Anda di halaman 1dari 22

BAB I.

KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP)

Puskesmas :
Kab./Kota :

STANDAR 1.1. Perencanaan Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu

Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan dan tata nilai, analisis kebutuhan dan harapan, analisis peluang pengembangan pelayanan, analisis risiko pelayanan
KRITERIA 1.1.1.
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam perencanaan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkan visi, misi, tujuan, dan tata nilai Puskesmas yang


menjadi acuan dalam penyelenggaraan Puskesmas mulai dari Ada SK ka. Puskesmas tentang Visi Misi , Tujuan dan Tata nilai Puskesmas, Format SK mengacu
EP 1. 10
perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga evaluasi kinerja kepada tata naskah
Puskesmas. ( R )

Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan berdasarkan


hasil identifikasi dan anlisis sesuai dengan yang diminta dalam Ada SK Ka Puskesmas tentang Jenis2 Pelayanan dan kegiatan puskesmas, ada dokumen identifikasi
EP 2 10
pokok pikiran pada paragraf terakhit dan analisis HARBUT, Peluang Pengembangan dan Identifikasi Resiko
(R,D,W)

Rencana Lima Tahunan disusun dengan melibatkan lintas


EP 3 program dan lintas sektor erta berdasarkan Rencana Strategis 10 Ada dokumen Renlita Puskesmas, Ada Bukti Penyusunan melibatkan LP dan LS
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota )R,D, W)

Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun dengan melibatkan


lintas program dan lintas sektor , berdasarkan rencana Strategis
EP 4 10 Ada dokumen RUK tahun N dan N+1, ada bukti penyusunan melibatkan LP dan LS
Dinas Kesehatan Kota , Rencana Lima Tahunan Puskesmas dan
Hasil Penilaian Kinerja . (R,D,W)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Puskesmas disusun


EP 5 bersama Lintas Program sesuai dengan Alokasi Anggaran yang 10 Ada Dokumen RPK Tahun N, ada bukti penyusunan melibatkan Lintas Program
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kota. (R, D,W)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan Bulanan disusun sesuai dengan


EP 6 Rencana Pelaksanaan Tahunan serta hasil pemantauan dan 10 Ada dokumen RPK BULANAN Tahun N, ada bukti penyusunan melibatkan LP
capaiak Kinerja Bulanan (R,D,W)

Apabila ada perubhaan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah


EP 7 Daerah dilakukan Revisi Perencanaan sesuai Kebijkan yang 10 Ada dokumen Rencana Perubahan, ada bukti proses perubaha rencana
ditetapkan (D, W)

Jumlah 0 70 0%

STANDAR 1.1. Perencanaan Pusat kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dilakukan secara terpadu

Masyarakat sebagai peneroma manfaat layanan, lintas program dan lintas sektor mendapatkan kemudahan akses informasi tentang hak dan kewjiban pasien, jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas serta
KRITERIA 1.1.2
akses terhadap pelayanan dan penyampaian umpan balik (lihat juga UKM: 2.2.1; 2.2.2)

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkan Kebijakan tentang Hak dan Kewajiban Pasien, dan


Ada SK Kepala Puskesmas tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Ada SK Kepala Puskesmas tentang
EP 1. Jenis-jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakan oleh 10
Jenis-Jenis Pelayanan dan Kegiatan Puskesmas (Format SK Mengacu kepada Tata Naskah)
Puskesmas ( R )

Ada bukti kegiatan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien dan jenis- jenis Pelayanan dan
kegiatan -kegiatan Puskesmas melalui berbagai macam media. Ada Media Sosialisasi dalam bentuk
Dilakukan Sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban, Pasien, jenis- brosue, leaflet, baliho, dsb.
EP 2 jenis pelayanan serta kegiatan yang disediakn oleh Puskesmas. 10 Wawanara kepada petugas entang kegiatan sosialisai dan pengetahuan tentang Hak dan Kewajiban
(D, W) Pasien dan Jenis-jenis Pelayanan dan kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada Pasien dan
keluarganya, tentang kegiatan sosialisasi dan pengetahuan tentan Hak dan Kewajiban Pasien dan
jenis-jenis pelayanan

Ada bukti kegiatan evaluasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penyampaian kegiatan Puskesmas yang menhasilkan RTL perbaikan kegiatan sosialisasi. Ada bukti dilakukan jajak
informasi terkait Hak dan Kewajiban Pasien Jenis-jenis pelayanan pendapat kepada pengguna layanan tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan
dan kegiatan-kegiatan Puskesmas terhadap pengguna layanan, kegiatan-kegiatan Puskesmas. Wawancara kepada petugas tentang kegiatan evaluasi dan tindak lanjut
EP 3 10
Lintas Program maupun Lintas Sektor serta pemanfaatan perbaikan sosialisasi tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan
pelayanan dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan jadwal Puskesmas.
yang disusun. (D, W) Wawancara kepada pengguna layanan, LP dan LS, tentang kegiatan sosailisasi dan pengetahuan
tentang Hak dan Kewajiban Pasien, Jenis-jenis pelayanan dan kegiatan-kegiatan Puskesmas

Ada sarana, media untuk menampung umpan balik dan keluhan dari masyarakan dan pengguna
Dilakukan upaya untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat
layanan antara lain kotak saran, media sosial, pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Wawancara
EP 4 serta dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap umpan balik. 10
kepada pengguna layanan, LP, LS tentang pengelolaan umpan balik dan keluhan dari masyarakat dan
(D, O, W)
pengguna layanan

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.2.1. Struktur Organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata hubungan kerja serta persyaratan jabatan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada struktur organisasi Puskesmas yang ditetapkan oleh Dinas


Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota dengan kejelasan uraian Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional) mengacu pada PMK 43
EP 1 jabatan yang ada distruktur organisasi 10 tahun 2019 dilengkapi dengan uraian jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang serta
yang memuat uraian tugas, tanggung jawab, wewenang dan persyaratan jabatan
persyaratan jabatan

Ada SK Kepala Puskesmas ttg Struktur Organisasi Puskesmas (fungsional ) : Mengacu pada PMK 43
Kepala Puskesmas menetapkan Penanggung Jawab dan
EP 2 10 tahun 2019 , Penetapan dg mengisi kotak2 struktur dalam SK Ka Dinkes , Karena keterbatasan jumlah
Koordinator Pelayanan Puskesmas
tenaga, dimungkinkan terjadai perangkapan jabatan dengan tenaga Puskesmas yang memenuhi kriteria

Terdapat kebijakan dan prosedur yang jelas dalam pendelegasian


wewenang dan Kepala Puskesmas kepada Penanggung Jawab
upaya, dari Penanggung Jawab Upaya kepada koordinator Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pendelegasian Wewenang : Format SK mengacu kepada Tata
EP 3 10
pelayanan kepada pelaksana pelayanan kegiatan apabila naskah
meninggalkan tugas atau terdapat kekosongan pengisian jabatan
(R)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.2.2 Kebijakan, pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan terkait pelaksanaan kegiatan, disusun, didokumentasikan dan dikendalikan termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada pedoman tata naskah Puskesmas : Sesuai yang diminta pikiran Kriterian
Ditetapkan pedoman tata naskah Puskesmas sebagaimana
EP 1 10 1.2.2 , Komponen Tata naskah Puskesmas sebaiknya mengacu kepada Pedoman Tata Naskah yang
diminta dalam pokok ( R )
ditetapkan oleh Dinkes Kab/Kota
Ditetapkan kebijakan , pedoman/panduan dan kerangka acuan Ada dokumen regulasi ( SK, Pedoman/ Panduan, SOP, KAK untuk KMP, Penyelenggaraan UKM,
EP 2 untuk KMP, penyelenggaraan UKMserta penyelenggaraan UKP, 10 Penyelenggaraan UKPP, Kefarmasian dan Laboratorium, Format dokumen Regulasi harus mengacu
Kefarmasian dan Laboratorium ( R) kepada Pedoman Tata naskah

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.2.3 Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas dikelola dan dioptimalkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat

Dilakukan identifikasi jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring


Ada dokumen bukti identifikasi jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas, Ada register data2
EP 1 Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas untuk optimalisasi 10
jaringan dan Jejaring Puskesmas
koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan

Disusun dan dilaksanakan program pembinaan terhadap jaringan


Ada dokumen program pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas : Ada bukti pelaksanaan
pelayanan dan jejaringan Puskesmas dengan jadwal yang jelas
EP 2 10 pembinaan, wawancara kepada petugas tentang bagaimana melakukan pembinaan Jaringan dan
serta terdapat bukti dilakukan pembinaan sebagaimana diminta
Jejaring Puskesmas ( harus cocok dg bukti dokumen)
dalam pokok pikiran (R,D,W

Ada dokumen evaluasi Pembinaan jaringan dan jejaring di wilayah kerja Puskesmas, Ada dokumen
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap rencana dan jadwal
EP 3 10 RTL pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas,
pelaksanaan program pembinaan jaringan dan jejaring (D)
Ada dokumen bukti pelaksanaan tindak lanjut pembinaan jaringan dan jejaring Puskesmas

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.2 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.2.4 Puskesmas menjamin ketersediaan data dan informasi melalui penyelenggaraan Sistem

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada SK Ka. Puskesmas tentang Sistem Informasi Puskesmas mengacu pada PMK 31/2019 , SK
tersebut mencakup Tim Pengelola SIP, (Pencatatan, Pengumpulan, Penyimpanan Data, Analisa data,
Pelaporan dan dan Distribus Informal) : Menjamin ketersediaan data dan informasi untuk Pengambilan
Dilaksanakan pengumpulan , penyimpanan, analisa data da
Keputusan merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi keberhasilan upaya kegiatan
pelaporan serta distribusi informasi sesuai dengan ketentuan
EP 1 10 peningkatan mutu dan keselamatan pengguna layanan : Ada SOP pengelola SIP (SOP Pencatatan,
perundangan- undangan terkait Sistem Informasi Puskesmas (R,
SOP Pengumpulan, SOP Penyimpanan Data, SOP Analisa Data, SOP Pelaporan Distribusi Informasi) ;
D,W)
Format SK dan SOP mengacu ke tata naskah; Ada dokumen bukti pelaksanaan Sistem Informasi
Puskesmas : Pencatatan data, pengumpulan data, penyimpanan data, analisa data, pelaporan dan
distribusi Sistem

Ada dokumen evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas, Ada dokumen RTL, berdasarkan
Dilakukan evaluasi dan tindak penyelenggaraan sistem informasi
EP 2 10 hasil evaluasi pelaksanaan sistem informasi Puskesmas ; Ada dokumen pelaksanaan tindak lanju
Puskesmas secara periodik (D,W
pelaksaaan Sistem Informasi Puskesmas ; wawancara kepada petugas tentang evaluasi

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.1 Ketersediaan SDM

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai
EP 1 kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang- 10 Dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan
undangan (R)
Disusun peta jabatan uraian jabatan dan kebutuhan tenaga
Peta jabatan adalah susuan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam
EP 2 berdasarkan analisa jabatan 10
satu struktur unit organisasi dan tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi
dan analisa beban kerja (R,D,W)

Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan tenaga baik jenis,


Upaya pemenuhan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi ;
EP 3 jumlah dan kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil 10
ususlan kebutuhan tenaga berdasarkan analisis kebutuhan tenaga dan peta kompetensi
analisis beban kerja (D,W)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.2 Uraian Tugas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada penetapan uraian tugas yang berisi tugas dan tugas Ada SK Penetapan Uraian Tugas; Ada SK indikator Kinerja Pegawai; Ada Dokumen hasil Penilaian
EP 1 10
tambahan untuk setiap pegawai Kinerja pegawai dan RTL

Ditetapkan indikator penilaian kinerja pegawai sebagimana diminta


EP 2 10 Ada SK indikator Kinerja Pegawai
dalam pokok pikiran.

Dilakukan penilaian knerja pegawai minimal setahun sekali dan


EP 3 tindak lanjut terhadap hasil 10 Ada Dokumen hasil Penilaian Kinerja pegawai dan RTL
penilaian kinerja pegawai untuk upaya perbaikan

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.3 Dokumen (File) Kepegawaian. (Setiap pegawai mempunyai (file) kepegawaian yang lengkap dan mutakhir

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkan dan tersedia kelengkapan isi file kepegawaian yang


bekerja di Puskesmas yang terpelihara sesuai dengan prosedur
EP 1 10 Ada dokumen File kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk setiap tenaga
yang telah
ditetapkan (R,D.O.W)

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara priodik terhadap


Ada dokumen evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutakhiran data
EP 2 kelengkapan dan pemutakhiran 10
kepegawaian Puskesmas
data kepegawaian (D,W)
Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.4 Orientasi Pegawai. (Pegawai Baru dan alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Kegiatan orientasi dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang Ada SK Pelaksanaan Orientasi ; Ada KAK Orientasi ; Ada dokumen bukti pelaksanaan orientasi sesuai
EP 1 10
disusun (D,W) KAK ;

EP 2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan orientasi (D,W) 10 Ada dokumen bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.3 Tata Kelola Organisasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kriteria 1.3.5 Penyelenggaraan K3

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Program K3 bagi pegawai disusun, ditetapkan dan dievaluasi
EP 1 10 Ada SK Ka. Puskesmas tentang Tim K3 sesuai PMK 52 tahun 2018 tentang K3 Fasyankes
(R,D,W)

Dilakukan pemeriksaan kesehatan berkala terhadap pegawai


EP 2 untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang 10 Ada dokumen program K3 dan pelaksanaan program K3
telah ditetapkan oleh kepala Puskesmas (D,W)

Ada program dan pelaksaaan imunisasi bagi


EP 3 10 Ada program dan pelaksaaan imunisasi bagi pegawai yang beresiko tinggi
pegawai sesuai dengan tingkat resiko dalam pelayanan (D,W)
Dilakukan konseling dan tindak lanjut terhadap pegawai yang
Ada identifikasi terhadap daerah yang beriko kekerasan; Adakonseling dan tindalk lanjut jika terjadi
EP 4 terpapar penyakit infeksi kekerasan 10
kekerasan di tempat kerja
atas cedera akibat kerja (D,W)
Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Program MFK. Disusun dan diterapkan rencana program Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK) yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, manajemen bencana,
Kriteria 1.4.1
pengamanan kebakaran, alat kesehatan dan system utilisasi

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK serta


EP 1 tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan 10 Ada SK Ka. Puskesmas tentang Pj. MFK
identifikasi risiko ( R )

Ada Program MFK dan Identifikasi Area Berisiko : Keselamatan & keamanan ; Pengelolaan B3 limbah
Dilakukan identifikasi terhadapkan area - area beresiko yang
EP 2 10 B3 ; Manajemen kedaruratan ; Pengamanan kebakaran ; peralatan kesehatan ; sistem utilisasi ; diklat
meliputi huruf a sampaii f pada pokok pikiran ( D, W)
MFK

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap


EP 3 pelaksanaan program MFK meliputi 10 Monev dan tindalk lanjut setiap 3 bln ; Ada perbaikan dan minimalisir resiko
huruf a sampai f pada pokok pikiran (D)
Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.2. Program Keselamatan dan Keamanan. Puskesmas melaksanakan program keselamatan dan keamanan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan identifikasi terhadap pengunjung,


EP 1 10 Ada KAK program keselamatan dan keamanan
petugas dan petugas alih daya (outsourcing) (D,O,

Dilakukan inspeksi fasilitas secara berkala meliputi bangunan,


Melakukan assesment cecara komprehensif dan proaktih untuk mengidentifikasi bangunan,
EP 2 prasarana dan peralatan (D,O, 10
ruangan/area, peralatan, perabot dan fasilitas lainnya yang berpotensi menimbulan cedera
W)

EP 3 Dilakukan simulasi terhadap kode darurat secara berkala (D,O,W) 10 Bukti simulasi terhadap kode darurat secara berkala

Dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait Bukti dilakukan pemantauan terhadap pekerjaan konstruksi terkait keamanan dan pencehgahan
EP 4 10
keamanan dan pencegahan penyebaran infeksi (D.O. W) penyebaran infeksi

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Pengelolaan B-3 dan Limbah B-3. Inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan pembuangan limbah bahan berbahaya beracun serta pengendalian dan
Kriteria 1.4.3
pembuangan limbah bahan berbahaya beracun dilakukan berdasarkan perencanaan yang memadai dan ketentuan perundang-undangan.

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Program Pengelolaan B3 dan Limbah B3 meliputi : Penetapan jenis dan area/ lokasi penyimpanan B3
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; Pengelolaan , penyimpanan dan penggunaan B3
sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan; Sistem pelabelan B3 sesuai B3 sesuai ketentuan
Dilaksanakan program pengelolaan B3 dan limbahnya sesuai peraturan perundang - undangan ; Sistem pendokumentasian dan perizinan B3 sesuai ketentuan
EP 1 10
angka satu sampai tujuh huruf b peraturan perundang - undangan; penanganan tumpahan dan paparan B3 sesuai ketentuan peraturan
perundang - undangan ; Sistem pelaporan dan investigasi jika terjadi tumpahan dan atau paparan
sesuai ketentuan perundangan - undangan; pembuangan limbah B3
yang memadai sesuai peraturan perundang - undangan : Penggunakan APD

Pengolahan limbah B3 sesuai standar penggunaan dan pemilahan Dalam pengolahan limbah mulai dari pemilahan, penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir
EP 2 10
pewadah dan penyimpanan/TPS B3 serta pengolahan akhir (D,O menggunakan wadah sesuai dengan standar.

