Anda di halaman 1dari 90

PROFIL

RSU KABUPATEN TANGERANG


TAHUN 2015
KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan
rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Profil Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2015.

Profil Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang menyajikan data yang


ada saat ini dan pencapiannya selama Tahun 2015, yang menyajikan data-data
Sumber Daya Manusia, Pelayanan, Sarana Prasaran dan, alat Kesehatan

Atas tersusunya Profil ini kami menyampaikan terima kasih kepada


semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya.

Akhira kata kami berharap buku : “ PROFIL RUMAH SAKIT UMUM


KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2015 “ dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang berkepentingan.

Tangerang, 02 Februari 2016

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM


KABUPATEN TANGERANG

dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTI, MARS


Pembina Utama Muda
Nip. 19621201 199001 2 001
Daftar Isi

Hal

Visi RSU Kabupaten Tangerang ……………….…………………………………………. 1


Misi RSU Kabupaten Tangerang …………….………………………………………………….. 2
Falsafah, Nilai, Motto ………………………….…………………………………………………….. 3
Sejarah RSU Kab. Tangerang …………….….………………………………... 4
Struktur Organisasi Dewan Pengawas ……….……………………………………………….. 10
Struktur Organisasi RSU Kabupaten Tangerang ………………………………………….. 11
Bed Occupancy Rate (BOR) ……………………………………………………………………….. 19
Length Of Stay (LOS) …………………………………………………………………………………. 20
Bed Turn Over (BTO) ………………………………………………………………………………….. 21
Turn Over Internal (TOI) ……………………………………………………………………………… 22
Net Death Rate (NDR) …………………………………………………………………............... . 23
Gross death Rate (GDR) ……………………………………………………………................... 24
Jenis Pelayanan ……………………………………………………………….............................. 25
Pelayanan Instalasi Rawat Jalan ..…………………………………………………................ 25
Pelayanan IGD ………………………………………………………………………....................... 29
Pelayanan Instalasi kamar Bersalin ………………………………………………................ 30
Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU) ………………………………………………................. 34
Pelayanan Instalasi kamar Bedah …………………………………………………................ 36
Pelayanan Pengujian Kesehatan ……………………………………………… 44
Pelayanan Instalasi rawat Inap ..……………………………………………… 46
Pelayanan Hemodialisa …………............................................................... 46
Pelayanan Thalasemia ................................................................................ 49
Pelayanan Instalasi Wijaya Kusuma …………………….............................. 51
Daftar Isi

Hal

Visi RSU Kabupaten Tangerang ……………….……………………………… 1


Misi RSU Kabupaten Tangerang …………….……………………………….. 2
Falsafah, Nilai, Motto ………………………….………………………………….. 3
Sejarah RSU Kab. Tangerang …………….….………………………............ 4
Struktur Organisasi Dewan Pengawas ……….…………………………… 10
Struktur Organisasi RSU Kabupaten Tangerang ………………………. 11
Bed Occupancy Rate (BOR) ……………………………………………………. 19
Length Of Stay (LOS) ……………………………………………………………… 20
Bed Turn Over (BTO) ………………………………………………………………. 21
Turn Over Internal (TOI) ………………………………………………………….. 22
Net Death Rate (NDR) ……………………………………………………………. 23
Gross death Rate (GDR) ………………………………………………………… 24
Jenis Pelayanan ………………………………………………………………........ 25
Pelayanan Instalasi Rawat Jalan ..…………………………………………… 25
Pelayanan IGD ………………………………………………………………………. 29
Pelayanan Instalasi kamar Bersalin ………………………………………... 30
Pelayanan Instalasi Care Unit (ICU) …………………………………………. 34
Pelayanan Instalasi kamar Bedah …………………………………………… 36
Daftar Isi … Lanjutan

Hal

Pelayanan Pengujian Kesehatan …………………………………………………... 44


Pelayanan Instalasi rawat Inap ..………………………………………………….... 46
Pelayanan Hemodialisa …………............................................................... 46
Pelayanan Thalasemia .............................................................................. 49
Pelayanan Instalasi Wijaya Kusuma ……………………................................ 51
Pelayanan Instalasi Laboratorium …………………….................................... 54
Pelayanan Instalasi Pemulasaraan Jenazah ........................................... 56
Pelayanan Instalasi Radiologi ……………………….…………………………......... 57
Pelayanan Instalasi Gizi ……………………………..………………………………...... 59
Pelayanan Instalasi CSSD ……………………………………………………………..... 61
Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik …………………………………….......... 63
Pelayanan Instalasi Sanitasi ...……….…………………………………................. 64
Pelayanan Instalasi farmasi …………………………………………………………... 65
Pelayanan Pasien PBI dan Non PBI ……………………………………………...... 66
Pelayanan Pasien Jamkesda ………………………………………………………..... 68
Pendpatan dan Belanja .……………………………………………………………...... 72
Sumber Pendpatan ……………………………………………………………………….. 73
Belanja RSU Kabupaten Tangerang ……………………………………………….. 75
Realisasi Belanja per program ……………………………………………………….. 76
1
2
Falsafah :
Memberikan
pelayanan melebihi
harapan pelanggan

Integritas

Cakap
NILAI-NILAI :
I- CARE Akuntable

Responsif

MOTTO :
Kami ada untuk anda Efisien

3
Sejarah
Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang
1932

1928  Pada Tahun 1932


pindah ke gedung
 Rumah Sakit Umum bekas bank di jl. Daan
Kabupaten Tangerang Mogot No. 3 dengan 40
didirikan pada Tahun kapasitas tempat tidur.
1928 berlokasi sebuah Tahun 1943 sampai
ruangan BUI (Penjara) 1946 dipimpin oleh dr.
yang bekas lahannya J. Leimena kemudian
sekarang menjadi oleh dr. Gembiro
lokasi Mesjid Agung dengan kapasitas 65
Al-Ittihad dengan tempat tidur.
kapasitas perawatan 12
tempat tidur.

4
1946 1950

Tahun 1946 RSU Setelah penyerahan kedaulatan


Kabupaten Tangerang RI, Rumah Sakit kembali ke Jl.
Pindah ke Balaraja Daan Mogot Tangerang bergabung
dengan Rumah Sakit bekas NICA
dipimpin oleh dr. Gusti Hasan dan
berfungsi sebagai Rumah Sakit
1955 Umum.

Pengelolaan Rumah Sakit Umum Kabupaten


Tangerang diserahkan kepada pemerintah
Swatantra Kabupaten Tangerang.

5
membangun sebuah
Rumah Sakit baru
1959
dilokasi yang
sekarang di Jl. A.
Yani No. 9 Tangerang

1963

dibangun gedung kantor yang


sederhana. Pada permulaan Tahun 1964
Menteri Kesehatan Prof. Dr. Satrio
menyerahkan gedung SDK kepada
Pemda Tangerang.
5 Mei
1964
RSU pindah dari Jl. Daan Mogot ke Jl.
A. Yani No. 9 menggunakan gedung bekas
SDK sebagai tempat perawatan dengan 60
tempat tidur, dan penambahan gedung kantor
untuk Tata Usaha, Poliklinik Umum,
5 Mei Poliklinik Bedah, Apotik dan Laboratorium.
1964
ditetapkan
sebagai hari jadi
RSU Kabupaten
Tangerang.

