ISO 45001: 2018 diterbitkan pada tanggal 12 Maret , 2018 dan tersedia untuk pembelian dari Toko Buku
NSF
AESOP 18963; MASALAH 1; STATUS-DITERBITKAN; EFEKTIF 11 MEI 2018; CARL AUTHORITY BLAZIK
Ini adalah dokumen rahasia dan hanya boleh direproduksi dengan izin NSF-ISR. Halaman 1 dari 11
Nama Organisasi:
Alamat Organisasi:
Alamat email:
Nomor telepon:
Auditor Utama / Tim
Audit:
Jenis Audit:
Lingkup Pendaftaran:
KODE NACE:
Kategori Risiko /
Kompleksitas per IAF
MD 22: 2018
Lokasi lain yang
termasuk dalam
pendaftaran ini:
Eksternal Asalkan
Fungsi atau Proses ( es )
Pengalihdayaan (IAF
MD-22: 2018, B.11)
Ukuran Fasilitas:
Tanggal Tinjauan Di
Luar Situs (Desk Audit):
Tanggal Audit (di
tempat):
Lokasi Di Luar Lokasi:
Alamat, Ruang Lingkup,
Kontak
Interval antara klien Delta Review dan Audit Upgrade tidak boleh lebih dari 90 hari.
7. Daftar periksa ini harus diserahkan oleh Auditor Utama NSF-ISR sebagai salah satu catatan dari
Peningkatan ISO 45001: 2018 untuk Organisasi Klien.
Dokumen
Tingkat Komentar
Tanggal referensi
Penyelesaian Ulasan
Penyelesaian Tanggung (Nama / Tingkat
Pertanyaan / Persyaratan 0 = Tidak Auditor
yang jawab Pendapat)
Memulai Utama NSF-
Direncanakan ATAU
10 = Lengkap ISR
Rekaman
4. KONTEKS ORGANISASI
Bukti tekad Memahami Organisasi
dan KONTEKSnya (4.1)
Bukti penentuan PIHAK
TERTARIK dan persyaratannya (4.2)
Bukti tinjauan dan verifikasi untuk
RUANG LINGKUP sistem
manajemen K3 (4.3)
Bukti yang menunjukkan sistem
manajemen Kesehatan &
Keselamatan Kerja mencerminkan
persyaratan (4.4)
5. PARTISIPASI KEPEMIMPINAN & PEKERJA
Bukti Kepemimpinan dan
Komitmen MANAJEMEN TOP (5.1)
Bukti KEBIJAKAN Kesehatan &
Dokumen
Tingkat Komentar
Tanggal referensi
Penyelesaian Ulasan
Penyelesaian Tanggung (Nama / Tingkat
Pertanyaan / Persyaratan 0 = Tidak Auditor
yang jawab Pendapat)
Memulai Utama NSF-
Direncanakan ATAU
10 = Lengkap ISR
Rekaman
Keselamatan Kerja telah ditinjau
dan konsisten dengan maksud
ISO45001: 2018 (5.2)
Bukti bahwa PERAN, TANGGUNG
JAWAB & OTORITAS
organisasional telah ditugaskan,
sumber daya, dan dikomunikasikan
dengan tepat. (5.3)
Organisasi bukti memiliki proses
yang efektif untuk konsultasi &
partisipasi pekerja di semua
tingkatan dan fungsi, dan di mana
mereka ada perwakilan
pekerja. (5,4 ac)
Bukti bahwa organisasi memiliki
penekanan konsultasi dengan
pekerja non-manajerial per (5.4. D)
6. PERENCANAAN
6.1 TINDAKAN TERHADAP RISIKO
ALAMAT & PELUANG
Bukti bahwa RISIKO DAN PELUANG
yang terkait dengan bahaya & risiko
K3, risiko kepatuhan dan masalah
lainnya telah diidentifikasi dan
ditangani. (6.1.1)
Bukti bahwa organisasi telah
menetapkan, menerapkan &
memelihara proses untuk
identifikasi bahaya yang sedang
berlangsung dan proaktif. (6.1.2.1)
Penilaian risiko K3 dan risiko
lainnya terhadap K3 & SMS (6.1.2.2)
Penilaian peluang K3 (6.1.2.3)
Penentuan PERSYARATAN HUKUM
& Persyaratan Lain untuk OH &
SMS & memenuhi ISO 45001: 2018
* IAF MD-22: 2018 (6.1.3)
Bukti bahwa perencanaan
organisasi mempertimbangkan
tindakan untuk mengatasi: bahaya
& risiko K3 yang
signifikan; kewajiban
kepatuhan; risiko dan peluang
(6.1.4.)
