Anda di halaman 1dari 51

OUTLINE PAPARAN

1 PENDAHULUAN

2 RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2018-2023

3 RANCANGAN RKPD KOTA SERANG TAHUN 2021


1. PENDAHULUAN
TEMA RKPD KOTA SERANG TAHUN 2021

“PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU


PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH”
1 Akses serta mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan

Infrastruktur wilayah, pengendalian pemanfaatan ruang,


2 lingkungan hidup dan mitigasi bencana
ISU STRATEGIS
RKPD KOTA
SERANG TAHUN 3 Pengembangan potensi perekonomian daerah
2021
Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta
4 penanggulangan masalah sosial

5 Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi


PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KOTA
SERANG TAHUN 2021
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan
pengarusutamaan gender
2. Peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar
3. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan tata ruang dan
mitigasi bencana
4. Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan ekonomi yang
berbasis sumber daya unggulan daerah
5. Penurunan kemiskinan, pengangguran dan penanggulangan
masalah solusi
6. Penguatan reformasi birokrasi
FOKUS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021

Prioritas RKPD yang menjadi fokus pembangunan terkait dengan Dinas


Pertanian yaitu “Pengembangan potensi seni budaya dan penguatan
ekonomi yang berbasis sumber daya unggulan daerah” dengan fokus
pembangunan “Peningkatan Sarana Prasarana, Produksi, Promosi dan
Pemasaran Pertanian” dan “Pemantapan Ketahanan Pangan”
FOKUS PEMBANGUNAN RKPD TAHUN 2021
A. Pemantapan Ketahanan Pangan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
OPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2019
TAHUN 2019
NO. INDIKATOR KINERJA OPD SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI/SOLUSI
TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 PANGAN
3.1 Ketersediaan pangan utama Persen 88 59,44 78 71,72 1. Cadangan pangan pemerintah 1. Membangun partisipasi
masih terbatas, sementara cadangan masyarakat dalam
pemerintah daerah dan masyarakat mengembangkan cadangan
belum berkembang 2. Masih pangan bagi pemenuhan
rendahnya kualitas dan kuantitas kebutuhan pangan masyarakat
konsumsi pangan penduduk, karena tersebut 2. Membangun
budaya dan kebiasaan makan kesadaran masyarakat untuk
masyarakat kurang mendukung melakukan peningkatan kualitas
konsumsi pangan beragam, bergizi, konsumsi melalui
seimbang dan aman 3. Belum penganekaragaman dan
berkembangnya industri pangan diversifikasi konsumsi pangan 3.
berbasis bahan pangan lokal untuk Mengkoordinasikan dan
mendukung penganekaragaman mengembangan cadangan pangan
konsumsi pangan dan pemantapan kelembagaan
pangan 4. meningkatan peran
serta stakeholder dan masyarakat
dalam upaya mencegah dan
menanggulangi kerawanan
pangan

3.2 Ketersediaan energi dan protein kkal / % 2,247 ; 72 2,420 ; 141,1


perkapita
3.3 Pengawasan dan pembinaan keamanan Persen 20 66,67
pangan
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
OPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2019
Urusan Pilihan

2 PERTANIAN
2.1 Produktivitas padi atau bahan pangan Ton / Ha 6,3 5,62 5,9 5,35 1. Hal ini dikarenakan Kondisi iklim 1. Adanya sumur dalam 2.
utama lokal lainnya per hektar dan adanya buka tutup irigasi atau Menekan alih fungsi lahan 3.
pengairan 2.Tingkat pendidikan petani Diversifikasi bahan pangan
berpengaruh nyata terhadap produk
lahan

2.2 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 398 341 365 341
Ada 24 kelompok tani yang belum
Perampingan kelompok tani
dilakukan pembinaan karena ada alih
untuk memaksimalkan
fungsi lahan kelompok tani dan
pembinaan dan pendampingan
beberapa kelompok tani tidak aktif

8 KELAUTAN DAN PERIKANAN


8.1 Produksi Perikanan Ton 5.797,20 2.019,88 3.012,15 2.177,70 Menurunnya Produksi perikanan Melakukan pembinaan agar
budidaya dikarenakan adanya pembudidaya
kemarau panjang mengimplementasikan metode
penyebaran prebiotik pada
sistem budidaya untuk menjaga
kualitas air
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
OPD DINAS PERTANIAN TAHUN 2019
TAHUN 2019
NO. INDIKATOR KINERJA OPD SATUAN TAHUN 2017 TAHUN 2018 PERMASALAHAN UPAYA MENGATASI/SOLUSI
TARGET CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.2 Konsumsi Ikan Kg / Kapita 27,67 27,17 28,40 27,98 1. Kurangnya pemahaman masyarakat 1. Meningkatkan produktivitas
tentang manfaat protein dari ikan perikanan 2.Melakukan
untuk gizi dan kecerdasan masyarakat penyuluhan tentang pentingnya
2. Rendahnya produksi ikan dalam makan ikan 3. Pengembangan
daerah 3. Belum berkembangnya teknologi penganekaragaman
teknologi untuk pengawetan ikan konsumsi
penganekaragaman konsumsi

