediaan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 3.500.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 1 Laporan 4.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Jasa Surat Menyurat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |117
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Semua Kab/Kota, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.08 2 4 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 4 Laporan 25.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.08 3 12 Tahun 80.530.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 12 Tahun 85.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Penyediaan Jasa Pelayanan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 18 Orang/Bulan 118.800.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 18 Orang/Bulan 132.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Umum Kantor DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 18 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 2 Unit 0 Unit 1 Unit 90.000.000 1 Unit 110.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah
Jumlah Kendaraan Dinas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, Terwujudnya Dinas Penanaman Modal
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola
2 18 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 12 Bulan 90.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Publik 12 Bulan 110.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Perizinan Kendaraan Dinas DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan Yang Berkualitas Satu Pintu
Operasional atau Lapangan Publik Reformasi Birokrasi
Perizinannya
PROGRAM
Kebijakan Iklim Penanaman
2 18 2 PENGEMBANGAN IKLIM Ada 0 Ada 85.000.000 Ada 110.000.000
Modal
PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian
JUmlah Peraturan Daerah
Fasilitas/Insentif Dibidang
(PERDA) Rencana Umum
2 18 2 2.01 Penanaman Modal yang Dokumen Dokumen 1 Dokumen 40.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Penanaman Modal Daerah
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan
Penetapan Kebijakan Daerah Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Daerah/Provinsi dalam Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Mengenai Pemberian PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Meningkatnya
2 18 2 2.01 1 Pemberian Fasilitas/Insentif 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 55.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Fasilitas/Insentif dan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Nilai Investasi
dan Kemudahan Penanaman Semua Kelurahan Satu Pintu
Kemudahan Penanaman Modal Publik Reformasi Birokrasi
Modal

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi Dalam
Pembuatan Peta Potensi
2 18 2 2.02 Pemberian Fasilitas/Insentif Dokumen Dokumen 1 Dokumen 45.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Investasi Kabupaten/Kota
dan Kemudahan Penanaman
Modal

Jumlah Peraturan Daerah Memperkuat Stabilitas


Penyusunan Rencana Umum Kab. Bireuen, 3. Peningkatan Kualitas Dinas Penanaman Modal
(Perda) Rencana Umum PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Meningkatnya
2 18 2 2.02 1 Penanaman Modal Daerah 1 Dokumen 45.000.000 Semua Kecamatan, Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 55.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Penanaman Modal Daerah DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Nilai Investasi
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan dan Pendidikan Satu Pintu
Kabupaten/Kota Publik

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |118
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM PROMOSI Jumlah Penambahan Pelaku 40 Pelaku 10 Pelaku 10 Pelaku


2 18 3 0 Pelaku Investasi 50.000.000 60.000.000
PENANAMAN MODAL Investasi Investasi Investasi Investasi

Penyelenggaraan Promosi
JUmlah Dokumen Hasil
Penanaman Modal yang
2 18 3 2.01 Kegiatan Promosi Penanaman Dokumen Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 60.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah
Modal Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Meningkatnya
2 18 3 2.01 2 Penanaman Modal Daerah Kegiatan Promosi Penanaman 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 60.000.000 dan Pelayanan Terpadu
DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Nilai Investasi
Kabupaten/Kota Modal Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Satu Pintu
Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM PELAYANAN Jumlah Pelaku Usaha yang 2200 Pelaku 1500 Pelaku 1500 Pelaku
2 18 4 0 Pelaku Usaha 350.000.000 420.000.000
PENANAMAN MODAL Memperoleh Izin Usaha Usaha Usaha

Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah Pelayanan Perizinan


Perizinan Secara Terpadu dan Non Perizinan secara
Satu Pintu dibidang Terpadu Satu Pintu di Bidang 1.5 Pelaku 1.5 Pelaku
2 18 4 2.01 Pelaku Usaha Pelaku Usaha 350.000.000 420.000.000
Penanaman Modal yang Penanaman Modal yang Usaha Usaha
Menjadi Kewenangan Daerah Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang


Penyediaan Pelayanan Terpadu
Mendapatkan Pelayanan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Perizinan dan Nonperizinan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Terpadu Perizinan dan Non PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Meningkatnya
2 18 4 2.01 1 Berbasis Sistem Pelayanan 1 Kegiatan 200.000.000 Semua Kecamatan, 1 Kegiatan 220.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Perizinan Berbasis Sistem DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pengurusan Izin
Perizinan Berusaha Terintegrasi Semua Kelurahan Satu Pintu
Pelayanan Perizinan Berusaha Publik Reformasi Birokrasi
Secara Elektronik
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Kegiatan Usaha dari


Pelaku Usaha yang Mendapat Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pemantauan Pemenuhan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Pemantauan Pemenuhan 1 Kegiatan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan Tatakelola Meningkatnya 1 Kegiatan
2 18 4 2.01 2 Komitmen Perizinan dan Non 80.000.000 Semua Kecamatan, 100.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Komitmen Perizinan Berusaha Usaha DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pengurusan Izin Usaha
Perizinan Penanaman Modal Semua Kelurahan Satu Pintu
dan Non Perizinan Penanaman Publik Reformasi Birokrasi
Modal

Jumlah Orang yang


Penyediaan Layanan Konsultasi
Memperoleh Layanan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi
dan Pengelolaan Pengaduan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Konsultasi dan Terkelolanya PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Meningkatnya
2 18 4 2.01 3 Masyarakat Terhadap Pelayanan 1 Kegiatan 70.000.000 Semua Kecamatan, 1 Kegiatan 100.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Pengaduan Masyarakat DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Pengurusan Izin
Terpadu Perizinan dan Non Semua Kelurahan Satu Pintu
Terhadap Pelayanan Terpadu Publik Saing Daerah
Perizinan
Perizinan dan Non Perizinan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |119
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN Jumlah Perusahaan yang 110 Perusahaa
2 18 5 0 Perusahaan 80 Perusahaan 410.000.000 80 Perusahaan 430.000.000
PELAKSANAAN Menyampaikan LKPM n
PENANAMAN MODAL
JUmlah Kegiatan Usaha
Melakukan Koordinasi,
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Pelaku Usaha Yang
Penanaman Modal yang dapat Pembinaan dan Jumlah
2 18 5 2.01 Perusahaan Perusahaan 271 Perusahaan 410.000.000 271 Perusahaan 430.000.000
Menjadi Kewenangan Daerah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Kabupaten/Kota Usaha yang Melakukan
Koordinasidan Singkronisasi
Pengawasan

Meningkatnya
Jumlah Pelaku Usaha yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Pemantaua,
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Mendapatkan Pembinaan DAK Non Fisik-Fasilitasi Polhukhankam Dan Tatakelola Pengawasan dan
2 18 5 2.01 2 Pembinaan Pelaksanaan 1 Kegiatan 300.000.000 Semua Kecamatan, 1 Kegiatan 310.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Pelaksanaan Penanaman Penanaman Modal Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembinaan
Penanaman Modal Semua Kelurahan Satu Pintu
Modal Publik Reformasi Birokrasi Terhadap Pelaku
Usaha
Meningkatnya
Jumlah Kegiatan Usaha dari Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan Pemantaua,
Koordinasi dan Sinkronisasi Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Pelaku Usaha yang Melakukan 1 Kegiatan DAK Non Fisik-Fasilitasi Polhukhankam Dan Tatakelola Pengawasan dan 1 Kegiatan
2 18 5 2.01 3 Pengawasan Pelaksanaan 110.000.000 Semua Kecamatan, 120.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Penanaman Modal Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembinaan Usaha
Penanaman Modal Semua Kelurahan Satu Pintu
Pengawasan Publik Reformasi Birokrasi Terhadap Pelaku
Usaha
PROGRAM
Tersedianya Pengolahan Data
PENGELOLAAN DATA DAN
2 18 6 Penanaman Modal Secara Ada 0 Ada 185.000.000 Ada 200.000.000
SISTEM INFORMASI
Elektronik
PENANAMAN MODAL

Pengelolaan Data dan


Informasi Perizinan dan Non
2 18 6 2.01 Perizinan yang Terintegrasi 185.000.000 200.000.000
pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi


Pengolahan, Penyajian dan
Perizinan dan Non Perizinan
Pemanfaatan Data dan Informasi Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi
Berbasis Sistem Pelayanan Kab. Bireuen, Dinas Penanaman Modal
Perizinan dan Non Perizinan PENDAPATAN ASLI Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Akuratnya Data
2 18 6 2.01 1 Perizinan Berusaha 1 Kegiatan 185.000.000 Semua Kecamatan, 1 Kegiatan 200.000.000 dan Pelayanan Terpadu
Berbasis Sistem Pelayanan DAERAH (PAD) Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Sistem Informasi
Terintegrasi Secara Elektronik Semua Kelurahan Satu Pintu
Perizinan Berusaha Terintegrasi Publik Saing Daerah
yang Diolah, Dikaji dan
Secara Elektronik
Dimanfaatkan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 14.377.346.499 13.032.518.256
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 19 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.100.300.338 100 Persen 3.287.101.865
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
2 19 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 10.000.000 1 Dokumen 10.000.000
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.01 1 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Pemerintahan 1 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |120
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Keuangan
2 19 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.665.130.090 12 Bulan 2.798.386.595
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.02 1 30 Orang/bulan 2.564.850.090 Semua Kecamatan, 30 Orang/bulan 2.693.092.595
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 150 Dokumen 100.280.000 Semua Kecamatan, 150 Dokumen 105.294.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Kepegawaian
2 19 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 23.000.000 12 Bulan 23.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.05 2 28 Paket 23.000.000 Semua Kecamatan, 28 Paket 23.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Paket Administrasi


2 19 1 2.06 8 Paket 0 Paket 8 Paket 111.027.000 8 Paket 125.186.350
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 5 Paket 4.355.000 Semua Kecamatan, 5 Paket 4.572.750
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 10 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, 10 Paket 33.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 4 2 Paket 7.054.000 Semua Kecamatan, 2 Paket 7.406.700
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 4 Paket 7.458.000 Semua Kecamatan, 4 Paket 7.830.900
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 6 12 Dokumen 2.160.000 Semua Kecamatan, 12 Dokumen 2.376.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 6 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, 6 Laporan 70.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |121
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Unit Pengadaan
Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 19 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 10 Unit 0 Unit 10 Unit 30.000.000 10 Unit 50.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Paket Mebel yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 2 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, 2 Unit 50.000.000
Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 19 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 16 Laporan 0 Laporan 16 Laporan 139.573.048 16 Laporan 149.801.700
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200 Laporan 2.000.000 Semua Kecamatan, 200 Laporan 2.200.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.08 2 2 Laporan 38.000.000 Semua Kecamatan, 2 Laporan 39.900.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.08 3 2 Laporan 30.573.048 Semua Kecamatan, 2 Laporan 32.101.700
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 69.000.000 Semua Kecamatan, 12 Laporan 75.600.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 19 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 3 Unit 0 Unit 3 Unit 121.570.200 3 Unit 130.727.220
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.09 1 1 Unit 51.570.200 Semua Kecamatan, 1 Unit 56.727.220
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 30.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 1 2.09 11 1 Unit 40.000.000 Semua Kecamatan, 1 Unit 44.000.000
Pendukung Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pemerintahan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |122
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Organisasi Pemuda
2 19 2 40 Persen 0 Persen 10 Persen 600.000.000 10 Persen 660.000.000
KAPASITAS DAYA SAING yang Dibina
KEPEMUDAAN

Penyadaran, Pemberdayaan,
dan Pengembangan Pemuda
dan Kepemudaan Terhadap
2 19 2 2.01 Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda yang dibina 95 Orang 0 Orang 95 Orang 550.000.000 95 Orang 605.000.000
Kabupaten/Kota, Wirausaha
Muda Pemula, dan Pemuda
Kader Kabupaten/Kota

Jumlah Pemuda Kader


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Penyelenggaraan Seleksi dan Kabupaten/Kota yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 2 2.01 9 Pelatihan Pasukan Pengibar Diseleksi sebagai Pasukan 45 Orang 550.000.000 Semua Kecamatan, Pemuda 45 Orang 605.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Bendera Pengibar Bendera dan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
Diberikan Pelatihan

Jumlah Dokumen
Pemberdayaan dan
Pemberdayaan dan
Pengembangan Organisasi
2 19 2 2.02 Pengembangan Organisasi 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50.000.000 1 Dokumen 55.000.000
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kepemudaan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 2 2.02 2 dan Organisasi Kepemudaan Peningkatan Kapasitas 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 55.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kepemudaan dan Pariwisata
Kabupaten/Kota Organisasi Kepemudaan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM
Persentase cabang olahraga
PENGEMBANGAN
2 19 3 yang mendapat medali di even Persen Persen 85 Persen 10.327.046.161 85 Persen 8.725.416.391
KAPASITAS DAYA SAING
provinsi
KEOLAHRAGAAN

Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga
Jumlah Unit Pembinaan dan
Pendidikan pada Jenjang
2 19 3 2.01 Pelatihan Olahraga yang 11 Unit 0 Unit 11 Unit 7.712.398.021 11 Unit 7.097.017.922
Pendidikan yang Menjadi
dibina
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelenggaraan Kompetisi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 3 2.01 2 Perkumpulan Olahraga dan Olahraga oleh Perkumpulan 1 Dokumen 92.398.021 Semua Kecamatan, Pelajar/Publik 1 Dokumen 97.017.922
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Pariwisata
Penyelenggaraan Kompetisi oleh Olahraga dan Satuan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Satuan Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar

Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Sarana dan Prasarana Dana Transfer Umum- Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Penyediaan Sarana Olahraga Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 3 2.01 3 10 Unit 7.620.000.000 Semua Kecamatan, Pelajar/Publik 10 Unit 7.000.000.000
dan Prasarana Olahraga yang Tersedia dan Dana Otonomi Khusus- Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota Termanfaatkan Provinsi Aceh Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Penyelenggaraan Kejuaraan
Jumlah Even Kejuaraan
2 19 3 2.02 Olahraga Tingkat Daerah 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 580.000.000 1 Dokumen 580.000.000
Olahraga
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Kejuaraan Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Kejuaraan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 3 2.02 1 Olahraga Multi Event dan Single 1 Dokumen 580.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat/Pelajar 1 Dokumen 580.000.000
Multi Event dan Single Event Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Pariwisata
Event Tingkat Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Tingkat Kabupaten/Kota Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |123
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Pembinaan dan
Pengembangan Olahraga Jumlah Pelaku Olahraga yang
2 19 3 2.03 10 Orang 0 Orang 10 Orang 34.648.140 10 Orang 48.398.469
Prestasi Tingkat Daerah Berprestasi
Provinsi
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Jumlah Olahragawan Kab. Bireuen,
Pemberian Penghargaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Atlet/Pelaku Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 3 2.03 4 Berprestasi Kabupaten/Kota 10 Orang 34.648.140 Semua Kecamatan, 10 Orang 48.398.469
Olahraga Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Olahraga dan Pariwisata
yang Menerima Penghargaan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pembinaan dan Jumlah Pembinaan dan


1 Organisasi 1 Organisasi 1 Organisasi
2 19 3 2.04 Pengembangan Organisasi Pengembangan Organisasi 0 Organisasi Olahraga 2.000.000.000 1.000.000.000
Olahraga Olahraga Olahraga
Olahraga Olahraga

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Pengembangan Organisasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Atlet/Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 3 2.04 2 Pengembangan Organisasi 1 Organisasi 2.000.000.000 Semua Kecamatan, 1 Organisasi 1.000.000.000
Keolahragaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Olahraga dan Pariwisata
Keolahragaan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
PROGRAM
PENGEMBANGAN
2 19 4 Persentase Kepramukaan Aktif 100 Persen 0 Persen 100 Persen 350.000.000 100 Persen 360.000.000
KAPASITAS
KEPRAMUKAAN
Pembinaan dan
2 19 4 2.01 Pengembangan Organisasi 350.000.000 360.000.000
Kepramukaan

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Peningkatan Kapasitas Jumlah Organisasi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga
2 19 4 2.01 2 Organisasi Kepramukaan Kepramukaan Tingkat Daerah 1 Organisasi 350.000.000 Semua Kecamatan, 1 Organisasi 360.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Kepramukaan dan Pariwisata
Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 810.000.000 878.500.000
PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Destinasi Wisata
3 26 2 DAYA TARIK DESTINASI 26,25 Persen 0 Persen 19,05 Persen 400.000.000 19,05 Persen 427.500.000
dalam Kondisi Baik
PARIWISATA

Pengelolaan Daya Tarik Jumlah Pengelolaan Daya


3 26 2 2.01 1 Kawasan 0 Kawasan 1 Kawasan 100.000.000 1 Kawasan 110.000.000
Wisata Kabupaten/Kota Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Jumlah Lokasi Daya Tarik


Wisata Kabupaten/Kota Sesuai Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen,
Pengembangan Daya Tarik dengan Tahapan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.01 3 1 Lokasi 100.000.000 Semua Kecamatan, Destinasi Wisata 1 Lokasi 110.000.000
Wisata Kabupaten/Kota Pengembangan (Rintisan, Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Berkembang, Pemantapan, Berdaya Saing Saing Daerah
Revitalisasi)
Pengelolaan Kawasan
1 Kawasan 1 Kawasan 1 Kawasan
3 26 2 2.02 Strategis Pariwisata Jumlah Lokasi yang dikelola 0 Kawasan Wisata 100.000.000 105.000.000
Wisata Wisata Wisata
Kabupaten/Kota

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi Jumlah Sarana dan Prasarana


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
litasi Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.02 4 dalam Pengelolaan Kawasan dalam Pengelolaan Kawasan 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 1 Unit 105.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Wisata Strategis Pariwisata Strategis Pariwisata Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |124
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pengelolaan Destinasi Jumlah Destinasi Wiasta yang


3 26 2 2.03 10 Lokasi 0 Lokasi 10 Lokasi 150.000.000 10 Lokasi 157.500.000
Pariwisata Kabupaten/Kota dikelola

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Destinasi Pariwisata Kab. Bireuen,
Penetapan Destinasi Pariwisata Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.03 1 Kabupaten/Kota yang 10 Lokasi 30.000.000 Semua Kecamatan, Masayrakat 10 Lokasi 33.000.000
Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Ditetapkan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabi Jumlah Sarana dan Prasarana Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
litasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.03 4 2 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Masayrakat 2 Unit 102.500.000
dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Semua Kelurahan
Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Monitoring dan Evaluasi Kab. Bireuen,
Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.03 5 Pengelolaan Destinasi Pariwisata 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, Masayrakat 1 Dokumen 22.000.000
Pengelolaan Destinasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan
Pariwisata Kabupaten/Kota Berdaya Saing Saing Daerah

Penetapan Tanda Daftar Jumlah Penetapan Tanda


3 26 2 2.04 Usaha Pariwisata Daerah Daftar Usaha Pariwisata 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 55.000.000
Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pembinaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 2 2.04 4 Pembinaan dan Pengawasan 1 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 1 Laporan 55.000.000
Usaha Pariwisata Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Usaha Pariwisata Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PROGRAM PEMASARAN Cakupan Peningkatan Promosi


3 26 3 57,50 Persen 0 Persen 49,21 Persen 130.000.000 49,21 Persen 143.000.000
PARIWISATA Wisata

Pemasaran Pariwisata Dalam Jumlah Dokumen Pemasaran


dan Luar Negeri Daya Tarik, Pariwisata Dalam dan luar
3 26 3 2.01 Destinasi dan Kawasan Negeri Daya Tarik, Destinasi 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 130.000.000 2 Dokumen 143.000.000
Strategis Pariwisata dan Kawasan Strategis
Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Penguatan Promosi Melalui Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Penguatan Promosi Melalui Kab. Bireuen,
Media Cetak, Elektronik, dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 3 2.01 1 Media Cetak, Elektronik, dan 1 Dokumen 90.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 1 Dokumen 99.000.000
Media Lainnya Baik Dalam dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Media Lainnya Baik Dalam Semua Kelurahan
Luar Negeri Berdaya Saing Saing Daerah
dan Luar Negeri

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Monitoring dan Evaluasi Kab. Bireuen,
Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 3 2.01 5 Pengembangan Pemasaran 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, Masyarakat 1 Dokumen 44.000.000
Pengembangan Pemasaran Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Pariwisata Semua Kelurahan
Pariwisata Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |125
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGEMBANGAN Persentase Pelaku Ekonomi
3 26 5 SUMBER DAYA Kreatif yang Mendapatkan 69 Persen 0 Persen 40 Persen 280.000.000 40 Persen 308.000.000
PARIWISATA DAN Pembinaan
EKONOMI KREATIF
Pelaksanaan Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Jumlah Orang yang
3 26 5 2.01 Manusia Pariwisata dan mendapatkan Pembinaan 20 Orang 0 Orang 20 Orang 180.000.000 20 Orang 198.000.000
Ekonomi Kreatif Tingkat Tingkat Dasar
Dasar
Jumlah SDM Pariwisata dan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Pengembangan Kompetensi Kab. Bireuen,
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 5 2.01 1 SDM Pariwisata dan Ekonomi 10 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelaku Ekokraf 10 Orang 55.000.000
yang Dikembangkan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Kreatif Tingkat Dasar Semua Kelurahan
Kompetensinya Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Peningkatan Peran Serta Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Peningkatan Peran Serta Kab. Bireuen,
Masyarakat dalam Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 5 2.01 2 Masyarakat dalam 10 Orang 40.000.000 Semua Kecamatan, Pelaku Ekokraf 10 Orang 44.000.000
Pengembangan Kemitraan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Pengembangan Kemitraan Semua Kelurahan
Pariwisata Berdaya Saing Saing Daerah
Pariwisata
Jumlah Laporan Hasil
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Fasilitasi Proses Kreasi, Fasilitasi Proses Kreasi, Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 5 2.01 5 Produksi, Distribusi Konsumsi Produksi, Distribusi Konsumsi, 1 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, Pelaku Ekokraf 1 Laporan 55.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
dan Konservasi Ekonomi Kreatif dan Konservasi Ekonomi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
Kreatif
Jumlah Rekomendasi Hasil
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 5 2.01 7 Pengembangan Sumber Daya Pengembangan Sumber Daya 1 Dokumen 40.000.000 Semua Kecamatan, Pelaku Ekokraf 1 Dokumen 44.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya dan Pariwisata
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pariwisata dan Ekonomi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
Kreatif

Pengembangan Kapasitas Jumlah Orang Pelaku Ekonomi


3 26 5 2.02 30 Orang 0 Orang 30 Orang 100.000.000 30 Orang 110.000.000
Pelaku Ekonomi Kreatif Kreatif yang dibina

Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pelatihan, Bimbingan Teknis, Kab. Bireuen,
Pelatihan, Bimbingan Teknis, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Pelaku Ekonomi Dinas Pemuda, Olahraga
3 26 5 2.02 1 dan Pendampingan Ekonomi 30 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, 30 Orang 110.000.000
dan Pendampingan Ekonomi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Kreatif dan Pariwisata
Kreatif Semua Kelurahan
Kreatif Berdaya Saing Saing Daerah

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.853.034.021 2.040.832.131
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 22 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 1.389.034.021 100 Persen 1.530.432.131
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Dokumen Perencanaan


2 22 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Pengganggaran, dan Evaluasi 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 15.000.000 1 Dokumen 15.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.01 1 1 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Dokumen 15.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |126
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
jumlah Bulan Layanan
Administrasi Keuangan
2 22 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 983.061.111 12 Bulan 1.081.367.222
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.02 1 10 Orang/bulan 921.501.111 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 10 Orang/bulan 1.013.651.222
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 9 Dokumen 61.560.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 9 Dokumen 67.716.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
SKPD Semua Kelurahan Kebudayaan
SKPD Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
2 22 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 80 Paket 0 Paket 20 Paket 12.000.000 20 Paket 13.500.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.05 2 20 Paket 12.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 20 Paket 13.500.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
2 22 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 152.552.999 12 Bulan 167.808.299
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 1.494.014 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Paket 1.643.415
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Kantor Semua Kelurahan Kebudayaan
Disediakan Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 6 Paket 74.883.270 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 6 Paket 82.371.597
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Disediakan Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 4 2 Paket 13.195.600 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 2 Paket 14.515.160
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 6.999.685 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Paket 7.699.654
Penggandaan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Disediakan Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 6 1 Dokumen 1.078.313 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Dokumen 1.186.144
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Disediakan Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 54.902.117 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Laporan 60.392.329
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
SKPD Semua Kelurahan Kebudayaan
SKPD Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |127
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
2 22 1 2.08 Penunjang Urusan Pemerintah 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 205.219.911 12 Bulan 229.436.610
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.500.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Laporan 1.650.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.08 2 3 Laporan 23.623.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 3 Laporan 25.985.300
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Disediakan Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.08 3 1 Laporan 18.696.911 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Laporan 20.566.602
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Disediakan Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 2 Laporan 161.400.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 2 Laporan 181.234.708
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
yang Disediakan Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Administrasi


Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik
2 22 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Unit 0 Unit 3 Unit 21.200.000 3 Unit 23.320.000
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintah daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.09 1 1 Unit 20.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 1 Unit 22.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Dana Transfer Umum- Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 2 Unit 1.200.000 Semua Kecamatan, Pembangunan ASN 2 Unit 1.320.000
Dana Alokasi Umum Pemerintahan dan Aceh
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Urusan Pemerintah


PROGRAM MAJELIS ADAT
2 22 7 yang Menggunakan Kearifan 8 Urusan 0 Urusan 8 Urusan 464.000.000 8 Urusan 510.400.000
ACEH (MAA)
Lokal

Jumlah Orang Yang Mengikuti


Pelestarian dan Pembinaan
2 22 7 7.01 Pelestarian dan Pembinaan 240 Orang 0 Orang 60 Orang 195.000.000 60 Orang 214.500.000
Adat Istiadat
Adat Istiadat

6. Peningkatan
Semua Kab/Kota, Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Sosialisasi PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.01 3 Sosialisasi Adat Istiadat 60 Orang 70.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 60 Orang 77.000.000
Adat Istiadat DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Pengadaan Buku-Buku tentang Jumlah Pengadaan Buku-Buku PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.01 5 132 Buku 65.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 132 Buku 71.500.000
Adat Aceh tentang Adat Aceh DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |128
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

6. Peningkatan
Jumlah Adat dan Adat Istiadat Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Publikasi Adat dan Adat Istiadat PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.01 6 Melalui Media Luar Ruang 1 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 1 Dokumen 66.000.000
Melalui Media Luar Ruang DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
yang Dipublikasikan Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang Yang Mengikuti


Pembinaan dan
2 22 7 7.02 Pembinaan dan Pengembangan 240 Orang 0 Orang 60 Orang 110.000.000 60 Orang 121.000.000
Pengembangan Hukum Adat
Hukum Adat

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Jumlah Peserta Pelatihan PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.02 1 Penguatan Peradilan Adat 60 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 60 Orang 55.000.000
Peradilan Adat DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Jumlah Laporan Pembinaan PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.02 3 Pembinaan Mediasi Adat 1 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 1 Laporan 66.000.000
Mediasi Adat DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang Yang Mengikuti


Pembinaan Lembaga Adat
2 22 7 7.03 Pembinaan Lembaga Adat dan 400 Orang 0 Orang 100 Orang 159.000.000 100 Orang 174.900.000
dan Tokoh Adat
Tokoh Adat