Tersedia IPAL: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -


EP 3 10 Tersedianya IPAL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
undangan (D,O)

Ada laporan, analisa dan tindak lanjut penanganan tumpahan, Tersedianya laporan, analisa dan tindak lanjut penanganan tumpahan, paparan/pajanan dan atau
EP 4 10
paparan/pajanan dan atau limbah B3 (D,W) limbah B3

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.4 Program Tanggap Bencana. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan, dan mengevaluasi program tanggap darurat bencana internal dan eksternal

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan identifikasi resiko terjadinya bencana internal dan Ada program penanggulangan bencana internal dan eksternal : Identifikasi risiko bencana internal &
EP 1 eksternal sesuai dengan letak geografis Puskesmas dan akibatnya 10 eksternal ; Hazard vulnerability assesment; Pembentukan Tim tnaggap / penanggulangan bencana ;
terhadap pelayanan (D) Penyusunan Disaster Plan: Edukasi & simulasi penanggulangan bencana

Tersedianya strategi dan rencana untuk menghadapi bencana sesuai dengan potensi bencana yang
mungkin terjadi berdasarkan hasi penilaian kerentanan bahaya (Hazard Vulnerability Assesment
Dilaksanakannya program manajemen bencana meliputi angka ( Identifikasi jenis, kemungkinan dan akibat dari bencana yang mungkin terjadi; menentukan peran
EP 2 10
satu sampai dengan angka tujuh huruf c pada kriteria1.4.1 (D,W) Puskesmas jika terjadi bencana dengan tetap memeperhatikan keberlangsunagn layanan dan tindak
lanjut terhadap bencana; strategi omunikasi jika terjadi bencana; manajemen sumber daya; penyediaan
pelayanan dan alternatinya; identifikasi peran dan tanggung jawab tiap karyawan; manajemen konflik

Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan meliputi angka dua Simulasi dan Evaluasi Tahunan : Kegiatan simulasi berupa ( emergency/dril, workshop, seminar , dll) ;
sampai dengan angka enam huruf c pada kriteria 1.4.1 terhadap Diprogramkan dan dilaksanakan minimal setahun sekali, diikuti seluruh staf dan karyawan serta
EP 3 10
program kesiapan menghadapi bencana yang telah disusun dan komunikasi secara luas; melakukan debriefing sesuai simulasi ; menindak lanjuti debriefing hasil
dilanjutkan dengan debriefing setiap selesai simulasi; hasil debriefing didokumentasikan

Dilakukan perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi Bukti perbaikan terhadap program kesiapan menghadapi bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi
EP 4 10
bencana sesuai hasil simulasi dan evaluasi tahunan (D) tahunan.

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.5 Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran. Puskesmas menyusun, memelihara, melaksanakan dan melakukan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran termasuk sarana evakuasi

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Program Pengamanan Kebakaran : Identifikasi risiko kebakaran; Inspeksi pengujian, pemeliharaan


Dilakukan program pencegahan dan penanggulangan kebakaran
EP 1 10 sistem proteksi dan penanggulangan kebakaran; Alur evakuasi; Edukasi dan simulasi (proteksi dan
angka satu sampai angka empat huruf d kriteria 1.4.1 (D,O,W)
evakuasi); Larangan merokok

Bukti pemeriksaan kelengkapan, kondisi kelayakan sistem proteksi dan sarana penanganan kebakaran;
Dilakukan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan terhadap alat Bukti pemeriksaan kelayakan sarana jalur dan tanda petunjuk arah evakuasi; Bukti uji coba terhadap
EP 2 deteksi dini, alarm, jalur evakuasi, serta keberfungsian alat 10 sistem proteksi dan sarana penanggulangan kebakaran; Bukti pemasangan label tanda bahaya di lokasi
pemadam api (D,O,W) risiko kebakaran, Bukti pemeriksaan pengujian dan pemeliharaan dilakukan periodik minimal sekali
dalam setahun; Bukti evaluasi dan dokumentasikan,

Melatih staf dan karyawan Puskesmas menghadapi situasi TANGGAP DARURAT KEBAKARAN ;
Dilakukan simulasi dan evaluasi tahunan terhadap program
EP 3 10 Melatih staf dan karyawan Puskesmas menggunakan sarana penanggulangan kebakaran ; Melatih staf
pengamanan kebakaran (D.W)
dan karyawan Puskesmas melakukan evalkuasi ; Melatih staf dan karyawan
SK larangan merokok : Puskesmas menerbitkan Kebijakan larangan meroko diarea Puskesmas sesuai
UU No.32 th 2010 ; Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya meroko bagi kesehatan
Ditetapkan kebijakan larangan merokok bagi petugas, pengguna
EP 4 10 dan bahaya kebakaran ; Pantauan kepatuhan larangan meroko secara berkesinambungan ; Evaluasi
layanan, dan pengunjung diarea Puskesmas ( R )
pelaksanaan kepatuhan thd larangan merokok didokumentasikan ; Simulasi dan pelatiahn merupakan
kegiatan tahunan

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.6 Program Jaminan Ketersediaan Alat Kesehatan. Puskesmas menyusun program untuk menjamin ketersediaan alat kesehatan yang dapat digunakan setiap saat

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Dilakukan inventaris alat kesehatan sesuai dengan ASPAK ( R ) 10 Dokumen ASPAK Puskesmas

Dilakukan inspeksi dan pengujian terhadap alat kesehatan secara


EP 2 10 Inspeksi dan pengujian
periodik (D,O,W)

Dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi terhadap alat kesehatan


EP 3 10 Pemeliharaan dan kalibrasi
secara periodik (D.O.W)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.7 Program Ketersediaan Utilitas. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadi ketersediaan utilitas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada program pengelolaan sistem utilitas : Ketersediaan listrik, air, gas medic; Identifikasi & ketersediaan
Dilakukan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem
EP 1 10 sistem utilitas kunci yang lain; Identifikasi area berisiko kegagalan listrik, air; Pemeriksaan kualitas air;
penunjang lainnya sesuai huruf f kriteria 1.4.1 (R)
Pemeliharaan system utilitas (Ada uji coba sumber air dan listrik cadangan)

Sumber air listrik dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam
EP 2 10 Ketersediaan air, listrik dan gas medis di Puskesmas
untuk pelayanan di Puskemas (D,O)
Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.4 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)

Kriteria 1.4.8 Program Ketersediaan Utilitas. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semu sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadi ketersedian utilitas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ada rencana program pendidikan Manajemen Fasiltas dan
EP 1 10 Ada program diklat MFK ( Sosialisasi program MFK)
Keselamatan bagi petugas ( R )

Dilaksanakan program pendidikan Manajemen


EP 2 10 Diklat terkait MFK
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas sesuai rencana (D,W)

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam


EP 3 pelaksanaan program Manajemen 10 Bukti evaluasi dan tindak lanjut perbaikan dalam pelaksanaan progmam MFK
Fasilitas dan Keselamatan bagi petugas (D,W)
Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.5 Puskesmas Melaksanakan Manajemen Keuangan

Kriteria 1.5.1 Kepala Puskesmas dan PJ Keuangan melaksanakan manajemen keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkan petugas pengelola keuangan Puskesmas dengan Ada SK petugas pengelola keuangan Puskesmas dengan kejelasan tugas, tanggung jawab dan
EP 1 10
kejelasan tugas, tanggung jawab dan kewenangan kewenangan

Ditetapkan kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam 1. Ada kebijakan dan prosedur manajemen keuangan dalam pelaksanaan pelayanan Puskesmas
EP 2 10
pelaksanaan pelayanan Puskesmas 2. Puskesmas BLUD menerapkan SAP (Standar Akuntansi Profesi)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 1.6 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja

Kriteria 1.6.1 Dilakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja dengan menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan dan kebijakan pemerintah

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkannya indikator kinerja Puskesmas sesuai dengan jenis


EP 1 pelayanan yang disediakan 10 Ada SK Penetapan Indikator Mutu Kinerja ( Manajemen, UKM, UKP ), dan SK Jenis - Jenis Pelayanan
dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah ( R

SK Monitoring dan Evaluasi Kegiatan, SK Penilaian Kinerja, SOP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan;
Dilakukannya pengawasan, pengendalian dan penilaian kinerja
SOP Penilaian Kinerja; SK Umpan Balik; SOP Umpan Balik; SOP Tindak Lanjut Umpan Balik; Ada tabel
EP 2 secara periodik sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang 10
monitoring kinerja ; grafik target dan cakupan kegiatan : Umpan balik dari LS, LP, Masyarakat dan
ditetapkan dan hasilnya diumpanbalikan pada lintas program
Dinkes

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan,


EP 3 pengendalian dan penilaian kinerja terhadap target yang 10 Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Monitoring; Dokumen Kaji Banding Kinerja Puskesmas
ditetapkan dan hasil kaji banding dengan Puskesmas lain (D)

Dilakukan analisis terhadap hasil pengawasan, pengendalian dan


kinerja untuk digunakan dalam perencanaan kegiatan masing - Analisis secara periodik dapat per ( bulanan , triwulan, tahunan) ; Dasar perbaikan dan perencanaan
EP 4 10
masing upaya kegiatan bulanan dan tahunan
Puskesmas dan untuk perencanaan Puskesmas

Hasil pengawasan, pengendalian dalam bentuk kinerja disediakan


Rencana perrbaikan kinerja ; Revisi rencana dapat terjadi pada : perubahan kegiatan, perubahan
dan digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki kinerja
EP 5 10 target, perubahan waktu, perubahan lokus, perubahan metode, perubahan anggaran dan perubahan
pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan dan pihak terkait
Puskesmas dan revisi perencanaan kegiatan

PKP dilaporkan ke Dinas Kesehatan untuk mendapatkan verifikasi dan umpan balik : Tingkat kinerja
Hasil , pengendalian dan penilaian kinerja dalam bentuk Laporan
baik ( Cakupan hasil pelayanan ≥ 91 % , Manajemen ≥ 8,5 ) ; Tingkat kinerja sedang ( cakupan hasil
EP 6 Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) serta upaya perbaikan kinerja 10
pelayanan 81 - 90% , Manajemen 5,4 - 8,4 ) Tingkat kinerja kurang ( Cakupan hasil pelayanan
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan daerah Kabupaten/Kota
≤ 80 % , Manajemen < 5,5 )

Jumlah 0 60 0%

STANDAR 1.6 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja

Kriteria 1.6.2 Loka Karya Mini LP dan Loka Karya Mini Lintas Program. Loka Karya Mini Lintas program dan Loka Karya Mini Lintas Sektor dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan lokakarya mini bulanan dan tribulan secara konsisten


EP 1 dan periodik untuk mengkomunikasikan, mengkoordinasikan dan 10 Ada jadwal lokmin bulanan, ada undangan lokmin tribulan , ada notulen lokmin bulanan dan tribullan,
mengitegrasikan upaya - upaya Puskesmas (D,W)

Dilakukan pembahasan permasalahan, hambatan dalam


Dalam notulen tergambar pembahasan hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan dan
EP 2 pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi tindak lanjut dalam 10
kesepakatan pemecahan sebagai rekomendasi tindak lanjut
lokarya mini (D,
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokarya mini
Dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi lokakarya mini bulanan dan triwulan dalam bentuk
EP 3 bulanan, triwulan dalam bentuk 10
perbaikan pelaksanaan kegiatan (D,W)
perbaiakan pelaksanaan kegiatan (D,W)
Jumlah 0 30 0%

STANDAR 1.6 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja


Kepala Puskesmas dan penanggung jawab melakukan pengawasan, pengendalian kinerja, dan kegiatan perbaikan kinerja melalui audit internal dan rapat tinjauan manajemen yang terencana sesuai dengan masalah kesehatan prioritas, masalah kinerja,
Kriteria 1.6.3
risiko maupun rencana pengembangan pelayanan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Kepala Puskesmas membentuk tim audit internal dengan uraian Ada Pedoman audit dan Pertemuan Tinjauan Manajemen, Asa SK Tim Audit dilengkapai dengan
EP 1 tugas, wewenang dan tanggung 10 uraian tugas dan wewenang dan tanggung jawab;
jawab yang jelas ( R ) Format mengacu kepada Pedoman Tata Naskah
Disusun rencana program audit internal tahunan yang dilengkapi
Ada rencana program tahunan audit Puskesmas ; Ada kerangka acuan audit internal , Pelaksanaan
EP 2 kerangka acuan audit dan dilakukan kegiatan audit sesuai dengan 10
sesuai dengan jadwal audit termasuk persiapan instrumen audit
rencana

Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada kepada
EP 3 Kepala Puskesmas Tim Mutu, 10 Ada laporan audit internal, Ada umpan balik auditor berupa temuan rekomendasi dan RTL
pihak yang diaudit dan unit terkait (D)

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan rekomendasi dari Temuan hasil audit harus ditindak lanjuti berdasarkan rekomendasi dan RTL yang telah dibuat oleh unit
EP 4 hasil audit internal baik oleh Kepala Puskesmas, penanggung 10 terkait secara berjenjang ( Pelaksana - Pj - Kepala Puskesmas - Dinkes Kota ) ; Auditor melakukan
Jawab maupun pelaksana monitoring terhadap tindak lanjut terhadap temuan hasil audit

Kepala Puskesmas bersama dengan Tim Mutu merencanakan


pertemuan tinjauan manajemen dan pelaksanaan pertemuan Ada SOP Pertemuan Tinjauan Manajemen ( Priodik dan terlaksana dengan baik ); Ada Agenda PTM ,
EP 5 10
tinjauan manajemen dilakukan dilakukan dengan agenda Ada undangan PTM , Ada laporan PTM
sebagaimana pokok pikiran (D.W)

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen ditindaklanjuti


EP 6 10 Ada tindak lanjut dari rekomendasi PTM
dan di evaluasi (D)
Jumlah 0 60 0%

STANDAR 1.7 Peran Dinas Kesehatan Kab/Kota dalam Upaya Perbaikan Kinerja Termasuk Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Kriteria 1.7.1 Dinas Kesehatan Kab/Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Puskesmas dalam rangka perbaikan kinerja termasuk peningkatan mutu pelayanan di Puskesmas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan struktur
EP 1 organisasi Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan 10 Ada SK Struktur Puskesmas dari Dinas Kesehatan Kota,
perundang - undangan

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan


EP 2 pembinaan Puskesmas secara periodik yang dituangkan dalam 10 Ada SK dan program kerja dari Dinas Kesehatan yang disampaikan ke Puskesmas
program kerja yang jelas dan terukur (R,D)

Ada bukti Dinas Kesehatn Kabupaten/Kota melaksanakan


pembinaan secara terpadu termasuk pembinaan oleh tim TMPDK
EP 3 sesuai ketentuan kepada Puskesmas secara priodik dengan 10 Ada Perencanaan Perbaikan Srategis (PPS)
menggunakan indikator pembinaan
program dan menyampaikan hasil pembinaan

Ada bukti TPCB menyampaikan hasil pembinaan kepada Kepala


Bukti laporan pembinaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota dan feedback kepada
EP 4 Dinas Kesehatan Daerah Kab/Kota dan memberikan feedback 10
Puskesmas (surat atau notulen)
kepada Puskesmas

Ada bukti TPCB melalukan pendampingan penyusunan RUK Hasil lokmin, jika ada rekomendasi untu ditindak lanjuti oleh Dinas maka dibuat surat dan lampirankan
EP 5 10
Puskesmas dan RPK notulen

Ada bukti Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi


EP 6 dan memberikan umpan 10 Ada feedback hasil penilaian Kinerja Puskesmas
balik evaluasi kinerja Puskesmas (D,W)
Puskesmas melakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan
EP 7 Dinas Kesehatan Daerah 10 Ada bukti Feedback Dinas Kesehatan melakukan Pembinaan dan ditindak lanjuti oleh Puskesmas
Kabupaten /Kota (D,W)
Jumlah 0 70 0%

Total Skor 0
Total EP 860
CAPAIAN 0%
BAB II. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM)

Puskesmas
Kabupaten/Kota

Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk
STANDAR 2.1
memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK dan capaian target SPM daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk
KRITERIA 2.1.1
memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK dan capaian target SPM daerah Kabupaten/Kota

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, Ada laporan dan bukti telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat (dikumpulkan dr
kelompok masyarakat, keluarga dan incividu yang merupakan berbagai sumber atau sesuai SOP atau KAK. Contoh alat bukti : sumber data SMD, PIS-PK,MMD
EP 1 10
sasaran pelayanan UKM sesuai dengan kebijkan dan prosedur Laporan/notulen pelaksanaan identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat,Bukti pendukung proses
yang telah ditetapkan (R, D, W) (GAUN/DAUN)

Hasil identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat dianalisis


bersama dengan lintas program dan Linstas Sektor sebagai bahan Ada hasil dan bukti telah dilakukan analisa (sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) contoh alat
EP 2 10
untuk pembahasan dalam menyusun rencana kegiatan UKM bukti : Data hasil analisis IKH,Bukti Pendukung Proses DAUN/GAUN berdasarkan RUK.
(D,W)

Data capaian kinerja pelayanan UKM Puskesmas dianalisis


Ada data capaian kinerja UKM, ada hasil analissi ( sesuai SOP atau KAK atau PMK 44/2016) serta bukti
bersama LP dan LS dengan memperhatikan hasil pelaksanaan
EP 3 10 pendukung proses. Contoh : Data Kinerja UKM periode sebelumnya, Laporan/Notulen hasil anlisis data
PIS PK sebagaibahan untuk pembahasan dalam menyusun
kinerja,Bukti pendukung proses GAUN/ DAUN), memperhatikan hasil PIS-PK.
rencana kegiatan yang berbasis wilayah kerja (D, W)

1. Tersedia RUK UKM (sesuai tahun atau siklus perencanaan)


Tersedia Rencana Usulan Kegiatan (RUK) UKM yang disusun
2. Ada bukti proses penyusunan. Contoh : Laporan pelaksanaan identifikasi dan harapan
secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas berdasarkan
masyarakat(IKH,PIS-PK)berdasarkan RUK yg telah disusun,RUK UKM atau RUK PKM yg di dlmnya
EP 4 hasil analisis kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil 10
terdpt UKM, Bukti pendukung proses penyusunan DAUN/GAUN.
pembahasan analisis data capaian data capaian kinerja pelayanan
Catatan : Tatacara dan siklus Penyusunan RUK mengacu PMK 44/2016 Manajemen PK dan kebijakan
UKM dengan pelaksanaan kegiatan PIS PK (D, W)
yang dikeluarkan masing-masing daerah.