6
Sejak Tahun Anggaran 1968/1970 RSU Kabupaten Tangerang
mulai dikembangkan secara bertahap dengan biaya dari
APBD TK.I dan APBN sehingga sekarang RSU Tangerang
mempunyai bangunan dengan luas keseluruhannya
11.289,75 m2 berdiri diatas tanah seluas 37.000 m2.

Pada 11 September 1969 dijalin kerjasama antara Pemda Tangerang dengan


Rumah Sakit Ciptomangunkusumo/Fakultas kedokteran Universitas Indonesia,
untuk meningkatkan fasilitas pada RSU Tangerang.
Sejak Tahun Anggaran 1969/1970 RSU Tangerang mulai dikembangkan
secara bertahap dengan biaya dari APBD TK. II, APBD TK. I dan APBN sehingga
mempunyai kapasitas perawatan 341 tempat tidur.
Pada Tahun 1976 RSU Tangerang dimanfaatkan untuk pendidikan
mahasiswa tingkat V dan VI FKUI dari bagian penyakit dalam, Kesehatan Anak,
Bedah dan Kebidanan/Kandungan. Sejak Tahun 1977 dimanfaatkan untuk
pendidikan dokter Spesialis penyakit dalam, Kesehatan Anak, Bedah Umum,
Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
Sejak 22 September 1986 telah dijalin pula kerjasama antara Pemda Tangerang
dengan Fakultas Kedokteran Gigi UI dengan tujuan meningkatkan pelayanan RSU
Tangerang serta memanfaatkannya untuk pendidikan.

Pada Tanggal 15 Desember 1993 status RSU Tangerang ditingkatkan dari kelas C
menjadi kelas B non pendidikan dengan kapasitas pada saat itu sebanyak 337
tempat tidur dan melayani 23 jenis keahlian/spesialis.
RSU Tangerang sebagai Unit Swadana Daerah dimulai dengan uji coba pada bulan
April 1994 selama Dua Tahun, diresmikan sebagai Unit Swadana pada bulan April
1996.

7
Memperoleh Sertifikat Akreditasi penuh untuk bidang
Administrasi Manajemen, Perawatan, Gawat Darurat dan
Pelayanan pada Tanggal 21 Januari 1997 hingga Tahun 2000.

Tanggal 29 April 1998, pemanfaatan gedung poliklinik


yang berlantai 3.

Pada Tanggal 19 Februari 2001, Menteri Kesehatan RI, dr.


Ahmad Suyudi meresmikan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah
Sakit untuk 22 Rumah Sakit di 5 Provinsi di RSU Tangerang

Dengan dikeluarkannya PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola


Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka RSU
Kabupaten Tangerang berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang
No. 445/Kep.402-HUK/2005 Tanggal 20 Desember 2005 terhitung
mulai Tahun 2006 menyelenggarakan Pola Pengelola Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah.

Dengan Keputusan Bupati Tangerang No. 445/Kep.113-


HUK/2008 RSU Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai
Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah (PPK-BLUD) Kabupaten Tangerang dengan status BLUD
Penuh.

Setelah dikembangkan secara bertahap saat ini RSU


Tangerang mempunyai bangunan dengan luas keseluruhan 24.701
m2 diatas tanah 41.615 m2 dan memliliki fasilitas perawatan
dengan 440 tempat tidur, dengan jumlah karyawan 1.150 orang.

8
Memperoleh sertifikat akreditasi 16 Bidang Pelayanan pada Tanggal 12 Januari
2012 yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat,
Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi K3, Pelayanan Radiologi,
Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Pengendalian Infeksi,
Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi, Pelayanan Rehabillitasi Medik, Pelayanan Gizi,
Pelayanan Intensif dan Pelayanan Darah.

Pada Tahun 2010, 2011, 2012, berturut-turut Kementerian Lingkungan Hidup


menganugerahkan penghargaan kepada RSU Kabupaten Tangerang “Peringkat BIRU”
dengan tema “Program Penilaian Perangkat Kerja Pemerintahan dalam
Pengelolaan Lingkungan Hidup”.

Pada Tahun 2012 gedung kantor dibangun kembali menjadi gedung lantai 3
yang dipergunakan untuk IGD, ICU dan Kamar Operasi dengan dan APBN. Sedangkan
gedung kantor dibangun bersamaan dengan Pembangunan Gedung Logistik yang
berlokasi bekas Rumah Dinas dengan dana APBN.

9
RSU Kabupaten Tangerang dengan
Badan Layananan Umum Daerah
(BLUD), ditetapkan Dewan
Pengawas dengan SK Bupati No.
445/Kep.705-Huk/2013 Tentang
Pembentukan Dewan Pengawas
Pada Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang

Drs. Iskandar Mirsad,A.Mk. MM


Ketua

Edward Nainggolan, SE, MAK


Ir. Edi Junaedi
Anggota
Anggota

Aep Mulyadi, S.Sos


Sekretaris Dewan Pengawas

10
Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 33 Tahun 2015 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang

Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang


yang selanjutnya disebut RSU Kabupaten
Tangerang adalah Rumah Sakit Umum
Kabupaten tangerang yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan
rujukan dan diberi wewenang dalam
pengelolaan manajemen dan sumber daya
termasuk di dalamnya penggunaan
penerimaan fungsional secara langsung

11
STRUKUTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM KAB. TANGERANG

DEWAN DIREKTUR
PENGAWAS dr. Desiriana
Dinardianti,MARS
Satuan Komite Klinik
Pengawas RS

Intern (SPI) KMF KPF

Wadir Pelayanan Wadir Pelayanan Penunjang Wadir Administrasi &


Keuangan
Dr. dr. Shirley Ivonne dr. Tintin Martini S,SpP dr. Dede Widyawati,M.Kes
Moningkey, M.Kes

Bidang Pelayanan Bidang Yan Bidang Yan Bid.Yan.Jang.Non Bag.Keuangan & Bagian
Medik Keperawatan Penunjang Medik Medik Akuntansi RS Sekretariat
dr. Endang Ide Chandra Herlia, dr. Afrida Yani Purwasih, Drs. Sutarsa,MARS Drs. Mochamad
Widyastiwi SKp, MM Yusuf,MS,SpOk SKM Iljas, M.Si

Seksi Cat. Med & Seksi Ketenagaan Seksi Diklat & Seksi RT & Sub.Bag.Akunt RS Sub.Bag.Kepe
Pelaporan Keperawatan Litbang Kamtib & Verifikasi gawaian
Nina
Ns. Ida Farida, Hendro Subroto Hj.Kunkun Endang
Kusmadianti,SKp,M Eddy Kasyanto, SH
S.kep SKp,MARS Kundriati,S.Sos Pujiwati, S.Sos
ARS

Seksi Sarana Seksi Yan & Seksi Sarana Seksi Sarana Sub.Bag. Sub.Bag.
Yan Med Asuhan Kep Jang Medik Jang Non Medik Perbendaharaan Tata Usaha
Wiwin
Hj. Imas Drs. Imam
dr. Reka Indrayani Ani Nuryani,SKp Windianingsih, Ani Mulyani
Supitaningsih,M.Si Syuhada
AM.Keb Mahbub, S.ST. Keb