8.3 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 92 20 20 20

8.4 Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 3.706,22 4.063,5 4.669,83 3.521,17 Penurunan dari target produksi akibat Pembinaan produksi kepada
panceklik yang masih waktunya lebih kelompok nelayan
panjang dari biasanya gagal musim,
perubahan angin, dan tumpahan
minyak karawangan (Faktor Alam dan
Cuaca)

8.5 Nilai tukar nelayan Persen 101 95


RPJMD KOTA SERANG DALAM KERANGKA RPJPD KOTA SERANG TAHUN 2008-2025
VISI RPJPD KOTA SERANG TAHUN 2008-2025 :
”TERDEPAN SEBAGAI PUSAT PENDIDIKAN, JASA, DAN PERDAGANGAN MENUJU
KOTA SERANG SMART 2025”
RPJMD IV
(2024-2025)
RPJMD III
(2019-2023) Tahap awal pembentukan Kota
RPJMD II
(2014-2018) Serang “SMART”
PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SERANG PADA RPJMD KE III (TAHUN 2019-2023)
1. Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Persiapan menuju
2. Peningkatan Kualitas, Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

TAHAPAN
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Pemantapan kekuatan dan kondisi Kota Serang


PEMBANGUNAN RPJPD kemampuan potensi dan
sumberdaya daerah
“SMART”
KOTA SERANG TAHUN
2008-2015 berdasarkan pencapaian hasil (sejahtera, maju, adil,
pembangunan pada periode religius, tertib)
sebelumnya.
RPJMD I
(2008-2013) PRIORITAS PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SERANG PADA RPJMD KE III (TAHUN
Persiapan kekuatan dan 2019-2023)
kemampuan potensi dan
sumberdaya daerah yang akan Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial
menjadi pondasi menuju kondisi Peningkatan Kualitas, Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
Kota Serang “SMART”
Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
12
PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN KOTA SERANG
Kualitas Sumberdaya Manusia (derajat pendidikan dan
1 kesehatan)

Kondisi dan ketersediaan infrastruktur wilayah, konektivitas


2 perhubungan, kawasan kumuh, sampah, kemacetan,
dan/atau genangan air,
titik banjir

3 Kualitas lingkungan hidup dan penataan ruang

4 Inovasi dan daya saing perekonomian daerah

5 Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan


7 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA SERANG

1 Keterjangkauan layanan pendidikan yang bermutu

2 Kemudahan layananan kesehatan masyarakat

Infrastruktur, penanganan sampah, kemacetan, titik banjir dan/atau


3 genangan air

4 Pengelolaan tata ruang, lingkungan hidup dan mitigasi bencana

Pengembangan Pariwisata, UMKM, Pertanian, Ketahanan Pangan dan


5 daya saing daerah

6 Pengentasan kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial

7 Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi


VISI DAN MISI
VISI WALIKOTA–WAKIL WALIKOTA PERIODE 2019-2023
MISI WALIKOTA–WAKIL WALIKOTA PERIODE 2019-2023

MISI 1 Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai Nilai Kemanusiaan


TERWUJUDNYA
KOTA Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang berwawasan
MISI 2
PERADABAN Lingkungan
YANG BERDAYA
DAN
Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pemberdayaan
BERBUDAYA MISI 3 Masyarakat yang berdaya saing

MISI 4 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


TAHAPAN PEMBANGUNAN RPJMD KOTA SERANG TAHUN 2019-2023
TAHUN 2019 “PEMANTAPAN SINERGITAS PEMBANGUNAN MELALUI
(Konsolidasi dan PENGUATAN EKONOMI, SUMBER DAYA MANUSIA DAN
Sinergitas) INFRASTRUKTUR MENUJU SERANG KOTA PERADABAN“

TAHUN 2020 “PENINGKATAN KUALITAS DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN


(Kualitas YANG BERKEADILAN MENUJU SERANG KOTA PERADABAN”
Pembangunan)
TAHUN 2021 "PENINGKATAN AKSELERASI PEMBANGUNAN MENUJU SERANG
(Akselerasi) KOTA PERADABAN"
TAHUN 2022 “PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU SERANG KOTA
(Daya Saing Daerah) PERADABAN”
TAHUN 2023 “PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN MASYARAKAT MENUJU
(Kesejahteraan) KOTA SERANG SEBAGAI KOTA PERADABAN”
TUJUAN DAN
SASARAN
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatnya
akses dan mutu
pada pelayanan
pendidikan dasar