6. Peningkatan
Jumlah Peserta Pelatihan Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Pelatihan Pemberdayaan PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.03 2 Pemberdayaan Kelembagaan 50 Orang 85.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 50 Orang 93.500.000
Kelembagaan Adat DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Adat Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Pembinaan Pemuda Pelopor Jumlah Pemuda Pelopor Adat PENDAPATAN ASLI Tatakelola Sekretariat Majelis Adat
2 22 7 7.03 5 50 Orang 74.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Masyarakat 50 Orang 81.400.000
Adat yang Dibina DAERAH (PAD) Pemerintahan dan Aceh
Semua Kelurahan Kebudayaan
Reformasi Birokrasi

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.461.570.762 3.600.617.494
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
2 23 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.261.570.762 100 Persen 3.380.617.494
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
2 23 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 20 Dokumen 0 Dokumen 5 Dokumen 18.500.000 5 Dokumen 19.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.01 1 5 Dokumen 18.500.000 Semua Kecamatan, ASN 5 Dokumen 19.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Administrasi


2 23 1 2.02 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.703.118.101 12 Bulan 2.802.450.211
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.02 1 35 Orang/bulan 2.616.660.924 Semua Kecamatan, ASN 35 Orang/bulan 2.708.267.360
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |129
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 69 Dokumen 86.457.177 Semua Kecamatan, ASN 69 Dokumen 94.182.851
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
2 23 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 35.000.000 12 Bulan 37.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.05 2 44 Paket 35.000.000 Semua Kecamatan, ASN 44 Paket 37.000.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Paket Administrasi


2 23 1 2.06 24 Paket 0 Paket 6 Paket 232.642.269 6 Paket 240.606.496
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 3.237.500 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 3.334.626
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 70.814.926 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 76.924.332
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 4 1 Paket 25.609.500 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 26.377.785
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 31.036.343 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 31.967.433
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 6 12 Dokumen 1.944.000 Semua Kecamatan, ASN 12 Dokumen 2.002.320
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 23 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, ASN 23 Laporan 100.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 23 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 4 Unit 0 Unit 1 Unit 15.000.000 1 Unit 15.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Paket Mebel yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 1 Unit 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Unit 15.000.000
Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |130
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
2 23 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 192 Laporan 0 Laporan 48 Laporan 147.769.385 48 Laporan 150.863.679
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 3.400.000 Semua Kecamatan, ASN 12 Laporan 3.468.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.08 2 12 Laporan 60.200.978 Semua Kecamatan, ASN 12 Laporan 61.404.997
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.08 3 12 Laporan 30.893.240 Semua Kecamatan, ASN 12 Laporan 31.650.011
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 53.275.167 Semua Kecamatan, ASN 12 Laporan 54.340.671
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
2 23 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 24 Unit 0 Unit 6 Unit 109.541.007 6 Unit 115.697.108
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.09 1 1 Unit 25.030.522 Semua Kecamatan, ASN 1 Unit 26.285.047
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 4 Unit 69.263.292 Semua Kecamatan, ASN 4 Unit 72.729.621
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 15.247.193 Semua Kecamatan, ASN 1 Unit 16.682.440
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM PEMBINAAN Jumlah Pengunjung


2 23 2 10173 Orang 0 Orang 7173 Orang 200.000.000 7173 Orang 220.000.000
PERPUSTAKAAN Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan yang
2 23 2 2.01 Tingkat Daerah 326 Unit 0 Unit 70 Unit 100.000.000 70 Unit 110.000.000
Dikelola
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Perpustakaan
Elektronik yang
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pengembangan dan Dikembangkan dengan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.01 1 Pemeliharaan Layanan Manajemen Layanan TIK 1 Layanan 15.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 1 Layanan 15.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Perpustakaan Elektronik Berbasis ISO20000 (ITSM : Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Information Technology
Service Management)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |131
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pembinaan Perpustakaan pada Jumlah Perpustakaan pada


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Satuan Pendidikan Dasar di Satuan Pendidikan Dasar dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.01 4 Seluruh Wilayah yang Dilakukan Pembinaan 20 Perpustakaan 10.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 20 Perpustakaan 10.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Kabupaten/Kota Sesuai dengan dalam Mewujudkan Standar Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Standar Nasional Perpustakaan Nasional Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan Khusus


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
yang Dibina Sesuai Kab. Bireuen,
Pembinaan Perpustakaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.01 5 Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Perpustakaan 5.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 5 Perpustakaan 5.000.000
Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
dalam Mewujudkan Standar Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Nasional Perpustakaan

Jumlah Tenaga Perpustakaan


yang Ditingkatkan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kapasitasnya dan Mendapat Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.01 6 Perpustakaan dan Pustakawan Sertifikasi Tenaga 30 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 30 Orang 35.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Perpustakaan dan Pustakawan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Bahan Perpustakaan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
yang Dilakukan Pengelolaan Kab. Bireuen,
Pengelolaan dan Pengembangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.01 9 dan Pengembangan untuk 50 Eksemplar 40.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 50 Eksemplar 45.000.000
Bahan Pustaka Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Mewujudkan Keberagaman Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Koleksi Perpustakaan

Pembudayaan Gemar
Jumlah Sekolah yang di
2 23 2 2.02 Membaca Tingkat Daerah 1161 Sekolah 0 Sekolah 250 Sekolah 100.000.000 250 Sekolah 110.000.000
Budayakan Gemar Membaca
Kabupaten/Kota

Sosiaisasi Budaya Baca dan Jumlah Lokus Pembudayaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Literasi pada Satuan Pendidikan Kegemaran Membaca dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.02 1 100 Lokus 35.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 100 Lokus 45.000.000
Dasar dan Pendidikan Khusus Literasi pada Satuan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
serta Masyarakat Pendidikan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Mendapatkan Penghargaan Kab. Bireuen,
Pemberian Penghargaan Gerakan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.02 3 Gerakan Budaya Gemar 30 Orang 30.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 30 Orang 30.000.000
Budaya Gemar Membaca Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Membaca Tingkat Kabupaten Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Kota

Jumlah Perpustakaan Berbasis Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.02 4 8 Perpustakaan 20.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 8 Perpustakaan 20.000.000
Inklusi Sosial Kabupaten/Kota yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Dikembangkan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Duta Baca Tingkat Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 23 2 2.02 5 20 Orang 15.000.000 Semua Kecamatan, Pemustaka 20 Orang 15.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Dipilih dan Didukung Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Kegiatannya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |132
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 100.000.000 100.000.000
Persentase Perangkat Daerah
PROGRAM
2 24 2 yang Mengelola Arsip Secara 32,70 Persen 0 Persen 21,20 Persen 100.000.000 21,20 Persen 100.000.000
PENGELOLAAN ARSIP
Baku
Pengelolaan Arsip Dinamis Jumlah Arsip Dinamis yang
2 24 2 2.01 40 Arsip 0 Arsip 10 Arsip 33.000.000 10 Arsip 33.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Dikelola

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Naskah Dinas yang Kab. Bireuen,
Pemeliharaan dan Penyusutan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 24 2 2.01 2 Dilakukan Pemeliharaan dan 10 Berkas 33.000.000 Semua Kecamatan, OPD 10 Berkas 33.000.000
Arsip Dinamis Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Penyusutan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pengelolaan Arsip Statis Jumlah Arsip Statis yang


2 24 2 2.02 20 Arsip 0 Arsip 5 Arsip 40.000.000 5 Arsip 40.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Dikelola

Jumlah Arsip Statis yang Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, Dilakukan Akusisi, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 24 2 2.02 2 5 Arsip 40.000.000 Semua Kecamatan, OPD 5 Arsip 40.000.000
dan Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
Akses Arsip Statis Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Pengguna Layanan


Pengelolaan Simpul Jaringan
Pengelolaan Simpul Jaringan
2 24 2 2.03 Informasi Kearsipan Nasional 40 Pengguna 0 Pengguna 10 Pengguna 27.000.000 10 Pengguna 27.000.000
Informasi Kearsipan Nasional
Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Kabupaten/Kota

Penyediaan Informasi, Akses Jumlah Layanan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
dan Layanan Kearsipan Tingkat Informasi, Akses dan Layanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Dinas Perpustakaan dan
2 24 2 2.03 1 10 Pengguna 27.000.000 Semua Kecamatan, OPD 10 Pengguna 27.000.000
Daerah Kabupaten/Kota Melalui Kearsipan Tingkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kearsipan
Semua Kelurahan
JIKN Kabupaten/Kota Melalui JIKN Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 48.038.658.644 46.344.918.459
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
3 27 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 30.865.658.644 100 Persen 31.494.918.459
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
3 27 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 8 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 10.000.000 2 Dokumen 10.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Dokumen 10.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Orang/Bulan
Administrasi Keuangan
3 27 1 2.02 Administrasi Keuangan 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 28.965.358.644 12 Bulan 29.568.888.459
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.02 1 278 Orang/bulan 28.861.198.644 Semua Kecamatan, ASN 278 Orang/bulan 29.464.728.459
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 500 Dokumen 104.160.000 Semua Kecamatan, ASN 500 Dokumen 104.160.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |133
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Administrasi
Administrasi Kepegawaian
3 27 1 2.05 Kepagawaian Perangkat 704 Paket 0 Paket 356 Paket 400.000.000 356 Paket 0
Perangkat Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.05 2 356 Paket 400.000.000 Semua Kecamatan, ASN 356 Paket 0
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Laporan Layanan


Administrasi Umum
3 27 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 211 Paket 0 Paket 46 Paket 450.300.000 46 Paket 636.480.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 5 Paket 10.000.000 Semua Kecamatan, Publik 5 Paket 12.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 17 Paket 190.980.000 Semua Kecamatan, Publik 17 Paket 300.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 3 1 Paket 40.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Paket 70.000.000
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 4 1 Paket 25.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Paket 30.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 20 Paket 20.000.000 Semua Kecamatan, Publik 20 Paket 18.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 6 1 Dokumen 4.320.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Dokumen 6.480.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 160.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 200.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
3 27 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 17 Unit 0 Unit 6 Unit 180.000.000 6 Unit 150.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Unit Kendaraan Dinas Kab. Bireuen,
Pengadaan Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.07 2 Operasional atau Lapangan 6 Unit 180.000.000 Semua Kecamatan, Publik 6 Unit 150.000.000
Operasional atau Lapangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |134
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
3 27 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 30 Laporan 0 Laporan 5 Laporan 560.000.000 5 Laporan 699.550.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 7.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.08 2 3 Laporan 110.250.000 Semua Kecamatan, Publik 3 Laporan 230.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 442.750.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 462.550.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
3 27 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 34 Unit 0 Unit 7 Unit 300.000.000 7 Unit 430.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.09 1 5 Unit 170.000.000 Semua Kecamatan, Publik 5 Unit 180.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 2 Unit 130.000.000 Semua Kecamatan, Publik 2 Unit 250.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Persentase Rata-rata
PROGRAM PENYEDIAAN Peningkatan Produksi
3 27 2 DAN PENGEMBANGAN Tanaman Pangan (Pajale) dan 12 Persen 0 Persen 3 Persen 2.685.000.000 3 Persen 2.300.000.000
SARANA PERTANIAN Tanaman Perkebunan (Kelapa,
Karet dan Kakao)

Pengawasan Penggunaan Jumlah Laporan Pengawasan


3 27 2 2.01 Laporan Laporan 1 Laporan 30.000.000 1 Laporan 30.000.000
Sarana Pertanian Penggunaan Sarana Pertanian

Jumlah Pengawasan
Pengawasan Penggunaan Sarana Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Penggunaan Sarana Kab. Bireuen,
Pendukung Pertanian Sesuai Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 2 2.01 1 Pendukung Pertanian Sesuai 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 30.000.000
dengan Komoditas, Teknologi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
dengan Komoditas, Teknologi Semua Kelurahan
dan Spesifik Lokasi Berdaya Saing Saing Daerah
dan Spesifik Lokasi

Pengelolaan Sumber Daya Jumlah Dokumen Pengelolaan


Genetik (SDG) Hewan, Sumber Daya Genetik (SDG)
3 27 2 2.02 Tumbuhan, dan Mikro Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Dokumen Dokumen 2 Dokumen 2.655.000.000 2 Dokumen 2.270.000.000
Organisme Kewenangan Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Pelaksanaan Kab. Bireuen,
Peningkatan Kualitas SDG Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 2 2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG 1 Dokumen 300.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Dokumen 200.000.000
Hewan/Tanaman Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Hewan/Tanaman Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |135
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 2 2.02 3 1 Dokumen 2.355.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Dokumen 2.070.000.000
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PROGRAM PENYEDIAAN
Jumlah PDRB Sektor 3,5 Triliun 3,1 Triliun 3,1 Triliun
3 27 3 DAN PENGEMBANGAN 0 Triliun Rupiah 9.900.000.000 7.900.000.000
Pertanian Rupiah Rupiah Rupiah
PRASARANA PERTANIAN

Jumlah Laporan
Pengembangan Prasarana
3 27 3 2.01 Pengembangan Prasarana Laporan Laporan 2 Laporan 600.000.000 2 Laporan 600.000.000
Pertanian
Pertanian

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Koordinasi dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.01 3 Prasarana Pendukung Pertanian Sinkronisasi Prasarana 2 Laporan 600.000.000 Semua Kecamatan, Publik 2 Laporan 600.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Lainnya Pendukung Pertanian Lainnya Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Pembangunan Prasarana Jumlah Unit Pembangunan


3 27 3 2.02 Unit Unit 87 Unit 9.300.000.000 87 Unit 7.300.000.000
Pertanian Prasarana Pertanian

Dana Transfer Umum-


Dana Alokasi Umum
Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Kab. Bireuen, Fisik
Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 1 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tani yang Dibangun, 30 Unit 2.242.000.000 Semua Kecamatan, Publik 30 Unit 1.550.000.000
Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Usaha Tani Direhabilitasi , dan Dipelihara Semua Kelurahan Dana Otonomi Khusus
Berdaya Saing Saing Daerah
dan Dana Tambahan
Otonomi Khusus/Dana
Tambahan Infrastruktur

Dana Transfer Umum-


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Embung Pertanian Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum
Pembangunan, Rehabilitasi dan Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 2 yang Dibangun, Direhabilitasi 5 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Publik 5 Unit 680.000.000
Pemeliharaan Embung Pertanian Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
dan Dipelihara Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Berdaya Saing Saing Daerah
Fisik
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Jalan Usaha Tani yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum
Pembangunan, Rehabilitasi dan Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 3 Dibangun, Direhabilitasi dan 10 Unit 1.150.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Publik 10 Unit 1.150.000.000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Dipelihara Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Berdaya Saing Saing Daerah
Non Fisik
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah DAM Parit yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum
Pembangunan, Rehabilitasi dan Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 4 Dibangun, Direhabilitasi dan 1 Unit 120.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Publik 1 Unit 480.000.000
Pemeliharaan DAM Parit Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Dipelihara Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Berdaya Saing Saing Daerah
Fisik
Dana Transfer Umum-
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Long Storage yang Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum
Pembangunan, Rehabilitasi dan Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 5 Dibangun, Direhabilitasi dan 1 Unit 120.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Publik 1 Unit 240.000.000
Pemeliharaan Long Storage Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Dipelihara Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Berdaya Saing Saing Daerah
Fisik

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Pertanian Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 3 2.02 9 Pemeliharaan Prasarana Lainnya yang Dibangun, 47 Unit 5.268.000.000 Semua Kecamatan, Publik 47 Unit 3.200.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Pertanian Lainnya Direhabilitasi dan Dipelihara Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |136
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN Persentase Penanggulangan
3 27 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 300.000.000 100 Persen 300.000.000
PENANGGULANGAN Luas Serangan OPT dan DPI
BENCANA PERTANIAN
Pengendalian dan Jumlah Luas Pengendalian dan
3 27 5 2.01 Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Ha Ha 730 Ha 300.000.000 730 Ha 300.000.000
Pertanian Kabupaten/Kota Pertanian Kabupaten/Kota

Jumlah Luas Serangan


Pengendalian Organisme Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Organisme Pengganggu Kab. Bireuen,
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 5 2.01 1 Tumbuhan (OPT) Tanaman 180 Ha 100.000.000 Semua Kecamatan, Publik 180 Ha 80.000.000
Tanaman Pangan, Hortikultura, Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Pangan, Hortikultura, dan Semua Kelurahan
dan Perkebunan Berdaya Saing Saing Daerah
Perkebunan yang Dikendalikan

Jumlah Area Terdampak


Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Penanganan Dampak Perubahan Perubahan Iklim (DPI) Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 5 2.01 2 Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Tanaman Pangan, 550 Ha 200.000.000 Semua Kecamatan, Publik 550 Ha 220.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Hortikultura, dan Perkebunan Hortikultura, dan Perkebunan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
yang Ditangani

PROGRAM PENYULUHAN
3 27 7 Cakupan Bina Kelompok Tani 91 Persen 0 Persen 85 Persen 4.288.000.000 85 Persen 4.350.000.000
PERTANIAN
Pelaksanaan Penyuluhan Jumlah Unit Pelaksanaan
3 27 7 2.01 143 Unit 0 Unit 30 Unit 4.288.000.000 30 Unit 4.350.000.000
Pertanian Penyuluhan Pertanian
Dana Transfer Umum-
Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Dana Alokasi Umum
Kelembagaan Penyuluhan Penyuluhan Pertanian di Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 7 2.01 1 17 Unit 898.000.000 Semua Kecamatan, Dana Transfer Khusus- Petani 17 Unit 1.100.000.000
Pertanian di Kecamatan dan Kecamatan dan Desa yang Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Semua Kelurahan Dana Alokasi Khusus
Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Berdaya Saing Saing Daerah
Non Fisik

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani di Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 7 2.01 2 Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang 7 Unit 2.650.000.000 Semua Kecamatan, Petani 7 Unit 2.250.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Kecamatan dan Desa Ditingkatkan Kapasitasnya Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Penyediaan dan Pemanfaatan Kab. Bireuen,
Jumlah Sarana dan Prasarana Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Dinas Pertanian dan
3 27 7 2.01 3 Sarana dan Prasarana 6 Unit 740.000.000 Semua Kecamatan, Petani 6 Unit 1.000.000.000
Penyuluhan Pertanian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Perkebunan
Penyuluhan Pertanian Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 8.548.949.076 9.404.443.983
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
3 27 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 5.243.949.076 100 Persen 5.768.943.983
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Perencanaan,


3 27 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi - bulan 0 bulan 12 bulan 8.000.000 12 bulan 8.800.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.01 7 1 Laporan 8.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 8.800.000
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |137
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Administrasi Keuangan Jumlah Bulan Administrasi


3 27 1 2.02 12 bulan 0 bulan 12 bulan 4.380.170.763 12 bulan 4.818.187.839
Perangkat Daerah Keuangan Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.02 1 64 Orang/bulan 4.290.170.763 Semua Kecamatan, ASN 64 Orang/bulan 4.719.187.839
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 34 Dokumen 90.000.000 Semua Kecamatan, ASN 34 Dokumen 99.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Saing Daerah

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
3 27 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 1 kali 0 kali 1 kali 42.000.000 1 kali 46.800.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.05 2 1 Paket 42.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 46.800.000
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
3 27 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 bulan 0 bulan 12 bulan 285.978.313 12 bulan 314.576.144
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 10 Unit 4.000.000 Semua Kecamatan, ASN 10 Unit 4.400.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 90.500.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 99.550.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 3 1 Paket 92.400.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 101.640.000
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 4 1 Paket 7.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 7.700.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 3.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 3.300.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 6 1 Dokumen 1.078.313 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 1.186.144
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Saing Daerah

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 2 Laporan 88.000.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Laporan 96.800.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |138
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
3 27 1 2.08 Penunjang Urusan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 405.400.000 12 bulan 445.940.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 5.500.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.08 2 3 Laporan 80.000.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Laporan 88.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Saing Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.08 3 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 33.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 290.400.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 319.440.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

Pemeliharaan Barang Milik "Jumlah Pemeliharaan Barang


3 27 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang 12 bulan 0 bulan 12 bulan 122.400.000 12 bulan 134.640.000
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Daerah"

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.09 1 3 Unit 62.400.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Unit 68.640.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Saing Daerah

Memperkuat Stabilitas 2. Pemulihan Ekonomi


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 10 Unit 60.000.000 Semua Kecamatan, ASN 10 Unit 66.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Saing Daerah

PROGRAM PENYEDIAAN
Persentase Rata-rata
3 27 2 DAN PENGEMBANGAN 12 Persen 0 Persen 3 Persen 1.700.000.000 3 Persen 1.870.000.000
Peningkatan Populasi Ternak
SARANA PERTANIAN

Pengelolaan Sumber Daya


Genetik (SDG) Hewan,
Jumlah Pengelolaan Sumber
3 27 2 2.02 Tumbuhan, dan Mikro ekor ekor 175468 ekor 1.700.000.000 175468 ekor 1.870.000.000
Daya Genetik (SDG) Hewan
Organisme Kewenangan
Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Pelaksanaan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Peningkatan Kualitas SDG Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 2 2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG 3 Dokumen 200.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Petani Ternak 3 Dokumen 220.000.000
Hewan/Tanaman Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Hewan/Tanaman Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Pemanfaatan SDG Jumlah Pemanfaatan SDG Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 2 2.02 3 1 Dokumen 1.500.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Petani Ternak 1 Dokumen 1.650.000.000
Hewan/Tanaman Hewan/Tanaman Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |139
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM PENYEDIAAN
3 27 3 DAN PENGEMBANGAN Peningkatan Produksi HPT 10 Persen 0 Persen 2 Persen 1.125.000.000 2 Persen 1.237.500.000
PRASARANA PERTANIAN

Jumlah Penyediaan
Pembangunan Prasarana
3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana 132,5 ton 0 ton 120 ton 1.125.000.000 120 ton 1.237.500.000
Pertanian
Pertanian

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Pembangunan, Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Pertanian Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 3 2.02 9 Pemeliharaan Prasarana Lainnya yang Dibangun, 3 Unit 1.125.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Petani Ternak 3 Unit 1.237.500.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Pertanian Lainnya Direhabilitasi dan Dipelihara Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

PROGRAM
PENGENDALIAN
KESEHATAN HEWAN DAN Persentase Kasus Penyakit
3 27 4 100 Persen 0 Persen 100 Persen 480.000.000 100 Persen 528.000.000
KESEHATAN Hewan yang Tertangani
MASYARAKAT
VETERINER

Penjaminan Kesehatan
Jumlah Layanan Penjaminan
Hewan, Penutupan dan
Kesehatan Hewan, Penutupan
Pembukaan Daerah Wabah
3 27 4 2.01 dan Pembukaan Daerah ekor ekor 13481 ekor 480.000.000 13481 ekor 528.000.000
Penyakit Hewan Menular
Wabah Penyakit Hewan
Dalam daerah
Menular Dalam Kabupaten
Kabupaten/Kota

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Pengendalian dan Jumlah Wilayah Pengendalian Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Dinas Peternakan dan
3 27 4 2.01 1 Penanggulangan Penyakit dan Penanggulangan Penyakit 14 Laporan 480.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Petani Ternak 14 Laporan 528.000.000
Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Kesehatan Hewan
Hewan dan Zoonosis Hewan dan Zoonosis Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1.305.000.000 1.840.000.000
PROGRAM PELAYANAN
Persentase Jumlah KSP/USP
2 17 2 IZIN USAHA SIMPAN 100 Persen 0 Persen 33,96 Persen 60.000.000 33,96 Persen 70.000.000
Pola Syariah
PINJAM

Penerbitan Izin Usaha Simpan


Pinjam untuk Koperasi
2 17 2 2.01 dengan Wilayah Keanggotaan 60.000.000 70.000.000
dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha


Jumlah Usaha Simpan Pinjam
Simpan Pinjam dan Pembukaan
dan Pembukaan Kantor DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Kantor Cabang, Cabang 2. Pemulihan Ekonomi
Cabang, Cabang Pembantu Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk Dinas Perdagangan,
Pembantu dan Kantor Kas untuk Meningkatkan
2 17 2 2.01 1 dan Kantor Kas Koperasi 20 Unit Usaha 60.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Koperasi 20 Unit Usaha 70.000.000 Perindustrian, Koperasi
Koperasi Simpan Pinjam untuk Produktifitas dan Daya
Simpan Pinjam untuk Koperasi Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi dengan Wilayah Saing Daerah
dengan Wilayah Keanggotaan dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
Keanggotaan dalam Daerah
dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |140
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM PENGAWASAN
Persentase Koperasi yang
2 17 3 DAN PEMERIKSAAN 20,95 Persen 0 Persen 17,95 Persen 75.000.000 17,95 Persen 250.000.000
Mendapatkan Pengawasan
KOPERASI

Jumlah unit usaha yang


Pemeriksaan dan Pengawasan mendapatkan Koperasi yang
Koperasi, Koperasi Simpan pemeriksaan dan pengawasan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Simpan
2 17 3 2.01 220 unit usaha 0 unit usaha 50 unit usaha 75.000.000 50 unit usaha 250.000.000
Koperasi yang Wilayah Pinjam/Unit simpan Pinjam
Keanggotaannya dalam Koperasi yang Wilayah
Daerah Kabupaten/ Kota Keanggotaannya Dalam
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Koperasi yang DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Pemeriksaan Kepatuhan
Memenuhi Peraturan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Koperasi Terhadap Peraturan
2 17 3 2.01 2 Perundang-Undangan 50 Unit Usaha 75.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Koperasi 50 Unit Usaha 250.000.000 Perindustrian, Koperasi
Perundang-Undangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Kewenangan Kabupaten/Kota
Kinerja dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
PROGRAM PENILAIAN
Persentase Koperasi yang
2 17 4 KESEHATAN KSP/USP 17,62 Persen 0 Persen 15,38 Persen 45.000.000 15,38 Persen 51.750.000
Dinilai
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan Pinjam/Unit Simpan
Jumlah penilaian Kesehatan
Pinjam Koperasi yang
2 17 4 2.01 Koperasi Simpan Pinjam/Unit 230 unit usaha 0 unit usaha 30 unit usaha 45.000.000 30 unit usaha 51.750.000
Wilayah Keanggotaanya
Simpan Pinjam
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Koperasi Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
2 17 4 2.01 1 Kesehatan KSP/USP Koperasi yang Telah Dilakukan 30 Unit Usaha 45.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Koperasi 30 Unit Usaha 51.750.000 Perindustrian, Koperasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Penilaian Kesehatan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PROGRAM PENDIDIKAN Persentase Pengurus Koperasi


2 17 5 DAN LATIHAN yang Mendapatkan Pelatihan 95,24 Persen 0 Persen 66,67 Persen 175.000.000 66,67 Persen 201.250.000
PERKOPERASIAN Koperasi
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
Jumlah Pengurus Koperasi
2 17 5 2.01 yang Wilayah Keanggotaan 400 orang 0 orang 100 orang 175.000.000 100 orang 201.250.000
yang mengikuti Pelatihan
dalam Daerah
Kabupaten/Kota
DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Peningkatan Pemahaman dan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Pengetahuan Perkoperasian serta Jumlah Pengurus Koperasi
2 17 5 2.01 1 100 orang 175.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pengurus Koperasi 100 orang 201.250.000 Perindustrian, Koperasi
Kapasitas dan Kompetensi SDM yang mengikuti Pelatihan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Koperasi
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |141
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PEMBERDAYAAN DAN
2 17 6 Persetase Koperasi yang Aktif 76,36 Persen 0 Persen 70 Persen 100.000.000 70 Persen 115.000.000
PERLINDUNGAN
KOPERASI
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang Jumlah anggota Koperasi Yang
2 17 6 2.01 165 orang 0 orang 35 orang 100.000.000 35 orang 115.000.000
Keanggotaannya dalam diberdayakan
Daerah Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Akses Pasar, Akses Pembiayaan,
Jumlah SDM yang memahami Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Penguatan Kelembagaan, Koperasi yang
2 17 6 2.01 1 pengetahuan UKM dan 35 orang 100.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan 35 orang 115.000.000 Perindustrian, Koperasi
Penataan Manajemen, aktif
Kewirausahaan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Standarisasi, dan Restrukturisasi
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota

PROGRAM
PEMBERDAYAAN USAHA
Persentase Jumlah UMKM
2 17 7 MENENGAH, USAHA 2 Persen 0 Persen 0,5 Persen 150.000.000 0,5 Persen 174.500.000
yang Diberdayakan
KECIL, DAN USAHA
MIKRO (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro


yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Jumlah Usaha Mikro yang di
2 17 7 2.01 Kemudahan Perizinan, 317 unit usaha 0 unit usaha 77 unit usaha 150.000.000 77 unit usaha 174.500.000
dampingi dan diberdayakan
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk Dinas Perdagangan,
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Jumlah Usaha Mikro yang untuk Meningkatkan
2 17 7 2.01 3 30 Unit Usaha 50.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang UMKM 30 Unit Usaha 57.500.000 Perindustrian, Koperasi
Usaha Mikro Telah Mendapatkan Perizinan Produktifitas dan Daya
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Usaha Kecil Menengah
Saing Daerah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Jumlah Unit Usaha yang telah
Pemberdayaan Kelembagaan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
menerima pembinaan dan
2 17 7 2.01 4 Potensi dan Pengembangan 40 unit usaha 60.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan UMKM 40 unit usaha 69.000.000 Perindustrian, Koperasi
pendampingan terhadap usaha
Usaha Mikro Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
mikro
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

Jumlah SDM yang Telah DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Koordinasi dan Sinkronisasi 2. Pemulihan Ekonomi
Melakukan Koordinasi dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk Dinas Perdagangan,
dengan Para Pemangku untuk Meningkatkan
2 17 7 2.01 5 Sinkronisasi dengan Para 7 Orang 40.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang UMKM 7 Orang 48.000.000 Perindustrian, Koperasi
Kepentingan dalam Produktifitas dan Daya
Pemangku Kepentingan dalam Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Usaha Kecil Menengah
Pemberdayaan Usaha Mikro Saing Daerah
Pemberdayaan Usaha Mikro dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |142
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM Persentase Jumlah UMKM
2 17 8 0.05 Persen 0 Persen 0,03 Persen 700.000.000 0,03 Persen 977.500.000
PENGEMBANGAN UMKM yang Naik Kelas

Pengembangan Usaha Mikro


dengan Orientasi Peningkatan Persentase Jumlah UMKM 468 Unit
2 17 8 2.01 0 Unit Usaha 140 Unit Usaha 700.000.000 140 Unit Usaha 977.500.000
Skala Usaha Menjadi Usaha yang Naik Kelas Usaha
Kecil

Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Jumlah Unit Usaha Mikro yang DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Usaha Kecil dalam Terfasilitasi dalam Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
2 17 8 2.01 1 Pengembangan Produksi dan Pengembangan Produksi dan 30 Unit Usaha 700.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan UMKM 30 Unit Usaha 977.500.000 Perindustrian, Koperasi
Pengolahan, Pemasaran, SDM, Pengolahan, Pemasaran, SDM, Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
serta Desain dan Teknologi serta Desain dan Teknologi dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN


3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 6.961.449.909 8.752.667.390
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
3 30 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.556.449.909 100 Persen 5.376.667.390
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Laporan Penyediaan


3 30 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Jasa Penunjang Urusan 100 persen 0 persen 100 persen 18.000.000 100 persen 20.700.000
Perangkat Daerah Pemerintah Daerah

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.01 1 10 Dokumen 18.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 10 Dokumen 20.700.000 Perindustrian, Koperasi
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

Administrasi Keuangan Jumlah Administrasi Keuangan


3 30 1 2.02 100 persen 0 persen 100 persen 3.914.409.909 100 persen 4.501.571.390
Perangkat Daerah Perangkat daerah

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 5. Percepatan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Polhukhankam Dan
3 30 1 2.02 1 47 Orang/bulan 3.794.409.909 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Penanggulangan Aparatur 47 Orang/bulan 4.363.571.390 Perindustrian, Koperasi
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah
Publik
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas
Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 5. Percepatan Dinas Perdagangan,
Penatausahaan dan Polhukhankam Dan
3 30 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 bulan 120.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Penanggulangan Aparatur 12 bulan 138.000.000 Perindustrian, Koperasi
Pengujian/Verifikasi Keuangan Transformasi Pelayanan
SKPD Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah
SKPD Publik
dengan Perjanjian Kerja

Administrasi Pendapatan
3 30 1 2.04 Daerah Kewenangan Jumlah Pendapatan Daerah 100 persen 0 persen 100 persen 30.000.000 100 persen 34.500.000
Perangkat Daerah

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 5. Percepatan Dinas Perdagangan,
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Jumlah Laporan Pengelolaan Polhukhankam Dan
3 30 1 2.04 7 12 bulan 30.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Penanggulangan PAD Daerah 12 bulan 34.500.000 Perindustrian, Koperasi
Daerah Retribusi Daerah Transformasi Pelayanan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah
Publik
dengan Perjanjian Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |143
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Administrasi Kepegawaian Jumlah Paket Pakaian Dinas


3 30 1 2.05 0 Persen 0 Persen 100 Persen 35.000.000 100 Persen 45.000.000
Perangkat Daerah Beserta Atribut Kelengkapan

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.05 2 47 Paket 35.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 47 Paket 45.000.000 Perindustrian, Koperasi
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

Administrasi Umum Jumlah Administrasi Umum


3 30 1 2.06 100 persen 0 persen 100 persen 331.940.000 100 persen 358.481.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

DAU Tambahan
Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Instalasi Listrik/Penerangan Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 2.500.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 1 Paket 2.875.000 Perindustrian, Koperasi
Bangunan Kantor yang Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
Kantor Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Peralatan dan Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 4 Paket 155.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 4 Paket 155.000.000 Perindustrian, Koperasi
Perlengkapan Kantor Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
Disediakan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Semua Kab/Kota, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 4 1 Paket 13.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 1 Paket 14.950.000 Perindustrian, Koperasi
Kantor Kantor yang Disediakan Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Barang Cetakan dan Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 1 Paket 34.500.000 Perindustrian, Koperasi
Penggandaan Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
Disediakan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Semua Kab/Kota, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 6 1 Dokumen 1.440.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 1 Dokumen 1.656.000 Perindustrian, Koperasi
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyelenggaraan Rapat Polhukhankam Dan Tatakelola Sarana dan
3 30 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 130.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian 1 Laporan 149.500.000 Perindustrian, Koperasi
Koordinasi dan Konsultasi Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Prasarana Kantor
SKPD Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
SKPD Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
3 30 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 100 persen 0 persen 100 persen 87.100.000 100 persen 255.415.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintah Daerah

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Jumlah Laporan Penyediaan Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 185 Laporan 2.500.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 185 Laporan 2.875.000 Perindustrian, Koperasi
Jasa Surat Menyurat Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |144
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

DAU Tambahan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.08 2 12 bulan 15.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 12 bulan 172.500.000 Perindustrian, Koperasi
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.08 3 12 bulan 30.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 12 bulan 34.500.000 Perindustrian, Koperasi
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

DAU Tambahan
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Jasa Pelayanan Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 39.600.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Aparatur 1 Laporan 45.540.000 Perindustrian, Koperasi
Umum Kantor Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Keneraan Perrangan


Pemeliharaan Barang Milik
Dinas Atau Kenderaan Dinas
3 30 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 9 Unit 0 Unit 9 Unit 140.000.000 9 Unit 161.000.000
Jabatan Yang Dipelihara dan
Pemerintahan Daerah
Dibayarkan Pajaknya

DAU Tambahan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Dinas Perdagangan,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Polhukhankam Dan Tatakelola
3 30 1 2.09 1 9 Unit 140.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Kenderaan Dinas 9 Unit 161.000.000 Perindustrian, Koperasi
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Usaha Kecil Menengah
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi
dengan Perjanjian Kerja

PROGRAM PERIZINAN Persentase Peningkatan


3 30 2 DAN PENDAFTARAN Perusahaan Memiliki Perizinan 21,05 Persen 0 Persen 5,26 Persen 55.000.000 5,26 Persen 63.250.000
PERUSAHAAN dan Pendaftaran

Penerbitan Tanda Daftar Jumlah Penerbitan Tanda


3 30 2 2.02 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 15.000.000 1 Kegiatan 17.250.000
Gudang Daftar Gudang

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Fasilitasi Penerbitan Tanda Jumlah Dokumen Tanda
3 30 2 2.02 1 1 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pelaku Usaha 1 Dokumen 17.250.000 Perindustrian, Koperasi
Daftar Gudang Daftar Gudang
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |145
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pengendalian Fasilitas Jumlah Pengendalian Fasilitas


Penyimpanan Bahan Penyimpanan Bahan
Berbahaya dan Pengawasan Berbahaya dan Pengawasan
3 30 2 2.06 Distribusi, Pengemasan dan Distribusi, Pengemasan dan 4 laporan 0 laporan 1 laporan 40.000.000 1 laporan 46.000.000
Pelabelan Bahan Berbahaya Pelabelan Bahan Berbahaya di
di Tingkat Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/
Kabupaten/ Kota Kota

Jumlah Laporan Hasil


Pengawasan Distribusi, Pengawasan Distribusi,
DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Pengemasan dan Pelabelan Pengemasan dan Pelabelan
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Bahan Berbahaya Terhadap Bahan Berbahaya Terhadap
3 30 2 2.06 3 1 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pelaku Usaha 1 Laporan 46.000.000 Perindustrian, Koperasi
Pengguna Akhir Bahan Distributor B2, Pengguna
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Berbahaya (PA-B2) maupun Akhir Bahan Berbahaya (PA-
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
Produsen B2 (P-B2) B2) maupun Produsen B2 (P-
B2)

PROGRAM PENINGKATAN
Persentase Pengelolaan Sarana
3 30 3 SARANA DISTRIBUSI 87,80 Persen 0 Persen 75,60 Persen 1.470.000.000 75,60 Persen 2.260.500.000
Perdagangan yang Berfungsi
PERDAGANGAN
Pembangunan dan Jumlah Pembangunan dan
3 30 3 2.01 Pengelolaan Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana Distribusi 20 unit 0 unit 5 unit 1.350.000.000 5 unit 2.122.500.000
Perdagangan Perdagangan

Memperkuat Ketahanan
Dana Otonomi Khusus
Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 5. Percepatan Pembangunan dan Dinas Perdagangan,
Penyediaan Sarana Distribusi Jumlah Sarana Distribusi dan Dana Tambahan
3 30 3 2.01 1 2 Unit 1.200.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Penanggulangan Sarana prasarana 2 Unit 1.950.000.000 Perindustrian, Koperasi
Perdagangan Perdagangan Otonomi Khusus/Dana
Semua Kelurahan Berkualitas dan Kemiskinan perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
Tambahan Infrastruktur
Berkeadilan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 5. Percepatan Pembangunan dan Dinas Perdagangan,
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Fasilitasi Pengelolaan
3 30 3 2.01 2 3 Unit 150.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Penanggulangan Sarana prasarana 3 Unit 172.500.000 Perindustrian, Koperasi
Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan Kemiskinan perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

Pembinaan Terhadap Jumlah Pembinaan terhadap


Pengelola Sarana Distribusi Pengelola Sarana Distribusi
3 30 3 2.02 1200 orang 0 orang 300 orang 120.000.000 300 orang 138.000.000
Perdagangan Masyarakat di Perdagangan Masyarakat di
Wilayah Kerjanya Wilayah Kerjanya

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Jumlah Dokumen Hasil
Pembinaan dan Pengendalian Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 5. Percepatan Dinas Perdagangan,
Pembinaan dan Pengendalian Masyarakat
3 30 3 2.02 1 Pengelola Sarana Distribusi 1 Dokumen 70.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Penanggulangan 1 Dokumen 80.500.000 Perindustrian, Koperasi
kepada Pengelola Sarana /Pelaku Usaha
Perdagangan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan Kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah
Distribusi Perdagangan
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Jumlah Dokumen Hasil
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 5. Percepatan Dinas Perdagangan,
Pemberdayaan Pengelola Sarana Pembinaan dan Pengendalian Masyarakat
3 30 3 2.02 2 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Penanggulangan 1 Dokumen 57.500.000 Perindustrian, Koperasi
Distribusi Perdagangan kepada Pengelola Sarana /Pelaku Usaha
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan Kemiskinan dan Usaha Kecil Menengah
Distribusi Perdagangan
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |146
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM STABILISASI
Terkendalinya Harga Barang
HARGA BARANG
3 30 4 Kebutuhan Pokok dan Barang Ya 0 Ya 700.000.000 Ya 830.000.000
KEBUTUHAN POKOK DAN
Penting
BARANG PENTING

Menjamin Ketersediaan Jumlah laporan ketersediaan


Barang Kebutuhan Pokok dan barang kebutuhan pokok dan
3 30 4 2.01 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60.000.000 1 Laporan 69.000.000
Barang Penting di Tingkat barang penting di Tingkat
Daerah Kabupaten/ Kota Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Pengendalian DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Pengendalian Ketersediaan
Stok atau Ketersediaan Barang Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Agen Penyalur dan Dinas Perdagangan,
Barang Kebutuhan Pokok dan
3 30 4 2.01 3 Kebutuhan Pokok dan Barang 1 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pangkalan LPG 1 Laporan 69.000.000 Perindustrian, Koperasi
Barang Penting di Tingkat Agen
Penting di Tingkat Agen dan Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan 3Kg Bersubsidi dan Usaha Kecil Menengah
dan Pasar Rakyat
Pasar Rakyat dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

Pengendalian Harga, dan Stok Jumlah Pengendalian Harga,


Barang Kebutuhan Pokok dan dan Stok Barang Kebutuhan
3 30 4 2.02 8 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 580.000.000 2 Laporan 692.000.000
Barang Penting di Tingkat Pokok dan Barang Penting di
Pasar Kabupaten/Kota Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pemantauan


Pemantauan Harga dan Stok DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Harga dan Stok Barang
Barang Kebutuhan Pokok dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Kebutuhan Pokok dan Barang
3 30 4 2.02 1 Barang Penting pada Pelaku 1 Laporan 80.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pelaku Usaha 1 Laporan 92.000.000 Perindustrian, Koperasi
Penting pada Pelaku Usaha
Usaha Distribusi Barang dalam 1 Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Distribusi Barang dalam 1
(Satu) Kabupaten/Kota dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
(Satu) Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Memperkuat Ketahanan


Pelaksanaan Operasi Pasar
Operasi Pasar Reguler dan Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Reguler dan Pasar Khusus yang Dana Otonomi Khusus
3 30 4 2.02 3 Pasar Khusus yang Berdampak 1 Laporan 500.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pelaku Usaha 1 Laporan 600.000.000 Perindustrian, Koperasi
Berdampak dalam 1 (Satu) Dana Urusan Bersama
dalam 1 (Satu) Semua Kelurahan Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Berkeadilan

Jumlah Kecamatan yang


Pengawasan Pupuk dan
dilakukan Pengawasan Pupuk
Pestisida Bersubsidi di
3 30 4 2.03 dan Pestisida Bersubsidi di 4 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 60.000.000 1 Laporan 69.000.000
Tingkat Daerah
Tingkat Daerah Kabupaten /
Kabupaten/Kota
Kota

Jumlah Laporan Pengawasan DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


Pengawasan Penyaluran dan Penyaluran dan Penggunaan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Distributor dan
3 30 4 2.03 3 Penggunaan Pupuk dan Pestisida Pupuk dan Pestisida 1 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan 1 Laporan 69.000.000 Perindustrian, Koperasi
kios Pengecer
Bersubsidi Bersubsidi dengan Realisasi Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Minimal 90% dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |147
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
STANDARDISASI DAN Persentase UTTP yang Telah
3 30 6 64,86 Persen 0 Persen 50 Persen 135.000.000 50 Persen 170.500.000
PERLINDUNGAN Ditera
KONSUMEN

Pelaksanaan Metrologi Legal, Jumlah Pelaksanaan metrologi


3 30 6 2.01 Berupa Tera, Tera Ulang, dan legal berupa tera, tera ulang 17 Kecamatan 0 Kecamatan 17 Kecamatan 135.000.000 17 Kecamatan 170.500.000
Pengawasan dan pengawasan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk Dinas Perdagangan,
Pelaksanaan Metrologi Legal, untuk Meningkatkan Alat Ukur Yang di
3 30 6 2.01 1 Alat Timbang, dan Alat 433 Unit 110.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang 433 Unit 135.500.000 Perindustrian, Koperasi
Berupa Tera, Tera Ulang Produktifitas dan Daya Tera
Perlengkapan Ditera Ulang Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Usaha Kecil Menengah
Saing Daerah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan


2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Pelaku Usaha di Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk Dinas Perdagangan,
Pengawasan/Penyuluhan untuk Meningkatkan Alat Ukur Yang di
3 30 6 2.01 2 Bidang Metrologi Legal yang 433 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang 433 Orang 35.000.000 Perindustrian, Koperasi
Metrologi Legal Produktifitas dan Daya Tera
Dibina Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Usaha Kecil Menengah
Saing Daerah
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan

PROGRAM PENGGUNAAN
Persentase Produk Unggulan
3 30 7 DAN PEMASARAN 100 Persen 0 Persen 33,33 Persen 45.000.000 33,33 Persen 51.750.000
Daerah yang Dipromosikan
PRODUK DALAM NEGERI

Jumlah UMKM yang


Pelaksanaan Promosi,
melaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan
3 30 7 2.01 Pemasaran dan Peningkatan 8 UMKM 0 UMKM 2 UMKM 45.000.000 2 UMKM 51.750.000
Penggunaan Produk Dalam
Penggunaan Produk Dalam
Negeri
Negeri

Jumlah UMKM yang


DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Pemasaran dan Peningkatan Melakukan Pemasaran Produk
Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Penggunaan Produk Dalam Dalam Negeri Melalui
3 30 7 2.01 2 2 UMKM 45.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan Pelaku Usaha 2 UMKM 51.750.000 Perindustrian, Koperasi
Negeri di Tingkat Kemitraan dengan Retail,
Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Kabupaten/Kota Marketplace, Perhotelan dan
dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
Jasa Akomodasi

3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 455.000.000 891.250.000

PROGRAM
Persentase Pelaku Industri
3 31 2 PERENCANAAN DAN 19,98 Persen 0 Persen 12,90 Persen 350.000.000 12,90 Persen 770.500.000
yang Difasilitasi
PEMBANGUNAN INDUSTRI

Jumlah Penyusunan,
Penyusunan dan Evaluasi
Penerapan dan Evaluasi
3 31 2 2.01 Rencana Pembangunan 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 350.000.000 1 Dokumen 770.500.000
Rencana Pembangunan
Industri Kabupaten/Kota
Industri Kabupaten/Kota

DAU Tambahan
Meningkatkan Sumber
Penyusunan Rencana Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Jumlah Dokumen Rencana Daya Manusia Yang
3 31 2 2.01 1 Pembangunan Industri 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pelayanan Kesehatan Sentra Industri 1 Dokumen 92.000.000 Perindustrian, Koperasi
Pembangunan Industri Berkualitas Dan
Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Berdaya Saing
dengan Perjanjian Kerja

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |148
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

DAU Tambahan
Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Daya Manusia Yang
3 31 2 2.01 4 Pelaksanaan Pembangunan 1 Dokumen 180.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pelayanan Kesehatan Sentra Industri 1 Dokumen 575.000.000 Perindustrian, Koperasi
Pelaksanaan Pembangunan Berkualitas Dan
Sarana dan Prasarana Industri Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Sarana dan Prasarana Industri Berdaya Saing
dengan Perjanjian Kerja

Jumlah Dokumen Hasil DAU Tambahan


Koordinasi, Sinkronisasi, dan Meningkatkan Sumber
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Pelaksanaan Pemberdayaan Daya Manusia Yang
3 31 2 2.01 5 Pelaksanaan Pemberdayaan 1 Dokumen 90.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pelayanan Kesehatan Sentra Industri 1 Dokumen 103.500.000 Perindustrian, Koperasi
Industri dan Peran Serta Berkualitas Dan
Industri dan Peran Serta Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Masyarakat Berdaya Saing
Masyarakat dengan Perjanjian Kerja

PROGRAM
Tersedianya Data Industri
PENGELOLAAN SISTEM
3 31 4 dalam Sistem Informasi Ada 0 Ada 105.000.000 Ada 120.750.000
INFORMASI INDUSTRI
Industri Nasional (SINAS)
NASIONAL

Penyediaan Informasi Jumlah Penyediaan Informasi


Industri untuk Informasi Industri untuk Informasi
3 31 4 2.01 Industri untuk IUI, IPUI, Industri untuk IUI, IPUI, IUKI 4 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 105.000.000 1 Dokumen 120.750.000
IUKI dan IPKI Kewenangan dan IPKI Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil


Fasilitasi Pengumpulan,
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data DAU Tambahan Memperkuat Ketahanan
Pengolahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan Industri Kab. Bireuen, Dukungan Pendanaan Ekonomi Untuk 3. Peningkatan Kualitas Dinas Perdagangan,
Industri, Data Kawasan Pelaku Usaha
3 31 4 2.01 1 serta Data Lain Lingkup 1 Dokumen 105.000.000 Semua Kecamatan, atas Kebijakan Penggajian Pertumbuhan Yang Pelayanan Kesehatan 1 Dokumen 120.750.000 Perindustrian, Koperasi
Industri serta Data Lain Industri
Kabupaten/Kota Melalui Sistem Semua Kelurahan Pegawai Pemerintah Berkualitas dan dan Pendidikan dan Usaha Kecil Menengah
Lingkup Kabupaten/Kota
Informasi Industri Nasional dengan Perjanjian Kerja Berkeadilan
Melalui Sistem Informasi
(SIINas)
Industri Nasional (SIINas)

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 419.998.635 419.998.635
PROGRAM
Rata-rata Capaian Kinerja
PEMERINTAHAN DAN
4 1 2 Pemerintahan dan 100 Persen 0 Persen 100 Persen 419.998.635 100 Persen 419.998.635
KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan Rakyat
RAKYAT
Terlaksananya Laporan dan
Administrasi Tata
4 1 2 2.01 Pembentukan Batas Wilayah 100 Persen 0 Persen 100 Persen 419.998.635 100 Persen 419.998.635
Pemerintahan
antar Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Penataan Administrasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi 50 Dokumen 136.998.910 Kota Juang, Cot 50 Dokumen 136.998.910 Sekretariat Daerah
Pemerintahan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Pemerintahan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Pengelolaan Administrasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.01 2 Pengelolaan Administrasi 1 Dokumen 140.132.581 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 140.132.581 Sekretariat Daerah
Kewilayahan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Kewilayahan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan 30 Dokumen 142.867.144 Kota Juang, Cot 30 Dokumen 142.867.144 Sekretariat Daerah
Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Otonomi Daerah Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |149
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH 418.456.500 418.456.500
PROGRAM
Rata-rata Capaian Kinerja
PEMERINTAHAN DAN
4 1 2 Pemerintahan dan 100 Persen 0 Persen 100 Persen 418.456.500 100 Persen 418.456.500
KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan Rakyat
RAKYAT
Tercapainya Produk Hukum
Fasilitasi dan Koordinasi
4 1 2 2.03 yang sesuai dengan Ketentuan 100 Persen 0 Persen 95 Persen 418.456.500 95 Persen 418.456.500
Hukum
Perundang-undangan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Produk Hukum Daerah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.03 1 1115 Buah 138.592.710 Kota Juang, Cot 1115 Buah 138.592.710 Sekretariat Daerah
Hukum Daerah yang Disusun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Kasus yang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum Mendapatkan Fasilitasi 7 Kasus 243.063.848 Kota Juang, Cot 7 Kasus 243.063.848 Sekretariat Daerah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Bantuan Hukum Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pendokumentasian Produk Jumlah Produk Hukum dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.03 3 Hukum dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Hukum 138 Buah 36.799.942 Kota Juang, Cot 138 Buah 36.799.942 Sekretariat Daerah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Informasi Hukum yang Didokumentasi Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 242.944.792 267.239.271

PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja


4 1 3 PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan 98,5 Persen 0 Persen 97 Persen 242.944.792 97 Persen 267.239.271
PEMBANGUNAN Pembangunan

Tersedianya data
Pelaksanaan Kebijakan
4 1 3 2.01 Perkembangan dan Kebijakan 3 Persen 0 Persen 95 Persen 172.944.792 95 Persen 190.239.271
Perekonomian
Perekonomian Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi, Sinkronisasi, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi, Sinkronisasi, Kab. Bireuen,
Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.01 1 Monitoring dan Evaluasi 4 Dokumen 51.844.878 Kota Juang, Cot 0 4 Dokumen 57.029.366 Sekretariat Daerah
Kebijakan Pengelolaan BUMD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kebijakan Pengelolaan BUMD Gapu
dan BLUD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
dan BLUD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pengendalian dan Distribusi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi 2 Laporan 51.900.000 Kota Juang, Cot 0 2 Laporan 57.090.000 Sekretariat Daerah
Perekonomian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Perekonomian Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Perencanaan dan Pengawasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.01 3 Perencanaan dan Pengawasan 2 Dokumen 69.199.914 Kota Juang, Cot 0 2 Dokumen 76.119.905 Sekretariat Daerah
Ekonomi Mikro Kecil Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Ekonomi Mikro Kecil Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |150
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Tersedianya Data Kebijakan


Pemantauan Kebijakan
4 1 3 2.04 dan Perkembangan Dokumen Dokumen 2 Dokumen 70.000.000 2 Dokumen 77.000.000
Sumber Daya Alam
Perekonomian Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Evaluasi Kebijakan Pertanian, Pertanian, Pangan, Kehutanan, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 3 2.04 1 1 Dokumen 35.000.000 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 38.500.000 Sekretariat Daerah
Kehutanan, Kelautan, dan Kelautan dan Perikanan, Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Gapu
Perikanan Perdagangan, Perindustrian, Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Urusan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 3 2.04 2 1 Dokumen 35.000.000 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 38.500.000 Sekretariat Daerah
Pertambangan dan Lingkungan Daya Mineral, Lingkungan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Gapu
Hidup Hidup, Kominfo, Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perhubungan, Statistik,
Persandian
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH 518.999.135 570.899.049

PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja


4 1 3 PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan 98,5 Persen 0 Persen 97 Persen 518.999.135 97 Persen 570.899.049
PEMBANGUNAN Pembangunan