Jumlah 0 40 0%

Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk
STANDAR 2.1
memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK dan capaian target SPM daerah Kabupaten/Kota

Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas memuat kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, diman proses kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan oleh
Kriteria 2.1.2
masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh Puskesmas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat yg tertuang dlm RUK & RPK ( tahun berjalan
Terdapat kegiatan fasilitas pembverdayaan masyarakat yang
sesuai siklus perencananan).
dituangkabn dalam RUK dan RPK Puskesmas dan sudah
EP 1 10 2. Ada bukti proses penyususnan (DAUN/GAUN)
disepakati bersama masyarakat sesuai dengan kebijakan dan
Contoh : RUK Dan RPK UKM (tahun berjalan ) yg didalamnya terdpt kegiatan fasilitasi pemberdayaan
prosedur yang telah ditetapkan (D,W)
masyarakat, Bukti pendukung Proses Penyusunan (DAUN/GAUN) Mengacu

Terdapat bukti keterlibatan masyarakat dalam kegiatan Ada bukti keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan mulai P1,P2 hingga P3.
pemberdayaan masyaralkat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, Contoh : Ada bukti proses (jika pertemuan/fasilitasi GAUN/DAUN, Intervensi lapangan (Laporan
EP 2 10
perbaikan dan evaluasi untuk mengatasi masalah kesehatan di kegiatan lapangan,dll), Mulai saat P1,P2 maupun P3 dpt berupa rapat : DAUN/GAUN, kegiatan
wilayahnya (D, W) lapangan:laporan,foto kegiatan,RTL,dll.

1. Ada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang bersifat Swadaya dan atau kontribusi swasta tertuang
Terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan
dlm RPK .
pelayanan UKM Puskesmas yang bersumber dari swadaya
EP 3 10 2 Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan (DAUN/GAUN,dll) Contoh : Ada kegiatan
masyarakat dan atau kontribusi swasta yang tertuang dalam
pemberdayaan masyarakat (swadaya dan atau swasta0 tertuang dlm RPK , Ada bukti pelaksanaan
rencana kegiatan pelayanan UKM (D,W)
kegiatan pemberdayaan (DAUN/GAUN,dll.CSR,bantuan masyarakat,perorangan,dll)

1.Ada data cakupan kegiatan, ada hasil evaluasi dan rumusan RTL (tertulis).
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap kegiatan 2.Ada bukti proses evaluasi dan RTL. Contoh : Ada data cakupan kegiatan ( sbg dasar atau bahan yg
EP 4 10
pemberdayaan masyarakat (D) akan di evaluasi), Ada hasil evaluasi dan rumusan RTL ( dlm bentuk tertulis/ dokumen), Ada bukti
proses (DAUN/ GAUN,dll)

Jumlah 0 40 0%

Perencanaan pelayanan UKM Puskesmas disusun secara terpadu berbasis wilayah kerja Puskesmas dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat, data hasil penilaian kinerja Puskesmas termasuk
STANDAR 2.1
memperhatikan hasil pelaksanaan PIS PK dan capaian target SPM daerah Kabupaten/Kota

Kriteria 2.1.3 Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) Pelayanan UKM terintegrasi lintas program dan mengacu kepada Rencana Usulan Kegiatan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Tersedia RPK UKM


Tersedia Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) tehunan UKM
2. Tersedia Dokumen RPK Tahunan Puskesmas (sesuai tahun berjalan atau mengikuti siklus
EP 1 yang terintegrasi dalam Rencana Pelaksanaan Kegiatan ( RPK) 10
perencanaan PMK 44/2016.
tahunan Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R)
Contoh : RPK Pelayanan UKM, Dokumen RPK Puskesmas.

Tersedia RPK bulanan untuk masing-masing pelayanan UKM 1. Tersedia RPK bulanan UKM
EP2 yang disusun setiap bulan dengan kejelasan pelaksanaan tiap 10 2. Tersedia bukti proses penyusunan. Contoh : RPK Bulanan UKM dgn Pj, Bukti proses penyusunan
kegiatan (R) (DAUN/ GAUN,dll).

Tersedia Kerangka Acuan Kegfiatan (KAK) untuk tiap kegiatan dari Tersedia KAK setiap kegiatan UKM Contoh : Tersedia KAK tiap kegiatan UKM. Bukti proses
EP3 10
masing-masing Pelayanan sesuai dengan RPK yang disusun penyusunan, mengacu pada RPK.

Ada hasil evaluasi dan bukti proses evaluasi (rapat/diskusi,dll).


Dilakukan evaluasi terhadap rencana pelaksanaan pelayanan
EP4 10 Contoh : Tersedia hasil evaluasi rencana kegiatan, Bukti proses evaluasi atau diskusi terhadap rencana
UKM berdasarkan hasil pemantauan (D, W)
pelaksanaan (DAUN/GAUN).

Jika terjadi perubahan rencana pelaksanaan pelayanan UKM Jika ada perubahan rencana tersedia penyesuain dimaksud dan alasan perubahannya.
EP5 berdasarkan hasil pemantauan, kebijakan atau kondisi tertentu 10 Contoh : Rencana awal pelaksanaan kegiatan, Rencana yg sudah disesuaikan + catatan alasan
maka dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan (D) perubahan.

Jumlah 0 50 0%

STANDAR 2.2 Penanggung Jawab UKM, Koordinator Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM memastikan kemudahan akses sarana dan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan UKM

Kriteria 2.2.1 Penjadwalan pelaksanaan UKM Puskesmas disepakti bersama denga memperhatikan masukan,sasaran, masyarakat, kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan rencana

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM essensial dan pengembangan)


Tersedia jadwal pelaksanaan kegiatan UKM yang disusun
2. Ada bukti proses penyusunan bersama.
EP 1 berdasarkan hasil kesepakatan dengan sasaran, masayarakat, 10
Contoh : Tersedia jadwal kegiatan, Ada bukti proses penyusunan jadwal (GAUN/GAUN) dgn sasaran,
kelompok masyarakat, lintas program dan lintas sektor (D, W)
masyarakat,LP dan LS.

Jadwal pelaksanaan kegiatan UKM diinformasikan kepada Ada bukti penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM (UKM essensial dan
EP 2 sasaran , masyarakat , lintas program dan lintas sektor melalui 10 Pengembangan). Contoh : Melalui pertemuan (GAUN/ DAUN, Melalui surat ke desa,RW,RT,dll, Melalui
media komunikasi yang sudah ditetapkan (D,W) leaflet,medsos,dll)

Tersedia bukti penyampaian informasi perubahan jadwal jika Ada bukti penyampaian informasi jika ada perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan UKM
EP 3 10
terjadi perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan (D,W) Contoh : Pemberitahuan melalui surat, papan informasi, WA Group.

Ada hasil Evaluasi Penyampaian Informasi jadwal pelaksanaan UKM di Evaluasi ( kesesuai dgn
Hasil penyampaian informasi jadwal pelaksanaan kegiatan UKM SOP,KAK maupun umpan balik audien
EP 4 10
dievaluasi dan ditindaklanjuti (D,W) Contoh : ada data yg dikumpulkan : Quesioner umpan balik,lewat diskusi/ notulen,medsos atau kotak
saran,dll. Ada hasil rekapan evaluasi beserta RTL nya sesuai masalah yg muncul.

Jumlah 0 40 0%
STANDAR 2.2 Penanggung Jawab UKM, Koordinator Pelayanan dan Pelaksanaan Kegiatan UKM memastikan kemudahan akses sarana dan masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan UKM

Kriteria 2.2.2 Penanggung Jawab UKM, Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM memastikan akses sasaran dan masyarakat terhadap informasi, kegiatan UKM dan akses untuk menyampaikan umpan balik dan keluhan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada rincian kegiatan UKM , tujuannya, tahap pelaksannaan dan jadwal kegiatan
Dilakukan penyampaian informasi tentang kegitan UKM
2. Tersedia bukti penyampaian kepada sasaran, masyarakat, kelompok, LP dan LS terkait.)
Puskesmas, mulai dari tujuan, pentahapan dan jadwal kegiatan
EP 1 10 Contoh : Tersedia rincian kegiatan UKM mencakup tujuan, tahapan,jadwal (KAK, jadwal kegiatan,dll),
pada kelompok masyarakat, masyarakat, sasaran, lintas program
Tersedia bukti penyampaian baik kpd sasaran, kelompok masyarakat,LP dan LS dlm bentuk
dan lintas sektor terkait (D, W)
DAUN/GAUN (dapat terpisah atau bersama-sama)

1. Kegiatan UKM dilaksanakan dgn metode/teknologi yg sudah dikenal (sesuai juknis,juklak,PMK,dll) yg


dituangkan dlm KAK,SOP,dll.
Pelaksanaan kegiatan dengan metode dan teknologi yang dikenal
EP 2 10 2. Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan Contoh :Rencana kegiatan dilengkapi KAK yg mencakup
oleh mayarakat atau sasaran (D,W)
metode pelaksanaan, mengacu pd aturan, kebijakan program (masing-masing). Bukti pelaksanaan
kegiatan sesuai KAK (rapat/pelatihan : GAUN/DAUN. Pelayanan atau intervensi lapanagan: laporan,dll)

1. Ada sumber umpan balik antara lain Kotak saran, survey kepuasan pelanggan, quesioner, catatan dr
Umpan balik/keluhan dari masyarakat, kelompok masyarakat, dan pertemuan, masukan lewat medsos (WA,FB,email,dll). 2.Tersedia rekapan umpan
EP 3 10
sasaran diidentifikasi dan ditindaklanjuti (D,W) balik/keluhan,ada bukti di tindak lanjuti. Contoh : Tersedia sarana sumber umpan balik,tersedia
rekapan/identifikasi,Tersedia bukti tindak lanjut terhadap keluhan

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 2.3 Penggerakan dan pelaksanaan pelayanan UKM dilakukan dan dikoordinasikan dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait

Kriteria 2.3.1 Dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan UKM

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Penanggungjawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksanaan


1. Ada kebijakan, panduan dan SOP ttg koordinasi dan komunikasi.
kegiatan UKM Puskesmas melakukan komunikasi dan koordinasi
EP 1 10 2. Ada bukti koordinasi dan komunikasi oleh PJ UKM, koordinasi dan pelaksana. Contoh : Tersedia
kepada lintas program dan lintas sektor terkait sesuai kebijakan,
SK,panduan, SOP komunikasi dan koordinasi, Ada bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi.
panduan dan prosedur yang ditetapkan (D,W)

1. Ada informasi, catatan, data yg dikumpulkan dr kegiatan komunikasi dan koordinasi sbg bahan
evaluasi.
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan
EP 2 10 2. Ada hasil dan bukti tindak lanjutnya. Contoh : Tersedia informasi,catatan, data dr kegiatan
komunikasi dan koordinasi yang sudah dilaksanakan (D,W)
komunikasi dan koordinasi (keluhan, masukan,pengisian ceklist evaluasi,dll, Tersedia hasil evaluasi dan
bukti tindak lanjutnya sesuai permasalahan yg muncul selama komunikasi dan koordinasi.

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 2.4 Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

Kriteria 2.4.1 Penanggung Jawab UKM, Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan, pencapaian kinerja, pelaksana kegiatan UKM dan penggunaan sumber daya

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada jadwal pembinaan yg direncanakan oleh PJ UKM ke koordinator dan pelaksana UKM.
Penanggung jawab UKM melakukan pembinaan kepada 2. Tersedia bukti pembinaan.
EP 1 koordinator pelayanan dan pelaksanaan kegiatan UKM secara 10 Contoh : Jadwal pembinaan PJ.UKM ke koordinator dan pelaksana ( Tahunan , bulanan ).Bukti
periodik sesuai dengan jadwal yang disepakati (D,W) pembinaan PJ UKM ke koordinaror dan pelaksana sesuai jadwal yg telah dibuat (Catatan pembinaan,
diskusi,

1. Tersedia sumber data untuk identifikasi dan analisis permasalahan ( ceklist monitoring,
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana
pembinaan,laporan,dll.
kegiatan UKM Puskesmas mengidentifikasi dan menganalisis
EP 2 10 2. Ada dokumen hasil identifikasi dan analisis permasa lahan/hambatan pelaksanaan kegiatan.
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM
Contoh : Kumpulan catatan hasil pembinaan PJ UKM kpd koordinator maupun pelaksanaa kegiatan.
(D W)
Hasil identifikasi dan analisis masalah/hambatan pelaksanaan kegiatan

Ada tindak lanjut mengatasi masalah atau hambatan pelaksanaan kegiatan sesuai hasil pembinaan.
Penanggung jawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana Contoh : Kumpulan identifikasi masalah dan hambatan hasil pembinaan PJ UKM kpd koordinator
EP 3 kegiatan UKM melaksanakan tindak lanjut untuk mengatasi 10 maupun pelaksana kegiatan, Bukti Tindak lanjut sesuai permaslahan( da dokumentasi alat bukti
masalah dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan UKM (D,W) misalnya bibingan teknis,job training
dukungan sumber daya,logistic,dll)

1.Ada data/dokumen hasil evaluasi pelaksanaan tindak lanjut sesuai masalah pd EP sebelumny.
2.Tersedia bukti proses evaluasi antara PJ UKM, koordinator dan pelaksana.
Penanggung jawab UKM , koordinator pelayanan dan pelaksana 3.Tersedia bukti telah dilakukan tindak lanjut jika masih diperlukan,Tersedia bukti telah dilakukan tindak
EP 4 kegiatan UKM melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil 10 lanjut jika masih diperlukan. Contoh:Data/dokumen hasil evaluasi pembinaan PJ UKM k koordinator dan
pelaksanaan pada elemen p[enilai 3 (tiga). (D, W) pelaksanaan (Tahunan,Bulanan),Bukti Tindak Lanjut sesuai permaslahan (dokumentasi alat bukti
misalnya jika ada bimbingan teknis,job training,dukungan sumber daya,logistik,dll),
Bukri proses evaluasi (DAUN/GAUN)

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 2.5 Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

Kriteria 2.5.1 Penanggung jawab UKM, Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM bersama dengan Tim Pembina Keluarga melaksana pemetaan dan intervensi kesehatan berdasarkan permasalahan keluarga sesuai dengan jadwal sudah disepakati.