Bukti bahwa TUJUAN OH&S telah
ditetapkan yang konsisten dengan
Dokumen
Tingkat Komentar
Tanggal referensi
Penyelesaian Ulasan
Penyelesaian Tanggung (Nama / Tingkat
Pertanyaan / Persyaratan 0 = Tidak Auditor
yang jawab Pendapat)
Memulai Utama NSF-
Direncanakan ATAU
10 = Lengkap ISR
Rekaman
kebijakan OH&S, dapat DIUKUR,
dimonitor, DIKOMUNIKASI &
DIPERBARUI sebagaimana mestinya
(6.2.1)
Bukti tindakan perencanaan untuk
mencapai TUJUAN OH&S,
termasuk: APA yang akan
dilakukan; SUMBER DAYA apa yang
akan dibutuhkan; WHO akan
bertanggung jawab; KAPAN itu
akan selesai; BAGAIMANA hasil
akan dievaluasi, termasuk indikator
untuk memantau kemajuan (6.2.2)
7 DUKUNGAN
Bukti bahwa organisasi telah
menentukan dan menyediakan
SUMBER DAYA yang diperlukan
untuk pembentukan, implementasi,
pemeliharaan, dan peningkatan OH
& SMS yang berkelanjutan (7.1)
Organisasi bukti memiliki proses
untuk menentukan KOMPETENSI
yang diperlukan, pelatihan yang
diperlukan dan informasi yang
terdokumentasi untuk mendukung
persyaratan pendukung
kompetensi ISO 45001: 2018. (7.2)
Didokumentasikan informasi
pendukung KESADARAN dari orang
yang bekerja di bawah kendali
organisasi dari OH &
S p EBIJAKAN; bahaya & risiko K3
yang signifikan; kontribusi mereka
terhadap OH & SMS yang
efektif; memahami manfaat dari
peningkatan kinerja K3 dan
implikasi dari tidak mematuhi OH &
SMS dan memenuhi kewajiban
kepatuhan (7.3)
Bukti bahwa proses untuk
KOMUNIKASI INTERNAL &
EKSTERNAL telah ditetapkan
konsisten dengan ISO 45001: 2018
(7.4)
Bukti bahwa INFORMASI DOKUMEN
konsisten dengan ISO 45001: 2018
Dokumen
Tingkat Komentar
Tanggal referensi
Penyelesaian Ulasan
Penyelesaian Tanggung (Nama / Tingkat
Pertanyaan / Persyaratan 0 = Tidak Auditor
yang jawab Pendapat)
Memulai Utama NSF-
Direncanakan ATAU
10 = Lengkap ISR
Rekaman
(7.5)
8 OPERASI
Bukti bahwa organisasi telah
menetapkan proses yang
diperlukan untuk memenuhi OH &
SMS dalam kriteria proses operasi
dan kontrol proses operasi
mengikuti hierarki kontrol (8.1.2)
Organisasi telah menetapkan
proses efektif untuk Manajemen
Perubahan yang memengaruhi
kinerja OH&S (8.1.3)
Organisasi bukti telah menetapkan
kontrol operasional untuk
pengadaan produk, layanan, dan
aktivitas (8.1.4.1)
Kontrol telah dibuat untuk
memastikan persyaratan K3
ditetapkan untuk pengadaan
kontaktor (8.1.4.2)
Kontrol telah dibuat untuk
memastikan persyaratan OH&S
ditetapkan untuk Pengalihdayaan
(8.1.4.3)
Organisasi bukti memiliki
kesiapsiagaan darurat dan rencana
respons yang berlaku per ISO
45001: 2018, (8.2)
9 EVALUASI KINERJA
Bukti bahwa organisasi melakukan
PEMANTAUAN, PENGUKURAN,
ANALISIS, DAN EVALUASI kinerja
OH&S (9.1)
Bukti bahwa organisasi memiliki
proses yang efektif untuk evaluasi
pemenuhan kewajiban kepatuhan
K3 (9.1.2)
Bukti bahwa organisasi telah
menunjukkan telah mencapai
kepatuhan dengan persyaratan K&I
HUKUM melalui kepatuhannya
sendiri (IAF MD 22: 2018, C.2.2) &
(ISO 45001, 9.1.2)
Hasil Audit Internal (9.2) Audit
internal penuh ke ISO 45001: 2018
Dokumen
Tingkat Komentar
Tanggal referensi
Penyelesaian Ulasan
Penyelesaian Tanggung (Nama / Tingkat
Pertanyaan / Persyaratan 0 = Tidak Auditor
yang jawab Pendapat)
Memulai Utama NSF-
Direncanakan ATAU
10 = Lengkap ISR
Rekaman
Tindakan Koreksi Audit
Internal (9.2.2 e) selesai. (termasuk
bukti penutupan)
Catatan Tinjauan
Manajemen (9.3) Diselesaikan
untuk persyaratan ISO 45001:
2018 setelah menyelesaikan Audit
Internal.