Meningkatnya

MISI 1 implementasi akses dan mutu


kebudayaan lokal kesehatan
dan seni budaya
MENGUATKAN PERADABAN YANG BERBASIS
NILAI-NILAI KEMANUSIAAN Meningkatnya Kualitas Sumber
Daya Manusia yang Sehat, Meningkatnya
Cerdas dan kualitas kehidupan
Meningkatnya bermasyarakat,
derajat Pembinaan Berbudaya
berbangsa &
kepemudaan dan ke bernegara
olah ragaan

Terkendalinya
Meningkatnya pertumbuhan
Pelayanan penduduk dan
Perlindungan KB
Perempuan dan
Anak
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatknya
ketersediaan
MISI 2 Infrastruktur bidang
pekerjaan umum
yang berkualitas
MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Menurunnya
Implementasi Meningkatnya luasan kawasan
Kota Serang pemenuhan kumuh &
Cerdas Infrastruktur Wilayah meningkatnya
RTH

Meningkatnya
kualitas layanan
Perhubungan
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatnya

MISI 2
kualitas
pengelolaan
lingkungan hidup
MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Meningkatnya kualitas
pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Penataan Ruang

Meningkatnya Meningkatnya
kapasitas mitigasi dan
penyelenggaraan penanggulangan
pemanfaatan bencana
ruang
TUJUAN DAN SASARAN
Menurunnya kemiskinan dan
meningkatnya daya beli

MISI 3 Terkendalinya stabilitas Meningkatnya fungsi dan


harga dan pasokan barang pemberdayaan sosial bagi
PMKS
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
DAERAH DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
daerah yang berkualitas berbasis potensi
keunggulan lokal daerah
Partisipasi dan perluasan
angkatan kerja
Meningkatnya koperasi sehat
sehat dan usaha mikro
menjadi usaha kecil

Pemberdayaan Perempuan dan


Masyarakat
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatnya kontribusi
sektor industri terhadap
Perekonomian Daerah

MISI 3
iklim investasi yang
berdaya saing dan
berkualitas serta
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN berkelanjutan Meningkatnya
DAERAH DAN PEMBERDAYAAN pendapatan dan Daya
Meningkatnya pertumbuhan saing petani dan nelayan
MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING ekonomi daerah yang berkualitas
berbasis potensi keunggulan lokal
daerah

Meningkatnya Ketahanan pangan


kontribusi sektor daerah
pariwisata
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS PERTANIAN KOTA SERANG
Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran daerah Kota
Serang Tahun 2019-2023, maka perlu diperhatikan
keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran renstra Dinas
Pertanian Kota Serang. Tujuan dan sasaran daerah Kota Serang
Tahun 2019-2023 yang terkait atau sejalan dan perlu
diaktualisasikan oleh Dinas Pertanian Kota Serang ada pada misi
ke-3 yaitu “Meningkatkan Perekonomian Daerah dan
Pemberdayaan Masyarakat Yang Berdaya Saing”, Misi ke-3 ini
memiliki penjabaran sebagai berikut:
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERTANIAN
KOTA SERANG
PROGRAM
PRIORITAS,
MENDESAK DAN
UNGGULAN
PROGRAM PRIORITAS, 1. Kualitas sumber daya manusia
PROGRAM UNGGULAN 2. Aksesibilitas infrastruktur wilayah
DAN PROGRAM MENDESAK 3. mutu lingkungan hidup, penataan
ruang dan mitigasi bencana
4. kualitas dan daya saing
PROGRAM perekonomian daerah
PRIORITA 5. tata kelola pemerintahan yang baik
S melalui reformasi birokrasi

PROGRAM PROGRAM
1. Alun-alun/ruang publik di UNGGULA MENDESA
setiap kecamatan N K
2. Kampung/kelurahan tematik 1. Penataan PKL
3. Pembangunan Mesjid Agung 2. Pengurangan Kemacetan
4. Pengembangan Serang Smart 3. Pengelolaan persampahan
City dan pengurangan spot
5. Peningkatan destinasi wisata genangan air
4. Penegakan Perda K3
Berdasarkan tupoksi dari Dinas Pertanian Kota Serang maka Dinas
Pertanian terdapat di Program Unggulan yaitu
Kampung/Kelurahan Tematik dan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Destinasi Wisata
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN/ATAU PEKERJAAN DI DALAM RENSTRA PD
URAIAN
2019 2020 2021 2022 2023
A. PROGRAM UNGGULAN
1 Pembangunan - Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih
kampung/kelurahan dan perlindungan dan perlindungan dan perlindungan dan perlindungan
tematik Pembang tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan
(Kampung Cilowong (pendukung sarana dan (pendukung sarana dan (pasca panen)
Kelurahan Cilowong prasarana) prasarana)
(kampung coklat))
2 Peningkatan kualitas dan - Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan
kuantitas destinasi produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas
wisata tanaman pangan (belanja tanaman pangan tanaman pangan tanaman pangan (pasca
bahan /bibit tanaman (pendukung sarana dan (pendukung sarana dan panen)
antara lain : mangga, prasarana) prasarana)
rambutan, kelengkeng,
jambu citra dan manggis)
POKOK – POKOK
PIKIRAN
DPRD KOTA
SERANG
HASIL RESES DPRD KOTA SERANG
LAMPIRAN
POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2021
(HASIL RESES 1 DAPIL 1 S.D DAPIL 6 )