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dibentuknya Tim Pembina Keluarga, tenaga administrasi dan Ada Tim Pembina keluarga yg sudah dibentuk, tenaga admin dan sumber dgn uraian tugas yg jelas.
EP 1 10 10
surveior dengan uraian tugas yang jelas (R) Contoh : SK Tim Pembina keluarga dgn uraian

1. Ada rencana kunjungan dan intervensi awal dr Tim Pembinan Keluarga.


Tim pembina Keluarga melakukan kunjungan keluarga dan
2. Tersedia bukti pelaksanaan kunjungan keluarga dan intervensi awal sesuai rencana.
EP 2 intervensi awal yang telah direncanakan melalui proses persiapan 5 10
Contoh :Rencana kunjungan dan intervensi awal, Bukti kunjungan keluarga dan intervensi
dan didokumentasikan (D,W)
awal( Data kunjungan rumah,laporan,foto

Tim Pembina Keluarga melakukan penghitungan indeks keluarga 1. Tersedia data IKS semua kegiatan.
Sehat (IKS) pada tingkat keluarga, RT, RW, desa/ kelurahan dan 2. Ada bukti pengisian aplikasi atau secara manual.
EP 3 5 10
Pukesmas secara manual atau secara elektronik (dengan Aplikasi Contoh :Ada data IKS Keluarga,RT,RW,desa &
Keluarga Sehat (R) Kecamatan.Data telah diinput ke dalam

Tim pembina Keluarga bersama menyampaikan informasi


1. Ada bukti penyampaian informasi masalah kesehatan berdasarkan pendataan PIS-PK.
masalah kesehatan kepada Kepala Puskesmas, Penanggung
EP 4 0 10 2. Tersedia hasil analisis bersama atas hasil kunjungan keluarga.
Jawab dan pelaksana kegiatan UKM untuk bersama-sama
Contoh :Bukti penyampaian informasi (DAUN/ GAUN),Hasil analisi kunjungan keluarga.
meklakukan analisi hasil kunjungan keluarga (D,W)

Tim Pembina Keluarga bersama Penanggung Jawab UKM, 1. Ada rencana intervensi lanjut sesuai permasalahan keluarga.
koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM menyusun 2. Tersedia bukti proses penyusunan. Contoh : Rencana Intervensi Lanjut, Bukti proses penyusunan
EP 5 0 10
intervensi lanjut kepada keluarga sesuai permaslahan kesehatan rencana intervensi lanjut
pada tingkat keluarga (D,W) (DAUN/GAUN)

PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan intervens lanjut.


Penanggung jawab UKM mengkoordinir pelaksnaan intervensi Contoh : Ada rekam jejak/proses yg membuktikan PJ UKM mengkoordinir pelaksanaan intervensi lanjut
EP 6 0 10
lanjut (D,W) sesuai rencana di EP sebelumnya (DAUN/GAUn jika rapat koordinasi PIS-PK oleh PJ UKM,catatan
lapangan,foto kegiatan)
Jumlah 20 60 33%

STANDAR 2.5 Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

Kriteria 2.5.2 Intervensi lanjut ditujukan pada wilayah kerja Puskesmas berdasarkan permasalahan yang sudah dipetakan dan dilaksanakan terintegrasi dengan pelayanan UKM Puskesmas

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Tim pembina keluarga bersama dengan penanggung jawab UKM 1. Ada hasil analisis IKS Awal dan pemetaan masalah ditiap tingkatan wilayah serta rencana intervensi
melakukan analisis IKS awal dan pemetaan di tiap-tiap tingkatan, lanjut.
EP 1 sebagai dasar dalam menyusun rencana intervensi lanjut secara 0 10 2. Tersedia bukti proses analisi dan pemetaan di maksud.
teritegrasi lintas program dan dan dapat melibatkan lintas sektor Contoh : Hasil analisis awal dan pemetaan wilayah PIS-PK, Ada rencana intervensi lanjut,
terkait (D,W) Tersedia bukti proses analisi dan pemetaan

Ada rencana intervensi lanjut sbg bahan yg akan disampaikan,tersedia bukti penyampaian dlm minilok
Rencana intervensi lanjut dikomunikasikan dan dikoordinasikan
dan tribulanan.Contoh : Rencana intervensi lanjut,bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan
EP 2 dala lokakarya mini bulanan dan lokakaraya triwulan Puskesmas 0 10
Minilokakarya(DAUN/GAUn), Bukti dikomunikasikan dan dikoordinasikan Tribulanan dgn LS
(D,W)
(DAUN/GAUN)

Bukti pelaksanaan intervensi lanjut sesuai rencana


Dilaksanakan intervensi lanjutan sesuai dengan rencana yang
EP 3 5 10 Contoh :Bukti kegiatan mengikuti jenis intervensi lanjut yg dibutuhkan sesuai rencana (misalnya jika
disusun (D,W)
pelatihan(DAUN/GAUN,jika pelayanan-laporan,foto kegiatan,dll)

Ada bukti koordinasi dr PJ UKM dengan UKPP, PJ Jaringan dan PJ Jejaring dalam pelaksanaan
Penanggung jawab UKM Puksesmas berkoordinasi dengan intervensi lanjutan.
Penanggung jawab UKPP, Penanggung jawab jaringan dan
EP 4 5 10
jejaring Pelayanan Puskesmas melakukan perbaikan Contoh: Bukti koordinasi dengan PJ UKPP: rapat, diskusi,turun bersama kelapangan,dll, (DAUN/
pelaksannaan intervensi lanjutan yang dilakukan (D,W) GAUN), Bukti koordinasi dengan PJ Jaringan: rapat, diskusi, turun bersama ke lapangan,dll,(DAUN/
GAUN)

Ada data,catatan yg dikumpulkan misalnya melalui ceklist monitoring sbg bahan evaluasi dan tindak
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut perbaikan pada setiap PIS PK lanjut perbaikan.Tersedia bukti proses evaluasi dan tindak lanjut utk perbaikan dimaksud.
EP 5 antara lain melalui supervisi, laporan, lokakarya mini dan 0 10 Contoh: Data capaian,ceklist supervisi, monitoring,laporan kegiatan bahan evaluasi dan RTL, Hasil
pertemuan-pertemuan penilaian kinerja (D,W) evaluasi dan tindak lanjut perbaikan (dokumen,laporann evaluasi,dll), Bukti proses evaluasi, Hasil
evaluasi dan RTL

Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM


melaksanakan intervensi lanjut dan mepaorkan hasil yang telah Laporan hasil intervensi lanjut telah dilakukan pemutakhiran data.
EP 6 5 10
dilaksanakan kepada tim pembina keluarga dan selanjutntya Contoh: Laporan hasil intervensi lanjut; Bukti pemutakhiran data PIS-PK
dilakukan pemutakhiran

Jumlah 15 60 25%

STANDAR 2.5 Pelayanan UKM dilaksanakan dengan metode pembinaan secara berjenjang agar efisien dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan

Kriteria 2.5.3 Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) sebagai bagian dari intervemsi lanjut dalam bentuk peran serta masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ditetapkan sasaran Germas dalam pelaksanaan Ada SK penetapan sasaran germas. Contoh : SK
EP 1 0 10
kegiatan UKM Puskesmas oleh Kepala Puskesmas penetapan sasaran Germas

Ada rencana kerja pembinaan Germas, Tersedia bukti proses penyusunan rencana. Contoh : RUK yg di
Dilaksanakan perencanaan pembinaan Germas secara
EP 2 0 10 dalamnya terdpt rencana pembinaan Germas, Tersedia bukti proses
terintegrasi dalam kegiatan UKM Puskesmas (D,O,W)
penyusunan (DAUN/GAUN). Terdapat rencana

Dilakukann upaya pelaksanaan pembinaan Germas yang Ada bukti pelaksanaan pembinaan Germas sesuai rencana kerja melibatkan LP dan LS. Contoh : Bukti
EP 3 melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait untuk 5 10 pembinaan Germas mengikuti jenis kegiatan yg tertuang dlm rencana kegiatan(rapat/pertemuan
mewujudkan perubahan perilaku sasaran Germas (D,W) (DAUN/GAUN, kunjungan lapangan, penyuluhan,dll-Laporan Germas, pembentukan UKBM)

Dilakukan pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu


dalam mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat yang ditandai
Ada bukti kegiatan pemberdayaan masyaraka keluarga dan individu.
EP 4 dengan semakin membaiknya IKS tingkat keluarga dan wilayah 5 10
Contoh :Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat (bukti)
dan
terbentuknya UKBM (D,W)

Ada data capaian,ceklist monitoring sbg dasar melakukan evaluasi dan tindak lanjut.Tersedia bukti
DIlakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksnaan proses evaluasi dan bukti tindak lanjut. Contoh : Ada data capaian ,hasil monitoring, surpervisi serta
EP 5 0 10
pembinaan gerakan masyarakat hidup sehat (D,W) hasil evaluasi dan tindak lanjut. Trsedisa bukti evaluasi dan tindak lanjut (DAUN/GAUN, laporan
kunjungan lapangan, dll)

Jumlah 10 50 20%

STANDAR 2.6 Penyelenggaraan UKM Esensial

Kriteria 2.6.1 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Promosi Kesehatan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Tersedia data capaian pelayanan promkes sesuai kebijakan puskesmas (bulanan, tiga bulanan,
tahunan)
Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Promosi
EP 1 10 10 2. Ada indikator / target kinerja untuk promosi kesehatan tahunan dan bulanan. Contoh : Ada data
Kesehatan sesuai dengan yang diminta dalam pokok pikiran (R,D)
capaian kinerja promkes sesuai (bulanan, tiga bulanan dan tahunan). Ada indikator kinerja promkes
(tahunan dan bulanan)

Dilaksanakan upaya -upaya promotif dan preventif untuk mencapai


1.Ada rencana kerja Promkes sesuai RPK, ada jadwal pelaksanaan kegiatan.
kinerja pelayanan UKM esensial Promosi Kesehatan sebagaimana
2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan Contoh : Ada rencana kerja Promkes sesauai RPK, Ada jadwal
EP 2 pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan 5 10
pelaksanaan (BUlanan),
kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah
Tersedia bukti proses pelaksanaan (DAUN/GAUN)
ditetapkan (D,W,O)

1.Ada rencana atau jadwal pemantaun dan penilaian


Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan
EP 3 periodic dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan 5 10 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil pemantauan.Contoh :Ada rencana atau jadwal pemantauan sesuai
upaya yang telah dilakukan (D, O, W) RPK, Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian ( Ceklist pemantauan, catatan
pelaksanaan,dll),Tersedia RTL dan bukti TL

1. Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian


DIsusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan
EP 4 5 10 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti tindaklanjut
penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D,W)
Contoh : Ada rencana tindak lanjut, tersedia bukti proses penyusunana rencana tindak lanjut

1. Ada bukti pencatatan dan pelaporan


Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur
EP 5 5 10 2. Tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan
yang telah ditetapkan (D,W,O)
Contoh : pencatatan dan pelaporan mengacu ke SOP, SOP pencatatan dan pelaporan

Jumlah 30 50 60%

STANDAR 2.6 Penyelenggaraan UKM Esensial

Kriteria 2.6.2 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Lingkungan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Tersedia data capaian pelayanan kesling sesuai kebijakan Puskesmas (bulanan,tiga


Tercapainya indikator kinerja pelayaan UKM esesnial Kesehatan
EP 1 5 10 bulanan,tahunan)
Lingkungan (R,D)
2.Ada indikator/target kinerja utk kesling

Dilaksanakan upaya-upaya promotif, preventif unt8uk mencapai


kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Lingkungan
1.Ada rencana kerja kesling sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan bulanan 2.Tersedia bukti
EP 2 sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK 5 10
pelaksanaan kegiatan (GAUN/ DAUN,catatan pelaksanaan,dll)
sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka acuan kegiatan
yang telah ditetapkan (D WO)
1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian
Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara
2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan ( ceklist
EP 3 periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikiator dan 0 10
pemantauan, catatan pelaksanaan,dll)
upaya yang telah dilakukan (D,W,O)
3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil

Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan 1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian
EP 4 5 10
penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D,W, O) 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti

Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sersuai derngan prosedur 1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia pencatatan dan pelaporan. (
EP 5 5 10
yang telah ditetapkan (D,W,O) Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)

Jumlah 20 50 40%

STANDAR 2.6 Penyelenggaraan UKM Esensial

Kriteria 2.6.3 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Kesehatan Keluarga

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM Esensial Kesehatan 1.Tersedia data capaian pelayanan kesga sesuai kebijakan Puskesmas(bulanan,tiga bulanan,tahunan)
EP 1 10
Keluarga (R,D) 2. Ada indikator/target kinerja untuk pelayanan UKM esensial Kesehatan Keluarga

Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai


kinerja pelayanan UKM esensial Kesehatan Keluarga
1.Ada rencana kerja kesga sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan) 2.Tersedia bukti
EP 2 sebagaoimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di dalam RPK 10
proses pelaksanaan kegiatan. (DAUN/GAUN,,catatan pelaksanaan,dll)
sesuai dengan kebijakan , prosedur dan kerangka acuan kegiatan
yang telah dityetapkan (D WO

Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara 1.Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian
EP 3 periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan 10 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan
upaya yang telah dilakukan (D,W,O) 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil

Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan 1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian
EP 4 10
penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti

Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur 1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan
EP 5 10
yang telah ditetapkan (D,W,O) 2.Tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan (mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)

Jumlah 0 50 0%

STANDAR 2.6 Penyelenggaraan UKM Esensial

Kriteria 2.6.4 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Gizi

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Tersedia data capaian pelayanan gizi sesuai kebijakan Puskesmas(bulanan,tiga bulanan, tahunan)
EP 1 Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial Gizi (R,D) 5 10
2.Ada indikator/target kinerja utk Gizi (Tahunan

Dilaksanalkan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai


kinerja pelayanan UKM esensial Gizi sebagaimana pokok pikiran,
1. Ada rencana kerja Gizi sesuai RPK, serta jadwal pelaksanaan kegiatan
EP 2 yang sudah tercantum di dalam RPK sesuai dengan kebijakan, 5 10
2.Tersedia bukti pelaksanaan kegiatan
proisedur dan kerangka acuan kegiatan yang telah ditetapkan
(D,O,W)

Dilakukan pemantauan dan penelitian serta tindak lanjut secara 1.Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian
EP 3 periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan 5 10 2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan
upaya yang telah dilakukan (D,W,O) 3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil

Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pemantauan dan 1,Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian
EP 4 5 10
penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D,W,O) 2.Tersedia bukti penyusunana rencana usulan kegiatan (RUK) untuk UKM esensial Gizi

Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur 1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia pencatatan dan pelaporan.
EP 5 5 10
yang telah ditetapkan (D,W,O) (Mengacu ke SOP Pencatatan dan Pelaporan)

Jumlah 25 50 50%

STANDAR 2.6 Penyelenggaraan UKM Esensial

Kriteria 2.6.5 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Esensial Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Tercapainya indikator kinerja pelayanan UKM esensial 1.Tersedia data capaian pelayanan P2P sesuai kebijakan Puskesmas( bulanan,tigabulanan, tahunan)
EP 1 5 10
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (R D) 2.Ada indikator/target kinerja utk P2P (Tahunan

Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai


kinerja pelatyanan UKM esensial Pencegahan dan Pengendalian
1.Ada rencana kerja P2P sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan) 2.Tersedia bukti
EP 2 Penyakit sebagaimana pokok pikiran, yang sudah tercantum di 5 10
proses pelaksanaan kegiatan ( DAUN/GAUN,catatan pelaksanaan,foto,dll)
dalam RPK sesuai dengan kebijakan, prosedur dan kerangka
acuan kegiatan yang telah ditetapkan

1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian


Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tindak lanjut secara
2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan ( Ceklist
EP 3 periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan 5 10
pemantauan, catatan pelaksanaan,dll)
upaya yang telah dilakukan (D,W,O)
3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil

Disusun rencana tindak berdasarkan hasil pemantauan dan 1. Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pemantauan dan penilaian
EP 4 5 10
penilaian yang terintegrasi ke dalam RUK (D,W,O) 2.Tersedia bukti penyusunan rencana dan bukti

Dilaksanakan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan proisedur 1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan 2.Tersedia prosedur pencatatan dan pelaporan. (Mengacu ke
EP 5 5 10
yang telah ditetapkan (D,W,O) SOP Pencatatan dan Pelaporan)

Jumlah 25 50 50%

STANDAR 2.7 Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan

Kriteria 2.7.1 Cakupan dan Pelaksanaan UKM Pengembangan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1.Ada penetapan jenis-jenis pelayanan UKM Pengembangan (Tertuang di dlm RUK) 2.Tersedia bukti
Ditetapkan jenis-jenis pelayanan UKM Pengembangan sesuai proses pemilihan dan penetapannya.
EP 1 5 10
dengan hasil analisis (R) Contoh : SK Penetapan jenis pelayanan,Tersedia bukti proses penyusunan pemilihan dan
penetapannya(DAUN?GAUN,dll),lihat PMK
1. Tersedia data capaian pelayanan UKM Pengembangan sesuai kebijakan
Puskesmas(bulanan,tigatahuanan,tahunan)
Tercapaianya indikator kinerja pelayanan UKM Pengembangan
EP 2 5 10 2. Ada Indikator / target Kinerja (Tahunan dan bulanan).
(R,D) (lihat juga KMP 1.8.1, UKM 2.9.5)
Catatan : Dokumen berisikan capaian penilaian kinerja Puskesmas : a.Indikator sesuai dgn yg
ditetapkan pd SK Indikator. b.SK Indikator UKM