Tersedianya dokumen dan


Pelaksanaan Administrasi
4 1 3 2.02 laporan bidang perekonomian 100 Persen 0 Persen 95 Persen 518.999.135 95 Persen 570.899.049
Pembangunan
dan pembangunan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Penyusunan Program Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 3 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program 1 Dokumen 129.749.827 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 142.724.810 Sekretariat Daerah
Pembangunan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Pembangunan Daerah Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pengendalian dan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 3 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi 2 Laporan 129.749.568 Kota Juang, Cot 2 Laporan 142.724.524 Sekretariat Daerah
Program Pembangunan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Program Pembangunan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengelolaan Evaluasi dan Kab. Bireuen,
pengelolaan evaluasi dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 3 2.02 3 Pelaporan Pelaksanaan 4 laporan 259.499.740 Kota Juang, Cot 4 laporan 285.449.715 Sekretariat Daerah
pelaporan pelaksanaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Pembangunan Gapu
pembangunan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |151
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
4 1 SEKRETARIAT DAERAH 2.449.411.889 2.449.411.890

PROGRAM
Rata-rata Capaian Kinerja
PEMERINTAHAN DAN
4 1 2 Pemerintahan dan 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.449.411.889 100 Persen 2.449.411.890
KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan Rakyat
RAKYAT

Tersedianya data dan


Pelaksanaan Kebijakan
4 1 2 2.02 Perkembangan Kesejahteraan 98 Persen 0 Persen 98 Persen 2.449.411.889 98 Persen 2.449.411.890
Kesejahteraan Rakyat
Rakyat

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Fasilitasi Pengelolaan Bina Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina 1 Dokumen 473.923.808 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 473.923.809 Sekretariat Daerah
Mental Spiritual Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Mental Spiritual Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil


Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pelaksanaan Kebijakan, Transmigrasi, Kesehatan, Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.02 2 Evaluasi, dan Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan 1 Dokumen 1.913.389.633 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 1.913.389.633 Sekretariat Daerah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Terkait Kesejahteraan Sosial Perlindungan Anak, Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB

Jumlah Keluarga yang


Pelaksanaan Kebijakan, Mengikuti Peningkatan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kesadaran Keluarga dalam Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 2 2.02 3 138 Dokumen 62.098.448 Kota Juang, Cot 138 Dokumen 62.098.448 Sekretariat Daerah
Terkait Kesejahteraan Membangun Kerja Sama antar- Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Gapu
Masyarakat Keluarga, Warga, dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Kelompok Masyarakat

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 21.385.068.207 22.043.166.089

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
4 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 21.385.068.207 100 Persen 22.043.166.089
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Terpenuhinya Semua gaji dan


Tunjangan ASN Beserta
Administrasi Keuangan
4 1 1 2.02 Penatausahaan dan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 11.788.826.382 100 Persen 12.111.055.803
Perangkat Daerah
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, ASN Sekretariat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.02 1 454 Orang 11.567.196.702 Kota Juang, Cot Kabupaten 454 Orang 11.881.669.084 Sekretariat Daerah
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |152
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, ASN Sekretariat
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 5 Dokumen 221.629.680 Kota Juang, Cot Kabupaten 5 Dokumen 229.386.719 Sekretariat Daerah
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Gapu Bireuen
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Barang Milik


Tersedianya Barang untuk
4 1 1 2.03 Daerah pada Perangkat 12 Persen 0 Persen 100 Persen 16.891.200 100 Persen 17.482.392
Daerah pada SKPD
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penatausahaan Barang Milik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan 16.891.200 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 17.482.392 Sekretariat Daerah
Daerah pada SKPD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah pada SKPD Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Terpenuhinya Semua Elemen


Administrasi Umum
4 1 1 2.06 Penyediaan Administrasi 12 Persen 0 Persen 100 Persen 3.170.140.834 100 Persen 3.281.095.762
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 101.980.375 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 105.549.688 Sekretariat Daerah
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor Gapu Bireuen
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 109.245.774 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 113.069.376 Sekretariat Daerah
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 3 1 Paket 40.392.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 41.805.720 Sekretariat Daerah
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik JJumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 4 1 Paket 203.962.187 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 211.100.863 Sekretariat Daerah
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 35.680.498 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 36.929.315 Sekretariat Daerah
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Jumlah Laporan Fasilitasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 1.141.380.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 1.181.328.300 Sekretariat Daerah
Kunjungan Tamu Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 1.537.500.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 1.591.312.500 Sekretariat Daerah
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Gapu Bireuen
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |153
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pengadaan Barang Milik Tersedianya Barang Milik


4 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Daerah dan Penunjang Urusan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 156.292.629 100 Persen 161.762.871
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.07 6 Mesin Lainnya yang 28 Unit 156.292.629 Kota Juang, Cot Kabupaten 28 Unit 161.762.871 Sekretariat Daerah
Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Terpenuhinya Barang dan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
4 1 1 2.08 Untuk Penunjang Urusan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 3.559.186.776 100 Persen 3.683.758.312
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Laporan 51.072.163 Kota Juang, Cot Kabupaten 2 Laporan 52.859.688 Sekretariat Daerah
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.08 2 1 Laporan 1.752.747.511 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 1.814.093.674 Sekretariat Daerah
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.08 3 1 Laporan 637.912.102 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 660.239.025 Sekretariat Daerah
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 1.117.455.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Laporan 1.156.565.925 Sekretariat Daerah
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Tersedianya Barang dan Jasa


Pemeliharaan Barang Milik
Untuk Pemeliharaan Barang
4 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 1.657.675.664 12 Bulan 1.715.694.311
Milik Daerah Penunjang
Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.09 1 33 Buah 720.457.699 Kota Juang, Cot Kabupaten 33 Buah 745.673.718 Sekretariat Daerah
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 33 Buah 265.858.350 Kota Juang, Cot Kabupaten 33 Buah 275.163.392 Sekretariat Daerah
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dibayarkan Pajak dan Gapu Bireuen
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.09 6 104 Peralatan 153.734.625 Kota Juang, Cot Kabupaten 104 Peralatan 159.115.337 Sekretariat Daerah
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Sarana dan Prasarana Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 3 Gedung 517.624.990 Kota Juang, Cot Kabupaten 3 Gedung 535.741.864 Sekretariat Daerah
Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor atau Bangunan Lainnya Gapu Bireuen
yangnDipelihara/Direhabilitasi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |154
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Tersedianya Gaji Wakil Kepala


Administrasi Keuangan dan Daerah dan Wakil Kepala
4 1 1 2.11 Operasional Kepala Daerah Daerah dan Dana Penunjang 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 526.089.342 12 Bulan 544.502.469
dan Wakil Kepala Daerah Operasional Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Gaji dan Tunjangan Kepala Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.11 1 Kepala Daerah dan Wakil 1 Orang 104.717.103 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Orang 108.382.202 Sekretariat Daerah
Daerah dan Wakil Kepala Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kepala Daerah Gapu Bireuen
Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Medical Check Up Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Medical Check Up Kepala Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.11 3 Kepala Daerah dan Wakil 1 Orang 54.172.239 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Orang 56.068.267 Sekretariat Daerah
Daerah dan Wakil Kepala Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kepala Daerah Gapu Bireuen
Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang Menerima Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Dana Penunjang Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Dana Penunjang Operasional Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.11 4 Operasional Kepala Daerah dan 1 Orang 367.200.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Orang 380.052.000 Sekretariat Daerah
Kepala Daerah dan Wakil Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Wakil Kepala Daerah Gapu Bireuen
Kepala Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Terlaksananya Penyediaan
Fasilitasi Kerumahtanggaan
4 1 1 2.12 Kebutuhan Rumah Tangga 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 509.965.380 12 Bulan 527.814.169
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Kebutuhan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.12 1 Rumah Tangga Kepala Daerah 1 Paket 305.973.684 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 316.682.763 Sekretariat Daerah
Tangga Kepala Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Kebutuhan Kab. Bireuen, Sekretariat Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.12 3 Rumah Tangga Sekretariat 1 Paket 203.991.696 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Paket 211.131.406 Sekretariat Daerah
Tangga Sekretariat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah yang Disediakan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 307.499.184 318.261.652
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
4 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 307.499.184 100 Persen 318.261.652
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Terpenuhinya Dokumen
4 1 1 2.13 Penataan Organisasi 100 Persen 0 Persen 100 Persen 307.499.184 100 Persen 318.261.652
Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Pengelolaan Kab. Bireuen, Sekretariat
Pengelolaan Kelembagaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.13 1 Kelembagaan dan Analisis 102 Dokumen 128.124.898 Kota Juang, Cot Kabupaten 102 Dokumen 132.609.269 Sekretariat Daerah
Analisis Jabatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Jabatan Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik 52 Laporan 46.124.695 Kota Juang, Cot Kabupaten 52 Laporan 47.739.057 Sekretariat Daerah
Tata Laksana Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dan Tata Laksana Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Peningkatan Kab. Bireuen, Sekretariat
Peningkatan Kinerja dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.13 3 Kinerja dan Reformasi 15 Dokumen 20.500.000 Kota Juang, Cot Kabupaten 15 Dokumen 21.217.500 Sekretariat Daerah
Reformasi Birokrasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Birokrasi Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |155
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Monitoring, Evaluasi dan Monitoring, Evaluasi dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat
Pengendalian Kualitas Pengendalian Kualitas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.13 4 52 Dokumen 15.374.898 Kota Juang, Cot Kabupaten 52 Dokumen 15.913.019 Sekretariat Daerah
Pelayanan Publik dan Tata Pelayanan Publik dan Tata Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Gapu Bireuen
Laksana Laksana Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Koordinasi Kab. Bireuen, Sekretariat
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 1 2.13 5 Laporan Kinerja Pemerintah dan Penyusunan Laporan 53 Dokumen 97.374.693 Kota Juang, Cot Kabupaten 53 Dokumen 100.782.807 Sekretariat Daerah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah Kinerja Pemerintah Daerah Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 563.729.495 606.783.644
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
4 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 563.729.495 100 Persen 606.783.644
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Tercapainya Laporan Hasil
Fasilitasi Keprotokolan,
Pelaksanaan Protokol dan Fasilitasi Komunikasi
4 1 1 2.14 100 Persen 0 Persen 100 Persen 563.729.495 100 Persen 606.783.644
Komunikasi Pimpinan Pimpinan , dan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan 1 Laporan 102.411.799 Kota Juang, Cot 1 Laporan 105.996.212 Sekretariat Daerah
Fasilitasi Keprotokolan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 1 2.14 2 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Fasilitasi Komunikasi 1 Laporan 358.824.871 Kota Juang, Cot 1 Laporan 394.707.358 Sekretariat Daerah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Pimpinan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Kab. Bireuen,
Pendokumentasian Tugas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kabupaten
4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas 1 Laporan 102.492.825 Kota Juang, Cot 1 Laporan 106.080.074 Sekretariat Daerah
Pimpinan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Bireuen
Pimpinan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 1 SEKRETARIAT DAERAH 642.747.705 707.022.476
PROGRAM Rata-rata Capaian Kinerja
4 1 3 PEREKONOMIAN DAN Perekonomian dan 98,5 Persen 0 Persen 97 Persen 642.747.705 97 Persen 707.022.476
PEMBANGUNAN Pembangunan

Tersedianya Laporan,
Pengelolaan Pengadaan
4 1 3 2.03 Monitoring dan Pengelolaan 100 Persen 0 Persen 95 Persen 642.747.705 95 Persen 707.022.476
Barang dan Jasa
Sistem Barang dan Jasa

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat
Pengelolaan Pengadaan Barang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan 251 Dokumen 228.357.405 Kota Juang, Cot Kabupaten 251 Dokumen 251.193.146 Sekretariat Daerah
dan Jasa Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Barang dan Jasa Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat
Pengelolaan Layanan Pengadaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.03 2 Layanan Pengadaan Secara 1 Dokumen 362.494.118 Kota Juang, Cot Kabupaten 1 Dokumen 398.743.530 Sekretariat Daerah
Secara Elektronik Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Elektronik Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |156
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Orang yang Mengikuti Kab. Bireuen, Sekretariat
Pembinaan dan Advokasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 1 3 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi 45 Orang 51.896.182 Kota Juang, Cot Kabupaten 45 Orang 57.085.800 Sekretariat Daerah
Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pengadaan Barang dan Jasa Gapu Bireuen
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN


4 2 SEKRETARIAT DPRD 37.032.697.409 39.733.394.600

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
4 2 1 Persen Persen 100 Persen 26.879.697.409 100 Persen 27.765.094.600
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen Perencanaan


Perencanaan, Penganggaran,
dan Penganggaran dan
4 2 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 8 Dokumen 60.000.000 8 Dokumen 63.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat
Perangkat Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.01 1 2 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 2 Dokumen 42.000.000 Perwakilan Rakyat
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 35.000.000 Kota Juang, Sekretariat DPRK 2 Laporan 15.750.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.01 7 2 Laporan 5.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 2 Laporan 5.250.000 Perwakilan Rakyat
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Layanan


Administrasi Keuangan
4 2 1 2.02 Keuangan Adminsitrasi Dokumen Dokumen 350 Dokumen 4.334.697.409 350 Dokumen 4.551.944.600
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.02 1 12 Orang/bulan 4.100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 12 Orang/bulan 4.305.000.000 Perwakilan Rakyat
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Administrasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi 4 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 4 Dokumen 15.750.000 Perwakilan Rakyat
Pelaksanaan Tugas ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Tugas ASN Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 350 Dokumen 199.697.409 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 350 Dokumen 210.194.600 Perwakilan Rakyat
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |157
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Keuangan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Penyusunan Laporan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Laporan Koordinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.02 7 Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Triwulanan/ Semesteran SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
Keuangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD

Administrasi Barang Milik Jumlah Dokumen Layanan


4 2 1 2.03 Daerah pada Perangkat Adminsitrasi Barang Milik Dokumen Dokumen 3 Dokumen 25.000.000 3 Dokumen 26.250.000
Daerah Daerah pada Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyusunan Perencanaan Semua Kab/Kota, Sekretariat Dewan
Jumlah Rencana Kebutuhan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.03 1 Kebutuhan Barang Milik Daerah 1 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 5.250.000 Perwakilan Rakyat
Barang Milik Daerah SKPD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penatausahaan Barang Milik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.03 6 Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 21.000.000 Perwakilan Rakyat
Daerah pada SKPD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah pada SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Layanan


Administrasi Kepegawaian
4 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Dokumen Dokumen 8 Dokumen 210.000.000 8 Dokumen 220.500.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Unit Peningkatan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Peningkatan Sarana dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 1 Sarana dan Prasarana Disiplin 1 Unit 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Unit 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Prasarana Disiplin Pegawai Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pegawai Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 2 50 Paket 50.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 50 Paket 52.500.000 Perwakilan Rakyat
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Pendataan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pendataan dan Pengolahan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 3 dan Pengolahan Administrasi 1 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 5.250.000 Perwakilan Rakyat
Administrasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kepegawaian Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Koordinasi dan Pelaksanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaaan 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Sistem Informasi Kepegawaian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Sistem Informasi Kepegawaian Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Monitoring, Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Monitoring, Evaluasi, dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 5 Evaluasi, dan Penilaian 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Penilaian Kinerja Pegawai Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kinerja Pegawai Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |158
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Pegawai Berdasarkan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 25 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 25 Orang 105.000.000 Perwakilan Rakyat
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Fungsi Semua Kelurahan Kabupaten
Pelatihan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.05 11 20 Orang 25.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 20 Orang 26.250.000 Perwakilan Rakyat
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Perundang-Undangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Layanan


Administrasi Umum
4 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Dokumen Dokumen 10 Dokumen 1.140.000.000 10 Dokumen 1.197.000.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 15 Paket 30.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 15 Paket 31.500.000 Perwakilan Rakyat
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 10 Paket 100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 10 Paket 105.000.000 Perwakilan Rakyat
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 3 20 Paket 20.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 20 Paket 21.000.000 Perwakilan Rakyat
Tangga Tangga yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 4 5 Paket 500.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 5 Paket 525.000.000 Perwakilan Rakyat
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 8 Paket 50.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 8 Paket 52.500.000 Perwakilan Rakyat
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 6 2 Paket 55.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 2 Paket 57.750.000 Perwakilan Rakyat
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Laporan Fasilitasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 15.750.000 Perwakilan Rakyat
Kunjungan Tamu Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 350.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 367.500.000 Perwakilan Rakyat
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penatausahaan Arsip Dinamis Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 10.500.000 Perwakilan Rakyat
pada SKPD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
pada SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |159
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Dukungan Pelaksanaan Sistem Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pelaksanaan Sistem Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.06 11 Pemerintahan Berbasis 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Pemerintahan Berbasis Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Elektronik pada SKPD Semua Kelurahan Kabupaten
Elektronik pada SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
4 2 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 25 Unit 340.000.000 25 Unit 353.600.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Kendaraan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Perorangan Dinas atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 1 Perorangan Dinas atau 5 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 5 Unit 52.000.000 Perwakilan Rakyat
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Paket Mebel yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 3 Unit 75.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 3 Unit 78.000.000 Perwakilan Rakyat
Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Unit Peralatan dan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 6 Mesin Lainnya yang 20 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 20 Unit 52.000.000 Perwakilan Rakyat
Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Unit Aset Tetap Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 10 Unit 35.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 10 Unit 36.400.000 Perwakilan Rakyat
Lainnya yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 5 Unit 30.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 5 Unit 31.200.000 Perwakilan Rakyat
Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Lainnya Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Prasarana Pendukung Gedung Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Unit 104.000.000 Perwakilan Rakyat
Kantor atau Bangunan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Kabupaten
Lainnya yang Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
4 2 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan Laporan Laporan 12 Laporan 720.000.000 12 Laporan 748.800.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 12 Laporan 10.400.000 Perwakilan Rakyat
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.08 2 4 Laporan 225.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 4 Laporan 234.000.000 Perwakilan Rakyat
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.08 3 4 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 4 Laporan 104.000.000 Perwakilan Rakyat
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |160
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 385.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 12 Laporan 400.400.000 Perwakilan Rakyat
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen
Pemeliharaan Barang Milik
Pemeliharaan Barang Milik
4 2 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 95 Unit 905.000.000 95 Unit 943.425.000
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 1 7 Unit 400.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 7 Unit 420.000.000 Perwakilan Rakyat
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Operasional atau Lapangan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 2 yang Dipelihara dan 1 Unit 40.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Unit 42.000.000 Perwakilan Rakyat
Perizinan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dibayarkan Pajak dan Semua Kelurahan Kabupaten
Operasional atau Lapangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perizinannya

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 10.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 30 Unit 10.500.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 6 20 Unit 50.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 20 Unit 51.750.000 Perwakilan Rakyat
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 7 15 Unit 15.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 15 Unit 15.525.000 Perwakilan Rakyat
Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 5 Unit 150.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 5 Unit 155.250.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Sarana dan Prasarana Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Gedung Kantor atau Bangunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 10 Sarana dan Prasarana Gedung 10 Unit 140.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 10 Unit 144.900.000 Perwakilan Rakyat
Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Kelurahan Kabupaten
Dipelihara/Direhabilitasi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.09 11 7 Unit 100.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 7 Unit 103.500.000 Perwakilan Rakyat
Pendukung Gedung Kantor atau atau Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Anggota yang


Layanan Keuangan dan mendapatkan Layanan
4 2 1 2.15 Orang Orang 40 Orang 18.700.000.000 40 Orang 19.200.000.000
Kesejahteraan DPRD Keuangan dan Kesejahteraan
DPRD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Anggota DPRD yang Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyelenggaraan Administrasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.15 1 Menerima Hak Keuangan 40 Orang/Bulan 18.500.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 40 Orang/Bulan 19.000.000.000 Perwakilan Rakyat
Keuangan DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
DPRD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |161
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pelaksanaan Medical Check Up Jumlah Orang yang Mengikuti Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.15 3 40 Orang 200.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 40 Orang 200.000.000 Perwakilan Rakyat
DPRD Medical Check Up DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Pelaksanaan


4 2 1 2.16 Layanan Administrasi DPRD Laporan Laporan 60 Laporan 445.000.000 60 Laporan 460.575.000
Layanan Administrasi DPRD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyelenggaraan Administrasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.16 1 Penyelenggaraan Administrasi 40 Dokumen 5.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 40 Dokumen 5.175.000 Perwakilan Rakyat
Keanggotaan DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Keanggotaan DPRD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.16 2 Fasilitasi Fraksi DPRD 4 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 4 Laporan 41.400.000 Perwakilan Rakyat
Fasilitasi Fraksi DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 1 2.16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi 16 Laporan 400.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 16 Laporan 414.000.000 Perwakilan Rakyat
Konsultasi DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dan Konsultasi DPRD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Terintegrasi Program-program
DPRD untuk Melaksanakan
PROGRAM DUKUNGAN Fungsi Pengawasan
4 2 2 PELAKSANAAN TUGAS Pembentukan Perda dan Dokumen Dokumen 10 Dokumen 10.153.000.000 10 Dokumen 11.968.300.000
DAN FUNGSI DPRD Anggaran ke Dalam Dokumen
Perencanaan dan Dokumen
Anggaran Setwan

Pembentukan Peraturan
4 2 2 2.01 Jumlah Perda yang terbentuk Dokumen Dokumen 10 Dokumen 825.000.000 10 Dokumen 907.500.000
Daerah dan Peraturan DPRD

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyusunan dan Pembahasan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan dan Pembahasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.01 1 Program Pembentukan Peraturan 10 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 10 Dokumen 165.000.000 Perwakilan Rakyat
Program Pembentukan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah Semua Kelurahan Kabupaten
Peraturan Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pembahasan Rancangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.01 2 Pembahasan Rancangan 10 Dokumen 400.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 10 Dokumen 440.000.000 Perwakilan Rakyat
Peraturan Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Peraturan Daerah Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyelenggaraan Kajian Jumlah Dokumen Kajian Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.01 3 4 Dokumen 75.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 4 Dokumen 82.500.000 Perwakilan Rakyat
Perundang-Undangan Perundang-Undangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Penjelasan atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.01 4 Penjelasan/Keterangan Naskah 4 Dokumen 200.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 4 Dokumen 220.000.000 Perwakilan Rakyat
Keterangan dan/atau Naskah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Akademik Semua Kelurahan Kabupaten
Akademik yang Difasilitasi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |162
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen/ Laporan


Pembahasan Kebijakan
4 2 2 2.02 Hasil Pembahasan Kebijakan Dokumen Dokumen 9 Dokumen 1.008.000.000 9 Dokumen 1.108.970.000
Anggaran
Anggaran

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 1 Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 2 Dokumen 110.000.000 Perwakilan Rakyat
Pembahasan KUA dan PPAS Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pembahasan Perubahan KUA Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 2 Pembahasan Perubahan KUA 2 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 2 Dokumen 110.000.000 Perwakilan Rakyat
dan Perubahan PPAS Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dan Perubahan PPAS Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 3 Pembahasan APBD 1 Dokumen 400.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 440.000.000 Perwakilan Rakyat
Pembahasan APBD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 4 Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 200.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 220.000.000 Perwakilan Rakyat
Pembahasan APBD Perubahan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pembahasan Laporan Realisasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 5 Pembahasan Laporan Semester 2 Dokumen 33.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 2 Dokumen 36.470.000 Perwakilan Rakyat
Pelaksanaan APBD Per Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Semester Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pembahasan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.02 6 Pembahasan 1 Dokumen 175.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 192.500.000 Perwakilan Rakyat
Pertanggungjawaban APBD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pertanggungjawaban APBD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil


Pengawasan Penyelenggaraan
4 2 2 2.03 Pengawasan penyelenggaraan Laporan Laporan 8 Laporan 4.445.000.000 8 Laporan 5.052.000.000
Pemerintahan
Pemerintahan

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengawasan Urusan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengawasan Urusan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 1 Pemerintahan Bidang 1 Laporan 1.100.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 940.000.000 Perwakilan Rakyat
Pemerintahan Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pemerintahan dan Hukum Semua Kelurahan Kabupaten
Pemerintahan dan Hukum Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengawasan Urusan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengawasan Urusan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 2 Pemerintahan Bidang 1 Laporan 750.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 940.000.000 Perwakilan Rakyat
Pemerintahan Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Infrastruktur Semua Kelurahan Kabupaten
Infrastruktur Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengawasan Urusan Jumlah Laporan Pengawasan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 3 Pemerintahan Bidang Urusan Pemerintahan Bidang 1 Laporan 750.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 940.000.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengawasan Urusan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengawasan Urusan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 4 Pemerintahan Bidang 1 Laporan 750.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 940.000.000 Perwakilan Rakyat
Pemerintahan Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Perekonomian Semua Kelurahan Kabupaten
Perekonomian Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |163
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengawasan Urusan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengawasan Urusan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 5 Pemerintahan Bidang Sumber 1 Laporan 750.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 940.000.000 Perwakilan Rakyat
Pemerintahan Bidang Sumber Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daya Alam Semua Kelurahan Kabupaten
Daya Alam Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 6 Pemeriksaan Laporan Keuangan Hasil Pemeriksaan Laporan 1 Dokumen 175.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 180.000.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan oleh Badan Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pemeriksa Keuangan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Pengawasan Penggunaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 7 Pengawasan Penggunaan 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 22.000.000 Perwakilan Rakyat
Anggaran Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Anggaran Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Rekomendasi Hasil


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pembahasan Laporan Pembahasan Laporan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.03 8 Keterangan Pertanggungjawaban Keterangan 1 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 150.000.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kepala Daerah Pertanggungjawaban Kepala Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Daerah

Jumlah Laporan Kegiatan


4 2 2 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Dokumen Dokumen 10 Dokumen 1.205.000.000 10 Dokumen 1.622.830.000
Peningkatan Kapasitas DPRD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 2 Pendalaman Tugas DPRD 3 Dokumen 600.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 3 Dokumen 957.330.000 Perwakilan Rakyat
Pendalaman Tugas DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Publikasi dan Dokumentasi Penyebarluasan Produk Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 3 1 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 165.000.000 Perwakilan Rakyat
Dewan Hukum Daerah, Publikasi dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Dokumentasi Dewan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyediaan Kelompok Pakar Jumlah Orang dalam Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 4 15 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 15 Orang 110.000.000 Perwakilan Rakyat
dan Tim Ahli Kelompok Pakar dan Tim Ahli Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 4 Orang 175.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 4 Orang 192.500.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyelenggaraan Hubungan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 6 Penyelenggaraan Hubungan 1 Dokumen 150.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 165.000.000 Perwakilan Rakyat
Masyarakat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Masyarakat Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Program Kerja Jumlah Dokumen Rencana Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.04 7 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 33.000.000 Perwakilan Rakyat
DPRD Kerja DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |164
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Kegiatan
Penyerapan dan
Penyerapan dan
4 2 2 2.05 Penghimpunan Aspirasi Dokumen Dokumen 122 Dokumen 1.320.000.000 122 Dokumen 1.452.000.000
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat
Masyarakat

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.05 1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 1 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 110.000.000 Perwakilan Rakyat
Kunjungan Kerja DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Pokok- Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Pokok-Pokok Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.05 2 Pokok Pikiran DPRD yang 1 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 22.000.000 Perwakilan Rakyat
Pikiran DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disusun Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.05 3 Pelaksanaan Reses 120 Dokumen 1.200.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 120 Dokumen 1.320.000.000 Perwakilan Rakyat
Pelaksanaan Reses Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Kegiatan


Pelaksanaan dan Pengawasan
4 2 2 2.06 Pelaksanaan dan pengawasan Dokumen Dokumen 1 Dokumen 200.000.000 1 Dokumen 220.000.000
Kode Etik DPRD
Kode Etik DPRD