Sub.Bag.Anggaran & Sub.Bag.Peny.Prog &


Mob.Dana Evaluasi

1. Instalasi Rawat Jalan 1. Instalasi Laboratorium Kustri Widaningsih, Lina Haida,SKM, MM


SKM, MM
2. Instalasi Gawat Darurat 2. Instalasi Farmasi
Instalasi Hukum Publikasi &
3. Instalasi Kebidanan 3. Instalasi Pemulasaran Jenazah Informasi
4. Instalasi Rawat Intensif 4. Instalasi Radiologi &
KSM S

(ICU) Diagnostik Elektromedik Ade Yudi Firmansyah P


F

5. Instalasi Kamar Bedah 5. Instalasi Gizi dan Dietetik

6. Instalasi Pengujian Kesehatan 6. Instalasi Sterilisasi & Laundry

7. Instalasi Rawat Inap 7. Instalasi Rehabilitasi Medik

8.IKW 8. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

9. Instalasi Sarana/ Prasarana Rumah Sakit

10. Instalasi Sanitasi Rumah


12
Sakit
JENIS KELAMIN

32% LAKI-LAKI
PEREMPUAN
68%

C-PNS
133

PNS Jenis Kelamin %


365 Laki-Laki 31.98%
NON PNS Perempuan 68.01%
762

13
Jenis Tenaga %

Tenaga Medis 10.40%

Tenaga Paramedis Perawatan 44.29%

Tenaga Paramedis Non Perawatan 11.27%

Tenaga Non Medis 34.05%

600
558

500
429
400

300

200
131 142

100
44.29 34.05
10.40 11.27
0
TENAGA TENAGA TENAGA TENAGA
MEDIS PARAMEDIS PARAMEDIS NON MEDIS
PERAWATAN NON
PERAWATAN

14
JENIS DOKTER, DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER KONSULTAN
TAHUN 2015

DOKTER UMUM
8

33 DOKTER GIGI

DOKTER SPESIALIS

4
81 DOKTER
KONSULTAN

15
1 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Anak
2 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Vaskuler
3 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Disgestif
4 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Onkologi
5 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi Kons. Tulang Belakang
6 Dokter Spesialis Obgyn Kons. Obstetri Ginekologi Sosial
7 Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care
8 Dokter Spesialis Peny. Dalam Kons. Ginjal Hipertensi

16
JENIS KETENAGAAN PERAWAT JUMLAH L P

S1 KEPERAWATAN 23 7 16

D4 KEPERAWATAN 16 3 13

D3 KEPERAWATAN 368 92 276


JUMLAH 407 102 305

300
276

250

200

150

100 92

50
16 13 L
7 3 P
0
S1 D4 D3

17
PERKEMBANGAN PEGAWAI 2011 S/D 2015

TAHUN 2011 2012 2013 2014 2015


Perkembangangan Pegawai -5 19 95 51 50
Pegawai Berhenti 73 40 64 43 42
Pegawai Baru 68 69 159 94 92

180
159
160
140
120
100
95 94 92 Perkembangan Pegawai
80 73 68 69 Pegawai Berhenti
64
60 51 50 Pegawai Baru
40 43 42
40
19
20
0
0
2011 2012 2013 2014 2015
KEADAAN PEGAWAI 2011 S/D 2015

2011 2012 2013 2014 2015


Jumlah Pegawai 1045 1064 1159 1210 1260
PNS & CPNS 412 396 379 494 498
TKK 633 668 780 716 762
1400
1260
1210
1200 1159
1045 1064
1000
780 762
800 716 Jumlah Pegawai
633 668
PNS & CPNS
600 494 498
412 396 TKK
379
400

200

0
18
2011 2012 2013 2014 2015
BOR
Bed Occupancy Rate
Angka Pengunaan Tempat Tidur

BOR adalah Rata-rata penggunaan Tempat Tidur per bagian di RSU


Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015.
BOR adalah presentase pemakaian Tempat Tidur pada satu satuan waktu
tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat
pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Angka normal/standar
Kemenkes BOR : 60-85%. BOR RSU Kabupaten Tangerang pada
Tahun 2015 rata-rata adalah 71,50 %

14 EDELWEIS 67.76

13 PERI ATAS HCU (SAKIT) 28.22


12 KEMUNING BAWAH 58.39
11 NICU 93.24
10 PERINATOLOGI ATAS 140.3
9 ANYELIR A
62.85
8 MAWAR
77.02
7 KENANGA
1 66.23
6 SERUNI
5 KEMUNING
84.04
4 SOKA
86.51
3 FLAMBOYAN
83.03
2 DAHLIA
1 CEMPAKA 76.24

A INSTALASI RAWAT INAP 80.98

0 50 100 150

19
LOS
Length Of Stay
Rata-rata Lama Perawatan
LOS adalah Rata-rata lama perawatan per bagian di RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015.
LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan
gambaran tingkat efisiensi dan gambaran mutu pelayanan rumah sakit.
Angka normal/standar Kemenkes LOS adalah 4-7 hari.
LOS RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 4,42 %

EDELWEIS 5.52

PERI ATAS HCU (SAKIT) 2.54


KEMUNING BAWAH 5.36
NICU 6.91
PERINATOLOGI ATAS
6.63
ANYELIR A
3.5
MAWAR
5.54
KENANGA
1 3.39
SERUNI
KEMUNING 5

SOKA 4.28
FLAMBOYAN 5.51
DAHLIA 4.33
CEMPAKA 5.64
INSTALASI RAWAT INAP
4.28

0 1 2 3 4 5 6 7 8

20
BTO
Bed Turn Over
Frekwensi pemakaian Tempat Tidur

BTO adalah Frekwensi pemakaian tempat tidur (TT) rumah sakit, yaitu
berapa kali dalam 1 (satu) tahun TT tidur tersebut dipakai. Indikator
ini memberikan indikasi efisiensi pemakaian tempat tidur di suatu RS.
BTO angka normal/standar Kemenkes : 40-50 Kali. RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015 : 64,06 %

85.83

21.33
EDELWEIS
36.64
PERI ATAS HCU (SAKIT)
KEMUNING BAWAH 22.33

NICU 75.14
PERINATOLOGI ATAS 56.57
ANYELIR A
44.5
MAWAR 1
KENANGA 51.33

SERUNI 54.79
KEMUNING 69.9
SOKA
48.55
FLAMBOYAN
DAHLIA 56.85

CEMPAKA 45.06

64.66

0 20 40 60 80 100

21
TOI
Turn Over Interval
Interval pemakaian tempat tidur
TOI adalah Rata-rata jumlah hari TT rumah sakit tidak dipakai dari
saat kosong ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan
pemakaian efisiensi pelayanan rumah sakit.
TOI angka normal/standar Kemenkes : 1-3 hari. RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015 : 2,00 %