Dilaksanakan upaya-upaya promotif dan preventif untuk mencapai 1.Ada rencana kerja UKM Pengembangan sesuai RPK,serta jadwal pelaksanaan kegiatan (Bulanan)
EP 3 kinerja pelayanan UKM Pengembangan sebagaiman pokok pikiran 0 10 2.Tersedia bukti proses pelaksanaan kegiatan.
(D,W,O) (DAUN/GAUN,catatan pelaksanaan,foto,dll))

1. Ada rencana atau jadwal pemantauan dan penilaian


Dilakukan pemantauan dan penilaian serta tintak lanjut secara
2.Tersedia bukti proses pemantauan dan penilaian secara periodik dan berkesinambungan (Ceklist
EP 4 periodik dan berkesinambungan terhadap capaian indikator dan 0 10
pemantauan, catatan pelaksanaan, dll)
upatya yang telah dilakukan (D,W,O)
3.Ada bukti tindak lanjut sesuai hasil

Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan prosedur 1.Ada bukti pencatatan dan pelaporan
EP 5 0 10
yang ditetapkan (D,W,O) 2. Tersedia prosedur pencatatan dan pelapaoran (Mengacu ke SOP Pencatatan dan

Jumlah 10 50 20%

STANDAR 2.8 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM

Kriteria 2.8.1 Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM melakukan supervisi untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas secara periodik

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Penanggung jawab UKM menyusun kerangka acuan dan jadwal


EP 1 supervisi pelaksanaan pelayanan UKM 5 10 Tersedia KAK dan Jadwal Suvervisi
Puskjesmas (R,D)

Kerangka acuan dan jadwal supervisi pelaksanaan pelayanan


UKM Puskesmas diinformasikan kepada koordinator pelayanan
EP 2 5 10 1.Ada KAK dan jadwal Supervisi oleh Pj UKM 2.Tersedia bukti proses penyampaian (DAUN/ GAUN)
dan pelaksana kegiatan
UKM (D,W)

1.Ada data dan informasi yg telah dikumpulkan oleh masing-masing koordinator dan pelaksana
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM Puskesmas kegiatan.
EP 3 melaksnakan analisis mandiri terhadap proses pelaksnaan 0 10 2.Tersedia hasil analisis mandiri oleh masing- masing koordinator dan pelaksana kegiatan. Contoh :
kegiatan UKM Puskesmas sebelum supervisi dilakukan (D,W) Format survei sudah dilakukan pengisian (D),Pd format survei tersedia bagian yg diisi sendiri oleh
pelaksana, dan bagian yg

1. Ada KAK dan Jadwal survei Kapus dan PJ UKM ( yg telah di sosialisasikan sebelumnya) 2.Tersedia
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM Puskesmas
bukti Kapus dan PJ UKM telah melaukan supervisi sesuai KAK dan Jadwal. Contoh :Tersedia bukti
EP 4 melakukan supervisi sesuai dengan kerangka acuan kegiatan 0 10
proses pelaksanaan supervisi sesuai jadwal dan KAK (DAUN/GAUN), Rekam kegiatan supervisi,
supervisidan jadwal yang disusun (D,W)
apakah setiap petugas/pelaksana UKM sudah di supervisi

Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM Puskesmas 1. Tersedia data/informasi hasil supervisi (masing-masing Kapus dan Pj.UKM
EP 5 menyampaikan hasil supervisi kepada Koordinator pelayanan dan 0 10 2. Tersedia bukti penyampaian hasil supervisi. Contoh : Kepala Puskesmas dan Pj UKM secara periodik
pelaksnaan kegiatan (D, W) menyampaikan hasil supervisi sbg umpan balik kpd para pelaksana

1.Ada catatan,informasi hasil supervisi Kapus dan Pj UKM yg perlu ditindaklanjuti koordinator dan
Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM pelaksana UKM
EP 6 menindaklanjuti hasil supervisi dengan tindakan perbaikan sesuai 0 10 2. Tersedia bukti telah ditindaklanjuti. Contoh : Bukti hasil tindak lanjut bila berupa kegiatan maka
dengan permasalahan yang ditemukan (D,W) berupa rekam kegiatan (D/W), bila berupa pengadaan atau usulan maka
surat/usulan pengadaan barang sesuai dgn

Jumlah 10 60 17%

STANDAR 2.8 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM

Kriteria 2.8.2 Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM melakukan supervisi untuk mengendalikan pelaksanaan pelayanan UKM Puskesmas secara periodik

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1.Ada jadwal dan pemantauan yg direncanakan oleh Pj.UKM


2. Tersedia KAK kegiatan UKM yg akan di pantau.
3. Tersedia bukti pelaksanaan pemantauan sesuai jadwal
Dilakukan pemantauan kesesuaian pelaksnaan kegiatan terhadap
EP 1 5 10 Contoh : Bukti hasil tindak lanjut berupa rekam kegiatan (D/W),pemahaman Pj.UKM dan Pelaksana ttg
kerangka acuan dan jadwal kegiatan pelayanan UKM (D,W)
bgmn dan kapan dilakukannya Pemantauan Pelaksanaan kegiatan, Pemantauan didasarkan pd
kesesuain dgn Jadwal pelaksanaan kegiatan ( Jadwal tersedia,
Pj UKM dan Pelaksana memperhatikan jadwal

Dilakukan pembahasan terhadap hasil pemantauan dan hasil


capaian kegiatan pelayanan UKM oleh Kepala Puskesmas, 1.Ada data/catatan hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan yg telah dikumpulkan sebelumnya.
EP 2 Penanggungkawab UKM, koordinator pelayanan dan pelaksana 0 10 (GAUN/DAUN)
kegiatan UKM dalam lokakarya mini bulanan dan lokakarya mini 2.Tersedia bukti pembahasan hasil pemantauan
triwulan (D,W)

1.Ada rencana tidak lanjut sesuai hasil pembahasan dan pemantauan


2. Tersedia bukti pelaksanaan tindak lanjut perbaikan.
Penanggung jawab UKM Puskesmas, koordinator pelayanan dan
Catatan : Bukti hasil tindak lanjut.Bila berupa kegiatan maka berupa rekam kegiatan (D/W), Tindak
EP 3 pelaksana melakukan tindak lanjut perbaikan berdasarkan hasil 0 10
lanjut disini adalah hal-hal yg bisa dilakukan oleh Pj.UKM dan pelaksana UKM segera utk mengatasi
pemantauan (D,W)
maslah dlm pelaksana kegiatan.Sedangkan yg membutuhkan sumberdaya yg besar dan harus dibahas
dengan pimpinan atau memerlukan minlok untuk dibahas

1. Ada penyesuaian rencana (jika diperlukan)


Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM bersama LP
2. Tersedia bukti proses perbaaikan (diskusi, rapat,dll)
dan LS melakukan penyesuaian rencana kegiatan berdasarkan
EP 4 0 10 Bila diperlukan perubahan rencana,baik bulanan,maupun perubahan terhadap RPK, misalnya
hasil perbaikan dan dengan tetap mempertimbangan kebutuhan
PAK.Maka perlihatkan bukti rencana/ jadwal yg berubah (D). Pelaksana/Pj.UK M memahami kenapa
dan harapan masyarakat atau sasaran (D,W)
terjadi perubahan kegiatan,

Penanggung jawab UKM Puskesmas menginformasikan


penyesuaian rencana kegiatan kepada koordinator pelayanan 1.Ada jadwal baru atau penyesuaian rencana kegiatan yg akan dikoordinasikan
EP 5 0 10
pelaksanakan kegiatan, sasaran kegiatan, lintas program dan 2. Tersedia bukti koordinasi dgn koordinator,
lintas sektor terakit (D,W)

Jumlah 5 50 10%

STANDAR 2.8 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM

Kriteria 2.8.3 Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab UKM melakukan upaya perbaikan terhadap hasil penilaian capaian kinerja pelayanan UKM

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Tersedia keteapan ttg Indikator Kinerja pelayanan UKM


Catatan: Penetapan Kepala Puskesmas ttg Indikator Kinerja berdasarkan : Standar Pelayanan Minimal,
EP 1 DItetapkan indikator kinerja pelayanan UKM (R) 5 10
Kebijakan/Pedoman dr Kemenkes, Kebijakan/Pedoman dr Dinkes Prop, Kebijakan/Pedoman Dinkes
Kota,Kebijakan

Koordinator pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan


mengumpulan data capaian indikator kinerja pelayanan UKM Tersedia data capaian pelayanan UKM (periode sesuai kebijakan puskesmas,bulanan,
EP 2 5 10
sesuai dengan tigabulanan,tahunan) oleh koordinator pelayanan dan pelaksanaan kegiatan UKM
periodisasi pengumpulan yang telah ditetapkan (D,
Penanggung jawab UKM dan koordinator pelayanan serta 1.Tersedia data capain pelayanan UKM sesuai periode yg dibutuhkan atau mengacu pd kebijakan
EP 3 pelaksana kegiatan melakukan pembahasan terhadap capaian 5 10 Puskesmas (bulanan,tiga bulanan, tahunan).
kinerja bersama lintas program (D W) 2. Ada analisis capaian dgn membandingkan indikator/target kinerja masing-masing UKM

Disusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pembahasan 1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembahasan capaian kinerja UKM; 2. Tersedia bukti proses
EP 4 0 10
capaian kinerja pelayanan UKM (D,W) penyusunan rencana

Dilakukan pelaporan data capaian kinerja berserta kegaiatan UKM Ada bukti pelaporan kinerja yang dikirm ke Dinkes (periode laporan) sesuai kebijakan masing- masing
EP 5 5 10
kepada Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota (D) daerah, bukti pengiriman pelaporan kinerja (bisa terpisah,bisa bersama dengan semua laporan)

Ada umpan balik Dinkes terhadap laporan yang dikirim.


Bukti kegiatan tidak harus jawaban surat, bisa pertemuan di Dinkes atau kunjungan ke Puskesmas.
Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah
Bukti pembahasan bersama dengan pelaksana dan PJ UKM yang capaian kinerjanya diperhatikan.
EP 6 /Kota terhadap laporan upaya perbaikan capaian kinerja 0 10
Misalnya, karena tidak tercapai.
pelayanan UKM Puskesmas secara periodik (D)
Bisa juga dibuktikan dengan fasilitasi yang diberikan untuk upaya perbaikan capaian kinerja UKM
Puskesmas.

1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil umpan balik dr Dinkes


Dilakukan tindak lanjut terhadap umpan balik dari Dinas 2.Tersedia bukti tindak proses penyusunan rencana tindak lanjut (DAUN/GAUN).
EP 7 0 10
Kesehatan Kabupaten/Kota (D) Tindak lanjut hasil feedback dr Dinkes, dibuktikan dgn rekam kegiatan,laporan dan bentuk kegiatan
lainnya yg dilaksanakan sebagai perbaikan dr permaslahan kinerja

Jumlah 20 70 29%

STANDAR 2.8 Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja Pelayanan UKM Puskesmas dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pelayanan UKM

KRITERIA 2.8.4. Penilaian Kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan UKM dilaksanakan secara periodik untuk menunjukkan akuntabilitas dalam pengelolaan pelayanan UKM

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM, Koordinator 1.Ada jadwal pembahasan kinerja yg sudah ditetapkan
EP 1 pelayanan dan pelaksana kegiatan UKM melakukan pembahasan 5 10 2. Tersedia bukti pembahasan kinerja
penilaian kinerja paling sedikit dua kali setahun (D,W) sesuai jadwal (DAUN/GAUN)

1.Ada rencana tindak lanjut sesuai hasil pembasan kinerja


Disusun rencana tindak lanjut terhadap hasil pembahasan
EP 2 5 10 2. Tersedia bukti proses penyusunan
penilaian kinerja pelayanan UKM (D,W)
rencana tindak lanjut (DAUN/GAUN)

Hasil penilaian kinerja dilaporkan kepada Dinas Kesehatan 1.Ada laporan penilaian kinerja Puskesmas (siklus pelaporan)
EP 3 0 10
Kabupaten/Kota (D) 2. Tersedia bukti pengiriman laporan kinerja

Ada bukti umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah


EP 4 /Kota terhadap laporan hasil 0 10 Ada umpan balik dr Dinas atas laporan yg dikirim
penilaian kinerja pelayanan UKM (D)

Hasil umpan balik (feedback) dari Dinas Kesehatan Daerah Ada tindak lanjut atas umpan balik dr Dinas atas laporan yg dikirim.(tersedia
EP 5 0 10
Kabupaten/Kota ditindaklanjuti (D) bukti tindak lanjut,

Jumlah 10 50 20%

Total Skor 200


Total EP 960
CAPAIAN 21%
BAB III. PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN PEORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)

Puskesmas
Kab/ Kota

STANDAR 3.1. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis mulai dari penerimaan pasien sampai dengan pemulangan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan mutu pelayanan

KRITERIA 3.1.1. Penyelenggaraan Pelayanan Klinis mulai dari penerimaan dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pasien serta mempertimbangkan hak dan kewajiban pasien dan keluarga

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Pendaftaran dilakukan sesuai dengan kebijakan, pedoman dan


EP 1 prosedur yang ditetapkan dengan menginformasikan hak dan 10 Ada SK , SOP dan Panduan pendaftaran
kewajiban serta memperhatikan keselamatan pasien (R, O, W, S)

Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi mengenai tindakan


medis/pengobatan tertentu yang berisiko yang akan dilakukan
EP 2 sebelum memberikan persetujuan atau penolakan (informed 10 Ada format informed concent sesuai dengan Permenkes nomor 290/Menkes/Per/ III/2008
consent) termasuk konsekuensi dari keputusan penolakan
tersebut. (D)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 3.2 Pengkajian, Rencana Asuhan dan Pemberian Asuhan dilaksanakan secara paripurna

Proses skrining dan proses kajian pasien dilakukan secara paripurna untuk mendukung rencana dan pelaksanaan pelayanan oleh petugas kesehatan profesional/ dan atau tim kesehatan antar profesi yang digunakan untuk menyusun keputusan pelayanan
KRITERIA 3.2.1.
klinis. Pelaksanaan asuhan dan pendidikan pasien/keluarga dilaksanakan sesuai rencana yang disusun, dipandu oleh kebijakan dan prosedur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang


kompeten untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan sesuai Dokumen pengkajian awal secara paripurna oleh tenaga yang kompeten dan Dokumen Rencana
EP 1 10
panduan praktik klinis, termasuk penanganan nyeri dan dicatat Asuhan
dalam rekam medis. (R,D,O,W

Tenaga medis dapat memberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan kedokteran atau
Dalam keadaan tertentu jika tidak tersedia tenaga medis, dapat kedokteran gigi tertentu kepada perawat, bidan atau tenaga kesehatan pemberi asuhan yang lain
dilakukan pelimpahan wewenang tertulis kepada perawat dan/ secara tertulis. Pelimpahan wewenang tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan tenaga medis
EP 2 atau bidan yang telah mengikuti pelatihan, untuk melakukan kajian 10 tidak berada ditempat, dan/atau karena keterbasatan ketersediaan tenaga medis. PMK 26 Tahun 2019 ,
awal medis dan pemberian asuhan medis sesuai kewenangan Pasal 27 .Pelimpahan wewenang untuk melakukan tindakan medis dari dokter dapat berupa :
delegatif yang diberikan. (R,D) pelimpahan wewenang delegatif
Pelimpahan wewenang mandat. ( dokter ke perawat dan dokter ke bidan)

Dilakukan asuhan pasien termasuk jika diperlukan asuhan secara


kolaboratif sesuai rencana asuhan dan panduan praktik klinis
EP 3 10 Format Catatan Perkembangan Pasien Terintegrasi
dan/atau prosedur-prosedur asuhan klinis, agar tidak terjadi
pengulangan yang tidak perlu dan tercatat di rekam medis. (D, W)

Dilakukan penyuluhan/pendidikan kesehatan dan evaluasi serta


EP 4 tindaklanjut bagi pasien dan keluarga dengan metode yang dapat 10 Format Form Pemberian Edukasi
dipahami oleh pasien dan keluarga. (D,O)

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 3.3 Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan

KRITERIA 3.3.1. Pasien Gawat Darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Pasien diprioritaskan atas dasar kegawatdaruratan sebagai tahap


Ada pemisahan kegawatdaruratan pasien berdasarkan triase; Ada SK dan SOP tentang kegawatan
EP 1 triase sesuai dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang 10
daruratan
ditetapkan. (W,O,S)

Pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan


dilakukan stabilisasi terlebih dahulu sesuai kemampuan Ada SK dan SOP pasien gawat darurat yang perlu dirujuk ke FKRTL, diperiksa dan dilakukan stabilisasi
EP 2 10
Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRTL sesuai terlebih dahulu sesuai kemampuan Puskesmas dan dipastikan dapat diterima di FKRT
dengan kebijakan, pedoman dan prosedur yang ditetapkan. (D,O)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 3.4 Pelayanan Gawat Darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan

KRITERIA 3.4.1 Pasien Gawat Darurat diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada SK dan SOP dalam pelayanan rawat jalan maupun rawat inap di Puskesmas terutama pelayanan
gawat darurat, pelayanan gigi, dan keluarga berencana kadang- kadang memerlukan tindakan tindakan
Pelayanan anestesi lokal dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
EP 1 10 yang membutuhkan lokal anestesi.
kompeten sesuai dengan kebijakan dan prosedur . (D, O, W)
Pelaksanaan anestesi lokal tersebut harus memenuhi standar dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,

Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status


Ada rekam medis pasien untuk mencatat Jenis, dosis dan teknik anestesi lokal dan pemantauan status
EP 2 fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas dan 10
fisiologi pasien selama pemberian anestesi lokal oleh petugas (D)
dicatat dalam rekam medis pasien (D)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 3.5 Terapi Gizi dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan ketentuan peraturan perundang-undangan

KRITERIA 3.5.1 Pemberian terapi makanan dan terapi gizi sesuai dengan status gizi pasien dan konsisten dengan asuhan klinis tersedia secara reguler

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada dokumen rencana terapi Gizi kepada pasien dengan resiko gangguan gizi di Puskesmas diberikan
Disusun rencana asuhan gizi berdasar kajian kebutuhan giz pada secara reguler sesuai dengan rencana asuhan berdasarkan hasil penilaian status gizi dan kebutuhan
EP 1 pasien sesuai dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan pasien. 10 pasien sesuai Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT yang tercantum di dalam Pedoman Pelayanan
(D) Gizi di Puskesmas ; Ada Pedoman Pelayanan Gizi di Puskesmas; Formulir Simple Nutrition
Screening Toll (SNST); Formulir Asuhan Gizi; Formulir Asuhan Gizi Pada Dewasa

Distribusi dan pemberian makanan dilakukan sesuai jadwal dan


EP 2 10 Ada jadwal dan dokumen distribusi makanan ( ada format )
pemesanan dan didokumentasikan. (D, W)
Pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasan diit
EP 3 pasien dan keamanan/kebersihan makanan, bila keluarga ikut 10 Ada dokumen edukasi ke pasien dan/ atau keluarga diberi edukasi tentang pembatasa
menyediakan makanan bagi pasien. (D)

.Proses kolaboratif digunakan untuk merencanakan, memberikan Ada dokumen kolaborasi untuk merencankan dan memberikan dan memantaua terapi gizi (Catatan
EP 4 10
dan memantau terapi gizi. (D,W) Perkembangan Pasien Terintegrasi)

Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam


EP 5 10 Respons pasien terhadap terapi gizi dipantau dan dicatat dalam rekam medisnya. (D)
rekam medisnya. (D)

Jumlah 0 50 0%

STANDAR 3.6 Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

KRITERIA 3.6.1 Pemulangan dan Tindak Lanjut Pasien yang bertujuan untuk kelangsungan layanan dipandu oleh prosedur yang baku

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Pemulangan pasien dilakukan berdasar kriteria yang ditetapkan oleh dokter/dokter gigi yang
bertanggung jawab terhadap pasien untuk memastikan bahwa kondisi pasien layak untuk dipulangkan
Dokter/dokter gigi, perawat/bidan, dan pemberi asuhan yang lain dan akan memperoleh tindak lanjut pelayanan sesudah dipulangkan, misalnya pasien rawat jalan yang
EP 1 melaksanakan pemulangan, rujukan dan asuhan tindak lanjut 10 tidak memerlukan perawatan rawat inap, pasien rawat inap tidak lagi memerlukan perawatan rawat inap
sesuai dengan rencana yang disusun dan kriteria pemulangan. (D) di Puskesmas, pasien yang karena kondisinya memerlukan rujukan ke FKRTL, pasien yang karena
kondisinya dapat dirawat di rumah atau rumah perawatan, pasien yang menolak untuk perawatan rawat
inap, pasien/ keluarga yang meminta pulang atas permintaan sendiri. (Format Perencanaan Pulang).

Informasi tentang resume pasien pulang yang diberikan kepada pasien/ keluarga pada saat
Resume medis diberikan kepada pasien dan pihak yang pemulangan atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain diperlukan agar pasien/ keluarga memahami
EP 2 10
bekepentingan saat pemulangan atau rujukan. (D, O, W) tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mencapai hasil pelayanan yang optimal (Format Resume
Medis Rawat Inap)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 3.7 Rujukan

KRITERIA 3.7.1 Pelaksanaan rujukan dilakukan sesuai dengan ketentuan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Pasien/keluarga pasien memperoleh informasi rujukan dan


Selama proses rujukan pasien secara langsung, pemberi asuhan yang kompeten terus memantau
memberi persetujuan untuk dilakukan rujukan berdasarkan
EP 1 10 kondisi pasien, dan fasilitas kesehatan penerima rujukan diberi resume tertulis mengenai kondisi klinis
kebutuhan pasien dan kriteria rujukan untuk menjamin
pasien dan tindakan yang telah dilakukan (Format Surat Persetujuan Rujukan)
kelangsungan layanan ke fasilitas kesehatan yang lain (D, W

Dilakukan komunikasi dengan fasilitas kesehatan yang menjadi


tujuan rujukan dan tindakan stabilisasi pasien sebelum dirujuk
EP 2 sesuai kondisi pasien, indikasi medis dan kemampuan dan 10 Format Cek List Persiapan Pasien Rujukan, Format Monitoring Selama Rujukan
wewenang yang dimiliki agar keselamatan pasien selama
pelaksanaan rujukan dapat terjamin. (D,W)

Pada saat serah terima di tempat rujukan, petugas yang mendampingi pasien memberikan informasi
Dilakukan serah terima pasien yang disertai dengan informasi
EP 3 10 secara lengkap (SBAR) tentang kondisi pasien kepada petugas penerima transfer pasien. (Format
yang lengkap (SBAR) kepada petugas.
Surat Rujukan)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 3.7 Rujukan

KRITERIA 3.7.2 Dilakukan tindak lanjutu terhadap rujukan balik dari FKRTL

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dokter/dokter gigi penangggung jawab pelayanan melakukan


kajian ulang kondisi medis sebelum menindaklanjuti umpan balik
EP 1 10
dari FKRTL sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan. (D,O)

Dokter/dokter gigi penanggung jawab pelayanan melakukan tindak


lanjut terhadap rekomendasi umpan balik rujukan sesuai dengan Format catatan perkembangan pasien yang terintegrasi
EP 2 10
kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan (D O W)

Monitoring dalam proses rujukan balik harus di catat dalam form


EP 3 10
monitoring. (D)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 3.8 Penyelenggaraan Rekam Medis

KRITERIA 3.8.1 Tata Kelola Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Penyelenggaraan Rekam Medis dilakukan secara berurutan dari sejak pasien masuk sampai pasien pulang,
dirujuk atau meninggal, meliputi. Regulasi yang harus disusun antara lain :(1) SK Pelayanan Rekam
Medis yang minimal mengatur : bentuk rekam medis, simbol dan singkatan, registrasi pasien,
pendisitribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian rekam medis, pengolahan data dan
Penyelenggaraan rekam medis yang meliputi a sampai dengan i
pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medi, penjaminan mutu, pelepasan informasi
EP 1 termasuk riwayat alergi obat, dilakukan sesuai dengan kebijakan dan 10
kesehatan, pemusnahan rekam medis, koreksi pengisian rekam medis. (2) Pedoman Pelayanan
prosedur yang ditetapkan. (D, O, W)
Rekam Medis. (3) SOP Pelayanan rekam medis seperti SOP Akses rekam medis, SOP Penyimpanan
Rekam Medis. Untuk Dokumen Bukti antara lain Form Rekam Medis, kelengkapan pengisian rekam
medis, bukti pelaksanaan penilaian kelengkapan rekam medis, berita acara pemusnahan rekam
medis.

Rekam Medis diisi secara lengkap dan dengan tulisan yang terbaca
serta harus dibubuhi nama, waktu dan tanda tangan Dokter, Dokter
Gigi dan atau Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan Bukti kelengkapan pengisian rekam medis termasuk waktu, nama dan tanda tangan PPA, bukti koreksi
EP 2 10
kesehatan perseorangan, serta apabila ada kesalahan dalam pengisian rekam medis sesuai dengan SK dan SOP
melakukan pencatatan di rekam medis dilakukan koreksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. (D, O, W)

Jumlah 0 20 0%
STANDAR 3.9 Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KRITERIA 3.9.1 Pelayanan Laboratorium dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Regulasi yang disusun : (1)SK Pelayanan Laboratorium yang mengatur jenis-jenis pelayanan
laboratorium yang disediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan Puskesmas,
waktu penyerahan hasil pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi,
proses permintaan pemeriksaan, penerimaan specimen, pengambilan, dan penyimpanan
specimen,pelayanan pemeriksaan di luar jam kerja pada Puskesmas rawat inap atau puskesmas yang
Kepala Puskesmas menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan menyediakan pelayanan di luar jam kerja, proses pemeriksaan laboratorium kesehatan dan
EP 1 untuk setiap jenis pemeriksaan yang disediakan, dan nilai kritis 10 keselamatan kerja dalam pelayanan laboratorium, penggunaan alat pelindung diri, pengelolaan reagen
pemeriksaan laboratorium. (R) dan terutama menetapkan nilai normal, rentang nilai rujukan dan nilai kritis (2)Pedoman Pelayanan
Laboratorium (3) SOP Pelayanan Laboratorium seperti Permintaan, penerimaan, pengambilan dan
penyimpanan spesimen, pengelolaan reagen, pelaksanaan pemeriksaan, dan penyampaian hasil
pemeriksaan dan penyampaian hasil pemeriksaan kepada pihak yang membutuhkan, serta pengelolaan
limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Dokumen yang dibutuhkan adalah Form hasil
pemeriksaan laboratorium mencantumkan nilai normal dan nilai rentang rujukan

Reagensia esensial dan bahan lain tersedia sesuai dengan jenis


Bukti penyimpanan dan pelabelan reagensia sesuai dengan regulasi (check list), bukti perhitungan
pelayanan yang ditetapkan, pelabelan dan penyimpanannya,
EP 2 10 kebutuhan reagensia termasuk buffer stock, bukti pemesanan reagensia, check list monev ketersediaan
termasuk proses untuk menyatakan jika reagen tidak tersedia. (D,
reagensia (Format Material Safety Data Sheet (MSDS).
W)

Penyelenggaraan pelayanan laboratorium yang meliputi a sampai


Hasil monev kepatuhan terhadap prosedur pelayanan lab dan TL, bukti monitoring penggunaan APD
EP 3 dengan i, dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur 10
dan TL (Format Monitoring Pelayanan Laboratorium)
yang ditetapkan. (D, O, W)

Dilakukan pemantapan mutu internal dan pemantapan mutu


eksternal terhadap pelayanan laboratorium sesuai ketentuan Bukti pelaksanaan PMI dan PME dan Bukti pelaksanaan perbaikan bila terjadi penyimpangan (Format
EP 4 10
peraturan perundang-undangan dan dilakukan perbaikan jika Monitoring Pelaksanaan Pemantapan Mutu Internal)
terjadi penyimpangan (D,O,W)

Form hasil pemeriksaan laboratorium , Hasil pemantauan pelaporan , hasil pemeriksaan laboratorium
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut waktu pelaporan hasil
EP 5 10 (Format Evaluasi Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium, Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
pemeriksaan laboratorium. (D,W)
Ketepatan Waktu Penyerahan Hasil Laboratorium)

Jumlah 0 50 0%

STANDAR 3.10 Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan

KRITERIA 3.10.1 Pelayanan Kefarmasian dikelola sesuai dengan kebijakan dan prosesdur yang ditetapkan

Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Regulasi yang dibutukan : SK, Pedoman dan SOP Pelayanan Kefarmasian yang minima mengatur
pengelolaan sedian farmasi dan BMHP, pelayanan farmasi, peresepan obat termasuk psikotropika dan
narkotika, obat kadaluarsa, formularium obat, obat yang perlu diwasapadai, obat emergensi. Dokumen
yang dibutuhkan adalah Tersedia Formularium Puskesmas,
EP 1 Tersedia daftar formularium obat puskesmas. (D) 10
Formularium obat yang merupakan daftar obat terpilih yang dibutuhkan dan harus tersedia di
Puskesmas perlu disusun sebagai acuan dalam pemberian pelayanan pada pasien, mengacu pada
formularium nasional dan pemilihan jenis obat melalui proses kolaboratif antar pemberi asuhan, dengan
mempertimbangkan kebutuhan pasien, keamanan, dan efisiensi.

Dilakukan pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis Dokumen yang dibutuhkan adalah tersedianya Dokumen LPLPO serta bukti pengawasan
EP 2 pakai oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan pedoman dan 10 pengelolaan dan penggunaan obat oleh Dinas Kesehatan, kartu stok, bukti penanganan obat
prosedur yang telah ditetapkan. (D,O,W) kadaluarsa,

Rekonsiliasi Obat merupakan proses membandingkan instruksi pengobatan dengan Obat yang telah
Dilakukan rekonsiliasi obat, dan pelayanan farmasi klinik oleh
didapatkan pasien dengan tahapan antara lain pengumpulan data, komparasi, konfirmasi dan
EP 3 tenaga kefarmasian sesuai dengan prosedur yang telah 10
komunikasi. Dokumen yang dibutuhkan antara lain Ada Form rekonsiliasi obat, bukti asuhan farmasi
ditetapkan. (D,O,W)
dalam rekam medis

Dilakukan kajian resep dan pemberian obat dengan benar pada


EP 4 10 Dokumen yang dibutuhkan adalah Ada dokumen bukti kajian/telaah resep.
setiap pelayanan pemberian obat (D, O, W)

Dilakukan edukasi pada setiap pasien tentang indikasi dan cara


EP 5 10 Dokumen yang dibutuhkan adalah dokumen bukti pelaksaaan PIO (
penggunaan obat. (D,O,W)

Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana diperlukan, dan


dapat diakses untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat Dokumen yang dibutuhkan adalah Ada dokumen bukti penyediaan obat emergensi serta
EP 6 10
emergensi, dipantau dan diganti tepat waktu setelah digunakan monitoringnya
atau bila kadaluarsa. (O, D, W)

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat, Dokumen yang dibutuhkan adalah(1) Ada dokumen hasil evaluasi dan tindak lanjut ketersediaan obat
EP 7 10
kesesuaian peresepan dengan formularium. (D,W) terhadap formularium, (2) Hasil evaluasi dan tindak lanjut keseuaian dengan resep dengan formularium

Jumlah 0 70 0%

Total Skor 0
Total EP 370
CAPAIAN 0%
BAB IV. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN)

Puskesmas
Kab./Kota

STANDAR 4.1 Pencegahan dan Penurunan Stunting

KRITERIA 4.1.1. Pencegahan dan Penurunan Stunting direncanakan, dilaksanaka, dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan l intas program, l intas sektor dan pemberdayaan masyarakat

Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Adanya SK tentang Ka. Pusk tentang indikator dan Target Program Gizi 2.
Ditetapkannya indikator dan target kinerja stunting disertai analisis Secara periodik sesuai ketentuan, lakukan evaluasi : untuk melihat capaian, analisis, dan RTL yang
EP 1 10
capaiannya (R,D,W)' akan dilakukan kemudian lakukan tindak lanjut (Indikator, target, capaian, masalah, analisis, RTL

1. Berdasarkan analisa maka diperoleh pemetaan mengenai masalah stunting di Wiayahnya sampai
diperoleh identifikasi masalah penyebab stunting di wilayah 2. SK dan KAK tentanag
EP 2 Ditetapkan program pencegahan dan penurunan stuntiung (R) 10 Program Pencegahan dan Penurunan Stunting.
3. Pencegahan dan penurunan stunting dilakukan bersama LP dan LS yang terintegrasi yang
tercantum dalam RUK dan RPK.