10 PENINGKATAN
Bukti proses yang efektif untuk
mengambil tindakan untuk
memperbaiki ketidaksesuaian dan
konsekuensi dari dampak K3 yang
merugikan (10.2)
Bukti peningkatan OH & SMS yang
berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja OH&S (10.3)
Informasi spesifik Organisasi Klien
lainnya tentang OH & SMS
(sebagaimana ditentukan oleh
Organisasi Klien)
Catatan: Bagian ini opsional, dan
dapat diselesaikan jika ada bahaya
& risiko unik dari OH & SMS yang
dianggap penting oleh OH & SMS
Klien dalam menunjukkan
kepatuhan terhadap Standar ISO
45001: 2018.
Persetujuan Nama / Judul Tanda tangan
Organisasi Klien Top
Management menyatakan kesiapan
untuk Upgrade ke ISO-45001: 2018.
NSF-ISR Lead Auditor Approval
untuk informasi Audit Desk .
NSF-ISR Lead Auditor Approval untuk
Kepatuhan terhadap ISO-45001: 2018
di Audit Peningkatan di Lokasi.
Daftar Periksa yang lengkap harus diserahkan oleh Auditor Utama NSF-ISR sebagai pelengkap dari Laporan Aud
AESOP 18963; MASALAH 1; STATUS-DITERBITKAN; EFEKTIF 11 MEI 2018; CARL AUTHORITY BLAZIK
Ini adalah dokumen rahasia dan hanya boleh direproduksi dengan izin NSF-ISR. Halaman 1 dari 11
Dicetak: 14 Mei 2018
Hanya
dokumen-dokumen yang dilihat melalui sistem AESOP yang dikendalikan secara resmi. Semua salinan lain, baik dilihat melalui
program komputer lain atau versi cetak, tidak dikontrol dan oleh karena itu NSF-ISR tidak bertanggung jawab atas keakuratan dokumen.