EDELWEIS 1.37

PERI ATAS HCU (SAKIT) 12.28


KEMUNING BAWAH 4.15
NICU 1.1
ANYELIR A
2.4
MAWAR
1.88
KENANGA
2.4
SERUNI 1
0.83
KEMUNING
0.83
SOKA
FLAMBOYAN 1.01

DAHLIA 1.09

CEMPAKA 1.92
INSTALASI RAWAT INAP 1.07

0 2 4 6 8 10 12 14

22
NDR TAHUN 2015
Net Death Rate
Angka Kematian Netto
NDR adalah Angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000
penderita keluar (hidaup dan mati). Indikator ini menilai mutu
pelayanan rumah sakit.
NDR angka normal/standar Kemenkes kurang dari 25 per 1000
penderita. RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015 mencapai :
2,64 %

PERI ATAS HCU (SAKIT) 53.33

KEMUNING BAWAH 0.62

NICU 87.5

PERINATOLOGI ATAS 7.06

ANYELIR A 1.26

MAWAR 1.04

KENANGA 5.46

SERUNI 8.02

KEMUNING 2.07

SOKA 0.93

FLAMBOYAN 8.09

DAHLIA 1.48

CEMPAKA 6.26

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

23
GDR TAHUN 2015
Gross Death Rate
Angka Kematian Umum
GDR adalah Angka kematian total pasien rawat inap yang keluar
rumah sakit per 1000 penderita keluar (hidup dan mati. Indikator ini
memberikan penilaian mutu pelayanan rumah sakit secara umum,
meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian < = 48 jam yang
pada umumnya adalah kasus-kasus gawat darurat/akut.
GDR angka normal/standar Kemenkes kurang dari 45 per 1000
penderita keluar. RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015
mencapai : 6,37 %

PERI ATAS HCU (SAKIT) 89.06


KEMUNING BAWAH
NICU 92.54
PERINATOLOGI ATAS 16.54
ANYELIR A 3.77
MAWAR
KENANGA 1 14.2
SERUNI 15.44
KEMUNING 5.44
SOKA
FLAMBOYAN 18.03
DAHLIA 2.77
CEMPAKA 13.1

0 20 40 60 80 100

24
INSTALASI RAWAT JALAN

Penetapan Jenis Pelayanan Rawat Jalan sesuai Surat


Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten
Tangerang nomor : 445/1253/TU tanggal 11 November
2014, sedangkan Jam buka pelayanan rawat jalan
dituangkan dalam Surat Keputusan Direktur Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang nomor :
445/1044/TU tanggal 21 Januari 2014

TARGET
REALISASI
RBA-P %
TAHUN 2015
2015
Jumlah
162,864 165,901 101,86
Pasien

25
NO NAMA KLINIK HARI PELAYANAN KETERANGAN

1 Kebidanan dan Senin s/d Jumat Jumlah KSM = 17


Kandungan Jlh Klinik = 27

2 Jantung Senin s/d Jumat Mulai pelayanan 5 hari

3 Paru / Dots Senin s/d Jumat kerja sejak Feb 2013 (Senin – Jumat)

4 Penyakit Dalam Senin s/d Jumat

5 Syaraf Senin s/d Jumat

6 Bedah Syaraf Senin dan Jum’at

7 Mata Senin s/d Jumat

8 Gigi dan Mulut Senin s/d Jumat

9 Bedah Mulut Senin s/d Jumat

10 Anak Senin s/d Jumat

11 THT Senin s/d Jumat

12 Kulit dan Kelamin Senin s/d Jumat

13 Jiwa Senin- Jumat

14 Memory Selasa dan Kamis

15 Gizi Senin s/d Jumat

16 Rujukan Administrasi Senin s/d Jumat

17 Bedah Ortopedi Senin s/d Jumat

18 Bedah Umum Senin s/d Jumat

19 Bedah Urologi Selasa,Rabu, Jum’at

20 Bedah Onkologi Selasa Sejak 1 Feb 2014 1 kali/mgg

21 Bedah Vaskuler Selasa dan Kamis

22 Bedah Anak Senin & Jum’at

23 Bedah Digestif Senin

24 Bedah Plastik Selasa dan Kamis Sejak Juni 2013 2 kali/mgg

25 Bougenville Senin s/d Kamis Pelayanandi IGD Lt. II

26 Akupunktur Medis Senin,Rabu,Jumat Mulai buka pelayanan sejak 4 Juni 2012

27 PTRM Setiap hari kerja , hari Libur dan Pelayanan di IGD Lt II


JUMLAH JUMLAH
NO NAMA KLINIK
TAHUN 2015 RATA-RATA/BLN
1 PENY. DALAM 30,729 2,561
2 PARU 8,720 727
3 SYARAF 9,367 781
4 BEDAH SYARAF 1,079 90
5 JANTUNG 21,334 1,778
6 GIGI & MULUT 4,726 394
7 ORTHODONTI 148 12
8 KONSERVASI 1,164 97
9 PROSTODONTIE 369 31
10 PERIODENTIE 296 25
11 BEDAH MULUT 2,533 211
12 ANAK 8,949 746
13 MATA 9,222 769
14 B. UMUM 6,860 572
15 B. ORTHOPEDI 5,112 426
16 B. ANAK 1,544 129
17 B. PLASTIK 1,296 108
18 B. UROLOGI 5,651 471
19 B. ONKOLOGI 6,811 568
20 B. DISGESTIV 1,435 120
21 B. VASKULER 1,982 165
22 THT 7,481 623
23 KULIT & KELAMIN 4,285 357
24 PSIKATRI/JIWA 9,015 751
25 POJOK DOTS 3,058 255
26 BOUGENVILE 6,706 559
27 GIZI 243 20
28 AKUPUNTUR 812 68
29 MEMORI 2 0
30 ONKOLOGI ANAK 1,765 147
31 ANESTESI/ PERI OP 3,207 267
165,901 13,825 27
Laporan penatalaksanaan
TB Paru dan Pojok Dots
Rawat Jalan

NO JENIS LAPORAN JUMLAH

1 Jumlah Suspek TB 309


2 Jumlah yg diperiksa sputum 309
3 Hasil BTA (+ ) 30
4 Hasil BTA ( - ) 262
5 Hasl tidak kembali 17

6 Jumlah pasien yg dilayani dg strategi DOTS 553

7 Pasien Baru 66
8 Pasien Lama 487
9 Jumlah TB rawat jalan 466
10 Pasien Baru 61
11 Pasien Lama 405
12 Pasien yg dirujuk Pus Kes Mas 65

28
INSTALASI GAWAT DARURAT
(IGD)

Instalasi Gawat Darurat


• Pelayanan Instalasi Gawat Darurat selama 24 Jam.

• Dengan Kapasitas 20 Tempat Tidur dan ditangani dokter


umum dan Spesialis yang berjaga secara bergantian,
dilengkapi dengan pelayanan penunjang seperti
Rontgen, Laboratorium dan apotik yang beroperasi 24

jam.

