1 PENDAHULUAN
2 PERTANIAN
2.1 Produktivitas padi atau bahan pangan Ton / Ha 6,3 5,62 5,9 5,35 1. Hal ini dikarenakan Kondisi iklim 1. Adanya sumur dalam 2.
utama lokal lainnya per hektar dan adanya buka tutup irigasi atau Menekan alih fungsi lahan 3.
pengairan 2.Tingkat pendidikan petani Diversifikasi bahan pangan
berpengaruh nyata terhadap produk
lahan
2.2 Cakupan bina kelompok petani Kelompok 398 341 365 341
Ada 24 kelompok tani yang belum
Perampingan kelompok tani
dilakukan pembinaan karena ada alih
untuk memaksimalkan
fungsi lahan kelompok tani dan
pembinaan dan pendampingan
beberapa kelompok tani tidak aktif
8.4 Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 3.706,22 4.063,5 4.669,83 3.521,17 Penurunan dari target produksi akibat Pembinaan produksi kepada
panceklik yang masih waktunya lebih kelompok nelayan
panjang dari biasanya gagal musim,
perubahan angin, dan tumpahan
minyak karawangan (Faktor Alam dan
Cuaca)
Persiapan menuju
2. Peningkatan Kualitas, Pemerataan dan Daya Saing Perekonomian
3. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia
4. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pelayanan Prasarana, Sarana dan Fasilitas Kota
5. Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
TAHAPAN
6. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Meningkatnya
Terkendalinya
Meningkatnya pertumbuhan
Pelayanan penduduk dan
Perlindungan KB
Perempuan dan
Anak
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatknya
ketersediaan
MISI 2 Infrastruktur bidang
pekerjaan umum
yang berkualitas
MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Menurunnya
Implementasi Meningkatnya luasan kawasan
Kota Serang pemenuhan kumuh &
Cerdas Infrastruktur Wilayah meningkatnya
RTH
Meningkatnya
kualitas layanan
Perhubungan
TUJUAN DAN SASARAN
Meningkatnya
MISI 2
kualitas
pengelolaan
lingkungan hidup
MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH
YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN
Meningkatnya kualitas
pengelolaan
Lingkungan Hidup dan
Penataan Ruang
Meningkatnya Meningkatnya
kapasitas mitigasi dan
penyelenggaraan penanggulangan
pemanfaatan bencana
ruang
TUJUAN DAN SASARAN
Menurunnya kemiskinan dan
meningkatnya daya beli
MISI 3
iklim investasi yang
berdaya saing dan
berkualitas serta
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN berkelanjutan Meningkatnya
DAERAH DAN PEMBERDAYAAN pendapatan dan Daya
Meningkatnya pertumbuhan saing petani dan nelayan
MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING ekonomi daerah yang berkualitas
berbasis potensi keunggulan lokal
daerah
PROGRAM PROGRAM
1. Alun-alun/ruang publik di UNGGULA MENDESA
setiap kecamatan N K
2. Kampung/kelurahan tematik 1. Penataan PKL
3. Pembangunan Mesjid Agung 2. Pengurangan Kemacetan
4. Pengembangan Serang Smart 3. Pengelolaan persampahan
City dan pengurangan spot
5. Peningkatan destinasi wisata genangan air
4. Penegakan Perda K3
Berdasarkan tupoksi dari Dinas Pertanian Kota Serang maka Dinas
Pertanian terdapat di Program Unggulan yaitu
Kampung/Kelurahan Tematik dan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Destinasi Wisata
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN/ATAU PEKERJAAN DI DALAM RENSTRA PD
URAIAN
2019 2020 2021 2022 2023
A. PROGRAM UNGGULAN
1 Pembangunan - Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih Kegiatan kualitas benih
kampung/kelurahan dan perlindungan dan perlindungan dan perlindungan dan perlindungan
tematik Pembang tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan tanaman perkebunan
(Kampung Cilowong (pendukung sarana dan (pendukung sarana dan (pasca panen)
Kelurahan Cilowong prasarana) prasarana)
(kampung coklat))
2 Peningkatan kualitas dan - Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan Kegiatan peningkatan
kuantitas destinasi produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas produksi dan produktivitas
wisata tanaman pangan (belanja tanaman pangan tanaman pangan tanaman pangan (pasca
bahan /bibit tanaman (pendukung sarana dan (pendukung sarana dan panen)
antara lain : mangga, prasarana) prasarana)
rambutan, kelengkeng,
jambu citra dan manggis)
POKOK – POKOK
PIKIRAN
DPRD KOTA
SERANG
HASIL RESES DPRD KOTA SERANG
LAMPIRAN
POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2021
(HASIL RESES 1 DAPIL 1 S.D DAPIL 6 )
60 3.000
8% 9% 9% 9% 8%
Triliun
42.5%
Rp.