ISO 45001: 2018 Bagian Baru
pengantar 0
Latar Belakang 0,1
Tujuan Manajemen K3 0,2
Faktor Keberhasilan 0,3
Model Plan-do-Check-Act 0,4
Isi dokumen ini 0,5
Cakupan 1
Acuan normatif 2
Ketentuan & Definisi 3
Konteks Organisasi 4
Memahami organisasi & Konteksnya 4.1
Memahami kebutuhan & Harapan pihak yang berkepentingan 4.2
Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3 4.3
Sistem manajemen OH&S 4.4
Sistem Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja 4.4
Kepemimpinan & Partisipasi Pekerja (Hanya judul) 5
Kepemimpinan & Komitmen 5.1
Kebijakan Kesehatan & Keselamatan Kerja 5.2
Peran, tanggung jawab & wewenang organisasi 5.3
Konsultasi & Partisipasi Pekerja 5.4
Perencanaan (hanya judul) 6
Tindakan untuk mengatasi risiko & peluang 6.1
Umum 6.1.1
Identifikasi Bahaya dan penilaian risiko dan peluang 6.1.2
Identifikasi bahaya 6.1.2.1
Penilaian Risiko K3 6.1.2.2
Penilaian Peluang K3 6.1.2.3
Penentuan Persyaratan Hukum & Lainnya 6.1.3
Perencanaan Aksi 6.1.4
Tujuan & Perencanaan Kesehatan & Keselamatan Kerja untuk mencapainya 6.2
Tujuan Kesehatan & Keselamatan Kerja 6.2.1
Perencanaan Tindakan untuk mencapai Kesehatan & Keselamatan tujuan 6.2.2
Bagian
ISO 45001: 2018 Bagian Baru OHASA 18001 : 200 7
lama
Dukungan (hanya judul) 7 4.4 Implementasi & Operasi (hanya judul)
Sumber daya, Peran, tanggung jawab ,
7.1 4.4.1
Sumber daya akuntabilitas, & otoritas
Kompetensi 7.2 4.4.2 Kompetensi, pelatihan & kesadaran
Kesadaran 7.3 4.4.2 Kompetensi, pelatihan & kesadaran
Komunikasi (hanya judul) 7.4 4.4.3 Komunikasi , partisipasi & konsultasi
Umum 7.4.1 4.4.3 Komunikasi , partisipasi & konsultasi
Komunikasi internal 7.4.2 4.4.3 Komunikasi , partisipasi & konsultasi
Komunikasi eksternal 7.4.3 4.4.3 Komunikasi , partisipasi & konsultasi
Informasi yang Didokumentasikan (Hanya
7.5 4.4.4 Dokumentasi
Judul)
Umum 7.5.1 4.4.4 Dokumentasi
Membuat & Memperbarui 7.5.2 4.4.4 Dokumentasi
4.4.5 C ontrol Dokumen
Pengendalian Informasi yang
7.5.3 4.4.5 Kontrol Dokumentasi
didokumentasikan
4.5.4 Kontrol Catatan
Operasi (Hanya Judul) 8 4.4 Implementasi & Operasi (hanya judul)
Perencanaan & Pengendalian Operasional 8.1 4.4.6 Pengendalian operasional
Umum 8.1.1
Menghilangkan bahaya & mengurangi risiko
8.1.2
K3
Manajemen Perubahan 8.1.3
Pembelian 8.1.4
Umum 8.1.4.1
Kontraktor 8.1.4.2
Pengalihdayaan 8.1.4.3
Kesiapan & Tanggap Darurat 8.2 4.4.7 Kesiapan & Tanggap Darurat
Evaluasi Kinerja (hanya Judul) 9 4.5 Memeriksa (Hanya Judul)
Pemantauan, Pengukuran, analisis &
9.1 4.5.1 Pemantauan & Pengukuran Kinerja
evaluasi (hanya judul)
Umum 9.1.1 4.5.1 Pemantauan & Pengukuran Kinerja
Evaluasi Kepatuhan 9.1.2 4.5.2 Evaluasi Kepatuhan
Audit internal 9.2 4.5.5 Audit internal
Ulasan Manajemen 9.3 4.6 Ulasan Manajemen
Peningkatan (Hanya judul) 10
Umum 10.1
Insiden, Ketidaksesuaian & Tindakan Ketidaksesuaian, tindakan korektif &
10.2 4.5.3 .2
korektif tindakan pencegahan
Perbaikan Berkesinambungan 10.3
Lampiran A: Pedoman penggunaan Standar Lampiran A: Pedoman penggunaan Standar
SEBUAH SEBUAH
Internasional ini Internasional ini
Bibliografi Bibliografi
Sebuah mendment Rekam
Versi: kapan Tanggal Pengajuan Ringkasan Perubahan
#
1 3 /201 8 Masalah awal
2 mm / tttt Ringkasan singkat dari item # dan "diubah dari" dan "diubah menjadi"
AESOP 18963; MASALAH 1; STATUS-DITERBITKAN; EFEKTIF 11 MEI 2018; CARL AUTHORITY BLAZIK
Ini adalah dokumen rahasia dan hanya boleh direproduksi dengan izin NSF-ISR. Halaman 1 dari 11