NON PELAYANAN DASAR

1. Pertanian , Kelautan Dan Perikanan


PROGRAM/KEGIATAN
NO ASPIRASI MASYARAKAT VOLUME LOKASI DAPIL
YANG DIBUTUHKAN
(1) (2) (3) (4) (5 ) (6 )
1. MASYARAKAT RT 04 RW 11 PERUMNAS CIRACAS KELURAHAN SERANG Dapil 2
MENGINGINKAN BANTUAN PUPUK DAN BANTUAN UNTUK MEMPROMOSIKAN Reses 1
PENJUALAN TANAMAN DARI PEMERINTAH KOTA SERANG
2. MASYARAKAT RT 04 RW 11 PERUMNAS CIRACAS KELURAHAN SERANG
MENGINGINKAN LAHAN TEMPAT UNTUK MENGEMBANGKAN TANAMAN
3. PELUMBUNG PADI KECAMATAN Dapil 3
KASEMEN Reses 1
4. PETERNAKAN AYAM DAN PRIYAYI
KERBAU ( MENGGANGU
KENYAMANAN
MASYARAKAT
DILINGKUNGA
N SEKITAR
AGAR
DITERTIBKAN )

5. PETERNAKAN AYAM KAMPUNG


KEGANTERAN
RT.04 / 05
( MENGGANGU
KENYAMANAN
MASYARAKAT
DILINGKUNGA
N SEKITAR
AGAR
DITERTIBKAN )
SDM Berkualitas
Daya Saing Bangsa
Meningkat
Visi & Misi Walikota & Wakil Walikota Serang
Menjaga dan meningkatkan
Periode 2018 - 2023
Ketahanan Pangan Masyarakat KOTA SERANG
Visi
yang berkualitas
”Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya
dan Berbudaya”
Ketahanan pangan tujuannya untuk
memperoleh suatu kondisi di mana
Misi
setiap individu, semua penduduk
1. Menguatkan Peradaban Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan.
itu mampu hidup aktif, sehat,
2. Meningkatkan Sarana Prasarana Daerah yang Berwawasan
produktif secara berkelanjutan
Lingkungan.
3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING.
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
INFRASTRUKTUR
Infrastruktur Masih Terbatas
REPUBLIK
INDONESI
A

PENURUNAN STOK INFRASTRUKTUR BIAYA LOGISTIK MASIH


TERHADAP PDB
laju penurunan melambat, meningkat secara nominal TINGGI
Biaya logistik (persentase terhadap PDB)
100 5.000
4.210,2
24%
80 4.000
13% 15% 13%
Persen (%)

60 3.000
8% 9% 9% 9% 8%

Triliun
42.5%

Rp.
40 2.000

20 1.000

- -

as % of GDP
Capital Stock

Berdasarkan Persentase PDB (LHS) dan Rp triliun (RHS)


Sumber: Prospera
KINERJA INFRASTRUKTUR LOGISTIK MASIH
STOK RENDAH
INFRASTR 43% vs rata-rata 70% 87%
80% 82% Peringkat infrastruktur logistik
UKTUR DI 71% 73% 76%
BAWAH 64%

20 67
58%
RATA- 57% 58%
43%
RATA 40 41 47 54
INTERNAS
IONALU India Germany China Italy China
Canada USA Spain Poland South Malaysia Thailand
Indonesia K Sumber: Logistic Performance Index, World BankVietnam
(2018) Indonesia Filipina
Africa
Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
Bagaimana Kondisi
KETAHANAN PANGAN
di KOTA SERANG ???
Sumber : Rakor Dewan Ketahanan Pangan
DATA KELOMPOK TANI
DINAS PERTANIAN KOTA SERANG
TAHUN 2019