TARGET REALISASI
PELAYANAN
RBA-P TAHUN 2015 %
PASIEN
2015
Jumlah Pasien yang dilayani 27,092 21,396 78,98
di IGD

29
INSTALASI
KAMAR BERSALIN
TAHUN 2015

TARGET REALISASI
PELAYANAN PASIEN %
RBA-P 2015 TAHUN 2015
Pasien yang dilayani di 29,536 32,342 109,50
Kamar Bersalin

Distribusi pasien menurut kasus Obstetri-Ginekologi :


UNIT KERJA OBSTETRI GINEKOLOGI JUMLAH

- Poliklinik 5,406 6,926 12,332


PKBRS 909
Pelayanan KB
* IUD 1,561
* MOW 343
* Suntik
* Pil
* Implan
- Rawat Inap
* R. Aster 5,176 333 5,509
* R. Anyelir B 1,837 265 2,102
* PMK 236
* Perinatologi Bawah
4,013
- Kamar Bersalin 7,074 604 7,678

30
Distribusi kasus pasien
Obstetri di Kamar Bersalin
:
JENIS KASUS JUMLAH

- Persalinan Normal
2,602
- Persalinan Sungsang
268
- EV
423
- EF
80
- Persalinan dengan Seksio Sesarea
1,695
- Abortus ( Iminen, inkomplit, BO, Mola, dll )
560
- Kehamilan Ektopik Terganggu ( KET )
46
- Lain-lain
2,004
TOTAL
7,678

Distribusi pasien meninggal :

WAKTU MENINGGAL OBSTETRI GINEKOLOGI J U M L A H


-Kurang dari 6 jam
11 11
-Antara 6 - 24 jam
12 2 14
-Lebih dari 24 jam
17 6 23
TOTAL
40 8 48

31
Distribusi Penyebab
Kematian Obstetri Tahun
2015 :

> 24
Penyebab Kematian < 6 Jam 6 - 24 Jam Jumlah
Jam
a) Hemoragi
Antepartum 1 1
- Plasenta previa
- Solusio plasenta 1 1
- Ruptura uteri
b) Hemoragi Post
partum 2 1 3
- Atonia uteri 1 1
- Ruptur jalan lahir
- Retensio plasenta 1 1
- Inversio uteri
- DIC/ DOA 4 5 9
c) Gestosis 6 8 7 21
d) Penyebab lainnya 2 5 4 11

TOTAL 13 17 18 48

32
JUMLAH
NO INSTALASI KEBIDANAN
TEMPAT TIDUR
1 Paviliun Anyelir Bawah 22

2 Paviliun Aster 48

3 Perinatologi Bawah (Bayi Sehat) 10

4 Ruang Gabung Anyelir 17

5 Ruang Gabung Aster 25

JUMLAH 122

33
INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT
(ICU) TAHUN 2015

LAPORAN 10 PENYAKIT ICU TERBANYAK


TAHUN 2015

NO JENIS PENYAKIT TOTAL


1 BEDAH UMUM 283
2 B.SYARAF 83
3 B.ORTOPEDI 31
4 B.UROLOGI 33
5 OBGYN 110
6 JANTUNG 79
7 INTERNA 84
8 PARU 14
9 B.ANAK 72
10 GILUT 8
11 NEUROLOGI 31
12 KES.ANAK ( IKA ) 64
13 B. VASKULER 5
14 B. ONKOLOGI 5
15 B. PLASTIK 3

JUMLAH 905

34
LAPORAN KUNJUNGAN
ICU TAHUN 2015
PASIEN PASIEN JUMLAH
PASIEN PASIEN LAMA HARI MENINGGAL MENINGGAL
NO BULAN PASIEN
MASUK KELUAR RAWAT RAWAT
< 48 jam > 48 jam MENINGGAL

1 JANUARI 75 72 192 202 4 7 11


2 FEBRUARI 76 78 198 196 6 15 21
3 MARET 82 82 246 216 16 2 18
4 APRIL 88 87 213 215 2 10 13
5 MEI 62 61 196 226 1 13 14
6 JUNI 66 67 251 227 1 13 15
7 JULI 68 69 235 225 3 12 15
8 AGUSTUS 80 80 198 207 6 13 19
9 SEPTEMBER 79 79 216 213 6 8 14
10 OKTOBER 67 54 239 226 7 6 13
11 NOVEMBER 71 71 252 216 9 10 19
12 DESEMBER 89 90 224 3 27 30
JUMLAH 903 890 2436 2593 64 136 202

LAPORAN PASIEN BPJS ICU


TAHUN 2015
BPJS BPJS
NO BULAN BPJS JAMSOSTEK UMUM JUMLAH
ASKES MASKIN
1 JANUARI 10 0 60 2 72
2 FEBRUARI 5 0 72 1 78
3 MARET 2 0 79 1 82
4 APRIL 3 0 82 2 87
5 MEI 2 0 58 1 61
6 JUNI 5 0 61 1 67
7 JULI 7 0 61 1 69
8 AGUSTUS 1 0 75 4 80
9 SEPTEMBER 2 1 73 3 79
10 OKTOBER 3 0 63 2 68
11 NOVEMBER 1 0 65 6 72
12 DESEMBER 2 0 85 3 90
JUMLAH 43 1 834 27 905

35
TARGET REALISASI
PELAYANAN
RBA-P TAHUN 2015 %
PASIEN
2015
Pasien yang dilayani di
7.498 7,698 103.37
Kamar Bedah

KEGIATAN KAMAR BEDAH


9000

8000 7698

7000

6000

5000 4248
4000 3450
3000

2000

1000

0
KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH CITO TOTAL
ELEKTIF

36
CARA BAYAR
INSTALASI KAMAR BEDAH TAHUN 2015

KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH


NO CARA PEMBAYARAN JUMLAH
ELEKTIF CITO
1 UMUM 267 476 743
2 KARYAWAN 35 23 58
3 KERJASAMA 9 3 12
4 GRATIS
5 BPJS PBI 691 791 1482
6 BPJS NON PBI 2668 1435 4103
313 201 514
7 JAMKESDA KOTA
8 JAMKESDA KAB' 265 520 785
1 1
9 JAMKESDA TANGSEL
JUMLAH 4248 3450 7698

4500 4248

4000
3450
3500

3000 2668
KAMAR
2500 BEDAH
ELEKTIF
2000
1435
1500
791 KAMAR
1000 691
476 520 BEDAH
500 267 313
201 265 CITO
3523 93 1
0

37
PENGGOLONGAN JENIS KELAMIN
INSTALASI KAMAR BEDAH
TAHUN 2015

KAMAR KAMAR KAMAR BEDAH


KETERANGAN TOTAL
ELEKTIF CITO

LAKI LAKI 2114 749 2863

2134 2701 4835


PEREMPUAN
TOTAL 4248 3450 7698

4500 4248

4000
3450
3500
KAMAR
BEDAH
3000
2701 ELEKTIF

2500
2134 KAMAR
2114
BEDAH CITO
2000

1500

1000 749

500

0
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL

38
KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH
KETERANGAN TOTAL
ELEKTIF CITO

OPERASI KHUSUS 2236 694 2930

OPERASI BESAR 903 2524 3427

OPERASI SEDANG 700 171 871

OPERASI KECIL 409 61 470

TOTAL 4248 3450 7698

4500
4248

4000

3450
3500
KAMAR
3000 BEDAH
ELEKTIF
2524
2500
2236
KAMAR
2000 BEDAH
CITO
1500

1000 903
694 700

500 409
171
61
0
OPERASI OPERASI OPERASI OPERASI TOTAL
KHUSUS BESAR SEDANG KECIL

39
JENIS PELAYANAN
INSTALASI KAMAR BEDAH TAHUN 2015

KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH


JENIS PEMBEDAHAN TOTAL
ELEKTIF CITO
BEDAH UMUM 105 33 138
BEDAH ONKOLOGI 737 1 738
BEDAH DIGESTIF 454 223 677
BEDAH ANAK 300 89 389
BEDAH VASKULER 639 38 677
BEDAH UROLOGI 593 22 615
BEDAH PLASTIK 596 2 598
KEBIDANAN & PENY.
364 2252 2616
KANDUNGAN
MATA 292 292
THT 75 1 76
BEDAH MULUT 93 93
BEDAH SYARAF 197 197
BEDAH ORTHOPEDI 592 592
JUMLAH 4248 3450 7698