Kegaiatan pencegahan dan penurunan stunting dalam bentuk 1. Ada Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi di Kabupaten/Kota
intervensi gizi spesifik dan sensitif dikordinasikan dan 2. Ada SK Tim : Tim penurunan Stunting Puskesmas, SK Tim Penurunan Stunting Kecamatan X
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun bersama lintas 3. Ada Pedoman/Panduan Penurunan Stunting
EP 3 10
program dan lintas sektor sesuai dengan kebijakan, 4. Ada Kerangka Acuan Kegiatan
pedoman/panduan, proisedur dan kerangka acuan yang telah 5. Ada SOP : misalnya SOP surveilans Gizi
ditetapkan (R,D,O,W) 6. Dokumentasikan kegiatan pelaksanaan kegiatan (Notulen, Lokmin LP dan LS, Laporan MMD

1.Bukti Pemantauan dan evaluasi dengan mengacu kepada RPK contohnya dilakukan pada Lokmin
Bulanan dan Tribulan atau Pertemuan Tinjauan Manajemen (Daftar hadir, undangan, notulensi, foto)
Dilakukan pemantauan, evaluyasi dan tindak lanjut terhadap
EP 4 10
pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting (D,W) 2. Bukti Tindak Lanjut dari hasil evaluasi dan pemantauan
3. Ada Grafik PWS-KIA, ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan Program Gizi
4. Hasil Monev dibahas secara terintegrasi baik UKM maupun UKP untuk tindak lanjut

1. SOP tentabng Pencatatan dan Pelaporan Penurunan Program Stunting 2. Bukti


Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah
EP 5 10 Pencatatan dan Pelaporan Program Stunting
ditetapkan ((R,D)
3. Pelaporan Program Pencegahan dan Penurunan Stunting (EPPGBM, KOHORT IBU, PWS)

Jumlah 0 50 0%

STANDAR 4.2 Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalim, Pelayanan Kesehatan Masa Sesudah melahirkan dan pelayanan kesehatan
KRITERIA 4.2.1.
bayi baru lahir

Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang Indikator dan Target Pencapaian KJinerja Puskesmas Tahun
2021
Ditetapkannya indiukator dan target kinerja pelayanan kesehatan
EP 1 10 2. Secara Periodik sesuai ketentuan , lakukan evaluasi untuk melihat capaiannya, jika belum sesuai
ibu, bayi dan balita yang disertai capaian dan dianalisisnya (R,D)
tetapkan masalah , analisis dan RTL yang yang akan dilakukan kemudian lakukan tindak lanjut
(dokumen Analis masalah (Indikator, target, evaluasi capaian, RTL kinerja yankes ibu, bayi dan belita)

1. Hasil data Evaluasi data kinerja, hasil IKH, Data PIS PK dianalisis dan dilakukan Perumusan
Ditetapkann program penuruan AKI dan AKB
EP 2 10 masalah (Identifikasi masalah, Prioritas masalah, penentuan akar masalah, alternatif pemecahan
(R) Lihat Standar 1.1 dan 2.1)
masalah, RUK dan RPK

Tersedia alat, obat, bahan habis pakai dan prasarana pendukung 1. PMK No. 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas ( Cek ketersedian Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu , l
pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir termasuk standar alat ihat kondisinya
EP 3 10
kegawatdaruratn maternal dan neonatal sesuai dengan standar 2. Asuhan Kebidanan kehgawatdaruratan maternal neonatal
dan dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W) 3. Susun Perencanaan kebutuhan alat, obat, BHP dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan

Dilakukan pelayanan kesehatan pada masa hamil, masa


persalinan, masa sesudah melahirkan dan bayi baru lahir sesuai
1. PMK No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masasebelum hamil , masa hamil,
dengan prosedur yang ditetapkan, kewajiban penggunaan
persalinan dan masa sesudah melahirkan , penyelenggaraan pelayanan kontasepsi serta pelayanan
partograph pada saat pertolongan persalinan dan upaya stabilisasi
EP 4 10 kesehatan seksual
pra rujukan pada kasus komplikasi termasuk pelayanan pada
2. SK Tim Pelayanan ANC Terpadu Puskesmas
Puskesmas mampu PONED sesuai dengan kebijakan,
3. SOP Pelayanan ANC di Puskesmas
pedoman, /panduan prosedur dan kerangka acuan yang telah
ditetapkan (R,D,O,W) Lihat standar 3.3

1. PMK No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan masasebelum hamil , masa hamil,
persalinan dan masa sesudah melahirkan , penyelenggaraan pelayanan kontasepsi serta pelayanan
Dilakukan pelayanan persalinan sesuai dengan kebijakan,
kesehatan seksual
EP 5 pedoman/panduan, prosedur dan kerangka acuan yang telah 10
2. SK Jenis pelayanan (Pelayanan persalinan)
ditetapkan (R,D,O,W)
3. SK TIm Ruang Bersalin di Puskesmas
4. SK

1. Pertemuan penyususnan rencana kegiatan KIA (dapat dilakukan bersama dengan Program lain
Kegiatan penurunan AKI dan AKB dikoordinasikan dan
dalam satu pertemuan (Bukti pelaksanaan kegiatan pelayanan KIA dalam rangka penurunan AKI/AKB)
EP 6 diulaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang disusun 10
2. RPK Pelayanan UKM KIA
bersama lintas program dan lintas sektor (D, W)
3. Bukti pelaksanaan komunikasi dan koordinasi

Dilakukan pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut terhadap


1. RPK Pelayanan UKM KIA
pelaksanaan program penurunan AKI dan AKB termasuk
EP 7 10 2. Hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan Puskesmas ( Pelayanan ANC secara kuantitas,
pelayanan kesehatan pada masa hamil, persalinan dan bayi baru
Pelayanan ANC secara kualitas)
lahir di Puskesmas (D,W)

1. SK Kepala Dinas tentang pencatatan dan pelaporan


Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah
EP 8 10 2. SOP Pencatatan dan Pelaporan
ditetapkan ((R,D)
3. Bukti
Jumlah 0 80 0%

STANDAR 4.3 Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi

KRITERIA 4.3.1. Program Imunisasi direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dalam upaya peningkatan capaian cakupan dan mutu imunisasi

Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Ditetapkannya indikator dan target kinerja imunisasi yang disertai 1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang indikator dan target pencapaian pelayanan UKM
EP 1 10
capaian dan analisisnya (R,D) 2. Contoh format draf : Jenis UKM, Kriteria (Input, Proses,Output ), Indikator, Nilai, Keterangan

1. SK Penyelenggaan program imunisasi


2. Pedoman Penyelenggaraan Program Imunisasi
EP 2 Ditetapkan program Imunisasi (R) 10 3. SOP Penyimpanan Vaksin
4. KAK Pelaksanaan Bias Campak
5. DLL.

1. Ada perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik


2. PMK No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Imunisasi Pasal 15 (Logistik Program Imunisasi),
Tersedia vaksin dan logistik sesuai dengan kebutuhan program
EP 3 10 Bab III Pasal 12(2)
imunisasi (D,O,W)
3. Juknis Pelayanan

1. SK Pengelolaan vaksin
2. SOP Distributor Vaksin
3. SOP Penyimpanan Vaksin
4. SOP Pemakaian Vaksin
Dilakukan pengelolaan vaksin untuk memastikan rantai vaksin
EP 4 10 5. SOP Pelaksanaan Imunisasi
dikelola sesuai dengan prosedur (R,D,O,W)
6. SOP Pemantauan KIPI, dll
7. Ada Form Pencatatan stok vaksin dan logistik
8. Form Pencatatan Suhu

Kegiatan Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi 1. Ada Bukti pertemuan penyusunan Rencana Kegiatan Imunisasi (dapat dilakukan bersama program
dikoordinasikan dan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan lain dalam satu pertemuan) : ada RUK Pelayanan UKM Imunisasi (Tahunan dan Bulanan)
EP 5 prosedur yang telah ditetapkan bersama lintas program dan lintas 10 2. Pelaksanaan Komunikasi dan koordinasi kegiatan imunisasi (untuk pencapaian cakupan imunisasi)
sektor sesuai dengan kebijakan, pedoman/panduan dan kerangka
acuan yang telah ditetapkan (R,D,W) 3. Ada SK, SOP media komunikasi yang digunakan di Puskesmas

1. Ada BRPK Program imunisasi


Dilakukan pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut upaya
EP 6 10 2. Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan pelayanan UKM imunisasi Puskesmas
perbaikan program imunisasi (D,W)
3. Ada hasil monitoring pelaksanaan kegiatan

1. Ada SK Kepala Puskesmas tentang Pencatatan dan Pelaporan


2. Ada SOP Pencatatan dan Pelaporan
Dilakukan pencatanan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah
EP 7 10 3. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan
ditetapkan (R,D)
4. Ada Form pencatatan dan pelaporan imunisasi

Jumlah 0 70 0%

STANDAR 4.4 Program Penanggulangan Tuberkulosis

Puskesmas melaksanakan pelayanan kepada pengguna layanan TB mulai dari penemuan kasus TB kepada orang yang terduga TB, penegakan diagnosis, penetapan klasifikasi dan tipe pengguna layanan TB, tata laksana kasus terdiri dari pengobatan
KRITERIA 4.4.1.
pengguna layanan beserta pemantauan dan evaluasinya
Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Tuberculosis (dapat dijadikan
satu SK dengan indikator program lainnya)
2. DItetapkannya indikator dan target kinerja pengendalian tuberculosis yang disertai capaian dan
Ditetapkannya indikator dan target kinerja pengendalian
EP 1 10 analisisnya
tuberculosis yang disertai capaian dan analisisnya (R,D)
3. Adacapaian dan analisis kesenjangan terhadap target kinerja

1. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016


EP 2 Ditetapkan rencana program penanggulangan tuberculosis (R) 10 2. Ada Kerangka Acuan Kegiatan tentang Program Penanggulangan Tuberculosis di Puskesmas

Ditetapkan tim DOTS di Puskesmas yang terdiri dari dokter, 1. Ada SK tentang Tim TB DOTS di Puskesmas (Tim yangbertanggungjawab thd pelaksanaan program
EP 3 perawat, analisis laboratorium dan petugas pencatatan pelaporan 10 TB minimal tdd : dokter, perawat, analisis laboratorium, petugas pencatatan dan pelaporan
terlatih (R) 2. Ada Permenkes RI No. 67 Tahun 2016

1. Ada SOP Permintaan OAT


2. Ada SOP Penerimaan OAT
3. Ada SOP Pengelolaan OAT
Logistik baik OAT maupun non OAT disediakan sesuai dengan 4. Ada SOP Pendistribusian OAT
EP 4 kebutuhan program serta dikelola sesuai dengan prosedur 10 5. Ada SOP Pemusnahan OAT
(R,D,O,W) 6. Ada surat permintaan, tanda terima, berita acara terkait permintaan, penerimaan, pengelolaan,
pendistribusian dan pemusnahan OAT dan nob OAT
7. Perlu dihindari stock out OAT dan non OAT, agar kesinambungan pelayanan dan dan Pengobatan
selalu terjaga

Dilakukan tata laksana kasus tuberculosis mulai dari diagnosis, 1. Ada Petunjuk teknis Penatalaksanaan Tuberculosis Resistan obat di Indonesia
pengobatan, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut sesuai 2. Ada SOP Pencatatan dan pelaporan Program Penanggulangan Tuberculosis
EP 5 10
dengan kebijakan, pedoman/panduan dan prosedur yang telah 3. Ada bukti tata laksana kasus (diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut) tdd :
ditetapkan (R,D,O,W) rekam medis, register laboratorium, Panduan wawancara (instrumen)

Program penanggunalangan tuberculosis dikoordinasikan dan 1. Ada Rencana Program Penanggulangan TB


EP 6 dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun bersma lintas 10 2. Ada bukti koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Program
program dan lintas sektor (D,W) Penanggulanagan Tuberculosis (LP dan LS)

1. Ada SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Penaggulanagn Tuberculosis


Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah 2. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan Program Penaggulangan Tuberculosis
EP 7 10
ditetapkan ((R,D) 3. Ada Sistem Informasi Tuberkulosis (dan form TB07 ,TB 08, TB11, TB 14 terkait SIT) Ada
register pasien TB(dan form TB 01,TB 02,TB 03, TB 04, TB 05, TB06, TB09,TB 10,TB 15, TB 16)

Jumlah 0 70 0%

STANDAR 4.5 Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Fakttor Resikonya

KRITERIA 4.5.1. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Faktor Resikonya direncanakan , dilaksanakan, dipantau dan ditindak lanjuti

Elemen Penilaian SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
1. Ada SK tentang Penetapan Indikator dan Target Kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular (dapat
dijadikan satu SKM dengan Indikator program lainnya) 2. Ada bukti target
nasional dan daerah yang harus dicapai, capaian target tahun sebelumnya, analis situasi wilayah
Ditetapkan indikator kinerja Pengendalian Penyakit Tidak Menular
EP 1 10 kerja, kebutuhan dan harapan masyarakat
yang disertai capaian dan analisisnya (R,D, W)
3. Ada capaian dan analisis kesenjangan terhadap target kinerja (Tabel capaian dan analisis indikator
Program Penyakit Tidak Menular (Indikator, target, capaian, GAP, Analisis, Upaya Pemecahan
Masalah)

Ditetapkan program pengendalian Penyakit Tidak Menular


1. Ada KAK tentang Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada
EP 2 termasuk rencana peningkatan kapasitas tenaga terkait P2PTM 10
panduan wawancara
(R)

Kegiatan pengendalian penyakit tidak menula dikoordinasikan dan


1. Ada Rencana Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular 2. Ada
dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun bersama
bukti koordinasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Program
EP 3 Lintas Program dan Lintas Sektor sesuai dengan kebijakan, 10
Pengendalian Penyakit Tidak Menula (LP dan LS)
pedoman/panduan dan kerangka acuan yang telah ditetapkan
3. Ada Panduan Wawancara
(D,O,W

Diselenggarakan tahapan kegiatan dan pemeriksaan PTM di 1. Ada Pedoman/Panduan, SOP, Kerangka acuan kegiatan 2. Ada
EP 4 10
Posbindo sesuai dengan ketentuan yang berlaku (R,D,OW) Buku Pedoman Manajemen Penyakit Tidak menular

Dilakukan tata laksana Penyakit Tidak Menular secara terpadu


1. Ada Tata Laksana Kasus (Diagnosis Pengobatan Pemantauan Evaluasi Tindak Lanjut untuk terdiri
mulai dari diagnosis, pengobatan , pemantauan dan evaluasi dan
dari Rekam Medis, Regiter Laboratorium, Panduan wawancara, ada Panduan adaptasi kebiasaan baru
EP 5 tindak lanjut sesuai dengan panduan praktik klinis dan algoritma 10
pelayanan PTM oleh tenaga kesehatan yang berkompeten (R,D,O,
2. Ada Buku pedoman manajemen Penyakit Tidak Menular
W)

1. Pengendalian PTM diselenggrakan melalui upaya : a.


Peneyelenggaraan UKBM melalui Pos Pembinaan Terpadu PTM b. Deteksi
dini kanker payudara melalui SADANIS
c. Deteksi dini kankers leher Rahim melalui pemeriksaan IVA d.
Dilakukan pemantauan , evaluasi dan tindak lanjut terhadap Menindaklanjuti Program Rujukan Balik (PRB) PTM d. e.
EP 6 10
pelaksanaan program pengendalian penyakit tidak menular (D,W) Peneyelenggaraan Pelayanan Penyakit DM, HT, kanker payudara/leher rahim dan penyakity katastropik
lainnya sesuai PPK f. Peningkatan kapasitas
SDM dalam penanganan PTM dan faktor risiko PTM g. Dan Lain-lain
2. Ada Bukti Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (Monitoring Pelaksanaan Program Pengendalian
Penyakit Tidak Menular )

1. Ada SOP tentang Pencatatan dan Pelaporan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
2. Ada bukti Pencatatan dan Pelaporan Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Dilakukan pencatatan dan pelaporan sesuai prosedur yang telah
EP 7 10 3. Ada register kunjungan di Posbindu
ditetapkan ((D)
4. Ada Register Pemeriksaan IVA 5. 5.Ada
Register Pasien Program Rujuk Balik (PRB)

Jumlah 0 70 0%

Total Skor 0
Total EP 340
CAPAIAN 0%

Hasil evaluasi data kinerja, hasil IKH, Data PIS PK


dianalisys untuk perumusan
masalah ( Identifikasimasalah, Prioritas masalah,
Penentuan akar masalah, Alternatif pemecahan masalah,
RUK) 2. Ada Kajian hasil dan pelaksanaan tindak lanjut
(Indikator kinerja, Target, Cakupana, Hasil kajian)
lanjutkan dengan identifikasi masalah/hambatan
Pelaksanaan kinerja program , Tindak lanjut, evaluasi
tindak lanjut
BAB V. PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP)

Puskesmas
Kab./Kota

STANDAR 5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan secara berkesinambungan

KRITERIA 5.1.1. Kepala Puskesmas menetapkan Tim dan Program Peningkatan Mutu Puskesmas

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Ada SK Tim Mutu, Uraian Tugas Tim Mutu, Ada Program Mutu, Program Kes. Pasien danProgram
EP 1 Kepala Puskesmas menetapkan program peningkatan mutu 10
Manajemen Resiko

Hasil Pemantauan dilakukan penilaian kesesuaiaan implementasi dengan regulasi yang ada pada EP 1
EP 2 Dilakukan pengawasan, pengendalian, penilaian, tindak lanjut 10 (SK Tim Mutu, Uraian Tugas Tim Mutu, Ada Program Mutu, Program Keselamatan Pasien dan Program
Manajemen Resiko)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan secara berkesinambungan

KRITERIA 5.1.2. Kepala Puskesmas dan Tim atau petugas yang diberi tanggung jawab untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien berkomitmen untuk membudayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan melalui pengelolaan indikator mutu

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Terdapat kebijakan tentang prioritas peningkatan mutu pela 10 SK Indikator Nasional Mutu Puskesmas, SK Sasara

Aplikasi 6 INM Puskesmas


EP 2 Dilakukan pengumpulan dan analisis capaian Indikator Mutu 10 Data dan informasi numerator dan denominator sesuai profil / kamus indikator yang sudah disusun
Puskesmas

Dilakukan evaluasi efektivitas upaya peningkatan mutu Evaluasi efektivitas dari hasil perhitungan formulasi profik/kamus indikakator dibandingkan dengan
EP 3 10
Puskesmas target yg sudah ditetapkan dan dimasukkan dalam profil/kamus indikator