NO NAMA JUMLAH KELAS KELOMPOK TANI TAHUN 2019 JUMLAH


KECAMATAN
PEMULA LANJUT MADYA UTAMA

1. CURUG 17 17 14 4 52
2. TAKTAKAN 17 22 10 3 52

3. CIPOCOK JAYA 10 17 5 32

4. SERANG 15 9 4 1 29

5. WALANTAKA 40 20 9 3 72
6. KASEMEN 27 31 37 10 105
JUMLAH 126 116 79 21 342

35
KOMODITI 2017 2016 KOMODITI 2017 2016

Cabe (kw) 134 164 SAPI PERAH (Ekor) 22 22


Kacang Panjang (kw) 1.264 386 SAPI POTONG (Ekor) 72 72
Kangkung (kw) 91 134 KERBAU (Ekor) 4.803 4.488
Ketimun (kw) 1.676 5.184 KUDA (Ekor) 7 7
Terong (kw) 842 272 KAMBING (Ekor) 34.544 31.533
DOMBA (Ekor) 25.559 24.605
Mangga (kw) 29.187 31.069
Durian (kw) 25 5.010 AYAM (Ekor) 4.745.684 1.843.930
Nangka (kw) 4.333 10.984 ITIK (Ekor) 43.723 12.890
Pisang (kw) 8.971 19.043 UNGGAS LAINNYA (Ekor) 3.609 -
Pepaya (kw) 4.007 5.579
Rambutan (kw) 1.370 2.350 IKAN LAUT TANGKAP 3.706,22 2.964,20
(Ton)
IKAN TAMBAK (Ton) 958,94 742,47
KARET (Ha) 3 -
IKAN KOLAM (Ton) 364,20 364,04
KELAPA (Ha) 831.09 826.69
IKAN LAUT BUDIDAYA 749,63 846,73
KOPI (Ha) 32 32 (Ton))
LADA (Ha) 21.24 20.24
KAKAO (Ha) 128.43 123.43
SUMBER: BPS, KOTA SERANG DALAM ANGKA 2018
Situasi Konsumsi Pangan
Tabel. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Penduduk di Wilayah Kota Serang Tahun 2018
(dengan StandarAKE 2150 Kkal/Kapita/Hari)
Capaian
Konsumsi Energi Per
Standar PPH**)
No Kelompok Pangan Kapita/Hari
Skor AKE Skor PPH
kkal %AKE*) Bobot Skor

1. Padi-padian 1.329,4 61,8 0,5 25,0 30,9 25,0

2. Umbi-umbian 30,3 1,4 0,5 2,5 0,7 0,7

3. Pangan Hewani 231,8 10,8 2,0 24,0 21,6 21,6

4. Minyak dan Lemak 260,8 12,1 0,5 5,0 6,1 5,0

5. Buah/Biji Berminyak 9,6 0,4 0,5 1,0 0,2 0,2

6. Kacang-kacangan 75,2 3,5 2,0 10,0 7,0 7,0

7. Gula 47,3 2,2 0,5 2,5 1,1 1,1

8. Sayur dan Buah 116,7 5,4 5,0 30,0 27,1 27,1

9. Lain-lain 67,0 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0

    2.168,1 100,8   100,0   87,7


Secara kuantitas nilai konsumsi dan kecukupan energi cukup tinggi namun secara kulitas konsumsi
pangannya belum mencapai standar B2SA, karena masih terdapat kelompok pangan yang konsumsinya
melebihi kecukupannya dan sebaliknya terdapat konsumsi yang masih kurang dari kecukupan energi yang
di anjurkan. 37
TANTANGAN
KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN
DAN GIZI

38
RENJA DINAS
PERTANIAN KOTA
SERANG TAHUN
2021
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Serang
OPD : Dinas Pertanian Kota Serang

INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA


TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUS AN PILIHAN 10.490.204.450 - - - 11.539.224.895

Meningkatnya NILAI TUKAR


pendapatan dan Daya PETANI Poin 103 104
saing petani dan nelayan (NTP)

Capaian
Meningkatnya
Kontribusi
produksi pertanian Ton 96.321 98.138
PDRB
dan perikanan
pertanian

Capaian
pertumbuhan
Kawasan Kawasan - 1
Pertanian
terpadu

2.129.479.440 2.342.427.384

Capaian Produksi padi Ton 65.894 67.809

Program Peningkatan Produktivitas padi Ton/ Ha 6,3 6,6


3 01 11 Produksi dan Produktivitas Jagung Ton/ Ha 3,5 3,6
Produktivitas Pertanian
Capaian Produksi Hortikultura Ton 16,69 17,19

Produktifitas Hortikultura Ton/ Ha 4,00 4,20


RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Peningkatan produksi dan


3 01 11 0 1 p roduktifitas tanaman
p angan

Tercap ainya p roduksi padi Ton 97.343 315.700.000 APBD 100.263 347.270.000

Peningkatan produksi dan


3 01 11 0 2 p roduktifitas tanaman
Hortikultura
M eningkatny a hasil produksi
% 5 388.300.000 APBD 5 427.130.000
hortikultura