4500 4248
4000
3450
3500
3000 KAMAR
2500 2252 BEDAH
ELEKTIF
2000
1500
1000 737 639 593 596 592
454 300 364 292 KAMAR
500 105 223 89 751 93 197
33 1 38 22 2 BEDAH
0 CITO

40
PENGGOLONGAN JENIS ANESTESI
INSTALASI KAMAR BEDAH

JENIS ANESTESI
RUANGAN TOTAL
Nu Spinal Epidural Blok Lokal

KAMAR BEDAH
1958 939 69 22 1260 4248
ELEKTIF

KAMAR BEDAH CITO 793 2548 8 32 69 3450

2751 3487 77 54 1329 7698

4500 4248

4000
3450
3500
KAMAR
3000 BEDAH
2548 ELEKTIF
2500
1958
2000
KAMAR
BEDAH CITO
1500 1260
939
1000 793

500
69 8 22 32 69
0
NU SPINAL EPIDURAL BLOK LOKAL TANPA TOTAL
ANESTESI

41
LAPORAN REALISASI SPM INSTALASI KAMAR
BEDAH TAHUN 2015
NO JENIS KEGIATAN STANDAR REALISASI TAHUN
2015

1 Waktu tunggu operasi 3 Hari 3,1 Hari

2 Kejadian kematian dimeja < 1% 0


operasi
3 Tidak adanya kejadian operasi 100% 100%
salah sisi

4 Tidak adanya kejadian operasi 100% 100%


salah orang

5 Tidak adanya kejadian salah 100% 100%


tindakan

6 Tidak adanya kejadian 100% 100%


tertinggalnya benda asing
pada tubuh pasien setelah
operasi

7 Komplikasi anestesi karena <6% 0


over dosis
8 Jumlah Kunjungan Instalasi 7698
Kamar Bedah Semseter I
Tahun 2015

42
LAPORAN PEMBATALAN/PENUNDAAN OPERASI
BEDASARKAN RUANGAN
KAMAR BEDAH ELEKTIF

RUANGAN TOTAL

MAWAR 96
DAHLIA 120
SOKA 90
ICU 12
ANYELIR B 13
ASTER 7
PKW 18
RAWAT JALAN 66
FLAMBOYAN 21
CEMPAKA 24
KEMUNING 92
PERINA 6
SERUNI 23
NICU 1
ANYELIR A 0
KENANGA 0
EDELWISE 12
TOTAL 601

43
INSTALASI PENGUJIAN KESEHATAN
Pemeriksaan Kesehatan
(Medical Check Up)
Pelayanan setiap hari kerja : Jam 08.00 – 14.00

Paket A 1
Untuk Keperluan : Paket D ( Pratama = Silver )
- Melamar Pekerjaan Untuk Keperluan :
- Sekolah / Pendidikan - Pengujian kesehatan berkala
karyawan/
Catatan : Bila ada pemeriksaan khusus
pegawai setingkat manajer
atas permintaan,
ditambahkan - Pengujian kesehatan khusus untuk
dengan tarif pemeriksaan karyawan atau perorangan penderita
tersebut sesuai tarif kelas II / penyakit tertentu
Rawat jalan.

Paket A 2 Paket E 1 ( Madya = Gold )


Untuk Keperluan : - Mendapatkan SIM Untuk Keperluan :
- Pengujian kesehatan berkalalebih
Paket B lengkap untuk karyawan /
pegawai pria
Untuk Keperluan :
- Pengujian kesehatan khusus untuk
- Penerimaan CPNS / PNS Golongan I
karyawan atau perorangan
dan II
penderita penyakit tertentu pria
- Melamar Pekerjaan Keluar Negeri
- Calon haji / Petugas Haji, dll
Paket E 2 ( Madya = Gold )
Untuk Keperluan :
Paket C
- Pengujian kesehatan berkala
Untuk Keperluan :
lebih lengkap untuk karyawan/
- Penerimaan CPNS / PNS golongan III
pegawai wanita.
dan IV
- Pengujian kesehatan untuk keperluan
- Pengujian kesehatan calon karyawan
khusus bagi karyawan atau perorangan
setingkat manajer, Pribadi,dll
penderita penyakit tertentu wanita.

PELAYANAN TARGET REALISASI


RBA-P 2015 TAHUN 2015 %
PASIEN MCU
Medical Check 13,304 18.236 137,07
Up
44
LAPORAN
KEGIATAN INSTALASI PENGUJIAN KESEHATAN

Hasil
Keperluan
Jumla Pemeriksaan
Pembayaran
Jenis h
No
Pemeriksaan Check Kunju Perlu
Melamar Priba ngan Bayar Gratis Sehat Pem.
CPNS PNS Diklat SIP SIK Up Kar. LL
Kerja di Lanju
RSU
t
1 Paket A1 548 1383 1716 528 158 359 4692 3586 1106 3394 3
2 Paket A2 26 1 669 700 7 2 1405 1373 32 2630 11
3 Paket B 293 142 13 288 20 756 468 288 561 81
4 Paket C 575 8 2 3 588 588 209 31
5 Paket D 11 3 8 2 24 24 528 16
6 Paket E1/E2 2 2 2 3 2
7 Paket E3/E4 0
8 Paket F1/F2 2 2 1 1 1 1
Paket Jantung
9 Basic 0
Paket Jantung
10 Silver 0

11 Paket Perempuan 1 1 1 1

12 Paket Pra Nikah 3 3 3 1 2


Paket
13 Menopause 0 1
14 Paket B Plus 3 7 10 10 1 9
15 Narkoba 0
- 3 Jenis Pem 456 544 2521 1987 65 151 5724 5714 10 5720 4
- 5 Jenis Pem 3 21 68 2 2 96 96 96

Surat Ket Bebas


16 Narkoba 26 592 1604 4 13 2239 2230 10 2238 1
17 MMPI 226 552 886 136 60 48 1908 1906 3 1893 16
18 Penyimpul 4 545 60 9 22 640 638 2 619 21
19 Pem. LL 3 2 4 23 10 42 39 34 5
Lab 4 1 78 11 10 104 104 96 8
JUMLAH 1296 2513 6375 6272 535 158 288 150 649 18236 16783 1453 18025 211