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.06 2 Pengawasan Kode Etik DPRD 1 Laporan 200.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Laporan 220.000.000 Perwakilan Rakyat
Pengawasan Kode Etik DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Kegiatan


Pembahasan Kerja Sama
4 2 2 2.07 Pembahasan Kerjasama Dokumen Dokumen 1 Dokumen 30.000.000 1 Dokumen 33.000.000
Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Bahan Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Bahan Komunikasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.07 2 Komunikasi dan Publikasi 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, DPRK 1 Dokumen 33.000.000 Perwakilan Rakyat
dan Publikasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disusun Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Kegiatan


4 2 2 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Dokumen Dokumen 4 Dokumen 1.120.000.000 4 Dokumen 1.572.000.000
Fasilitasi Tugas DPRD
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Koordinasi dan Konsultasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.08 1 Koordinasi dan Konsultasi 1 Dokumen 300.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 500.000.000 Perwakilan Rakyat
Pelaksanaan Tugas DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pelaksanaan Tugas DPRD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Penyusunan Laporan Kinerja Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.08 2 Kelengkapan dan Kinerja 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Laporan 22.000.000 Perwakilan Rakyat
DPRD Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
DPRD yang Disusun Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.08 3 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas 1 Dokumen 450.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 600.000.000 Perwakilan Rakyat
Badan Musyawarah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Badan Musyawarah Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Sekretariat Dewan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
4 2 2 2.08 4 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan 1 Dokumen 350.000.000 Semua Kecamatan, Sekretariat DPRK 1 Dokumen 450.000.000 Perwakilan Rakyat
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
DPRD Semua Kelurahan Kabupaten
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |165
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 1 PERENCANAAN 9.836.397.959 10.573.876.173
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
5 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 6.641.897.959 100 Persen 6.599.426.173
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan
5 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 7 Dokumen 20.000.000 7 Dokumen 25.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.01 1 7 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 7 Dokumen 25.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Gapu
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
5 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Bulan Bulan 12 Bulan 5.140.258.520 12 Bulan 5.200.751.105
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Badan Perencanaan
5 1 1 2.02 1 44 Orang/bulan 5.039.258.520 Semua Kecamatan, 44 Orang/bulan 5.099.751.105
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Aparatur Sipil Badan Perencanaan
5 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Bulan 101.000.000 Semua Kecamatan, 12 Bulan 101.000.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Negara Pembangunan Daerah
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
5 1 1 2.05 Administrasi Umum Perangkat Bulan Bulan 12 Bulan 338.400.000 12 Bulan 250.000.000
Perangkat Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.05 2 1 Paket 38.400.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Paket 0
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Pegawai Berdasarkan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen,
Tugas dan Fungsi yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 11 Orang 50.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 11 Orang 0
Mengikuti Pendidikan dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Fungsi Semua Kelurahan
Pelatihan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Orang yang Mengikuti Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.05 11 57 Orang 250.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 57 Orang 250.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Perundang-Undangan Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi


5 1 1 2.06 Bulan Bulan 12 Bulan 618.639.439 12 Bulan 649.075.068
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah
Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 25.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Paket 25.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 2 Paket 156.639.439 Semua Kecamatan, Aparatur 2 Paket 187.075.068
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |166
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 4 1 Paket 40.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Paket 40.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 45.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Paket 45.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 6 1 Dokumen 2.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Dokumen 2.000.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 350.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Laporan 350.000.000
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
5 1 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan Laporan Laporan 5 Laporan 164.600.000 5 Laporan 164.600.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 7.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Laporan 7.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.08 2 1 Laporan 25.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Laporan 25.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.08 3 2 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 2 Laporan 60.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 72.600.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Laporan 72.600.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
5 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 5 Unit 360.000.000 5 Unit 310.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.09 1 4 Unit 160.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 4 Unit 160.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Unit 150.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |167
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PERENCANAAN, Tersedianya Dokumen
5 1 2 PENGENDALIAN DAN Perencanaan yang Ditetapkan Ada 0 Ada 1.465.500.000 Ada 2.110.050.000
EVALUASI dengan Perda/Perkada
PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Perencanaan dan Jumlah Dokumen Perencanaan


5 1 2 2.01 Dokumen Dokumen 15 Dokumen 1.045.500.000 15 Dokumen 1.690.050.000
Pendanaan dan Pendanaan

Jumlah Dokumen Rancangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Analisis Kondisi Daerah, Kab. Bireuen,
Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 1 Permasalahan, dan Isu Strategis 2 Dokumen 200.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 2 Dokumen 200.000.000
Kebutuhan Jika RPJMD Maka Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Semua Kelurahan
Rancangan Teknokratik) Publik Reformasi Birokrasi

Koordinasi Penelaahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Telaahan Dokumen Kab. Bireuen,
Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 2 Perencanaan Pembangunan 2 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 2 Dokumen 100.000.000
Pembangunan Daerah dengan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Daerah Daerah Semua Kelurahan
Dokumen Kebijakan Lainnya Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Berita Acara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 3 Pelaksanaan Konsultasi Publik 2 Berita Acara 80.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 2 Berita Acara 80.000.000
Konsultasi Publik Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Koordinasi Pelaksanaan Forum Jumlah Berita Acara Forum Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 4 Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah/Lintas 1 Berita Acara 137.500.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Berita Acara 151.250.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 5 1 Berita Acara 242.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Berita Acara 266.200.000
Kabupaten/Kota Musrenbang Kabupaten/Kota Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah Usulan yang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 6 3045 Usulan 66.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 3045 Usulan 72.600.000
Musrenbang Kecamatan Terverifikasi oleh Kecamatan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Perencanaan


Koordinasi Penyusunan dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pembangunan Daerah Kab. Bireuen,
Penetapan Dokumen Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.01 7 Kabupaten/Kota yang 6 Dokumen 220.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 6 Dokumen 820.000.000
Perencanaan Pembangunan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/R Semua Kelurahan
Daerah Kabupaten/Kota Publik Reformasi Birokrasi
KPD)

Analisis Data dan Informasi Jumlah Dokumen Data dan


Pemerintahan Daerah Bidang Informasi Pemerintahan
5 1 2 2.02 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 110.000.000 2 Dokumen 110.000.000
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Analisis Data untuk Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Analisis Data dan Informasi Kab. Bireuen,
Penyusunan Kebijakan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.02 1 Perencanaan Pembangunan 52 Masukan 50.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 52 Masukan 50.000.000
Perencanaan Pembangunan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Daerah Semua Kelurahan
Daerah (Semua Perencanaan Publik Reformasi Birokrasi
Pembangunan Daerah)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |168
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pembinaan dan Pemanfaatan Jumlah Orang yang Dibina Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.02 2 Data dan Informasi Perencanaan dalam Pemanfaatan Data dan 52 Orang 60.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 52 Orang 60.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Perangkat Daerah Informasi Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Dokumen


Pengendalian, Evaluasi dan
Data dan Informasi
Pelaporan Bidang
5 1 2 2.03 Pemerintahan Daerah Bidang Laporan Laporan 11 Laporan 200.000.000 11 Laporan 200.000.000
Perencanaan Pembangunan
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Daerah

Koordinasi Pengendalian Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Perencanaan dan Pelaksanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.03 1 Pengendalian Perencanaan dan 8 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 8 Laporan 60.000.000
Pembangunan Daerah di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Pembangunan Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota Publik Reformasi Birokrasi

Monitoring, Evaluasi dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Laporan Berkala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.03 3 3 Laporan 140.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 3 Laporan 140.000.000
Pelaksanaan Pembangunan Kinerja Pembangunan Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Daerah Publik Reformasi Birokrasi

Implementasi Sistem Jumlah dokumen hasil


Informasi Pemerintahan Implementasi Sistem Informasi
5 1 2 2.04 Dokumen Dokumen 2 Dokumen 110.000.000 2 Dokumen 110.000.000
Daerah di Bidang Pemerintahan Daerah di
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah

Jumlah Data dalam Sistem


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.04 1 Informasi Pemerintahan Daerah Daerah di Bidang 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 50.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
di Bidang Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah yang Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
Dikelola

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan Sistem Informasi Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pembinaan Sistem Informasi Kab. Bireuen,
Pemerintahan Daerah di Bidang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 2 2.04 3 Pemerintahan Daerah di 1 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 60.000.000
Pembangunan Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Bidang Pembangunan Daerah Semua Kelurahan
Pemerintah Kabupaten/Kota Publik Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten/Kota

PROGRAM KOORDINASI
Persentase Konsistensi
DAN SINKRONISASI
5 1 3 Program Antara RPJM dengan 100 Persen 0 Persen 100 Persen 1.729.000.000 100 Persen 1.864.400.000
PERENCANAAN
APBK
PEMBANGUNAN DAERAH

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Koordinasi Perencanaan Kegiatan Koordinasi
5 1 3 2.01 Bidang Pemerintahan dan Perencanaan Bidang Dokumen Dokumen 9 Dokumen 609.000.000 9 Dokumen 630.400.000
Pembangunan Manusia Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

Koordinasi Penyusunan
Jumlah Dokumen Perencanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Kab. Bireuen,
Pembangunan Daerah Bidang Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 1 Pembangunan Daerah Bidang 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 83.500.000
Pemerintahan (RPJPD, Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pembangunan Daerah
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Semua Kelurahan
RPJMD dan RKPD) Publik Reformasi Birokrasi
dan RKPD)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |169
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang


Asistensi Penyusunan Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Dilakukan Asistensi dalam Kab. Bireuen,
Perencanaan Pembangunan 34 Perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan 34 Perangkat Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 2 Penyusunan Dokumen 25.000.000 Semua Kecamatan, 27.500.000
Perangkat Daerah Bidang Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Daerah Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Semua Kelurahan
Pemerintahan Publik Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah

Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Evaluasi Penyusunan Dokumen dan Evaluasi Penyusunan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 3 Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan 1 Laporan 45.000.000 Semua Kecamatan, 1 Laporan 49.500.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 5 Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang 1 Dokumen 35.000.000 Semua Kecamatan, 1 Dokumen 38.500.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Pembangunan Daerah
Pembangunan Manusia (RPJPD, Dikoordinir Penyusunannya Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
RPJMD dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Asistensi Penyusunan Dokumen Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Perencanaan Pembangunan Mendapatkan Asistensi dalam 24 Perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan 24 Perangkat Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 6 320.000.000 Semua Kecamatan, 360.000.000
Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Renstra/Renja Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Daerah Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Pembangunan Manusia Bidang Pembangunan Manusia Publik Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan Kab. Bireuen,
24 Perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola SKPD dan 24 Perangkat Badan Perencanaan
5 1 3 2.01 7 Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan 104.000.000 Semua Kecamatan, 71.400.000
Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Masyarakat Daerah Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang Renstra/Renja Bidang Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia

Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


5 1 3 2.02 Bidang Perekonomian dan Bidang Perekonomian dan Dokumen Dokumen 8 Dokumen 405.000.000 8 Dokumen 457.000.000
SDA (Sumber Daya Alam) SDA (Sumber Daya Alam)

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 1 Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang 1 Dokumen 90.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 100.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dikoordinir Penyusunannya Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
dan RKPD) (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

Jumlah Laporan Hasil


Asistensi Penyusunan Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Asistensi Penyusunan Kab. Bireuen,
Perencanaan Pembangunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 2 Dokumen Perencanaan 1 Laporan 35.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 40.000.000
Perangkat Daerah Bidang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Perangkat Semua Kelurahan
Perekonomian Publik Reformasi Birokrasi
Daerah Bidang Perekonomian

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Kab. Bireuen,
Evaluasi Penyusunan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 3 Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 50.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 55.000.000
Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang Semua Kelurahan
Pembangunan Perangkat Publik Reformasi Birokrasi
Perekonomian
Daerah Bidang Perekonomian

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |170
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 4 1 Laporan 90.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 100.000.000
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJMD pada Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Daerah Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Publik Reformasi Birokrasi

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan


Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 5 Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir 1 Dokumen 80.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 90.000.000
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
SDA (RPJPD, RPJMD dan Penyusunannya (RPJPD. Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi
RKPD) RPJMD dan RKPD)

Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Asistensi Penyusunan Dokumen Kab. Bireuen,
Mendapatkan Asistensi dalam 2 Perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola 2 Perangkat Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 6 Perencanaan Pembangunan 20.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 25.000.000
Penyusunan Renstra/Renja Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Daerah Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang SDA Semua Kelurahan
Bidang SDA Publik Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Evaluasi Penyusunan Dokumen Mendapatkan Monitoring dan 2 Perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola 2 Perangkat Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 7 20.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 25.000.000
Perencanaan Pembangunan Evaluasi dalam Penyusunan Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Daerah Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Perangkat Daerah Bidang SDA Renstra/Renja Bidang SDA Publik Reformasi Birokrasi

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.02 8 1 Laporan 20.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 22.000.000
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJMD pada Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Daerah Bidang SDA Bidang SDA Publik Reformasi Birokrasi

Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan


5 1 3 2.03 Bidang Infrastruktur dan Bidang Infrastruktur dan Dokumen Dokumen 8 Dokumen 715.000.000 8 Dokumen 777.000.000
Kewilayahan Kewilayan

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 1 Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir 1 Dokumen 70.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 75.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
dan RKPD) RPJMD dan RKPD)

Jumlah Laporan Hasil


Asistensi Penyusunan Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Asistensi Penyusunan Kab. Bireuen,
Perencanaan Pembangunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 2 Dokumen Perencanaan 1 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 40.000.000
Perangkat Daerah Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Perangkat Semua Kelurahan
Infrastruktur Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Daerah Bidang Infrastruktur

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Kab. Bireuen,
Evaluasi Penyusunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 3 Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 80.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 100.000.000
Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang Semua Kelurahan
Pembangunan Perangkat Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Infrastruktur
Daerah Bidang Infrastruktur

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 4 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 35.000.000
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJMD pada Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Daerah Bidang Infrastruktur Bidang Infrastruktur Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |171
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 5 Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 250.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Dokumen 270.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD. Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
dan RKPD) RPJMD dan RKPD)

Jumlah Laporan Hasil


Asistensi Penyusunan Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Asistensi Penyusunan Kab. Bireuen,
Perencanaan Pembangunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 6 Dokumen Perencanaan 1 Laporan 140.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 150.000.000
Perangkat Daerah Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Pembangunan Perangkat Semua Kelurahan
Kewilayahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Daerah Bidang Kewilayahan

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Evaluasi Penyusunan Dokumen Kab. Bireuen,
Evaluasi Penyusunan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 7 Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 75.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 75.000.000
Dokumen Perencanaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Perangkat Daerah Bidang Semua Kelurahan
Pembangunan Perangkat Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Kewilayahan
Daerah Bidang Kewilayahan

Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Sinergitas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 1 3 2.03 8 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, SKPD 1 Laporan 32.000.000
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJMD pada Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Daerah Bidang Kewilayahan Bidang Kewilayahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 670.000.000 230.240.000

PROGRAM PENELITIAN Persentase OPD yang


5 5 2 DAN PENGEMBANGAN Melaksanakan Penelitian dan 100 Persen 0 Persen 100 Persen 670.000.000 100 Persen 230.240.000
DAERAH Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Penelitian


5 5 2 2.02 Bidang Sosial dan dan Pengembangan Bidang 5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 0
Kependudukan Sosial dan Kependudukan

2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Revolusi Mental dan
Penelitian dan Pengembangan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.02 4 Penelitian dan Pengembangan 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Pembangunan Publik 1 Dokumen 0
Kepemudaan dan Olahraga Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Kepemudaan dan Olahraga Semua Kelurahan Kebudayaan
Saing Daerah

Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Penelitian


5 5 2 2.03 Bidang Ekonomi dan dan Pembangunan Bidang 5 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100.000.000 1 Dokumen 0
Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan

Memperkuat Ketahanan
2. Pemulihan Ekonomi
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Ekonomi Untuk
Penelitian dan Pengembangan Dana Transfer Umum- untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.03 2 Penelitian dan Pengembangan 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, Pertumbuhan Yang Publik 1 Dokumen 0
Perindustrian dan Perdagangan Dana Alokasi Umum Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Perindustrian dan Perdagangan Semua Kelurahan Berkualitas dan
Saing Daerah
Berkeadilan

Jumlah Dokumen
Pengembangan Inovasi dan
5 5 2 2.04 Pengembangan Inovasi dan 0 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 470.000.000 6 Dokumen 230.240.000
Teknologi
Teknologi

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Penelitian, Pengembangan, dan Kab. Bireuen,
Penelitian, Pengembangan, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.04 1 Perekayasaan di Bidang 1 Dokumen 240.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Dokumen 240
dan Perekayasaan di Bidang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Teknologi dan Inovasi Semua Kelurahan
Teknologi dan Inovasi Berdaya Saing Saing Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |172
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Laporan Hasil
Uji Coba dan Penerapan Pelaksanaan Uji Coba dan
Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi
Rancang Bangun/Model Penerapan Rancang Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.04 2 Replikasi dan Invensi di Bidang Bangun/Model Replikasi dan 2 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, Publik 2 Laporan 100.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Difusi Inovasi dan Penerapan Invensi di Bidang Difusi Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah
Teknologi Inovasi dan Penerapan
Teknologi

Jumlah Laporan Hasil


Diseminasi Jenis, Prosedur dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Kab. Bireuen,
Metode Penyelenggaraan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Perencanaan
5 5 2 2.04 3 Prosedur dan Metode 1 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 40.000.000
Pemerintahan Daerah yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
Penyelenggaraan Pemerintahan Semua Kelurahan
Bersifat Inovatif Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Daerah yang Bersifat Inovatif

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Kab. Bireuen,
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Penyelenggaraan Sosialisasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.04 4 1 Laporan 60.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 60.000.000
Hasil Kelitbangan dan Diseminasi Hasil-Hasil Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Semua Kelurahan
Kelitbangan Berdaya Saing Saing Daerah

Meningkatkan Sumber 2. Pemulihan Ekonomi


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen,
Fasilitasi Hak Kekayaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang untuk Meningkatkan Badan Perencanaan
5 5 2 2.04 5 Fasilitasi Hak Kekayaan 1 Laporan 30.000.000 Semua Kecamatan, Publik 1 Laporan 30.000.000
Intelektual Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Produktifitas dan Daya Pembangunan Daerah
Intelektual Semua Kelurahan
Berdaya Saing Saing Daerah

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN


5 2 KEUANGAN 588.719.702.165 590.297.101.909
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
5 2 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 38.685.437.433 100 Persen 38.708.456.508
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
Perencanaan, Penganggaran,
5 2 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 7 Dokumen 0 Dokumen 7 Dokumen 40.000.000 7 Dokumen 40.000.000
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.01 1 4 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 4 Dokumen 20.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 3 Laporan 20.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
5 2 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 17.964.431.299 12 Bulan 17.964.431.299
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.02 1 85 Orang/bulan 17.530.051.299 Kota Juang, Cot Aparatur 85 Orang/bulan 17.530.051.299
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 43 SPM 394.380.000 Kota Juang, Cot Aparatur 43 SPM 394.380.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
SKPD Gapu
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |173
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Keuangan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.02 5 Laporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 20.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
SKPD Penyusunan Laporan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Bireuen,
Laporan Koordinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.02 7 Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 20.000.000
Penyusunan Laporan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Triwulanan/ Semesteran SKPD Gapu
Keuangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Bulanan/Triwulanan/Semester
an SKPD
Jumlah Bulan Layananan
Administrasi Kepegawaian
5 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 350.000.000 12 Bulan 350.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.05 11 120 Orang 350.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 120 Orang 350.000.000
Peraturan Perundang-Undangan Implementasi Peraturan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Perundang-Undangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Bulan Administrasi


5 2 1 2.06 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 787.386.113 12 Bulan 787.386.113
Perangkat Daerah Umum Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 15.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Paket 15.000.000
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Kantor Gapu
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 230.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Paket 230.000.000
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Disediakan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 4 1 Paket 40.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Paket 40.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 100.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Paket 100.000.000
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Disediakan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 6 1 Dokumen 1.080.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 1.080.000
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Fasilitasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 80.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 80.000.000
Kunjungan Tamu Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 321.306.113 Semua Kecamatan, Aparatur 1 Laporan 321.306.113
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |174
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Unit Pengadaan
Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
5 2 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 100.000.000 12 Bulan 100.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Paket Mebel yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 1 Paket 100.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Paket 100.000.000
Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Penunjang
5 2 1 2.08 Jasa Penunjang Urusan 7 Laporan 0 Laporan 7 Laporan 19.023.620.021 7 Laporan 19.046.639.096
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 15.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 15.000.000
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.08 2 3 Laporan 18.650.365.021 Kota Juang, Cot Aparatur 3 Laporan 18.673.384.096
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.08 3 2 Laporan 75.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Laporan 75.000.000
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 283.255.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 283.255.000
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
yang Disediakan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
5 2 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 120 Unit 0 Unit 120 Unit 420.000.000 120 Unit 420.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas 8 Unit Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola 8 Unit Badan Pengelolaan
5 2 1 2.09 1 200.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 200.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kendaraan Dinas Keuangan Daerah
Gapu
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.09 6 58 Unit 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 58 Unit 20.000.000
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 200.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Unit 200.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |175
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
Persentase Realisasi Kinerja
5 2 2 PENGELOLAAN 97 Persen 0 Persen 95,50 Persen 547.821.264.732 95,50 Persen 549.375.645.401
Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Penyusunan
5 2 2 2.01 Koordinasi dan Penyusunan 16 Dokumen 0 Dokumen 16 Dokumen 1.178.000.000 16 Dokumen 1.178.000.000
Rencana Anggaran Daerah
Rencana Anggaran Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen KUA dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 1 2 Dokumen 78.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 78.000.000
KUA dan PPAS PPAS yang Disusun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 2 Perubahan KUA dan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 80.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 80.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
PPAS yang Disusun Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah RKA-SKPD yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 3 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 30.000.000
Verifikasi RKA-SKPD Diverifikasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi, Penyusunan dan Kab. Bireuen,
Jumlah Perubahan RKA- Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 4 Verifikasi Perubahan RKA- 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 30.000.000
SKPD yang Diverifikasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
SKPD Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah DPA- SKPD yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 5 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 30.000.000
Verifikasi DPA-SKPD Diverifikasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi, Penyusunan dan Kab. Bireuen,
Jumlah Perubahan DPA-SKPD Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 6 Verifikasi Perubahan DPA- 1 Dokumen 30.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 30.000.000
yang Diverifikasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
SKPD Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Peraturan Daerah tentang APBD tentang APBD dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 7 2 Dokumen 450.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 450.000.000
dan Peraturan Kepala Daerah Kepala Daerah tentang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
tentang Penjabaran APBD Penjabaran APBD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Peraturan Daerah


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Peraturan Daerah tentang tentang Perubahan APBD dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.01 8 Perubahan APBD dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah 2 Dokumen 450.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 450.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Kepala Daerah tentang tentang Penjabaran Perubahan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Penjabaran Perubahan APBD APBD

Jumlah Dokumen dan Laporan


Koordinasi dan Pengelolaan Hasil Koordinasi dan
5 2 2 2.02 15 Dokumen 0 Dokumen 15 Dokumen 235.000.000 15 Dokumen 235.000.000
Perbendaharaan Daerah Pengelolaan Perbendaharaan
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.02 1 Koordinasi dan Pengelolaan 10 Dokumen 60.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 10 Dokumen 60.000.000
Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Kas Daerah Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |176
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengelolaan Sisa Lebih Kab. Bireuen,
Pengelolaan Sisa Lebih Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.02 2 Perhitungan Anggaran Tahun 1 Laporan 40.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 40.000.000
Perhitungan Anggaran Tahun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Sebelumnya Gapu
Sebelumnya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.02 3 Pengendalian dan Penerbitan Pengendalian dan Penerbitan 1 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 50.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Anggaran Kas dan SPD Anggaran Kas dan SPD Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Realisasi


Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Penyusunan Pemungutan/Pemotongan dan
Laporan Realisasi Penerimaan Penyetoran Perhitungan Fihak
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Ketiga (PFK) dan Laporan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.02 7 Laporan Aliran Kas, dan Hasil Koordinasi dalam rangka 1 Laporan 40.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 40.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Pelaksanaan Pemungutan/ Penyusunan Laporan Realisasi Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pemotongan dan Penyetoran Penerimaan dan Pengeluaran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Kas Daerah, Laporan Aliran
Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak
Ketiga (PFK)

Jumlah Dokumen Hasil


Rekonsiliasi Data Penerimaan
Rekonsiliasi Data Penerimaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
dan Pengeluaran Kas serta Kab. Bireuen,
dan Pengeluaran Kas serta Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.02 9 Pemungutan dan Pemotongan 1 Dokumen 45.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 45.000.000
Pemungutan dan Pemotongan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
atas SP2D dengan Instansi Gapu
atas SP2D dengan Instansi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Terkait
Terkait

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Pelaksanaan
5 2 2 2.03 Akuntansi dan Pelaporan 28 Dokumen 0 Dokumen 28 Dokumen 1.045.000.000 28 Dokumen 1.045.000.000
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,
Rekonsiliasi dan Verifikasi Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kewajiban, Ekuitas, Kab. Bireuen,
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 2 Pendapatan, Belanja, 2 Dokumen 65.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 65.000.000
Pendapatan, Belanja, Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Pembiayaan, Pendapatan-LO Gapu
Pembiayaan, Pendapatan-LO, Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
dan Beban
dan Beban

Koordinasi Penyusunan Laporan Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 3 17 Laporan 158.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 17 Laporan 158.000.000
Pelaksanaan APBD Bulanan, Pelaksanaan APBD Bulanan, Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Triwulanan dan Semesteran Triwulanan dan Semesteran Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Keuangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Konsolidasi Laporan Keuangan Kab. Bireuen,
SKPD, BLUD dan Laporan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 4 SKPD, BLUD dan Laporan 1 Laporan 220.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 220.000.000
Keuangan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Keuangan Pemerintah Daerah Gapu
yang Terkonsolidasi Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |177
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Rancangan Peraturan


Rancangan Peraturan Daerah Daerah tentang
tentang Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Kabupaten/Kota dan Rancangan Kabupaten/Kota dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 5 2 Dokumen 382.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 382.000.000
Peraturan Kepala Daerah Rancangan Peraturan Kepala Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
tentang Penjabaran Daerah tentang Penjabaran Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen
Penyusunan Tanggapan/Tindak Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Tanggapan/Tindak Lanjut Kab. Bireuen,
Lanjut Terhadap LHP BPK atas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 6 Terhadap LHP BPK atas 2 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 20.000.000
Laporan Pertanggungjawaban Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Laporan Pertanggungjawaban Gapu
Pelaksanaan APBD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi, Sinkronisasi, dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Kab. Bireuen,
Penyelesaian Tuntutan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 7 Penyelesaian Tuntutan 1 Dokumen 150.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 150.000.000
Perbendaharaan dan Tuntutan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Perbendaharaan dan Tuntutan Gapu
Kerugian Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Kerugian Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Jumlah Kebijakan dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Panduan Teknis Operasional Panduan Teknis Operasional Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 9 1 Dokumen 25.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 25.000.000
Penyelenggaraan Akuntansi Penyelenggaraan Akuntansi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Penyusunan Sistem dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Sistem dan Prosedur Kab. Bireuen,
Prosedur Akuntansi dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.03 10 Akuntansi dan Pelaporan 1 Dokumen 25.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 25.000.000
Pelaporan Keuangan Pemerintah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Keuangan Pemerintah Daerah Gapu
Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil


Penunjang Urusan
Penunjang Urusan
5 2 2 2.04 Kewenangan Pengelolaan 3 Laporan 0 Laporan 3 Laporan 545.313.264.732 3 Laporan 546.867.645.401
Kewenangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
Keuangan Daerah
Memperkuat
PENDAPATAN ASLI
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Hasil Analisis Kab. Bireuen, DAERAH (PAD) Aparatur dan
Analisis Perencanaan dan Mendukung Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.04 8 Perencanaan dan Penyaluran 1 Laporan 522.716.307.126 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Laporan 521.715.447.650
Penyaluran Bantuan Keuangan Pengembangan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Bantuan Keuangan Gapu Dana Perimbangan Gampong
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Dana Transfer Umum-
Pelayanan Dasar
Dana Alokasi Umum
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Aparatur dan
Pengelolaan Dana Darurat dan Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.04 9 Pengelolaan Dana Darurat dan 1 Laporan 19.596.957.606 Kota Juang, Cot Masyarakat 1 Laporan 20.227.500.000
Mendesak Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Mendesak Gapu Gampong
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Aparatur dan
Pengelolaan Dana bagi Hasil Mendukung Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil 1 Laporan 3.000.000.000 Kota Juang, Cot Pendapatan Bagi Hasil Masyarakat 1 Laporan 4.924.697.751
Kabupaten/Kota Pengembangan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Gapu Gampong
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |178
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Data dan
Pengelolaan Data dan
Implementasi Sistem
5 2 2 2.05 Implementasi Sistem Informasi 98 Persen 0 Persen 95 Persen 50.000.000 95 Persen 50.000.000
Informasi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Lingkup
Lingkup Keuangan Daerah
Keuangan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil


Implementasi dan Pemeliharaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Implementasi dan Kab. Bireuen,
Sistem Informasi Pemerintah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 2 2.05 2 Pemeliharaan Sistem Informasi 1 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 50.000.000
Daerah Bidang Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Pemerintah Daerah Bidang Gapu
Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Keuangan Daerah

PROGRAM
Persentase Peningkatan
5 2 3 PENGELOLAAN BARANG 100 Persen 0 Persen 100 Persen 535.000.000 100 Persen 535.000.000
Manajemen Aset Daerah
MILIK DAERAH
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Barang Milik
5 2 3 2.01 Pengelolaan Barang Milik 9 Dokumen 0 Dokumen 9 Dokumen 535.000.000 9 Dokumen 535.000.000
Daerah
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Standar Harga yang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 1 Penyusunan Standar Harga 1 Dokumen 150.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 150.000.000
Disusun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 3 1 Dokumen 45.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 45.000.000
Kebutuhan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyusunan Kebijakan Kab. Bireuen,
Jumlah Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 4 Pengelolaan Barang Milik 1 Dokumen 100.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Dokumen 100.000.000
Barang Milik Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Daerah Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pengamanan Barang Milik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 7 Pengamanan Barang Milik 1 Laporan 100.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 100.000.000
Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Daerah Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penilaian Barang Milik Daerah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 8 Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 60.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 60.000.000
dan Hasil Koordinasi Penilaian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Barang Milik Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil


Optimalisasi Penggunaan, Optimalisasi Penggunaan,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pemanfaatan, Pemanfaatan, Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 10 Pemindahtanganan, Pemindahtanganan, 2 Dokumen 40.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 2 Dokumen 40.000.000
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Pemusnahan, dan Penghapusan Pemusnahan, dan Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Barang Milik Daerah Penghapusan Barang Milik
Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Laporan Barang Jumlah Laporan Barang Milik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Badan Pengelolaan
5 2 3 2.01 12 1 Laporan 40.000.000 Kota Juang, Cot Aparatur 1 Laporan 40.000.000
Milik Daerah Daerah yang Disusun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Keuangan Daerah
Gapu
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |179
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
5 2 4 PENGELOLAAN Persentase Realisasi PAD 100 Persen 0 Persen 100 Persen 1.678.000.000 100 Persen 1.678.000.000
PENDAPATAN DAERAH
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan Pengelolaan
5 2 4 2.01 Pengelolaan Pendapatan 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 1.678.000.000 1 Kegiatan 1.678.000.000
Pendapatan Daerah
Daerah
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah Dokumen Rencana Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 1 1 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 50.000.000
Daerah Pengelolaan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Dokumen Hasil Analis Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Analisa dan Pengembangan Kab. Bireuen,
Pajak Daerah serta Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 2 Pajak Daerah, serta Penyusunan 1 Dokumen 310.000.000 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 310.000.000
Pengembangan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Kebijakan Pajak Daerah Gapu
dan Kebijakan Pajak Daerah Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Laporan Pelaksanaan Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyuluhan dan Penyebarluasan Penyuluhan dan Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 3 1 Laporan 58.000.000 Kota Juang, Cot 1 Laporan 58.000.000
Kebijakan Pajak Daerah Penyebarluasan Kebijakan Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Gapu
Pajak Daerah Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Penyediaan Sarana dan Kab. Bireuen,
Jumlah Sarana dan Prasarana Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 4 Prasarana Pengelolaan Pajak 17 Unit 100.000.000 Kota Juang, Cot 17 Unit 100.000.000
Pengelolaan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Daerah Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Laporan Hasil Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pendataan dan Pendaftaran Pendataan dan Pendaftaran Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 5 1 Laporan 30.000.000 Kota Juang, Cot 1 Laporan 30.000.000
Objek Pajak Daerah Objek Pajak Daerah, Subjek Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Gapu
Pajak dan Wajib Pajak Daerah Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Laporan Hasil Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Pengolahan, Pemeliharaan, dan Kab. Bireuen,
Pengolahan, Pemeliharaan, Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 6 Pelaporan Basis Data Pajak 1 Laporan 160.000.000 Kota Juang, Cot 1 Laporan 160.000.000
dan Pelaporan Basis Data Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Daerah Gapu
Pajak Daerah Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Penilaian Pajak Bumi dan
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Bangunan Perdesaan dan Kab. Bireuen,
Jumlah Objek Pajak yang 155000 Obyek Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan 155000 Obyek Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 7 Perkotaan (PBBP2) serta Bea 300.000.000 Kota Juang, Cot 300.000.000
Disesuaikan NJOP nya Pajak Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Pajak Keuangan Daerah
Perolehan Hak atas Tanah dan Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Bangunan (BPHTB)
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Jumlah Layanan dan Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 9 1 Layanan 50.000.000 Kota Juang, Cot 1 Layanan 50.000.000
Daerah Konsultasi Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Data Pelaporan Pajak Kab. Bireuen,
Penelitian dan Verifikasi Data Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 10 Daerah yang Telah Dilakukan 9 Dokumen 100.000.000 Kota Juang, Cot 9 Dokumen 100.000.000
Pelaporan Pajak Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Penelitian dan Verifikasi Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |180
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah Pelaksanaan Penagihan Pajak 9 Dokumen 50.000.000 Kota Juang, Cot 9 Dokumen 50.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Daerah Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Jumlah Dokumen Hasil Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pemeriksaan serta Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 13 1 Dokumen 20.000.000 Kota Juang, Cot 1 Dokumen 20.000.000
Pengawasan Pajak Daerah Pengendalian dan Pengawasan Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Gapu
Pajak Daerah Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 14 Pengelolaan Pajak Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan 2 Laporan 300.000.000 Kota Juang, Cot 2 Laporan 300.000.000
Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Infrastruktur Untuk 6. Peningkatan
Jumlah Laporan Kab. Bireuen,
Elektronifikasi Transaksi Dana Transfer Umum- Mendukung Tatakelola Wajib Pajak dan Badan Pengelolaan
5 2 4 2.01 15 Perkembangan Elektronifikasi 2 Laporan 150.000.000 Kota Juang, Cot 2 Laporan 150.000.000
Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum Pengembangan Pemerintahan dan Wajib Retribusi Keuangan Daerah
Transaksi Pemerintah Daerah Gapu
Ekonomi Dan Reformasi Birokrasi
Pelayanan Dasar
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
5 3 KEPEGAWAIAN 7.430.195.986 7.877.469.590
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
5 3 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 6.509.383.084 100 Persen 6.874.575.398
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
JUMLAH DOKUMEN
Perencanaan, Penganggaran, PERENCANAAN,
50 DOKUME
5 3 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja PENGANGGARAN,DAN 0 DOKUMEN 10 DOKUMEN 25.000.000 10 DOKUMEN 66.000.000
N
Perangkat Daerah EVALUASI KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.01 1 10 Dokumen 25.000.000 Semua Kecamatan, ASN 10 Dokumen 66.000.000 Pengembangan Sumber
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH BULAN
Administrasi Keuangan LAYANAN ADMINISTRASI
5 3 1 2.02 48 BULAN 0 BULAN 12 BULAN 5.905.000.000 12 BULAN 6.005.000.000
Perangkat Daerah KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.02 1 80 Orang/bulan 5.851.720.000 Semua Kecamatan, ASN 80 Orang/bulan 5.951.720.000 Pengembangan Sumber
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 170 Dokumen 53.280.000 Semua Kecamatan, ASN 170 Dokumen 53.280.000 Pengembangan Sumber
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Daya Manusia
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |181
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

JUMLAH BULAN
Administrasi Kepegawaian LAYANAN ADMINISTRASI
5 3 1 2.05 4 PAKET 0 PAKET 1 PAKET 40.000.000 1 PAKET 189.000.000
Perangkat Daerah KEPEGAWAIAN
PERANGKAT DAERAH

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.05 2 1 Paket 40.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 189.000.000 Pengembangan Sumber
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH PAKET
Administrasi Umum
5 3 1 2.06 ADMINISTRASI UMUM 897 PAKET 0 PAKET 213 PAKET 200.000.000 213 PAKET 250.000.000
Perangkat Daerah
PERANGKAT DAERAH

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 2.500.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Paket 3.500.000 Pengembangan Sumber
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan Daya Manusia
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 3 Paket 45.000.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Paket 50.000.000 Pengembangan Sumber
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 4 3 Paket 22.000.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Paket 25.000.000 Pengembangan Sumber
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 3 Paket 28.500.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Paket 30.000.000 Pengembangan Sumber
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 6 3 Dokumen 2.000.000 Semua Kecamatan, ASN 3 Dokumen 2.000.000 Pengembangan Sumber
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 200 Laporan 100.000.000 Semua Kecamatan, ASN 200 Laporan 139.500.000 Pengembangan Sumber
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Daya Manusia
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH LAPORAN
Penyediaan Jasa Penunjang PENYEDIAAN JASA
5 3 1 2.08 20 LAPORAN 0 LAPORAN 5 LAPORAN 159.383.084 5 LAPORAN 174.575.398
Urusan Pemerintahan Daerah PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.485.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 2.000.000 Pengembangan Sumber
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.08 2 1 Laporan 37.680.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 40.000.000 Pengembangan Sumber
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |182
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.08 3 2 Laporan 25.218.084 Semua Kecamatan, ASN 2 Laporan 37.575.398 Pengembangan Sumber
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Semua Kab/Kota, Badan Kepegawaian dan
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 95.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 95.000.000 Pengembangan Sumber
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH UNIT
Pemeliharaan Barang Milik PEMELIHARAAN BARANG
5 3 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan MILIK DAERAH 26 UNIT 0 UNIT 5 UNIT 180.000.000 5 UNIT 190.000.000
Pemerintahan Daerah PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.09 1 5 Unit 55.000.000 Semua Kecamatan, ASN 5 Unit 60.000.000 Pengembangan Sumber
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 125.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Unit 130.000.000 Pengembangan Sumber
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Persentase Tata Kelola


PROGRAM
5 3 2 Kepegawaian Sesuai 98 Persen 0 Persen 96 Persen 920.812.902 96 Persen 1.002.894.192
KEPEGAWAIAN DAERAH
Manajemen ASN

JUMLAH DOKUMEN
Pengadaan, Pemberhentian
PENGADAAN,PEMBERHEN 12 DOKUME
5 3 2 2.01 dan Informasi Kepegawaian 0 DOKUMEN 3 DOKUMEN 528.070.522 3 DOKUMEN 548.074.504
TIAN, DAN INFORMASI N
ASN
KEPEGAWAIAN ASN

Jumlah Dokumen Hasil


Penyusunan Rencana Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Penyusunan Rencana Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.01 2 Kebutuhan, Jenis dan Jumlah 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 100.000.000 Pengembangan Sumber
Jabatan untuk Pelaksanaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Jabatan untuk Pelaksanaan Semua Kelurahan Daya Manusia
Pengadaan ASN Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pengadaan ASN

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Koordinasi Pelaksanaan kegiatan Koordinasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.01 6 1 Dokumen 120.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 120.000.000 Pengembangan Sumber
Administrasi Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Pemberhentian Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Jumlah Lembaga Profesi ASN Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 1 Lembaga 110.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Lembaga 110.000.000 Pengembangan Sumber
yang Difasilitasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pengelolaan Sistem Informasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi 1 Dokumen 198.070.522 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 218.074.504 Pengembangan Sumber
Kepegawaian Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kepegawaian Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |183
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
JUMLAH DOKUMEN
36 DOKUME
5 3 2 2.02 Mutasi dan Promosi ASN MUTASI DAN PROMOSI 0 DOKUMEN 6 DOKUMEN 156.742.380 6 DOKUMEN 166.219.688
N
ASN
Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pimpinan Tinggi, Jabatan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN 4 Dokumen 36.742.380 Semua Kecamatan, ASN 4 Dokumen 36.000.000 Pengembangan Sumber
Administrasi, Jabatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Pelaksana dan Mutasi ASN Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
antar Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat Jumlah Pengelolaan Kenaikan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.02 2 2 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, ASN 2 Dokumen 65.219.688 Pengembangan Sumber
ASN Pangkat ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Jumlah Dokumen Hasil Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN 4 Dokumen 60.000.000 Semua Kecamatan, ASN 4 Dokumen 65.000.000 Pengembangan Sumber
Pengelolaan Promosi ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH DOKUMEN
Pengembangan Kompetensi 24 DOKUME
5 3 2 2.03 PENGEMBANGAN 0 DOKUMEN 6 DOKUMEN 26.000.000 6 DOKUMEN 28.600.000
ASN N
KOMPETENSI ASN

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Peningkatan Kapasitas Kinerja Jumlah ASN yang Meningkat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.03 1 251 Orang 26.000.000 Semua Kecamatan, ASN 251 Orang 28.600.000 Pengembangan Sumber
ASN Kapasitasnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

JUMLAH DOKUMEN
Penilaian dan Evaluasi PENILAIAN DAN 24 DOKUME
5 3 2 2.04 0 DOKUMEN 6 DOKUMEN 210.000.000 6 DOKUMEN 260.000.000
Kinerja Aparatur EVALUASI KINERJA N
APARATUR

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Penyusunan Kebijakan Penilaian Penyusunan Kebijakan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 1 1 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 20.000.000 Pengembangan Sumber
dan Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Aparatur Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Hasil Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pelaksanaan Penilaian dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 2 Pelaksanaan Penilaian dan 1 Dokumen 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 20.000.000 Pengembangan Sumber
Evaluasi Kinerja Aparatur Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Evaluasi Kinerja Aparatur Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 4 300 Orang 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 300 Orang 20.000.000 Pengembangan Sumber
Penghargaan bagi Pegawai Penghargaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Evaluasi Pelaksanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 6 Penghargaan dan Tanda Jasa 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 15.000.000 Pengembangan Sumber
Pemberian Penghargaan dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Aparatur Semua Kelurahan Daya Manusia
Tanda Jasa Aparatur Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah ASN yang Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN Mendapatkan Pembinaan 8221 Orang 90.000.000 Semua Kecamatan, ASN 8221 Orang 100.000.000 Pengembangan Sumber
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kedisiplinan Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |184
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pengelolaan Penyelesaian Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 8 Pengelolaan Penyelesaian 1 Laporan 15.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 20.000.000 Pengembangan Sumber
Pelanggaran Disiplin ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pelanggaran Disiplin ASN Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Dokumen Proses Izin Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Pelayanan Proses Izin Perceraian Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 9 Perceraian Pegawai yang 1 Dokumen 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 15.000.000 Pengembangan Sumber
Pegawai Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Dilayani Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 3 2 2.04 10 Evaluasi Disiplin ASN 1 Laporan 40.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Laporan 50.000.000 Pengembangan Sumber
Disiplin ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.091.387.098 3.450.525.808

PROGRAM Persentase Pejabat ASN yang


5 4 2 PENGEMBANGAN Telah Mengikuti Pendidikan 61,71 Persen 0 Persen 34,15 Persen 3.091.387.098 34,15 Persen 3.450.525.808
SUMBER DAYA MANUSIA dan Pelatihan Struktural

JUMLAH DOKUMEN
Pengembangan Kompetensi
5 4 2 2.01 PENGEMBANGAN 8 DOKUMEN 0 DOKUMEN 2 DOKUMEN 300.000.000 2 DOKUMEN 327.000.000
Teknis
KOMPETENSI TEKNIS

Jumlah Kebijakan Teknis dan


Penyusunan Kebijakan Teknis
Rencana Pengembangan
dan Rencana Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum,
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
dan Pilihan bagi Jabatan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Administrasi Penyelenggara Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.01 1 Administrasi Penyelenggara 1 Dokumen 30.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 30.000.000 Pengembangan Sumber
Urusan Pemerintahan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Urusan Pemerintahan Konkuren, Semua Kelurahan Daya Manusia
Konkuren, Perangkat Daerah Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Penunjang,
Penunjang, dan Urusan
dan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Umum yang
Umum
Disusun

Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti,
dan Pilihan bagi Jabatan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Administrasi Penyelenggara Jumlah ASN yang Mengikuti Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.01 3 4 Orang 170.000.000 Semua Kecamatan, ASN 4 Orang 197.000.000 Pengembangan Sumber
Urusan Pemerintahan Konkuren, Pengembangan Kompetensi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Perangkat Daerah Penunjang, Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
dan Urusan Pemerintahan
Umum

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan, Pengoordinasian, Pembinaan, Pengoordinasian,
Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, Fasilitasi, Pemantauan,
dan Pelaporan Pengembangan Evaluasi, dan Pelaporan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, Pengembangan Kompetensi Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
dan Pilihan bagi Jabatan Teknis Umum, Inti, dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.01 4 1 Dokumen 100.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 100.000.000 Pengembangan Sumber
Administrasi Penyelenggara Pilihan bagi Jabatan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Daya Manusia
Urusan Pemerintahan Konkuren, Administrasi Penyelenggara Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Perangkat Daerah Penunjang, Urusan Pemerintahan
dan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah
Umum Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |185
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
JUMLAH DOKUMEN
SERTIFIKASI,
Sertifikasi, Kelembagaan, KELEMBAGAAN,
16 DOKUME
5 4 2 2.02 Pengembangan Kompetensi PENGEMBANGAN 0 DOKUMEN 4 DOKUMEN 2.791.387.098 4 DOKUMEN 3.123.525.808
N
Manajerial dan Fungsional KOMPETENSI
MANEJERIAL DAN
FUNGSIONAL

Jumlah Kebijakan Teknis dan


Penyusunan Kebijakan Teknis
Rencana Sertifikasi
dan Rencana Sertifikasi
Kompetensi, Pengelolaan
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pengembang Kompetensi, Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Sumber Belajar, Kerja Sama, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.02 1 Sumber Belajar, Kerja Sama, 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 50.000.000 Pengembangan Sumber
Pengembangan Kompetensi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pengembangan Kompetensi Semua Kelurahan Daya Manusia
Pimpinan Daerah, Jabatan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
Kepemimpinan dan
dan Prajabatan, serta Jabatan
Prajabatan,Serta Jabatan
Fungsional
Fungsional yang Disusun

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Sertifikasi Jumlah ASN yang Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.02 3 Kompetensi di Lingkungan Tersertifikasi Lingkup 250 Orang 2.691.387.098 Semua Kecamatan, ASN 250 Orang 3.023.525.808 Pengembangan Sumber
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil


Penyusunan Standar Perangkat Penyusunan Standar Perangkat
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pembelajaran Pemerintahan Pembelajaran Pemerintahan Kab. Bireuen, Badan Kepegawaian dan
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
5 4 2 2.02 6 Dalam Negeri bagi Pimpinan Dalam Negeri bagi Pimpinan 1 Dokumen 50.000.000 Semua Kecamatan, ASN 1 Dokumen 50.000.000 Pengembangan Sumber
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Daerah, Jabatan Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Semua Kelurahan Daya Manusia
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Tinggi, dan Jabatan Fungsional Tinggi, dan Jabatan Fungsional
yang Disusun

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN


6 1 INSPEKTORAT DAERAH 8.478.238.466 9.352.509.799
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
6 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 6.158.238.466 100 Persen 6.802.109.799
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Laporan Perencanaan,


6 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Evaluasi 8 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 20.000.000 2 dokumen 20.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 1 2.01 1 2 Dokumen 20.000.000 Semua Kecamatan, 2 Dokumen 20.000.000 Inspektorat
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
6 1 1 2.02 Administrasi Keunangan 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 4.838.610.266 12 Bulan 5.343.518.799
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.02 1 49 Orang/bulan 4.756.610.266 Semua Kecamatan, Kabupaten 49 Orang/bulan 5.245.518.799 Inspektorat
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |186
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Bulan 82.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 12 Bulan 98.000.000 Inspektorat
Administrasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
6 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 48 bulan 0 bulan 12 bulan 292.328.200 12 bulan 323.561.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Pengadaan Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.05 2 Jumlah Stel Pakaian Dinas 53 Stel 50.328.200 Semua Kecamatan, Kabupaten 53 Stel 56.561.000 Inspektorat
beserta Atribut Kelengkapannya Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Bulan Pelaksanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.05 5 12 Bulan 52.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 12 Bulan 57.000.000 Inspektorat
Penilaian Kinerja Pegawai Kegiatan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Auditor Yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Mendapatkan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.05 9 Pegawai Berdasarkan Tugas dan 10 Orang 100.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 10 Orang 110.000.000 Inspektorat
Pelatihan/Meningkatnya SDM Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Fungsi Semua Kelurahan Bireuen
Auditor, P2UPD dan ASN Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Peserta Bimbingan Kab. Bireuen, ASN Inspektorat
Bimbingan Teknis Implementasi Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.05 11 Teknis Implementasi Peraturan 52 Orang 90.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 52 Orang 100.000.000 Inspektorat
Peraturan Perundang-Undangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Umum
6 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 48 bulan 0 bulan 12 bulan 537.300.000 12 bulan 593.030.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen, Inspektorat
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 10.200.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 1 Paket 14.930.000 Inspektorat
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan Bireuen
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 3 Paket 150.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 3 Paket 160.000.000 Inspektorat
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 4 1 Paket 90.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 1 Paket 100.000.000 Inspektorat
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 2 Paket 29.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 2 Paket 40.000.000 Inspektorat
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 6 1 Dokumen 3.100.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 1 Dokumen 3.100.000 Inspektorat
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |187
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 60 Laporan 255.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 60 Laporan 275.000.000 Inspektorat
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan Bireuen
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

JUmlah Laporan Hasil


Penyediaan Jasa Penunjang
6 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang 64 laporan 0 laporan 16 laporan 150.000.000 16 laporan 167.000.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Urusan Pemerintah Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 10.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 1 Laporan 14.000.000 Inspektorat
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.08 2 1 Laporan 32.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 1 Laporan 35.000.000 Inspektorat
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.08 3 2 Laporan 37.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 2 Laporan 38.000.000 Inspektorat
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Inspektorat
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 71.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 12 Laporan 80.000.000 Inspektorat
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Unit Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
6 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 5 unit 0 unit 5 unit 320.000.000 5 unit 355.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen, Inspektorat
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 1 2.09 1 5 Unit 320.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 5 Unit 355.000.000 Inspektorat
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan Bireuen
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM
Persentase Tindak Lanjut
6 1 2 PENYELENGGARAAN 90 Persen 0 Persen 90 Persen 1.675.000.000 90 Persen 1.841.400.000
Temuan
PENGAWASAN
Jumlah dokumen hasil
Penyelenggaraan Pengawasan
6 1 2 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan 936 Dokumen 0 Dokumen 234 Dokumen 1.433.000.000 234 Dokumen 1.576.400.000
Internal
Internal

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pengawasan Kinerja Pemerintah Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 1 Pengawasan Kinerja 63 Laporan 150.000.000 Semua Kecamatan, 63 Laporan 160.400.000 Inspektorat
Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Pemerintah Daerah Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen,
Pengawasan Keuangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 2 Pengawasan Keuangan 19 Laporan 190.000.000 Semua Kecamatan, 19 Laporan 200.000.000 Inspektorat
Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Pemerintah Daerah Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja 4 Laporan 146.000.000 Semua Kecamatan, 4 Laporan 158.000.000 Inspektorat
Laporan Kinerja Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |188
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan 147 Laporan 226.000.000 Semua Kecamatan, 147 Laporan 237.000.000 Inspektorat
Laporan Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Hasil Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 5 Pengawasan Desa 8 Laporan 198.000.000 Semua Kecamatan, 8 Laporan 201.000.000 Inspektorat
Pengawasan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Kesepakatan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 6 Kerja Sama Pengawasan Internal Pengawasan Internal yang 2 Kesepakatan 340.000.000 Semua Kecamatan, 2 Kesepakatan 370.000.000 Inspektorat
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Terbentuk Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Hasil


Monitoring dan Evaluasi Tindak Monitoring dan Evaluasi Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tindak Lanjut Hasil Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 2 2.01 7 15 Dokumen 183.000.000 Semua Kecamatan, 15 Dokumen 250.000.000 Inspektorat
RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Pemeriksaan APIP Tindak Lanjut Hasil Publik Reformasi Birokrasi
Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan Hasil


Penyelenggaraan Pengawasan
6 1 2 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan 36 Laporan 0 Laporan 9 Laporan 242.000.000 9 Laporan 265.000.000
dengan Tujuan Tertentu
dengan Tujuan Tertentu

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyelesaian Kab. Bireuen, Pemerintah
Penanganan Penyelesaian Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 2 2.02 1 Kerugian Negara/Daerah yang 3 Laporan 116.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 3 Laporan 127.000.000 Inspektorat
Kerugian Negara/Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Ditangani Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Hasil Kab. Bireuen, Pemerintah
Pengawasan dengan Tujuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
6 1 2 2.02 2 Pengawasan Dengan Tujuan 7 Laporan 126.000.000 Semua Kecamatan, Kabupaten 7 Laporan 138.000.000 Inspektorat
Tertentu Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Tertentu Semua Kelurahan Bireuen
Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN, Persentase Perangkat Daerah
6 1 3 100 Persen 0 Persen 100 Persen 645.000.000 100 Persen 709.000.000
PENDAMPINGAN DAN yang Mendapat Pendampingan
ASISTENSI

Jumlah Perangkat Daerah yang


52 Perangkat 52 Perangkat 52 Perangkat
6 1 3 2.02 Pendampingan dan Asistensi diberikan Pendampingan dan 0 Perangkat Daerah 645.000.000 709.000.000
Daerah Daerah Daerah
Asistensi

Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pendampingan dan Asistensi Dilakukan Pendampingan dan 17 perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten 17 perangkat
6 1 3 2.02 1 199.000.000 Semua Kecamatan, 219.000.000 Inspektorat
Urusan Pemerintahan Daerah Asistensi Urusan Pemerintahan daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen daerah
Semua Kelurahan
Daerah Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pendampingan, Asistensi, Kab. Bireuen,
Dilakukan Pendampingan, 52 perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten 52 perangkat
6 1 3 2.02 2 Verifikasi, dan Penilaian 100.000.000 Semua Kecamatan, 110.000.000 Inspektorat
Asistensi, Verifikasi, dan daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen daerah
Reformasi Birokrasi Semua Kelurahan
Penilaian Reformasi Birokrasi Publik Reformasi Birokrasi