Pengadaan dan
3 01 11 0 3 Pemeliharaan sarana
p rasarana pertanian
Terlaksanany a pemenuhan Sarana
Unit 2 391.479.440 APBD 2 430.627.384
Prasarana Tanaman p angan
Pengadaan Sarana dan
3 01 11 0 4 Prasarana Pertanian (DAK
FISIK)
Terlaksanany a pemenuhan Sarana
Unit 8 484.000.000 DAK 3 532.400.000
dan Prasarana Pertanian

Peningkatan sarana dan


3 01 11 0 5 Prasarana Peny uluhan
p ertanian (DAK FISIK)
Terlaksanany a pemenuhan sarana
dan Prasarana Penyuluhan Unit 8 550.000.000 DAK 2 605.000.000
pertanian

Fasilitas Penyuluh
3 01 11 0 6
Pertanian

Peningkatan Penyuluh Pertanian Orang 15 APBD 15 -

Perbenihan dan p enerapan


3 01 11 0 7 teknologi tepat guna
tanaman hortikultura

Peningkatan Perbenihan dan


Penerapan Teknologi Tepat Guna Paket 1 APBD 1 -
Tanaman Hortikultura
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.669.503.440 1.836.453.784

Persentase peningkatan
% (Ekor) 1 (43.283) 1 (43.716)
populasi ternak

Capaian produksi Daging (S api


Program Peningkatan % (Kg) 1 (143.745) 1 (145.183)
dan Kerbau)
3 01 12 Produksi dan Bina
usaha Peternakan Capaian penanganan kasus
% 100 100
penyakit hewan
Persentase peningkatan
produksi hasil olahan % (kg) 1 (461) 1 (466)
peternakan
Peningkatan Populasi dan
3 01 12 0 1
produksi Ternak
M eningkatnya populasi dan
% 1 334.279.440 APBD 1 367.707.384
p roduksi ternak
Pemeliharaan kesehatan
3 01 12 0 2 dan pencegahan p enyakit
menular ternak
Pengendalian Penyakit Hewan % 100 221.430.000 APBD 100 243.573.000
Peningkatan sarana
3 01 12 0 3 prasarana dan pembinaan
pelaku usaha peternakan

Terbinanya usaha Olahan


Orang 30 274.670.000 APBD 30 302.137.000
Peternakan
Pembangunan sarana dan
3 01 12 0 4 prasarana peternakan
(DAK FISIK)

Tercapainya Pembangunan sarana


Paket - 572.000.000 DAK 0 629.200.000
dan prasarana RPH

Peningkatan Layanan
3 01 12 0 5
Pusat Kesehatan Hewan
Terpenuhinya Layanan Pusat
Sampel 30 200.024.000 APBD 40 220.026.400
Kesehatan Hewan
Peningkatan Kapasitas
3 01 12 0 6
RPH
Tercapainya Kap asitas RPH Orang 9 67.100.000 APBD 9 73.810.000
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING (OPD DAN
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.078.000.000 1.185.800.000

Persentase Peningkatan
Produksi perikanan kelompok % 10 10
nel ayan
Program Pengembangan
Produksi dan
2 01 11 Persentase Peningkatan
Pemasaran hasil % 10 10
produksi perikanan budidaya
perikanan

Capaian volume pemasaran


% 20 20
hasil olahan perikanan

Pembinaan dan
2 01 11 001 p engembangan budiday a
p erikanan
Terlaksanany a binaan usaha
Orang 70 382.250.000 APBD 80 420.475.000
budiday a p erikanan

Pembinaan dan
2 01 11 002 p emberday aan kelomp ok
nelay an kecil
Terlaksanany a Peningkatan
Orang 300 393.250.000 APBD 300 432.575.000
Ketramp ilan Nelay an T angkap
Peningkatan Usaha
2 01 11 003 Kelomp ok Pengolah dan
Pemasar Perikanan
Terbinany a usaha p engolahan
p roduk dan p emasaran hasil % 10 302.500.000 APBD 10 332.750.000
p erikanan
Pengembangan kawasan
2 01 11 004 budiday a air tawar dan air
p ay au
Peningkatan kawasan budiday a air
Unit 4 APBD 4 -
tawar dan air p ay au
Penguatan lembaga usaha
2 01 11 005 dan p engembangan
p erikanan tangkap
Peningkatan lembaga usaha
Orang 100 APBD 100 -
p engembangan p erikanan tangkap