45
TARGET REALISASI
PELAYANAN PASIEN RBA-P 2015 TAHUN 2015 %

Pasien yang dilayani di


Rawat Inap 23,714 17,559 74,04

BOR LOS TOI GDR NDR BTO

71.50 4.42 2.00 6.37 2.64 64.06

46
JUMLAH
NO INSTALASI RAWAT INAP
TEMPAT TIDUR

1 Paviliun Cempaka 32
2 Paviliun Dahlia 32
3 Paviliun Flamboyan 20
4 Paviliun Soka Atas 20
5 Paviliun Kemuning Atas 20
6 Paviliun Seruni 24
7 Paviliun Kenanga 24
8 Paviliun Mawar 24
9 Paviliun Anyelir Atas 23
10 Perinatologi Sakit (Atas) 24
11 NICU 3
12 Paviliun Kemuning Bawah 22
13 Paviliun Edelweis 6
14 Isolasi AI 1
JUMLAH 275

47
JUMLAH KUNJUNGAN
PENDERITA HEMODIALISIS

NO CARA BAYAR TINDAKAN KUNJUNGAN

N 1.837
1 BPJS NON PBI
R 6.758

N 127
2 BPJS PBI
R 546

N 35
3 JAMKESDA KABUPATEN
R 89

N 0
4 JAMKESDA KOTA
R 0

N 18
5 UMUM
R 19

TOTAL
9.429

48
JUMLAH
NO BULAN
KUNJUNGAN
1 JANUARI 734
2 FEBRUARI 705
3 MARET 782
4 APRIL 775
5 MEI 741
6 JUNI 832
7 JULI 997
8 AGUSTUS 1.009
9 SEPTEMBER 1.046
10 OKTOBER 1.065
11 NOVEMBER 996
12 DESEMBER 1.156
TOTAL 10.838

49
JUMLAH KUNJUNGAN PENDERITA
KEMOTERAPI

NO BULAN JUMLAH
1 FEBRUARI 172
2 MARET 198
3 APRIL 260
4 MEI 245
5 JUNI 238
6 JULI 240
7 AGUSTUS 239
8 SEPTEMBER 245
9 OKTOBER 219
10 NOVEMBER 217
11 DESEMBER 221
TOTAL 2.494
KUNJUNGAN KEMOTHERAPY

260
245 238 240 245
239 221
219 217
198
172

FEB MRT APRL MEI JUNI JULI AGSTS SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

50
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH

1 Interna 1.224

2 Neuro 273

3 Jantung 322

4 Paru 167

5 Orthopedi 78

6 Urologi 42

7 Kebidanan 56

8 Bedah 117

9 Mata 22

10 THT 14

11 Gigi dan Mulut 9

12 Bedah Syaraf 16

13 Anak 15

14 Kulit 5

15 Bedah plastik 8

16 Bedah Vaskuler 18

17 Bedah Anak 2

JUMLAH 2.388
51
PELAYANAN KONSULTASI
INSTALASI WIJAYA KUSUMA

TAHUN 2015
No KONSULTASI JUMLAH
LAMA BARU
1 Interna 707 174 881
2 Jantung 89 44 133
3 Paru 98 30 128
4 Neuro 101 41 142
5 Bedah Orthopedi 33 19 52
6 Anak 6 3 9
7 Kebidanan 48 34 82
8 Kulit & Kelamin 0 0 0
9 Bedah Vaskuler 2 1 3
10 Bedah Syaraf 0 0 0
11 Jiwa 1 0 1
12 Bedah Urologi 36 16 52
13 URM 29 13 42
14 Gizi 2 3 5
15 Gigi & Mulut 0 2 2
16 Tim Fisiotherapy 32 4 36
17 Bedah Plastik 1 1 2