40 2.000
20 1.000
- -
as % of GDP
Capital Stock
20 67
58%
RATA- 57% 58%
43%
RATA 40 41 47 54
INTERNAS
IONALU India Germany China Italy China
Canada USA Spain Poland South Malaysia Thailand
Indonesia K Sumber: Logistic Performance Index, World BankVietnam
(2018) Indonesia Filipina
Africa
Sumber: World Bank (2015), Mckinsey Global Institute Report (2013)
Bagaimana Kondisi
KETAHANAN PANGAN
di KOTA SERANG ???
Sumber : Rakor Dewan Ketahanan Pangan
DATA KELOMPOK TANI
DINAS PERTANIAN KOTA SERANG
TAHUN 2019
1. CURUG 17 17 14 4 52
2. TAKTAKAN 17 22 10 3 52
3. CIPOCOK JAYA 10 17 5 32
4. SERANG 15 9 4 1 29
5. WALANTAKA 40 20 9 3 72
6. KASEMEN 27 31 37 10 105
JUMLAH 126 116 79 21 342
35
KOMODITI 2017 2016 KOMODITI 2017 2016
38
RENJA DINAS
PERTANIAN KOTA
SERANG TAHUN
2021
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
Tabel
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021
dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Kota Serang
OPD : Dinas Pertanian Kota Serang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Capaian
Meningkatnya
Kontribusi
produksi pertanian Ton 96.321 98.138
PDRB
dan perikanan
pertanian
Capaian
pertumbuhan
Kawasan Kawasan - 1
Pertanian
terpadu
2.129.479.440 2.342.427.384
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tercap ainya p roduksi padi Ton 97.343 315.700.000 APBD 100.263 347.270.000
Pengadaan dan
3 01 11 0 3 Pemeliharaan sarana
p rasarana pertanian
Terlaksanany a pemenuhan Sarana
Unit 2 391.479.440 APBD 2 430.627.384
Prasarana Tanaman p angan
Pengadaan Sarana dan
3 01 11 0 4 Prasarana Pertanian (DAK
FISIK)
Terlaksanany a pemenuhan Sarana
Unit 8 484.000.000 DAK 3 532.400.000
dan Prasarana Pertanian
Fasilitas Penyuluh
3 01 11 0 6
Pertanian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.669.503.440 1.836.453.784
Persentase peningkatan
% (Ekor) 1 (43.283) 1 (43.716)
populasi ternak
Peningkatan Layanan
3 01 12 0 5
Pusat Kesehatan Hewan
Terpenuhinya Layanan Pusat
Sampel 30 200.024.000 APBD 40 220.026.400
Kesehatan Hewan
Peningkatan Kapasitas
3 01 12 0 6
RPH
Tercapainya Kap asitas RPH Orang 9 67.100.000 APBD 9 73.810.000
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING (OPD DAN
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.078.000.000 1.185.800.000
Persentase Peningkatan
Produksi perikanan kelompok % 10 10
nel ayan
Program Pengembangan
Produksi dan
2 01 11 Persentase Peningkatan
Pemasaran hasil % 10 10
produksi perikanan budidaya
perikanan
Pembinaan dan
2 01 11 001 p engembangan budiday a
p erikanan
Terlaksanany a binaan usaha
Orang 70 382.250.000 APBD 80 420.475.000
budiday a p erikanan
Pembinaan dan
2 01 11 002 p emberday aan kelomp ok
nelay an kecil
Terlaksanany a Peningkatan
Orang 300 393.250.000 APBD 300 432.575.000
Ketramp ilan Nelay an T angkap
Peningkatan Usaha
2 01 11 003 Kelomp ok Pengolah dan
Pemasar Perikanan
Terbinany a usaha p engolahan
p roduk dan p emasaran hasil % 10 302.500.000 APBD 10 332.750.000
p erikanan
Pengembangan kawasan
2 01 11 004 budiday a air tawar dan air
p ay au
Peningkatan kawasan budiday a air
Unit 4 APBD 4 -
tawar dan air p ay au
Penguatan lembaga usaha
2 01 11 005 dan p engembangan
p erikanan tangkap
Peningkatan lembaga usaha