Peningkatan Balai Benih


budiday a Perikanan (DAK
FISIK)
Terpenuhiny a kebutuhan Balai
Paket 0 - DAK 0 -
Benih budiday a Perikanan
Pembinaan dan
p emberday aan kelomp ok
nelay an kecil (DAK
FISIK)
Terpenuhiny a sarana dan
p rasaranan p erikanan tangkap Unit 0 - DAK 0 -
(jaring)
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
SATUAN CATATAN JAWAB
URUSAN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA SUMBER PENTING
SAS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
SASARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1.063.579.440 1.169.937.384

Capaian peningkatan Produksi


% 6 8
tanaman perkebunan
Program Peningkatan
Produksi dan
3 01 12 Capaian keberhasilan tumbuh
Pemasaran Hasil % 66 68
tanaman perkebunan
Perkebunan
Capaian teknologi pasca panen
% 5 5
tanaman Perkebunan
Peningkatan kualitas benih
3 01 12 0 1 dan perlindungan tanaman
perkebunan

Tercapainya Tumbuh kembang


% 68 280.379.440 APBD 70 308.417.384
Bibit Perkebunan

Peningkatan Fungsi Hutan


3 01 12 0 2
kota

Terpeliharanya hutan kota Paket 3 225.500.000 APBD 3 248.050.000

Peningkatan Produksi
3 01 12 0 3
Tanaman Perkebunan

Tercapainya Produksi Hasil


% 4 229.900.000 APBD 4 252.890.000
Perkebunan

Peningkatan Pengolah dan


3 01 12 0 4
Pemasar Hasil Perkebunan

Peningkatan Nilai Jual Hasil


% 1 327.800.000 APBD 1 360.580.000
Perkebunan
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA SUMBER PENTING
SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKASI CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S ASARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR


1.143.879.440 1.258.267.384
INDEKS
M eningkatnya ketahanan
KETAHANAN Angka 81,54 82,54
Pangan
PANGAN
Meningkatnya Capaian
ketersediaan pangan ketersediaan
Kg/ Kapita 82,0 84,0
utama pangan utama

1.143.879.440 1.258.267.384

Capaian penanganan lokasi


rentan atau rawan pangan % 20 20
(SKPG)

Program Peningkatan Capaian penguatan cadangan


12 01 11 % 34,88 42,29
Ketahanan Pangan pangan
Capaian pengelolaan keamanan
% 20 20
pangan segar

Capaian S kor PPH Konsumsi % 86,91 88,65

Peningkatan ketersediaan
12 01 11 001
pangan

Tercapainya peningkatan
Orang 0 - APBD 0 -
ketersediaan pangan

Pengendalian kerawanan
12 01 11 002
pangan

Tertanganinya daerah Rawan


Orang 0 - APBD 0 -
pangan
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penguatan ketersediaan
12 01 11 008 dan penanganan daerah
rawan pangan
Tertanganiny a daerah rawan
Lokasi 1 351.939.720 APBD 1 387.133.692
pangan

Pengembangan cadangan
12 01 11 004
pangan

Terwujudnya p engembangan
Ton 0 - APBD 0 -
cadangan pangan

Peningkatan stabilitas
12 01 11 005
pasokan dan harga pangan

Tercapainya peningkatan stabilitas


Orang 0 - APBD 0 -
pasokan dan harga pangan

Penguatan Cadangan dan


12 01 11 009
Distribusi Pangan
Terwujudnya Penguatan Cadangan
Kg 15.000 440.000.000 APBD 16.000 484.000.000
dan Distribusi Pangan

Penganekaragaman
12 01 11 006
konsumsi p angan

Tercapainya penganekaragaman
Orang 0 - APBD 0 -
konsumsi pangan

Peningkatan keamanan
12 01 11 007
pangan

Tercapainya peningkatan
Orang 0 - APBD 0 -
keamanan pangan
Penguatan Konsumsi
12 01 11 0010 B2SA dan Keamanan
Pangan Segar

Terwujudnya Penguatan Konsumsi


Event 1 351.939.720 APBD 1 387.133.692
Sehat dan Keamanan Pangan Segar
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING (OPD DAN
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

URUS AN NON PILIHAN

Meningkatnya Kualitas Nilai Capaian


Kesekretariatan Dengan Kinerja
Mengarahkan Aparatur Penyelenggar
Pada Pencapaian Kinerja aan
% 89 91
Penyelenggaraan Pemerintah
Peme rintahan

Meningkatnya Capaian Hasil


Akuntabilitas Evaluasi
Kinerja LKjIP
Penyelenggaraan Perangkat Kategori B BB
Pemerintahan Pada Daerah (skala
Lingkup Perangkat 0 - 100)
Daerah