EP 4 Terdapat rencana peningkatan pengetahuan dan keterampil 10 Ada rencana dalam renlita/renstra, RBA/ RUK

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan secara berkesinambungan

KRITERIA 5.1.3. Dilakukan analisis dan validasi hasil pengumpulan data indikator mutu sebagai informasi yang menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu Puskesmas

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Dilakukan pengumpulan data hasil pengukuran indikator mutu 10 Ada bukti Puskesmas melakukan pengumpulan data baik melalui aplikasi dan manual

EP 2 Dilakukan validasi data hasil pengumpulan pengukuran indikator 10 Ada bukti validasi data sesuai ketentuan

EP 3 Terdapat analisis data yang dilakukan melalui kaji banding 10 Ada bukti Puskesmas melalukan analisis data

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 5.1 Peningkatan Mutu dilaksanakan secara berkesinambungan

KRITERIA 5.1.4 Peningkatan Mutu dicapai dan dipertahankan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Terdapat bukti Puskesmas telah membuat rencana perbaikan 10 Ada dokumen rencana perbaikan mutu dan keselamatan pasien dan melaksanakan PDCA

Terdapat bukti Puskesmas telah melakukan evaluasi dan tindak


EP 2 10 Ada dokumen bukti melakukan evaluasi
lanjut terhadap hasil uji coba perbaikan. (D.W)

Keberhasilan-keberhasilan telah didokumentasikan,


EP 3 dikomunikasikan serta disosialisasikan dan dijadikan 10 Ada dokumen bukti komunikasi dan sosialisasi
laporan PMP. (D,W)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 5.2 Program Manajemen Risiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat

KRITERIA 5.2.1 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga masyarakat, petugas dan lingkungan diidentifikasi, dianalisis dan dilakukan penatalaksanaannya

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Dilakukan identifikasi dan analisis risiko yang sudah terjadi 10 Register Resiko Pelayanan UKM dan UKP

Dilakukan identifikasi dan analisis potensi risiko yang belum terjadi


EP 2 dalam area KMP, UKM, dan UKPP yang dituangkan dalam 10 Ada dokumen identifikasi dan analisis resiko dan potensi resiko
Identifikasi Daftar Potensi Risiko. (D,W)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.2 Program Manajemen Risiko digunakan untuk melakukan identifikasi, analisa dan penatalaksanaan risiko untuk mengurangi cedera, dan mengurangi risiko lain terhadap keselamatan pasien, staf dan sasaran pelayanan UKM serta masyarakat

KRITERIA 5.2.2 Risiko dalam penyelenggaraan berbagai upaya Puskesmas terhadap pengguna layanan, keluarga, masyarakat, petugas dan lingkungan yang telah diidentifikasi dianalisis dan ditindak lanjuti

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Program manajemen risiko disusun berdasar analisis kejadian


yang sudah terjadi dan hasil identifikasi proses berisiko tinggi dan
EP 1 10 Ada dokumen analisi dan identifikasi kejadian
menjadi bagian terintegrasi dalam perencanaan Puskesmas (D,
W)

Dilakukan penatalaksanaan risiko berupa strategi reduksi dan


mitigasi risiko dan pemantauan pelaksanaan tata laksana terkait
EP 2 10 Ada dokumen mitigasi dan reduksi dan Pemantauan
kesehatan dan keselamatan kerja, sarana prasarana, dan infeksi
(D, W)

Dilakukan pelaporan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas


Kesehatan daerah Kabupaten/Kota serta dikomunikasikan kepada
EP 3 10 Ada bukti FMEA
pemangku kepentingan tentang hasil program manajemen risiko,
dan rencana tindak lanjut risiko yang telah diidentifikasi (D, W)

EP 4 Ada bukti Puskesmas telah melakukan dan menindak lanjuti 10 Ada bukti program MR dan Tindak Lanjut

Jumlah 0 40 0%

STANDAR 5.3 Sasaran Keselamatan Pasien

KRITERIA 5.3.1. Identifikasi Pasien

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA
Dilakukan identifikasi pasien sebelum dilakukan prosedur
diagnostik, Tindakan, pemberian obat, pemberian imunisasi, dan
EP 1 10 Ada bukti identifikasi pasien sesuai prosedur
pemberian diet, sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan (D, O, W)

Dilakukan prosedur tepat identifikasi pada kondisi khusus


EP 2 10 Ada SOP identifikasi pada kondisi khusus
seperti disebutkan pada pokok pikiran (D,O,W)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.3 Sasaran Keselamatan Pasien

KRITERIA 5.3.2. Proses untuk meningkatkan efektifitas komunikasi dalam pemberian asuhan ditetapkan dan dilaksanakan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Pemberian perintah secara verbal ditulis lengkap dan dibaca ulang


EP 1 oleh penerima perintah serta dikonfirmasi oleh pemberi perintah. 10 Ada dokumen bukti komunikasi efektif
(D,W)

Pelaporan kondisi pasien , dan pelaporan nilai kritis hasil


pemeriksaan laboratorium ditulis lengkap, dibaca ulang oleh
penerima persn, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dilakukan
EP 2 10 Ada Format pelaporan nilai kritis
sesuai prosedur, dam dicatat dalam rekam medis, termasuk
identifikasi kepada siapa nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium
dilaporkan (D, O, W, S)

Proses komunikasi serah terima pasien yang memuat hal- hal


EP 3 kritial dilakukan secara konsisten sesuai dengan prosedur, 10 Ada Format Serah Terima Pasien
metoda, dan menggunakan form yang dibakukan (D,O,W,S)

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 5.3 Sasaran Keselamatan Pasien

KRITERIA 5.3.3. Proses untuk meningkatkan keamanan terhadap obat-obat yang perlu diwaspadai ditetapkan dan dilaksanakan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Disusun daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama a. Dokumen daftar obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip.
atau rupa mirip, serta dilakukan pelabelan dan penataan obat yang b. Bukti dilakukan pelabelan dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau
EP 1 perlu diwaspadai dan obat dengan nama atau rupa mirip sesuai 10 rupa mirip sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang disusun
dengan kebijakan dan (ada regulasi dan SOP pelablean dan penataan obat yang perlu diwaspadai dan obat dengan nama
prosedur yang disusun ( D,O,W) atau rupa mirip)

Dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-


Bukti dilakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan obat-obatan psikotropika/narkotik dan obat
EP 2 obatan psikotropika/narkotik dan obat - obatan lain yang perlu 10
- obatan lain yang perlu diwaspadai (high alert)
diwaspadai (high alert ) (D,W)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.3 Sasaran Keselamatan Pasien

KRITERIA 5.3.4. Proses untuk memastikan tepat pasien, tepat prosedur, tepat sisi pada pasien yang menjalani operasi/tindakan medis ditetapkan dan dilaksanakan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan penandaan sisi operasi/ tindakan medis secara


EP 1 konsisten oleh pemberi pelayanan yang akan melakukan tindakan 10 SOP Penandaan Lokasi Pembedahaan
sesuai kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (O, W)

Dilakukan verifikasi sebelum operasi/tindakan medis untuk


EP 2 memastikan prosedur telah dilakukan dengan benar. (D, O, 10 Formulir Penandaan Lokasi Operasi
W

EP 3 Dilakukan time-out sebelum operasi/ tindakan medis, untuk 10 Bukti proses verifikasi sebelum tindakan dilakukan sesuai kebijakan

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 5.3 Sasaran Keselamatan Pasien

KRITERIA 5.3.5 Proses untuk mengurangi risiko pasien jatuh disusun dan dilaksanakan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan penapisan pasien dengan risiko jatuh sesuai dengan


EP 1 kebijakan dan prosedur serta dilakukan upaya untuk mengurangi 10 SOP Pengkajian Pasien Risiko Jatuh
risiko tersebut (O, W, S)

EP 2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk mengurangi risiko 10 Dokumen pengkajian risiko jatuh

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.4 Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan

KRITERIA 5.4.1 Dilakukan pelaporan, dokumentasi, analisis,dan penyusunan rencana penyelesaian masalah, upaya perbaikan, dan pencegahan insiden keselamatan pasien

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan pelaporan jika terjadi insiden sesuai kebijakan dan


prosedur yang ditetapkan kepada tim keselamatan pasien yang
EP 1 10 Regulasi tentang Keselamatan Pasien, Pedoman Pelaporan Keselamatan Pasien, SOP
disertai dengan analisis, investigasi insiden, dan tindak lanjut
terhadap insiden. (D,W)

Dilakukan pelaporan ke Komite Nasional Keselamatan pasien


Mekanisne Pelaporan IKP, Formulir Pelaporan IKP Internal,Tindakan Sesuai Grading Risiko, Matrik
EP 2 (KNKP) terhadap insiden, analisis, dan tindak lanjut sesuai 10
Grading Resiko, Investigas Sederhana, RCA dan Hasil Investigasi dan Analisis
kerangka waktu yang ditetapkan. (D)

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.4 Puskesmas menetapkan sistem pelaporan insiden keselamatan pasien dan pengembangan budaya keselamatan

KRITERIA 5.4.2 Tenaga Kesehatan Pemberi Asuhan berperan penting dalam memperbaiki perilaku dalam pemberian pelayanan yang mencerminkan budaya mutu dan budaya keselamatan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

SK tentang standar prilaku yang mendukung budaya keselamatan SK tentang Standar Perilaku yang Mendukung Budaya Keselamatan, Perilaku yang tidak boleh; Bukti
EP 1 , prilaku yang tidak boleh dan SOP tentang Pelaporan jika 10 Penyusunan Standar Perilaku, SOP Tentang Pelaporan Jika mengalami perlakuan yang tidak sesuai;
mengalami perlakuaan yang tidak sesuai Form Pelaporan Perilaku yang tidak sesuai; Tindak Lanjut Laporan Perilaku yang Tidak Sesuai

Kerangka Acuan Kegiatan tentang Pendidikan dan Pelatihan atau Workshop Mutu dan Keselamatan
Kerangka acuan kegiatan tentang pendidikan dan pelatihan atau
EP 2 10 Pasien; Bukti Pelaksanaan Diklat atau Workshop
workshop mutu dan keselamatan pasien
Mutu dan Keselamatan Pasien

Jumlah 0 20 0%
STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.1 Regulasi dan program pencegahan dan pengendalian infeksi dilaksanakan oleh seluruh karyawan Puskesmas secara komprehensif untuk mencegah dan meminimalkan risiko terjadinya infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dokumen Perencanaan Program PPI di Puskesmas Bukti Pelaksanaan Program PPI di Puskesmas;
EP 1 Puskesmas menyusun rencana dan melaksanakan program 10
Dokumen Bukti Monev dan RTL Program PPI

Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut terhadap Evaluasi dari skedul (jadwal) kegiatan; Laporan Hasil Audit PPI dibuat setiap bulan oleh Tim PPI
EP 2 pelaksanaan program PPI dengan menggunakan indikator yang 10 Puskesmas; Laporan Surveilance dibuat setiap bulan; Pelaporan penerapan program PPI kepada
ditetapkan. (D, W) Kepala Puskesmas

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.2 Dilakukan identifikasi risiko-risiko infeksi dalam penyelenggaraan pelayanan sebagai dasar untuk menyusun dan menerapkan strategi untuk mengurangi risiko-risiko tersebut

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

EP 1 Dilakukan identifikasi dan kajian risiko infeksi terkait denga 10 Format ICRA (Infection Control Risk Assesment)

EP 2 Disusun dan dilaksanakan strategi untuk meminimalkan ris 10 POA

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.3 Puskesmas mengurangi risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kessehatan perlu melaksanakan dan mengimplementasikan program PPI, untuk mengurangi risiko infeksi baik bagi pasien, petugas, keluarga pasien, masyarakat dan lingkungan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Regulasi (SK tentang penerapan kewaspadaan standar; KAK Program PPI;SOP Kebersihan tangan;
SOP Penggunaan APD; SOP Penyuntikan yang aman; SOP Penggunaan Peralatan Pasien; SOP
Terdapat bukti penerapan dan pemantauan prinsip-prinsip
Pengendalian Kesehatan Lingkungan; SOP Penanganan Limbah Infeksius dan Non Infeksius; SOP
EP 1 kewaspadaan standar sesuai pokok pikiran huruf a sampai dengan 10
Pemrosesan peralatan pasien dan penatalaksanaan linen dan laundry; SOP Kesehatan
huruf I sesuai prosedur yang ditetapkan (D, O, W)
karyawan/perlindungan petugas kesehatan; SOP Penempatan Pasien; SOP hygiene respirasi/etika
batuk; SOP Tertusuk Jarum)

Bila ada pengelolaan pada pokok pikiran huruf f sampai dengan Koordinator atau TIM PPI dalam menyusun regulas wajib mengacu Pedoman Pencegahan dan
huruf h yang dilaksanakan oleh pihak ketiga, Puskesmas harus Pengendalian Infeksi di FKTP dan Pedoman PPI lainnya yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI serta
EP 2 10
memastikan standar mutu diterapkan oleh pihak ketiga sesuai harus sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang
ketentuan peraturan perundang-undangan (D, W) dilakukan di Puskesmas

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.4 Kebersihan tangan diterapkan untuk menurunkan risiko infeksi yang terkait dengan pelayanan kesehatan

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Tersedia Dokumen (SOP Kebersihan Tangan, Tersedia Banner/Poster/Leaflet tentang Edukasi


Dilakukan edukasi kebersihan tangan pada tenaga medis, tenaga
kebersihan tangan, Instrumen Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan, Instrumen Monitoring Kelengkapan
EP 1 kesehatan, seluruh karyawan Puskesmas, pasien dan keluarga 10
Fasilitas Kebersihan Cuci Tangan, Bukti Pelaksanaan Edukasi Kebersihan Tangan yang dilakukan di
pasien (D, W)
Puskesmas dan wilayah kerja Puskesmas, Bukti Hasil Audit Kepatuhan Kebersihan Tangan)

Perlengkapan dan peralatan untuk kebersihan tangan tersedia di Wastafel, Sabun Cuci Tangan, handuk kertas, cairan antibakterial, fasilitas cuci tangan bersih, ada
EP 2 10
tempat pelayanan. (D,O) tempat sampah, handrub, poster

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan Instrumen Penilaian Kebersihan Tangan Lima Momen, Instrumen Monitoring Kelengkapan
EP 3 10
kebersihan tangan. (D, W) Fasilitas Kebersihan Tangan

Jumlah 0 30 0%

STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.5 Dilakukan Upaya Pencegahan Penularan Infeksi dengan penerapan kewaspadaan berdasarkan transmisi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pasien yang dapat ditularkan melalui transmisi air borne

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Bukti Identifikasi Penyakit Infeksi terutama saat penerimaan pasien di Puskesmas; Alur
EP 1 Dilakukan identifikasi penyakit infeksi yang ditularkan mela 10 Penatalaksanaan Pasien Infeksius; Bukti Monitoring dan Tindak Lanjut dari Pemantauan Pencegahan
Transmisi Infeksi

Bukti evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemantauan terhadap pelaksanaan penataaan ruang
EP 2 Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pemant 10
periksa, penggunaan APD, penempatan pasien, transfer pasien untuk mencegah transmisi infeksi

Jumlah 0 20 0%

STANDAR 5.5 Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi dilaksanakan untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan

KRITERIA 5.5.6 Ditetapkan dan dilakukan proses untuk menangani outbreak infeksi baik di Puskesmas atau di Wilayah Kerja Puskesmas

ELEMEN PENILAIAN SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS DOKUMEN YANG HARUS ADA

Dilakukan identifikasi kemungkinan terjadinya outbreak infeksi baik


EP 1 yang terjadi di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas. 10 Dokumen Identifikasi kejadian outbreak infeksi di Puskesmas atau di wilayah kerja Puskesmas
(D,W)

Bukti Penatalaksanaan Kejadian Outbreak Infeksi; Bukti Monitoring dan Tindak Lanjut dari
EP 2 Jika terjadi outbreak infeksi, dilakukan penanggulangan ses 10
Penanggulangan Kejadian Outbreak infeksi.

Jumlah 0 20 0%

Total Skor 0
Total EP 470
CAPAIAN 0%
NB : Halaman ini tidak perlu diisi / diketik. Skor dan Nilai akan muncul otomatis.
REKAPUITULASI CAPAIAN BAB I-V

SKOR
NO BAB TOTAL SKOR
MAKSIMUM E. P

1 KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS (KMP) 0 840

2 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) 200 960

PENYELENGGARAAN UPAYA KESEHATAN


3 0 370
PERORANGAN DAN PENUNJANG (UKPP)

4 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL (PPN) 0 340

5 PENINGKATAN MUTU PUSKESMAS (PMP) 0 470

SKOR TOTAL & SKOR MAKSIMUM E.P 200 2980

CAPAIAN Puskesmas
omatis.

CAPAIAN

0%

21%

0%

0%

0%

21%

Anda mungkin juga menyukai