Koordinasi, Monitoring dan Jumlah Kegiatan Koordinasi, Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Evaluasi serta Verifikasi Monitoring dan Evaluasi serta Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten
6 1 3 2.02 3 2 Kegiatan 100.000.000 Semua Kecamatan, 2 Kegiatan 110.000.000 Inspektorat
Pencegahan dan Pemberantasan Verifikasi Pencegahan dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen
Semua Kelurahan
Korupsi Pemberantasan Korupsi Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |189
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Perangkat Daerah yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pendampingan, Asistensi dan Dilakukan Pendampingan, 52 perangkat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola OPD Kabupaten 52 perangkat
6 1 3 2.02 4 246.000.000 Semua Kecamatan, 270.000.000 Inspektorat
Verifikasi Penegakan Integritas Asistensi dan Verifikasi daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Bireuen daerah
Semua Kelurahan
Penegakan Integritas Publik Reformasi Birokrasi

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 5.151.697.045 5.317.577.781
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.991.697.045 100 Persen 5.152.577.781
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Bulan Perencanaan,


7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Evaluasi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 1 2 Dokumen 2.000.000 2 Dokumen 2.000.000 Kecamatan Samalanga
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 2 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen 1.500.000 Kecamatan Samalanga
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Perubahan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan
Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA- Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen 1.500.000 Kecamatan Samalanga
Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
SKPD Dokumen Perubahan RKA-
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 4 1 Dokumen 2.000.000 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan Samalanga
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Perubahan


Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 5 Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 1 Dokumen 1.500.000 Kecamatan Samalanga
Perubahan DPA- SKPD Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
Dokumen Perubahan DPA-
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
SKPD

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan
Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 5 Laporan 1.500.000 5 Laporan 1.500.000 Kecamatan Samalanga
Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 4.737.917.045 100 Persen 4.803.197.781
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatkan Sumber
5. Percepatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang ASN Kantor
7 1 1 2.02 1 14 Bulan 4.677.317.045 Penanggulangan 14 Bulan 4.738.197.781 Kecamatan Samalanga
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Camat Samalanga
Kemiskinan
Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |190
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber


Pelaksanaan Penatausahaan dan 5. Percepatan
Penatausahaan dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang ASN Kantor
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Dokumen 60.600.000 Penanggulangan 12 Dokumen 65.000.000 Kecamatan Samalanga
Pengujian/Verifikasi Keuangan Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Camat Samalanga
SKPD Kemiskinan
SKPD Berdaya Saing

Jumlah bulan layanan


Administrasi Kepegawaian
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 12 Persen 0 Persen 100 Persen 38.500.000 100 Persen 0
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber
5. Percepatan
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang ASN Kantor
7 1 1 2.05 2 70 Paket 38.500.000 Penanggulangan 70 Paket 0 Kecamatan Samalanga
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Camat Samalanga
Kemiskinan
Berdaya Saing

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 Persen 0 Persen 100 Persen 83.080.000 100 Persen 107.080.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber


Penyediaan Komponen Instalasi 5. Percepatan
Instalasi Listrik/Penerangan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 4 Paket 4.000.000 Penanggulangan 4 Paket 4.500.000 Kecamatan Samalanga
Bangunan Kantor yang Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kantor Kemiskinan
Disediakan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Peralatan dan 5. Percepatan
Penyediaan Peralatan dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 4 Paket 32.000.000 Penanggulangan 4 Paket 38.000.000 Kecamatan Samalanga
Perlengkapan Kantor Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Disediakan Kemiskinan
Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kantor Camat
7 1 1 2.06 4 2 Paket 7.000.000 2 Paket 8.000.000 Kecamatan Samalanga
Kantor Kantor yang Disediakan Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Samalanga
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber
Jumlah Paket Barang Cetakan 5. Percepatan
Penyediaan Barang Cetakan dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 4 Paket 4.000.000 Penanggulangan 4 Paket 5.500.000 Kecamatan Samalanga
Penggandaan Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Disediakan Kemiskinan
Berdaya Saing

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber


5. Percepatan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.06 6 1 Dokumen 1.080.000 Penanggulangan 1 Dokumen 1.080.000 Kecamatan Samalanga
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kemiskinan
Disediakan Berdaya Saing

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber


Penyelenggaraan Rapat 5. Percepatan
Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 30 Laporan 35.000.000 Penanggulangan 30 Laporan 50.000.000 Kecamatan Samalanga
Koordinasi dan Konsultasi Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
SKPD Kemiskinan
SKPD Berdaya Saing

Jumlah bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 87.200.000 100 Persen 92.300.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber
5. Percepatan
Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4 Laporan 1.400.000 Penanggulangan 4 Laporan 1.500.000 Kecamatan Samalanga
Jasa Surat Menyurat Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kemiskinan
Berdaya Saing

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


5. Percepatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.08 2 3 Laporan 28.000.000 Penanggulangan 3 Laporan 32.000.000 Kecamatan Samalanga
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kemiskinan
Disediakan Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |191
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber


5. Percepatan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.08 3 2 Laporan 24.800.000 Penanggulangan 2 Laporan 25.800.000 Kecamatan Samalanga
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kemiskinan
Disediakan Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Jumlah Laporan Penyediaan 5. Percepatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 33.000.000 Penanggulangan 1 Laporan 33.000.000 Kecamatan Samalanga
Umum Kantor Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
yang Disediakan Kemiskinan
Berdaya Saing

Jumlah bulan Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 12 Persen 0 Persen 100 Persen 35.000.000 100 Persen 140.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber


5. Percepatan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.09 1 1 Unit 30.000.000 Penanggulangan 1 Unit 40.000.000 Kecamatan Samalanga
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Kemiskinan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing

Meningkatkan Sumber
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 5. Percepatan
Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kantor Camat
7 1 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 5.000.000 Penanggulangan 1 Unit 100.000.000 Kecamatan Samalanga
Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kemiskinan
Berdaya Saing

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 50.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang Persen Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 50.000.000
Terkait Dengan Kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
Yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Meningkatkan Sumber


Jumlah Laporan Pelaksanaan 1. Peningkatan Nilai-
Pemerintahan yang Terkait Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 1 Laporan 50.000.000 Nilai Syariat Islam dan 1 Laporan 50.000.000 Kecamatan Samalanga
dengan Kewenangan Lain yang Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Dilimpahkan Keistimewaan Aceh
Dilimpahkan Berdaya Saing
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 98 Persen 0 Persen 96 Persen 25.000.000 96 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 46 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Meningkatkan Sumber


Peningkatan Efektifitas Kegiatan 5. Percepatan
Efektivitas Kegiatan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 1 Laporan 25.000.000 Penanggulangan Masyarakat 1 Laporan 27.500.000 Kecamatan Samalanga
Pemberdayaan Masyarakat di Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan
Wilayah Kecamatan Kemiskinan
Wilayah Kecamatan Berdaya Saing

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |192
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 2 Laporan 0 Laporan 2 Laporan 25.000.000 2 Laporan 27.500.000
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Meningkatkan Sumber
Pancasila, Pelaksanaan Undang- 5. Percepatan
Undang-Undang Dasar Negara Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 2 Orang 15.000.000 Penanggulangan 2 Orang 17.500.000 Kecamatan Samalanga
Republik Indonesia Tahun Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Indonesia Tahun 1945, Kemiskinan
1945, Pelestarian Bhinneka Berdaya Saing
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Meningkatkan Sumber


Penanganan Konflik Sosial 5. Percepatan
Ditangani Sesuai Ketentuan Kab. Bireuen, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Kecamatan
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 10.000.000 Penanggulangan 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan Samalanga
Peraturan Perundang- Samalanga, Sangso Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Samalanga
Perundang-Undangan Kemiskinan
Undangan Berdaya Saing

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 60.000.000 100 Persen 60.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
7 1 6 2.01 46 Persen 0 Persen 100 Persen 60.000.000 100 Persen 60.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Meningkatkan Sumber


5. Percepatan
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka Kab. Bireuen, Daya Manusia Yang
7 1 6 2.01 2 46 Dokumen 10.000.000 Pajak Daerah Penanggulangan Desa 46 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Samalanga
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Samalanga, Sangso Berkualitas Dan
Kemiskinan
Pemerintahan Desa Berdaya Saing

Jumlah Dokumen yang Meningkatkan Sumber


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan 5. Percepatan
Difasilitasi dalam rangka Kab. Bireuen, Daya Manusia Yang
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 46 Dokumen 20.000.000 Pajak Daerah Penanggulangan Desa 46 Dokumen 20.000.000 Kecamatan Samalanga
Pengelolaan Keuangan Desa Samalanga, Sangso Berkualitas Dan
Desa Kemiskinan
dan Pendayagunaan Aset Desa Berdaya Saing

4. Pemerataan
Meningkatkan Sumber
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Pembangunan
Kab. Bireuen, Daya Manusia Yang
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 46 Dokumen 30.000.000 Pajak Daerah Infrastruktur Desa 46 Dokumen 30.000.000 Kecamatan Samalanga
Samalanga, Sangso Berkualitas Dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Berwawasan
Berdaya Saing
Lingkungan

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |193
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 4.126.681.570 4.372.986.178
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.966.681.570 100 Persen 4.200.486.178
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah Bulan Perencanaan,


7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan EValuasi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 10.000.000 12 Bulan 10.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 1 1 Dokumen 2.000.000 ASN 1 Dokumen 2.000.000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 2 1 Dokumen 1.500.000 ASN 1 Dokumen 1.500.000
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
SKPD Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Perubahan


Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan
Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 3 Dokumen Perubahan RKA- Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 ASN 1 Dokumen 1.500.000
Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
SKPD Dokumen Perubahan RKA-
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 4 1 Dokumen 2.000.000 ASN 1 Dokumen 2.000.000
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
SKPD Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Perubahan


Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 5 Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 1.500.000 ASN 1 Dokumen 1.500.000
Perubahan DPA- SKPD Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Dokumen Perubahan DPA-
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
SKPD

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Kinerja SKPD dan Laporan
Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.01 6 Laporan Capaian Kinerja dan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 1.500.000 ASN 1 Laporan 1.500.000
Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Keuangan Administrasi Bulan Bulan 12 Bulan 3.527.281.570 12 Bulan 3.687.986.178
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah penyediaan Gaji dan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.02 1 14 Bulan 3.466.681.570 ASN 14 Bulan 3.627.386.178
ASN Tunjangan ASN Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Pelaksanaan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penatausahaan dan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 Bulan 60.600.000 ASN 12 Bulan 60.600.000
Pengujian/Verifikasi Keuangan Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
SKPD
SKPD Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |194
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Bulan Bulan 12 Bulan 107.000.000 12 Bulan 123.000.000
Perangkat Daerah
Daerah

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi
Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan 12 Bulan 5.000.000 ASN 12 Bulan 5.000.000
Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Kantor kantor yang disediakan
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah paket peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 2 perlengkapan kantor yang 12 Bulan 31.920.000 ASN 12 Bulan 47.920.000
Perlengkapan Kantor Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
disediakan
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistik Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 4 12 Bulan 14.000.000 ASN 12 Bulan 14.000.000
Kantor kantor yang disediaka Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah paket barang cetakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 5 dan penggandaan yang 12 Bulan 5.000.000 ASN 12 Bulan 5.000.000
Penggandaan Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
disediakan
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah dokumen bahan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Bahan Bacaan dan bacaan dan peraturan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 6 12 Bulan 1.080.000 ASN 12 Bulan 1.080.000
Peraturan Perundang-undangan perundang-undangan yang Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
disediakan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat
penyelenggaraan rapat Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Bulan 50.000.000 ASN 12 Bulan 50.000.000
koordinasii dan konsultasi Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
SKPD
SKPD Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pengadaan Barang Milik Jumlah unit pengadaan barang


7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan milik daerah penunjang urusan 4 Unit 0 Unit 1 Unit 140.000.000 1 Unit 190.000.000
Pemerintah Daerah pemerintah daerah

Jumlah Unit Sarana dan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana
Prasarana Pendukung Gedung Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 1 Unit 140.000.000 ASN 1 Unit 190.000.000
Kantor atau Bangunan Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Bangunan Lainnya
Lainnya yang Disediakan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 penunjang urusan pemerintah 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 137.400.000 12 Bulan 139.500.000
Urusan Pemerintahan Daerah
daerah

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 68 Laporan 1.400.000 ASN 68 Laporan 2.000.000
Jasa Surat Menyurat Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.08 2 24 Laporan 29.200.000 ASN 24 Laporan 30.700.000
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Disediakan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah laporan penyediaan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Jasa Peralatan dan jasa peralatan dan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.08 3 12 Bulan 21.000.000 ASN 12 Bulan 21.000.000
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor yang Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
disediakan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |195
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah laporan penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.08 4 jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan 85.800.000 ASN 12 Bulan 85.800.000
Umum Kantor Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
yang disediakan
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Unit Unit 1 Unit 45.000.000 1 Unit 50.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 1 2.09 1 1 Unit 45.000.000 ASN 1 Unit 50.000.000
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 52.500.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang 8 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 52.500.000
terkait dengan kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pemerintahan yang Terkait Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 2 Laporan 50.000.000 Masyarakat 2 Laporan 52.500.000
dengan Kewenangan Lain yang Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Dilimpahkan
Dilimpahkan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 77 Persen 0 Persen 75 Persen 25.000.000 75 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah koordinasi kegiatan
7 1 3 2.01 45 Koordinasi 0 Koordinasi 45 Koordinasi 25.000.000 45 Koordinasi 27.500.000
Pemberdayaan Desa pemberdayaan desa

Jumlah Laporan Peningkatan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan
Efektivitas Kegiatan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 41 Laporan 25.000.000 Masyarakat 41 Laporan 27.500.000
Pemberdayaan Masyarakat di Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |196
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 27.500.000
Pemerintahan Umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang-
Undang-Undang Dasar Negara Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 2000 Orang 15.000.000 Masyarakat 2000 Orang 17.500.000
Republik Indonesia Tahun Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Indonesia Tahun 1945,
1945, Pelestarian Bhinneka Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penanganan Konflik Sosial
Ditangani Sesuai Ketentuan Simpang Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 10.000.000 Masyarakat 1 Laporan 10.000.000
Peraturan Perundang- Mamplam, Semua Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Perundang-Undangan
Undangan Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 60.000.000 100 Persen 65.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
7 1 6 2.01 40 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 60.000.000 10 Dokumen 65.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan
Difasilitasi dalam rangka Simpang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 10 Dokumen 15.000.000 Masyarakat 10 Dokumen 18.000.000
Pengelolaan Keuangan Desa Mamplam, Semua DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Desa
dan Pendayagunaan Aset Desa Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Kab. Bireuen, Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi
Simpang PENDAPATAN ASLI Daya Manusia Yang Tatakelola Kecamatan Simpang
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 2 Dokumen 45.000.000 Masyarakat 2 Dokumen 47.000.000
Mamplam, Semua DAERAH (PAD) Berkualitas Dan Pemerintahan dan Mamplam
Partisipatif Pembangunan Partisipatif
Kelurahan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |197
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 3.072.589.954 3.154.912.358
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.937.589.954 100 Persen 3.003.412.358
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
Jumlah Dokumen
Perencanaan, Penganggaran,
perencanaan, pengganggaran
7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 8 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 10.000.000 8 Dokumen 10.000.000
evaluasi kinerja perangkat
Perangkat Daerah
daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.01 1 8 Dokumen 10.000.000 Pandrah, Semua 8 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Pandrah
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Administrasi Kepegawaian 12 bulan 0 bulan 12 bulan 2.552.747.546 12 bulan 2.588.375.022
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 1 14 bulan 2.491.307.546 Pandrah, Semua 14 bulan 2.526.935.022 Kecamatan Pandrah
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 bulan 61.440.000 Pandrah, Semua 12 bulan 61.440.000 Kecamatan Pandrah
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
SKPD Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Kepegawaian
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian 77 stel 0 stel 77 stel 38.500.000 77 stel 38.500.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.05 2 77 stel 38.500.000 Pandrah, Semua 77 stel 38.500.000 Kecamatan Pandrah
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
7 1 1 2.06 administrasi umum perangkat 12 bulan 0 bulan 12 bulan 114.435.505 12 bulan 129.130.433
Perangkat Daerah
daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 1.500.000 Pandrah, Semua 1 Paket 2.000.000 Kecamatan Pandrah
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kantor Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 50.435.505 Pandrah, Semua 1 Paket 57.308.030 Kecamatan Pandrah
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 4 1 Paket 13.000.000 Pandrah, Semua 1 Paket 14.000.000 Kecamatan Pandrah
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 8.000.000 Pandrah, Semua 1 Paket 8.822.403 Kecamatan Pandrah
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |198
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 6 1 Paket 1.500.000 Pandrah, Semua 1 Paket 2.000.000 Kecamatan Pandrah
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 40.000.000 Pandrah, Semua 1 Laporan 45.000.000 Kecamatan Pandrah
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
SKPD Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan penyediaan jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 penunjang urusan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 146.906.903 12 bulan 147.406.903
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.000.000 Pandrah, Semua 12 bulan 2.500.000 Kecamatan Pandrah
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 2 3 Laporan 23.499.703 Pandrah, Semua 3 Laporan 23.499.703 Kecamatan Pandrah
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 3 1 Laporan 29.007.200 Pandrah, Semua 1 Laporan 29.007.200 Kecamatan Pandrah
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 92.400.000 Pandrah, Semua 1 Laporan 92.400.000 Kecamatan Pandrah
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
yang Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah bulan pemeliharaan


7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang 12 bulan 0 bulan 12 bulan 75.000.000 12 bulan 90.000.000
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.09 1 1 Unit 35.000.000 Pandrah, Semua 1 Unit 40.000.000 Kecamatan Pandrah
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.09 9 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang 1 paket 40.000.000 Pandrah, Semua 1 paket 50.000.000 Kecamatan Pandrah
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Pandrah
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |199
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM Persentase Urusan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 45.000.000 100 Persen 52.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah dokumen pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
urusan pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang 2 laporan 0 laporan 2 laporan 45.000.000 2 laporan 52.000.000
terkait dengan kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen, Masyarakat
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 1 Laporan 45.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 1 Laporan 52.000.000 Kecamatan Pandrah
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Kelurahan Pandrah
Dilimpahkan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 76 Laporan 0 Laporan 19 Laporan 25.000.000 19 Laporan 27.500.000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen, Masyarakat
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 19 Laporan 25.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 19 Laporan 27.500.000 Kecamatan Pandrah
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Wilayah Kecamatan Kelurahan Pandrah
Wilayah Kecamatan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM

Penyelenggaraan Urusan
Cakupan penyelenggaraan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 2 Event 0 Event 2 Event 25.000.000 2 Event 27.000.000
Pemerintah Umum
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen, Masyarakat
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 100 Orang 20.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 100 Orang 20.000.000 Kecamatan Pandrah
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Kelurahan Pandrah
1945, Pelestarian Bhinneka Publik Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penanganan Konflik Sosial Kab. Bireuen, Masyarakat
Ditangani Sesuai Ketentuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 5.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 1 Laporan 7.000.000 Kecamatan Pandrah
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Kelurahan Pandrah
Undangan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |200
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 40.000.000 100 Persen 45.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi


Koordinasi Pembinaan dan rekomendasi dan koordinasi
7 1 6 2.01 19 desa 0 desa 19 desa 40.000.000 19 desa 45.000.000
Pengawasan Pemerintahan pembinaan dan pengawasan
Desa pemerintah desa

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen, Masyarakat
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 10 Dokumen 10.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 10 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Pandrah
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Desa Kelurahan Pandrah
dan Pendayagunaan Aset Desa Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen, Masyarakat
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 10 Dokumen 30.000.000 Pandrah, Semua Kecamatan 10 Dokumen 35.000.000 Kecamatan Pandrah
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Kelurahan Pandrah
Publik Reformasi Birokrasi

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 4.446.260.262 4.659.829.591
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 4.286.260.262 100 Persen 4.487.329.591
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan
7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 2 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 5.000.000 2 Dokumen 5.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.01 1 2 Dokumen 5.000.000 Jeunieb, Semua Aparatur 2 Dokumen 5.000.000 Kecamatan Jeunieb
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Keuangan Administrasi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 4.123.520.000 12 Bulan 4.316.960.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.02 1 59 Orang/bulan 4.072.920.000 Jeunieb, Semua ASN 59 Orang/bulan 4.266.460.000 Kecamatan Jeunieb
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 0 Dokumen 50.600.000 Jeunieb, Semua ASN 0 Dokumen 50.500.000 Kecamatan Jeunieb
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
SKPD Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Layanan Kepegawaian


7 1 1 2.05 150 Paket 0 Paket 150 Paket 25.500.000 150 Paket 25.500.000
Perangkat Daerah Administrasi Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.05 2 150 Paket 25.500.000 Jeunieb, Semua ASN 150 Paket 25.500.000 Kecamatan Jeunieb
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |201
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Keuangan Administrasi 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 63.064.000 12 Bulan 66.620.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 Bulan 2.086.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Bulan 2.100.000 Kecamatan Jeunieb
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kantor Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Semua Kab/Kota,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 Bulan 13.830.000 Semua Kecamatan, Aparatur 12 Bulan 15.100.000 Kecamatan Jeunieb
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Semua Kab/Kota,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 4 12 Bulan 15.651.000 Semua Kecamatan, Aparatur 12 Bulan 16.900.000 Kecamatan Jeunieb
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 12 Bulan 4.989.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Bulan 5.320.000 Kecamatan Jeunieb
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 6 12 Dokumen 1.188.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Dokumen 1.200.000 Kecamatan Jeunieb
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 175 Laporan 25.320.000 Jeunieb, Semua Aparatur 175 Laporan 26.000.000 Kecamatan Jeunieb
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan Pemerintah 12 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 52.136.262 12 Bulan 55.527.591
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 1.342.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Laporan 1.395.000 Kecamatan Jeunieb
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 2 12 Laporan 17.460.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Laporan 18.114.000 Kecamatan Jeunieb
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 3 12 Laporan 15.291.262 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Laporan 16.068.591 Kecamatan Jeunieb
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 Laporan 18.043.000 Jeunieb, Semua Aparatur 0 Laporan 19.950.000 Kecamatan Jeunieb
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |202
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Bulan Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 1 Unit 0 Unit 1 Unit 17.040.000 1 Unit 17.722.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.09 1 0 Unit 17.040.000 Jeunieb, Semua Aparatur 0 Unit 17.722.000 Kecamatan Jeunieb
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 55.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang 8 Dokumen 0 Dokumen 2 Dokumen 50.000.000 2 Dokumen 55.000.000
terkait dengan Kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen,
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 12 Bulan 50.000.000 Jeunieb, Semua Aparatur 12 Bulan 55.000.000 Kecamatan Jeunieb
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Kelurahan
Dilimpahkan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 95 Persen 0 Persen 90 Persen 25.000.000 90 Persen 25.000.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 43 Koordinasi 0 Koordinasi 43 Koordinasi 25.000.000 43 Koordinasi 25.000.000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen,
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 43 Laporan 25.000.000 Jeunieb, Semua Desa 43 Laporan 25.000.000 Kecamatan Jeunieb
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Wilayah Kecamatan Kelurahan
Wilayah Kecamatan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |203
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah kegiatan
Penyelenggaraan Urusan
penyelenggaraan urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 4 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 27.500.000
pemerintahan umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
penugasan kepala daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen,
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 2 Event 15.120.000 Jeunieb, Semua Desa 2 Event 17.500.000 Kecamatan Jeunieb
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Kelurahan
1945, Pelestarian Bhinneka Publik Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penanganan Konflik Sosial Kab. Bireuen,
Ditangani Sesuai Ketentuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Event 9.880.000 Jeunieb, Semua Desa 1 Event 10.000.000 Kecamatan Jeunieb
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Kelurahan
Undangan Publik Reformasi Birokrasi

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 60.000.000 100 Persen 65.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
7 1 6 2.01 40 Dokumen 0 Dokumen 10 Dokumen 60.000.000 10 Dokumen 65.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen,
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 43 Dokumen 16.170.000 Jeunieb, Semua Desa 43 Dokumen 19.000.000 Kecamatan Jeunieb
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Desa Kelurahan
dan Pendayagunaan Aset Desa Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 2 Kegiatan 43.830.000 Jeunieb, Semua Desa 2 Kegiatan 46.000.000 Kecamatan Jeunieb
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |204
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 2.993.748.567 3.336.186.573
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.848.748.567 100 Persen 3.159.186.573
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan
7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja Dokumen Dokumen 8 Dokumen 10.000.000 8 Dokumen 10.000.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.01 1 8 Dokumen 10.000.000 Peulimbang, Cot 8 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Peulimbang
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Adminsitrasi


7 1 1 2.02 Bulan Bulan 12 Bulan 2.502.603.634 12 Bulan 2.718.206.573
Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 1 12 Orang/bulan 2.422.003.634 Peulimbang, Cot 12 Orang/bulan 2.628.206.573 Kecamatan Peulimbang
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan dan pengujian/verifikasi 12 Bulan 80.600.000 Peulimbang, Cot 12 Bulan 90.000.000 Kecamatan Peulimbang
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
SKPD keuangan skpd Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah Pakaian Dinas ASN


7 1 1 2.05 bulan bulan 12 bulan 48.000.000 12 bulan 49.800.000
Perangkat Daerah yang dibeli

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.05 2 12 bulan 48.000.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 49.800.000 Kecamatan Peulimbang
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi

Administrasi Umum Jumlah Paket Adminstrasi


7 1 1 2.06 Bulan Bulan 12 Bulan 102.680.933 12 Bulan 164.080.000
Perangkat Daerah Umum yang disediakan

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 bulan 3.000.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 10.000.000 Kecamatan Peulimbang
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Kantor Gleumpang
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 Bulan 11.000.000 Peulimbang, Cot 12 Bulan 60.000.000 Kecamatan Peulimbang
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Disediakan Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 4 12 Bulan 18.680.933 Peulimbang, Cot 12 Bulan 20.000.000 Kecamatan Peulimbang
Kantor kantor yang disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi
Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket barang Cetakan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 5 12 Bulan 5.000.000 Peulimbang, Cot 12 Bulan 8.000.000 Kecamatan Peulimbang
Penggandaan dan Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |205
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 6 12 bulan 1.080.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 1.080.000 Kecamatan Peulimbang
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 12 Laporan 63.920.000 Peulimbang, Cot 12 Laporan 65.000.000 Kecamatan Peulimbang
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan Peulimbang
SKPD Gleumpang
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Jenis Pengadaan


Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Jenis Jenis 1 Jenis 35.000.000 1 Jenis 52.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintah Daerah
Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Prasarana Pendukung Gedung Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.07 11 Pendukung Gedung Kantor atau 12 Bulan 35.000.000 Peulimbang, Cot 12 Bulan 52.000.000 Kecamatan Peulimbang
Kantor atau Bangunan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Bangunan Lainnya Gleumpang
Lainnya yang Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan Bulan Bulan 12 Bulan 108.464.000 12 Bulan 120.100.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 2.964.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 3.000.000 Kecamatan Peulimbang
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 2 12 bulan 42.000.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 45.000.000 Kecamatan Peulimbang
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 3 12 bulan 33.000.000 Peulimbang, Cot 12 bulan 35.000.000 Kecamatan Peulimbang
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Gleumpang
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 bulan 30.500.000 Peulimbang, 12 bulan 37.100.000 Kecamatan Peulimbang
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
yang Disediakan Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Jenis Pengadaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Bulan Bulan 12 Bulan 42.000.000 12 Bulan 45.000.000
Penunjang Urusan Pemerintah
Pemerintahan Daerah
Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.09 1 1 Unit 42.000.000 Peulimbang, 1 Unit 45.000.000 Kecamatan Peulimbang
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peulimbang
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |206
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 45.000.000 100 Persen 45.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah Urusan Pemerintahan


Pelaksanaan Urusan
yang Terkait Dengan
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang laporan laporan 2 laporan 45.000.000 2 laporan 45.000.000
Kewenangan Yang
Dilimpahkan kepada Camat
Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen, Masyarakat
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 2 Laporan 45.000.000 Peulimbang, Cot Kecamatan 2 Laporan 45.000.000 Kecamatan Peulimbang
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Gleumpang Peulimbang
Dilimpahkan Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN

Jumlah Laporan Kesejahteraan


Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 Pemberdayaan Masyarakat laporan laporan 1 laporan 25.000.000 1 laporan 27.500.000
Pemberdayaan Desa
yang ditindaklanjuti

Jumlah Laporan Peningkatan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen, Masyarakat
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 1 Laporan 25.000.000 Peulimbang, Cot Kecamatan 1 Laporan 27.500.000 Kecamatan Peulimbang
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Wilayah Kecamatan Gleumpang Peulimbang
Wilayah Kecamatan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai laporan laporan 2 laporan 25.000.000 2 laporan 27.500.000
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen, Masyarakat
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 2 laporan 25.000.000 Peulimbang, Cot Kecamatan 2 laporan 27.500.000 Kecamatan Peulimbang
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Gleumpang Peulimbang
1945, Pelestarian Bhinneka Publik Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |207
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 77.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
7 1 6 2.01 dokumen dokumen 10 dokumen 50.000.000 10 dokumen 77.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen, Masyarakat
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 8 Dokumen 15.000.000 Peulimbang, Cot Kecamatan 8 Dokumen 17.000.000 Kecamatan Peulimbang
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Desa Gleumpang Peulimbang
dan Pendayagunaan Aset Desa Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen, Masyarakat
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 2 Dokumen 35.000.000 Peulimbang, Cot Kecamatan 2 Dokumen 60.000.000 Kecamatan Peulimbang
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Gleumpang Peulimbang
Publik Reformasi Birokrasi

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 3.470.040.917 3.884.802.155
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.305.040.917 100 Persen 3.674.802.155
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran,
Jumlah Dokumen Perencanaan 32 DOKUME
7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 0 DOKUMEN 8 DOKUMEN 10.000.000 8 DOKUMEN 10.000.000
Perangkat Daerah N
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.01 1 8 Dokumen 10.000.000 Peudada, Semua ASN Kec Peudada 8 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Peudada
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Keuangan Adminsitrasi 14 BULAN 0 BULAN 14 BULAN 3.017.820.141 14 BULAN 3.330.602.155
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 1 14 bulan 2.958.420.141 Peudada, Semua 14 bulan 3.265.262.155 Kecamatan Peudada
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 7 Dokumen 59.400.000 Peudada, Semua 7 Dokumen 65.340.000 Kecamatan Peudada
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
SKPD Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Administrasi Kepegawaian Jumlah paket dalam layanan


7 1 1 2.05 127 ORANG 0 ORANG 50 ORANG 30.000.000 50 ORANG 50.000.000
Perangkat Daerah administrasi umum perangkat

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kec.
7 1 1 2.05 2 30 Paket 30.000.000 Peudada, Semua 30 Paket 50.000.000 Kecamatan Peudada
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |208
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah Bulan Layanan
Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat 12 BULAN 0 BULAN 12 BULAN 95.000.000 12 BULAN 114.500.000
Perangkat Daerah
Daerah

Jumlah Paket Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 1 Paket 2.000.000 Peudada, Semua 1 Paket 2.500.000 Kecamatan Peudada
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kantor Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 35.000.000 Peudada, Semua 1 Paket 40.000.000 Kecamatan Peudada
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 4 1 Paket 12.000.000 Peudada, Semua 1 Paket 15.000.000 Kecamatan Peudada
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 1 Paket 5.000.000 Peudada, Semua 1 Paket 10.000.000 Kecamatan Peudada
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 6 1 Dokumen 1.000.000 Peudada, Semua 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan Peudada
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 1 Laporan 40.000.000 Peudada, Semua 1 Laporan 45.000.000 Kecamatan Peudada
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
SKPD Kelurahan
SKPD Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Pengadaan Barang Milik Jumlah barang Pengadaan


7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan 1 UNIT 0 UNIT 1 UNIT 60.000.000 1 UNIT 65.000.000
Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Unit Gedung Kantor Kab. Bireuen,
Pengadaan Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.07 9 atau Bangunan Lainnya yang 1 Unit 60.000.000 Peudada, Semua 1 Unit 65.000.000 Kecamatan Peudada
Bangunan Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan 12 BULAN 0 BULAN 12 BULAN 50.000.000 12 BULAN 59.700.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 1.400.000 Peudada, Semua 1 Laporan 2.000.000 Kecamatan Peudada
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 2 3 Laporan 20.000.000 Peudada, Semua 3 Laporan 25.000.000 Kecamatan Peudada
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 3 1 Laporan 22.000.000 Peudada, Semua 1 Laporan 25.000.000 Kecamatan Peudada
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |209
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan 6.600.000 Peudada, Semua 1 Laporan 7.700.000 Kecamatan Peudada
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
yang Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Pemeliharaan


Pemeliharaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan 1 BULAN 0 BULAN 1 BULAN 42.220.776 1 BULAN 45.000.000
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola ASN Kecamatan
7 1 1 2.09 1 1 Unit 42.220.776 Peudada, Semua 1 Unit 45.000.000 Kecamatan Peudada
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Peudada
Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 45.000.000 100 Persen 50.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang 8 LAPORAN 0 LAPORAN 2 LAPORAN 45.000.000 2 LAPORAN 50.000.000
Terkait Dengan Kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
Yang Dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen, Masyarakat
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 1 Laporan 45.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 1 Laporan 50.000.000 Kecamatan Peudada
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Kelurahan Peudada
Dilimpahkan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 96 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 30.000.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 4 LAPORAN 0 LAPORAN 1 LAPORAN 25.000.000 1 LAPORAN 30.000.000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen, Masyarakat
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 1 Laporan 25.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 1 Laporan 30.000.000 Kecamatan Peudada
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Wilayah Kecamatan Kelurahan Peudada
Wilayah Kecamatan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |210
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 40.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 2 LAPORAN 0 LAPORAN 2 LAPORAN 25.000.000 2 LAPORAN 40.000.000
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen, Masyarakat
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 100 Orang 20.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 100 Orang 30.000.000 Kecamatan Peudada
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Kelurahan Peudada
1945, Pelestarian Bhinneka Publik Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penanganan Konflik Sosial Kab. Bireuen, Masyarakat
Ditangani Sesuai Ketentuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 5.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan Peudada
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Kelurahan Peudada
Undangan Publik Reformasi Birokrasi

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 70.000.000 100 Persen 90.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi 10 DOKUME
7 1 6 2.01 0 DOKUMEN 10 DOKUMEN 70.000.000 10 DOKUMEN 90.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan N
Desa Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen, Masyarakat
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 10 Dokumen 20.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 10 Dokumen 30.000.000 Kecamatan Peudada
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Desa Kelurahan Peudada
dan Pendayagunaan Aset Desa Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen, Masyarakat
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 10 Dokumen 50.000.000 Peudada, Semua Kecamatan 10 Dokumen 60.000.000 Kecamatan Peudada
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Kelurahan Peudada
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |211
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 4.083.288.563 4.120.900.717
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.923.288.563 100 Persen 3.950.900.717
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA
jumlah bulan layanan
Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan bulan bulan 12 bulan 3.485.796.873 12 bulan 3.609.482.027
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pegawai Negeri


Jumlah bulan layanan Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Sipil dan ASN,
7 1 1 2.02 1 Administrasi Keuangan 12 bulan 3.418.296.873 Jeumpa, Semua 12 bulan 3.540.982.027 Kecamatan Jeumpa
ASN Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Jasa Administrasi
Perangkat Daerah Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Keuangan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pegawai Negeri


Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah Bulan Penatausahaan Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Sipil dan ASN,
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Pengujian/Verifikasi 12 bulan 67.500.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 68.500.000 Kecamatan Jeumpa
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Jasa Administrasi
SKPD Keuangan SKPD Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Keuangan

Jumlah bulan layanan


Administrasi Kepegawaian
7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian bulan bulan 12 bulan 39.270.000 12 bulan 43.197.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Pakaian Dinas
7 1 1 2.05 2 53 Paket 39.270.000 Jeumpa, Semua 53 Paket 43.197.000 Kecamatan Jeumpa
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan ASN
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat bulan bulan 12 bulan 102.256.000 12 bulan 112.256.000
Perangkat Daerah
Daerah

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Jumlah Bulan Komponen Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 12 bulan 2.000.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 3.000.000 Kecamatan Jeumpa
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
Kantor Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Jumlah bulan Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 12 bulan 8.000.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 12.000.000 Kecamatan Jeumpa
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |212
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah bulan Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 4 12 bulan 18.500.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 19.000.000 Kecamatan Jeumpa
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Jumlah bulan Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 12 bulan 2.676.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 2.976.000 Kecamatan Jeumpa
Penggandaan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Jumlah bulan Bahan Bacaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 6 dan Peraturan Perundang- 12 bulan 1.080.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 1.080.000 Kecamatan Jeumpa
Peraturan Perundang-undangan Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
Undangan yang Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

Alat Penerangan
Kantor, Peralatan
Kantor, Bahan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Logistik Kantor,
Penyelenggaraan Rapat Jumlah bulan Penyelenggaraan Semua Kab/Kota,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Barang Cetakan
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 12 bulan 70.000.000 Semua Kecamatan, 12 bulan 74.200.000 Kecamatan Jeumpa
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan dan Penggandaan,
SKPD Konsultasi SKPD Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Bahan Bacaan
Kantor dan
Pejalanan Dinas
Pegawai

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |213
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Pengadaan Barang Milik Jumlah unit Pengadaan Barang


7 1 1 2.07 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang unit unit 1 unit 130.000.000 1 unit 0
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Pengadaan Sarana dan Prasarana Kab. Bireuen,
Prasarana Gedung Kantor atau Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Sarana Peralatan
7 1 1 2.07 10 Gedung Kantor atau Bangunan 1 Unit 130.000.000 Jeumpa, Semua 1 Unit 0 Kecamatan Jeumpa
Bangunan Lainnya yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kantor
Lainnya Kelurahan
Disediakan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan Penyediaan Jasa


Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 Penunjang Urusan bulan bulan 12 bulan 104.610.000 12 bulan 114.610.000
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah

Materai Kantor,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Listrik dan
Kab. Bireuen,
Jumlah bulan Penyediaan Jasa Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Internet Kantor,
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 3.410.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 4.000.000 Kecamatan Jeumpa
Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Jasa Peralatan
Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Kantor dan Jasa
Pelayanan Kantor

Materai Kantor,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kab. Bireuen, Listrik dan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.08 2 Komunikasi, Sumber Daya Air 12 bulan 30.000.000 Jeumpa, Semua Internet Kantor, 12 bulan 38.410.000 Kecamatan Jeumpa
Sumber Daya Air dan Listrik Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
dan Listrik yang Disediakan Kelurahan Jasa Peralatan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Kantor dan Jasa

Materai Kantor,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Listrik dan
Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Internet Kantor,
7 1 1 2.08 3 Peralatan dan Perlengkapan 12 bulan 7.000.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 8.000.000 Kecamatan Jeumpa
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Jasa Peralatan
Kantor yang Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Kantor dan Jasa
Pelayanan Kantor

Materai Kantor,
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Listrik dan
Jumlah bulan Penyediaan Jasa Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Internet Kantor,
7 1 1 2.08 4 Pelayanan Umum Kantor yang 12 bulan 64.200.000 Jeumpa, Semua 12 bulan 64.200.000 Kecamatan Jeumpa
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Jasa Peralatan
Disediakan Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Kantor dan Jasa
Pelayanan Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah bulan Penyediaan Jasa


7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan Penunjang Urusan bulan bulan 12 bulan 61.355.690 12 bulan 71.355.690
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah unit Peralatan dan Kab. Bireuen,
Pemeliharaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.09 6 Mesin Lainnya yang 1 Unit 61.355.690 Jeumpa, Semua Kendaraan Dinas 1 Unit 71.355.690 Kecamatan Jeumpa
Mesin Lainnya Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Dipelihara Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |214
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM Persentase Urusan
PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 50.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah dokumen Pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
Urusan Pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang dokumen dokumen 2 dokumen 50.000.000 2 dokumen 50.000.000
terkait dengan Kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
Lain yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Jumlah dokumen Pelaksanaan Kab. Bireuen, Kegiatan MTQ
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 2 Dokumen 50.000.000 Jeumpa, Semua dan Maulid 2 Dokumen 50.000.000 Kecamatan Jeumpa
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Kelurahan Kecamatan
Dilimpahkan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 95 Persen 0 Persen 85 Persen 25.000.000 85 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Koordinasi Kegiatan
7 1 3 2.01 koordinasi koordinasi 6 koordinasi 25.000.000 6 koordinasi 27.500.000
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa

Jumlah Laporan Peningkatan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen,
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Kegiatan PKK
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 2 Laporan 25.000.000 Jeumpa, Semua 2 Laporan 27.500.000 Kecamatan Jeumpa
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan Kecamatan
Wilayah Kecamatan Kelurahan
Wilayah Kecamatan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan
Penyelenggaraan Urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai laporan laporan 2 laporan 25.000.000 2 laporan 27.500.000
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Penugasan Kepala Daerah

Jumlah laporan Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan Kegiatan
Pancasila, Pelaksanaan Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen, Peringatan Hari-
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 1 Laporan 15.000.000 Jeumpa, Semua hari Besar dan 1 Laporan 17.500.000 Kecamatan Jeumpa
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Kelurahan Peringatan MOU
1945, Pelestarian Bhinneka Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal Helsinky
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Kegiatan
Jumlah Laporan Konflik yang Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan
Penanganan Konflik Sosial Kab. Bireuen, Peringatan Hari-
Ditangani Sesuai Ketentuan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 10.000.000 Jeumpa, Semua hari Besar dan 1 Laporan 10.000.000 Kecamatan Jeumpa
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Kelurahan Peringatan MOU
Undangan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi
Helsinky

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |215
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 60.000.000 100 Persen 65.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen Fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan Rekomendasi dan Koordinasi
7 1 6 2.01 dokumen dokumen 10 dokumen 60.000.000 10 dokumen 65.000.000
Pengawasan Pemerintahan Pembinaan dan Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa

Kegiatan
Pembinaan dan
Jumlah Dokumen yang Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pengawasan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen,
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Pemerintah Desa
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 8 Dokumen 10.000.000 Jeumpa, Semua 8 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Jeumpa
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan serta Pelaksanaan
Desa Kelurahan
dan Pendayagunaan Aset Desa Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah

Kegiatan
Pembinaan dan
Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan Pengawasan
Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola Pemerintah Desa
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 2 Dokumen 50.000.000 Jeumpa, Semua 2 Dokumen 55.000.000 Kecamatan Jeumpa
Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan serta Pelaksanaan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi Perencanaan
Pembangunan
Daerah

7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 3.546.466.678 3.639.596.310
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 3.401.466.678 100 Persen 3.479.596.310
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Perencanaan, Penganggaran, Jumlah bulan perencanaan,


7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja penganggaran dan evaluasi 12 bulan 0 bulan 12 bulan 10.000.000 12 bulan 10.000.000
Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.01 1 2 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, ASN 2 Dokumen 10.000.000 Kecamatan Kota Juang
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 administrasi keuangan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 2.993.358.041 12 bulan 3.075.353.041
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Menerima Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.02 1 630 Orang/bulan 2.932.558.041 Kota Juang, ASN 630 Orang/bulan 3.009.553.041 Kecamatan Kota Juang
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Pelaksanaan Penatausahaan dan Kab. Bireuen,
Penatausahaan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.02 3 Pengujian/Verifikasi Keuangan 38 Dokumen 60.800.000 Kota Juang, ASN 38 Dokumen 65.800.000 Kecamatan Kota Juang
Pengujian/Verifikasi Keuangan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |216
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
Jumlah bulan layanan
Administrasi Kepegawaian
7 1 1 2.05 administrasi kepegawaian 12 bulan 0 bulan 12 bulan 40.000.000 12 bulan 0
Perangkat Daerah
perangkat daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.05 2 50 Paket 40.000.000 Kota Juang, ASN 50 Paket 0 Kecamatan Kota Juang
beserta Atribut Kelengkapannya beserta Atribut Kelengkapan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah bulan layanan


Administrasi Umum
7 1 1 2.06 administrasi umum perangkat 12 bulan 0 bulan 12 bulan 137.888.637 12 bulan 155.723.269
Perangkat Daerah
daerah

Jumlah Paket Komponen Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyediaan Komponen Instalasi Kab. Bireuen,
Instalasi Listrik/Penerangan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 1 Listrik/Penerangan Bangunan 7 Paket 5.000.000 Kota Juang, ASN 7 Paket 6.000.000 Kecamatan Kota Juang
Bangunan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Kantor Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Peralatan dan Kab. Bireuen,
Penyediaan Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 2 Perlengkapan Kantor yang 30 Paket 48.400.000 Kota Juang, ASN 30 Paket 51.700.000 Kecamatan Kota Juang
Perlengkapan Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 4 5 Paket 16.484.439 Kota Juang, ASN 5 Paket 19.103.269 Kecamatan Kota Juang
Kantor Kantor yang Disediakan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Paket Barang Cetakan Kab. Bireuen,
Penyediaan Barang Cetakan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 5 dan Penggandaan yang 5 Paket 6.924.198 Kota Juang, ASN 5 Paket 8.920.000 Kecamatan Kota Juang
Penggandaan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen Bahan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 6 1 Dokumen 1.080.000 Kota Juang, ASN 1 Dokumen 2.000.000 Kecamatan Kota Juang
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penyelenggaraan Rapat Kab. Bireuen,
Penyelenggaraan Rapat Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi 15 Laporan 60.000.000 Kota Juang, ASN 15 Laporan 68.000.000 Kecamatan Kota Juang
Koordinasi dan Konsultasi Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
SKPD Semua Kelurahan
SKPD Publik Reformasi Birokrasi
Jumlah bulan penyediaan jasa
Penyediaan Jasa Penunjang
7 1 1 2.08 penunjang urusan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 170.220.000 12 bulan 178.520.000
Urusan Pemerintahan Daerah
pemerintahan daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Jumlah Laporan Penyediaan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 2.000.000 Kota Juang, ASN 12 Laporan 3.000.000 Kecamatan Kota Juang
Jasa Surat Menyurat Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 2 36 Laporan 30.000.000 Kota Juang, ASN 36 Laporan 34.000.000 Kecamatan Kota Juang
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan Penyediaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jasa Peralatan dan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 3 12 Laporan 32.620.000 Kota Juang, ASN 12 Laporan 35.920.000 Kecamatan Kota Juang
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Disediakan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |217
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Penyediaan Kab. Bireuen,
Penyediaan Jasa Pelayanan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.08 4 Jasa Pelayanan Umum Kantor 192 Laporan 105.600.000 Kota Juang, ASN 192 Laporan 105.600.000 Kecamatan Kota Juang
Umum Kantor Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
yang Disediakan Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

Pemeliharaan Barang Milik Jumlah bulan pemeliharaan


7 1 1 2.09 Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang 12 bulan 0 bulan 12 bulan 50.000.000 12 bulan 60.000.000
Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 1 2.09 1 1 Unit 50.000.000 Kota Juang, ASN 1 Unit 60.000.000 Kecamatan Kota Juang
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya Publik Reformasi Birokrasi

PROGRAM Persentase Urusan


PENYELENGGARAAN Pemerintahan yang
7 1 2 100 Persen 0 Persen 100 Persen 45.000.000 100 Persen 50.000.000
PEMERINTAHAN DAN Dilimpahkan Kepada Camat
PELAYANAN PUBLIK yang Dilaksanakan

Jumlah dokumen pelaksanaan


Pelaksanaan Urusan
urusan pemerintahan yang
7 1 2 2.04 Pemerintahan yang 8 dokumen 0 dokumen 2 dokumen 45.000.000 2 dokumen 50.000.000
terkait dengan kewenangan
Dilimpahkan kepada Camat
yang dilimpahkan

Pelaksanaan Urusan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Jumlah Laporan Pelaksanaan Kab. Bireuen,
Pemerintahan yang Terkait Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 2 2.04 3 Kewenangan Lain yang 2 Laporan 45.000.000 Kota Juang, ASN 2 Laporan 50.000.000 Kecamatan Kota Juang
dengan Kewenangan Lain yang Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Dilimpahkan Semua Kelurahan
Dilimpahkan Publik Reformasi Birokrasi
PROGRAM
Persentase Lembaga Ekonomi
PEMBERDAYAAN
7 1 3 Masyarakat yang Aktif di 98 Persen 0 Persen 95 Persen 25.000.000 95 Persen 27.500.000
MASYARAKAT DESA DAN
Kecamatan
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah organisasi yang
7 1 3 2.01 2 organisasi 0 organisasi 2 organisasi 25.000.000 2 organisasi 27.500.000
Pemberdayaan Desa diberdayakan

Jumlah Laporan Peningkatan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kab. Bireuen,
Efektivitas Kegiatan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 3 2.01 3 Pemberdayaan Masyarakat di 2 Laporan 25.000.000 Kota Juang, Masyarakat 2 Laporan 27.500.000 Kecamatan Kota Juang
Pemberdayaan Masyarakat di Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Wilayah Kecamatan Semua Kelurahan
Wilayah Kecamatan Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |218
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
PROGRAM
PENYELENGGARAAN Cakupan Penyelenggaraan
7 1 5 100 Persen 0 Persen 100 Persen 25.000.000 100 Persen 27.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintah Umum
UMUM
Jumlah kegiatan
Penyelenggaraan Urusan
penyelenggaraan urusan
7 1 5 2.01 Pemerintahan Umum Sesuai 1 Kegiatan 0 Kegiatan 1 Kegiatan 25.000.000 1 Kegiatan 27.500.000
pemerintahan umum sesuai
Penugasan Kepala Daerah
penugasan kepala daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti


Pembinaan Wawasan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Kab. Bireuen,
Undang-Undang Dasar Negara Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 1 Undang Dasar Negara Republik 400 Orang 15.000.000 Kota Juang, ASN 400 Orang 16.000.000 Kecamatan Kota Juang
Republik Indonesia Tahun Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Indonesia Tahun 1945, Semua Kelurahan
1945, Pelestarian Bhinneka Publik Reformasi Birokrasi
Pelestarian Bhinneka Tunggal
Tunggal Ika serta
Ika serta Pemertahanan dan
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Pemeliharaan Keutuhan
Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Jumlah Laporan Konflik yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Penanganan Konflik Sosial Kab. Bireuen,
Ditangani Sesuai Ketentuan Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 5 2.01 5 Sesuai Ketentuan Peraturan 1 Laporan 10.000.000 Kota Juang, ASN 1 Laporan 11.500.000 Kecamatan Kota Juang
Peraturan Perundang- Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Perundang-Undangan Semua Kelurahan
Undangan Publik Reformasi Birokrasi

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN
Menerapkan Perencanaan dan
7 1 6 DAN PENGAWASAN 100 Persen 0 Persen 100 Persen 50.000.000 100 Persen 55.000.000
Pelaporan yang Berbasis
PEMERINTAHAN DESA
Elektronik

Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah dokumen fasilitasi,


Koordinasi Pembinaan dan rekomendasi dan koordinasi
7 1 6 2.01 10 dokumen 0 dokumen 10 dokumen 50.000.000 10 dokumen 55.000.000
Pengawasan Pemerintahan pembinaan dan pengawasan
Desa pemerintahan desa

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 2 4 Dokumen 10.000.000 Kota Juang, Masyarakat 4 Dokumen 12.000.000 Kecamatan Kota Juang
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Pemerintahan Desa Publik Reformasi Birokrasi

Jumlah Dokumen yang Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab. Bireuen,
Difasilitasi dalam rangka Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 3 Desa dan Pendayagunaan Aset 4 Dokumen 15.000.000 Kota Juang, Masyarakat 4 Dokumen 16.000.000 Kecamatan Kota Juang
Pengelolaan Keuangan Desa Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Desa Semua Kelurahan
dan Pendayagunaan Aset Desa Publik Reformasi Birokrasi

Memperkuat Stabilitas 6. Peningkatan


Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kab. Bireuen,
Dana Transfer Umum- Polhukhankam Dan Tatakelola
7 1 6 2.01 13 Perencanaan Pembangunan dalam rangka Perencanaan 2 Dokumen 25.000.000 Kota Juang, Masyarakat 2 Dokumen 27.000.000 Kecamatan Kota Juang
Dana Alokasi Umum Transformasi Pelayanan Pemerintahan dan
Partisipatif Pembangunan Partisipatif Semua Kelurahan
Publik Reformasi Birokrasi

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN


Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 Bab V |219
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Akhir Prakiraan Capaian Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Indikator Program/ Realisasi Capaian Kelompok Perangkat Daerah
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Periode Target RKPD Tahun
Kegiatan/ Sub Kegiatan RKPD Tahun 2021 Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan RPJMD 2022 Target 2023 Pagu Indikatif Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif
Nasional Daerah
7 UNSUR KEWILAYAHAN
7 1 KECAMATAN 2.722.832.536 2.964.145.847
PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN Cakupan Layanan Penunjang
7 1 1 100 Persen 0 Persen 100 Persen 2.587.832.536 100 Persen 2.812.145.847
DAERAH Urusan Pemerintah Daerah
KABUPATEN/KOTA

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


Perencanaan, Penganggaran,
Urusan Pemerintahan Yang
7 1 1 2.01 dan Evaluasi Kinerja 4 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 10.000.000 4 Dokumen 12.000.000
Terkait Dengan Kewenangan
Perangkat Daerah
Yang Dilimpahkan

Meningkatkan Sumber 6. Peningkatan


Kab. Bireuen,
Penyusunan Dokumen layanan penunjang urusan Dana Transfer Umum- Daya Manusia Yang Tatakelola
7 1 1 2.01 1 12 bulan 10.000.000 Semua Kecamatan, ASN 12 bulan 12.000.000 Kecamatan Kuala
Perencanaan Perangkat Daerah pemerintahan daerah Dana Alokasi Umum Berkualitas Dan Pemerintahan dan
Semua Kelurahan
Berdaya Saing Reformasi Birokrasi

Jumlah Bulan Layanan


Administrasi Keuangan
7 1 1 2.02 Keuangan Administrasi 48 Bulan 0 Bulan 12 Bulan 2.322.701.674 12 Bulan 2.519.501.899
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah

Anda mungkin juga menyukai