3.405.762.690 3.746.338.959

Indeks Kepuasan Pelayanan


% 78 80
Kesekretariatan

Persentase S arana Dan


Program Pelayanan dan Prasarana Kantor Dalam % 100 100
3 13 105 1 Peningkatan Kapasitas Kondisi Baik 2.688.400.000 2.957.240.000
Aparatur
Tingkat kehadiran Aparatur % 100 100

Tingkat ketersediaan Dokumen


Penge lolaan Barang Milik % 100 100
Daerah

Tingkat Ketersediaan Dokumen


Penge lolaan dan Pelaporan % 100 100
Program Pengelolaan Keuangan
3 13 105 2 dan Pelaporan Tingkat Ketepatan Waktu 110.000.000 121.000.000
Keuangan Penyampaian Dokumen
% 100 100
Penge lolaan Dan Pelaporan
Keuangan

Tingkat Ketersediaan Dokumen


Perencanaan, Pengendalian dan % 100 100
Program Peningkatan
Pelaporan Capaian Kinerja
Perencanaan,
3 13 105 3 Pengendalian dan 607.362.690 668.098.959
Pelaporan Capaian Tingkat Ketepatan Waktu
Kinerja Penyampaian Dokumen
% 100 100
Perencanaan, Pengendalian dan
Pelaporan Capaian Kinerja
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA SUMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan Administrasi
3 13 105 1 1
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Bulan 12 815.650.000 APBD 12 897.215.000
Penyediaan jasa komunikasi,
Bulan 12 12
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12 12
Penyediaan alat tulis kantor Bulan 12 12
Penyediaan barang cetakan dan
Bulan 12 12
penggandaan

Penyediaan komponen instalasi


Bulan 12 12
listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya Bahan bacaan dan
Bulan 12 12
buku perundang-undangan
Pengadaan Sarana dan
3 13 105 1 2
Prasarana Kantor
Terpenuhinya Sarana Prasarana
Unit 4 187.000.000 APBD 4 205.700.000
Kantor
Pemeliharaan Sarana dan
3 13 105 1 3
Prasarana Kantor
Terpeliharanya Sarana Prasarana
keg 3 495.000.000 APBD 3 544.500.000
Kantor
Rehabilitasi gedung
3 13 105 1 4 kantor/rumah dinas/rumah
jabatan
Tersedia Rehabilitasi Sedang/Berat
Unit 2 132.000.000 APBD 2 145.200.000
Gedung Kantor
Peningkatan Kapasitas
3 13 105 1 9
Aparatur
Jumlah kegiatan pembinaan
Keg - - APBD - -
penyuluh pertanian/perkebunan

Jumlah penilaian kelompok tani - APBD - -


Keg
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
SAS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Dokumentasi,
3 13 105 1 10 Informatika dan
Komunikasi OPD
Jumlah Kegiatan Dokumentasi,
Paket 3 385.000.000 APBD 3 423.500.000
Informatika dan Komunikasi OPD
Pengeloaan Barang M ilik
3 13 105 1 11
Daerah

Jumlah Dokumen Pengeloaan


Dok 1 66.000.000 APBD 1 72.600.000
Barang M ilik Daerah
Penyedian M akanan dan
3 13 105 1 12
M inuman
Jumlah Penyedian M akanan dan
Bulan 12 222.750.000 APBD 12 245.025.000
M inuman

Rapat-Rapat koordinasi
3 13 105 1 13 dan konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat koordinasi
dan konsultasi Dalam dan Luar Bulan 12 385.000.000 APBD 12 423.500.000
Daerah
Penyusunan Pelaporan
3 13 105 2 1 Keuangan Triwulanan dan
Semesteran
Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan Triwulanan dan Dok 2 55.000.000 APBD 2 60.500.000
Semesteran
Penyusunan Pelaporan
3 13 105 2 2
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan
Dok 1 55.000.000 APBD 1 60.500.000
Laporan Akhir Tahun
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan Dokumen
3 13 105 3 1 Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah dokumen renja murni, renja


Dok 3 88.000.000 APBD 2 96.800.000
perubahan dan renstra

Penyusunan Rencana
3 13 105 3 2 Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen RKA M urni,


RKA Perubahan, DPA M urni dan Dok 4 88.000.000 APBD 4 96.800.000
DPA Perubahan

Pengendalian dan Evaluasi


3 13 105 3 3
Kinerja

Jumlah dokumen evaluasi kinerja Dok 4 82.500.000 APBD 4 90.750.000

Penyusunan Pelaporan
3 13 105 3 4 Capaian Kinerja Tahunan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Tapkin, LPPD,
Dok 4 183.862.690 APBD 4 202.248.959
Lakip dan evaluasi renja

Penyusunan Data dan


3 13 105 3 5
Profil Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Profile Dok 1 165.000.000 APBD 1 181.500.000

Anda mungkin juga menyukai