Orang 100 APBD 100 -
p engembangan p erikanan tangkap
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.063.579.440 1.169.937.384
Peningkatan Produksi
3 01 12 0 3
Tanaman Perkebunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1.143.879.440 1.258.267.384
Peningkatan ketersediaan
12 01 11 001
pangan
Tercapainya peningkatan
Orang 0 - APBD 0 -
ketersediaan pangan
Pengendalian kerawanan
12 01 11 002
pangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penguatan ketersediaan
12 01 11 008 dan penanganan daerah
rawan pangan
Tertanganiny a daerah rawan
Lokasi 1 351.939.720 APBD 1 387.133.692
pangan
Pengembangan cadangan
12 01 11 004
pangan
Terwujudnya p engembangan
Ton 0 - APBD 0 -
cadangan pangan
Peningkatan stabilitas
12 01 11 005
pasokan dan harga pangan
Penganekaragaman
12 01 11 006
konsumsi p angan
Tercapainya penganekaragaman
Orang 0 - APBD 0 -
konsumsi pangan
Peningkatan keamanan
12 01 11 007
pangan
Tercapainya peningkatan
Orang 0 - APBD 0 -
keamanan pangan
Penguatan Konsumsi
12 01 11 0010 B2SA dan Keamanan
Pangan Segar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
3.405.762.690 3.746.338.959
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Pelayanan Administrasi
3 13 105 1 1
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat Bulan 12 815.650.000 APBD 12 897.215.000
Penyediaan jasa komunikasi,
Bulan 12 12
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa kebersihan kantor Bulan 12 12
Penyediaan alat tulis kantor Bulan 12 12
Penyediaan barang cetakan dan
Bulan 12 12
penggandaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyediaan Dokumentasi,
3 13 105 1 10 Informatika dan
Komunikasi OPD
Jumlah Kegiatan Dokumentasi,
Paket 3 385.000.000 APBD 3 423.500.000
Informatika dan Komunikasi OPD
Pengeloaan Barang M ilik
3 13 105 1 11
Daerah
Rapat-Rapat koordinasi
3 13 105 1 13 dan konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
Jumlah Rapat-Rapat koordinasi
dan konsultasi Dalam dan Luar Bulan 12 385.000.000 APBD 12 423.500.000
Daerah
Penyusunan Pelaporan
3 13 105 2 1 Keuangan Triwulanan dan
Semesteran
Jumlah Dokumen Pelaporan
Keuangan Triwulanan dan Dok 2 55.000.000 APBD 2 60.500.000
Semesteran
Penyusunan Pelaporan
3 13 105 2 2
Keuangan Akhir Tahun
Terlaksananya Penyusunan
Dok 1 55.000.000 APBD 1 60.500.000
Laporan Akhir Tahun
RENJA DINAS PERTANIAN TAHUN 2021
INDIKATOR PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TUJUAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM RENCANA TAHUN 2021 PENANGG
TUJUAN TAHUN 2022
UNG
S ATUAN CATATAN JAWAB
URUS AN KODE REKENING TARGET KEBUTUHAN TARGET KEBUTUHAN (OPD DAN
INDIKATOR KINERJA S UMBER PENTING
S AS ARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN LOKAS I CAPAIAN DANA/PAGU CAPAIAN DANA/PAGU UNIT
S AS ARAN DANA
KINERJA INDIKATIF (Rp) KINERJA INDIKATIF (Rp) OPD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Penyusunan Dokumen
3 13 105 3 1 Perencanaan Perangkat
Daerah
Penyusunan Rencana
3 13 105 3 2 Kerja dan Anggaran
Perangkat Daerah
Penyusunan Pelaporan
3 13 105 3 4 Capaian Kinerja Tahunan
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen Tapkin, LPPD,
Dok 4 183.862.690 APBD 4 202.248.959
Lakip dan evaluasi renja