JUMLAH 1185 385 1570

52
CARA BAYAR PASIEN
INSTALASI WIJAYA KUSUMA

KERJA
NO BULAN UMUM % BPJS % SAMA % BANSOS JUMLAH

1 Januari 83 43.46 106 55.50 2 1.05 0 191

2 Februari 75 42.13 101 56.74 2 1.12 0 178

3 Maret 96 43.05 127 56.95 0 0.00 0 223

4 April 91 44.17 115 55.83 0 0.00 0 206

5 Mei 102 50.25 101 49.75 0 0.00 0 203

6 Juni 69 40.35 102 59.65 0 0.00 0 171

7 Juli 57 33.73 112 66.27 0 0.00 0 169

8 Agustus 83 43.23 107 55.73 2 1.04 0 192

9 September 84 41.58 118 58.42 0 0.00 0 202

10 Oktober 101 48.33 108 51.67 0 0.00 0 209

11 November 78 36.62 135 63.38 0 0.00 0 213

12 Desember 91 39.39 140 60.61 0 0.00 0 231

1010 42.29 1372 57.45 6 0.25 0 2388

53
INDIKATOR PELAYANAN
DI INSTALASI WIJAYA KUSUMA

NO BULAN LOS TOI BTO GDR NDR BOR

1 JANUARI 3.84 3.55 3.58 8.39 2.96 59.03

2 FEBRUARI 4.04 2.91 3.45 7.25 5.19 64.20

3 MARET 3.69 2.69 4.23 6.51 3.66 63.39

4 APRIL 3.54 3.06 4.05 4.94 3.14 58.75

5 MEI 3.19 3.48 4.13 6.67 0.65 53.63


6 JUNI 3.71 4.22 3.53 7.09 2.24 50.42

7 JULI 3.44 4.69 3.43 7.30 2.31 48.15

8 AGUSTUS 3.91 3.46 3.88 4.52 2.63 56.69

9 SEPTEMBER 3.33 3.06 3.93 6.37 2.65 59.92

10 OKTOBER 3.64 2.89 4.00 3.75 1.91 62.74

11 NOVEMBER 3.66 2.82 4.25 5.29 1.83 60.08

12 DESEMBER 3.42 2.73 4.28 6.43 2.44 62.42

NILAI RATA-RATA 3.62 3.30 3.89 6.21 2.63 58.30

54
INSTALASI
LABORATORIUM

PATOLOGI KlLINIK TAHUN 2015

TARGET
JENIS PEMERIKSAAN JUMLAH %
RBA P

KIMIA 343,343

HEMATOLOGI 373,135

HEMOSTASIS 39,799

IMUNOLOGI 62,806

URINE 11,746

FESES 1,449

CAIRAN TUBUH 433

BAKTERIOLOGI 14,022

GOLONGAN DARAH 39,141

CROSS MATCH 19,383

JUMLAH PEMERIKSAAN 837,745 906,006 108.15

LABU DARAH 19,534

JUMLAH KUNJUNGAN 144,078 161,387 112.01

55
PATOLOGI ANATOMI
TAHUN 2015

NO JENIS PEMERIKSAAN JUMLAH

1 HISTOPATOLOGI 3.322

2 PAP SMEAR 249

3 SITOLOGI/CAIRAN 371

4 SPUTUM 5

5 FNAB 236

JUMLAH PEMERIKSAN 4.183

56
IPJ
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH
TARGET
PENCAPAIAN
NO JENIS KEGIATAN KINERJA %
KINERJA 2015
2015
1 Pembuatan Visum Luka 898 903 101
2 Pembuatan Visum Korban Mati 465 471 101
3 Pembuatan Visum Pemerkosaan 210 140 67
4 Pengisian Form Claim Asuransi, Asuransi Asing 10 0 0
5 Pengisian Form Claim Asuransi , Asuransi Nasional 92 74 80
6 Visum Luar Jenazah, Dalam Jam Kerja WNI 90 38 42
7 Visum Luar Jenazah, Dalam Jam Kerja WNA 10 0 0
8 Visum Luar Jenazah, Luar Jam Kerja WNI 425 394 93
9 Visum Dalam Jenazah, Luar Jam Kerja WNA 20 0 0
10 Visum Dalam Autopsi, Dalam Jam Kerja WNI 26 5 19
11 Visum Dalam Autopsi, Luar Jam Kerja WNI 32 33 103
12 Visum Dalam Autopsi, Dalam Jam Kerja WNA 0 0 0
13 Visum Dalam Autopsi, Luar Jam Kerja WNA 0 0 0
14 Pemeriksaan Kerangka 5 0 0
Penitipan Jenazah, Diluar Kamar Pendingin, MAX
15 1x24 Jam 418 399 95
Penitipan Jenazah, Didalam Kamar Pendingin,
16 Permalam 35 47 134
17 Memandikan Jenazah, Tanpa Kain Kapan 92 67 73
18 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Bayi 40 49 123
19 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Anak 13 7 54
20 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Dewasa 295 263 89
21 Pengawetan Jenazah, Pasca Autopsi WNI 20 9 45
22 Pengawetan Jenazah, Pasca Autopsi WNA 15 7 47
23 Pengawetan Jenazah, Non Autopsi WNI 70 83 119
24 Pengawetan Jenazah, Non Autopsi WNA 14 3 21
25 Sewa Ruang Duka Permalam, Non AC 20 16 80
26 Sewa Ruang Duka Permalam, AC 13 7 54
27 Gali Kubur 6 4 67
28 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Ringan 27 9 33
29 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Sedang 56 26 46
30 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Berat 65 136 209
31 Pengunaan KADAVER 0 0 0
32 Penitipan Jenazah Mr. X di dalam kamar pendingin 210 217 103
33 Memandikan Jenazah Mr. X 70 69 99
34 Pengurusan Jenazah Mr. X 70 68 97
35 Jenazah yang Masuk 3164 3487 110
36 Pemeriksaan Jenazah Tanpa Visum 19 39 205
JUMLAH 7015 7070 101

57
INSTALASI RADIOLOGI
PELAYANAN DIAGNOSTIK TOTAL
USG Abdomen Atas & Bawah 2320
USG Abdomen Bawah 388
USG Tiroid 471
USG Mamae 428
USG Thorak 37
USG Kepala 1
USG Testis 43
USG Soft Tissue 48
USG Femur -
USG Pedis -
USG Coli -
USG Inguinal 19
USG Bahu -
Extremitas atas -
USG Genu -
USG Dopler -
USG Kehamilan 2402
USG Kandungan 1362
USG Transvaginal 41
USG KB Tanpa Film 6452
USG KB Kls VIP -
USG KB Kls I -
USG KB Kls II 61
USG KB Kls III 277
USG 4 D 143
58
LANJUTAN : RADIOLOGI TAHUN 2015

Spirometri 901
Audiometri 489
EKG Diagnostik 671
EKG Poli Jantung 9495
EEG 330
Treadmill 621
BMD 9
Echo 2742
Endoscopy 56
CATH LAB 838
Total Pel.Diagnostik -
Pel Radiologi -
BRAIN CT 2605
BRAIN CT ( KONTRAS ) 488
ABDOMEN CT ( KONTRAS ) 322
ABDOMEN CT ( NONKONTRAS ) 28
THORAX CT (KONTRAS ) 109
THORAX CT (NONKONTRAS ) 11
CT PELVIS( KONTRAS) 9
CT PELVIS( NONKONTRAS) 3
CT MASTOID ( KONTRAS ) 16
CT MASTOID ( NonKONTRAS ) 4
CT PAROTIS ( KONTRAS ) 1
CT SPN ( KONTRAS ) 39

59
INSTALASI GIZI DAN DIETETIK

I. Pelayanan Makanan dan Minuman Pasien


Jumlah
Bentuk Jumlah Kls Vip Jumlah Kls I Jumlah Kls II Total Jumlah
NO Kls III
Makanan
Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi

Makanan
1 568 1.704 5.035 15.078 13.403 40.209 27.960 83.880 46.966 140.871
Biasa
Makanan
2 2.161 6.477 6.655 19.965 16.762 50.286 13.897 41.691 39.475 118.419
Lunak
Makanan
3 75 225 161 483 266 798 188 564 690 2.070
Saring
Makanan
4 223 1.027 1.831 9.214 2.959 13.939 5.444 21.405 10.457 45.585
Cair

Jumlah 3.027 9.433 13.682 44.740 33.390 105.232 47.489 147.597 97.588 306.945

Pemberian ekstra telur


Jumlah
NO Makanan Kls Vip Jumlah Kls I Jumlah Kls II Jumlah Kls III Total Jumlah

Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi
Extra telur 31 93 246 738 437 1.311 540 1.620 1.254 3.762

60
LAPORAN KINERJA
INSTALASI GIZI DAN DIETETIK
2. Jumlah porsi makan berdasarkan jenis diit

Jumlah Kls
Jumlah Kls I Jumlah Kls II Jumlah Kls III Total Jumlah
NO Jenis diet Vip

Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi
1 Makanan Biasa 281 843 3.362 10.086 10.405 30.903 22.289 76.845 30.347 118.677

2 Makanan lunak 819 2.442 2.994 8.982 6.924 20.772 10.798 24.040 21.535 56.236

3 Makanan saring 75 225 161 507 254 834 198 564 688 2.130

4 Makanan cair+susu 177 823 1.466 7.023 2.042 11.316 3.572 16.397 7.180 35.559

Makanan cair
5 45 201 328 1.857 790 2.500 1.103 4.409 2.266 8.967
laktosa

6 Diet Lambung 177 531 934 2.976 3.293 9.708 2.510 6.414 6.914 19.629

7 Diet Hati 115 345 268 804 758 2.274 236 651 1.377 4.074

8 Diet Jantung 200 600 844 2.532 1.904 5.712 1.114 3.087 4.062 11.931

9 Rendah Garam 168 504 689 2.067 1.532 4.596 1.161 3.087 3.550 10.254

10 Diabetus Melitus 435 1.305 949 2.813 2.006 6.018 1.333 3.486 4.723 13.622

11 Rendah Protein 150 450 629 1.887 1.269 3.807 805 2223 2.853 8.367

12 R.Serat 127 381 421 1.263 882 2.646 1.251 3.195 2.681 7.485

13 T.Serat 0 9 36 108 13 39 158 321 207 477

14 Rendah purin 1 3 5 15 76 228 51 144 133 390

15 Rendah lemak 3 9 32 87 55 165 72 192 162 453

16 Komplikasi 254 762 564 1.733 1.187 3.714 898 2.542 2.903 8.751

Jumlah 3.027 9.433 13.682 44.740 33.390 105.232 47.489 147.597 97.588 307.002

61
INSTALASI CSSD

NO JENIS CSSD RBA-P 2015 JUMLAH %

1 INSTRUMEN STERIL 68.909 84.842 123,12

PRODUKSI KASSA
2 131.277 146.521 111,61
STERIL

PENGELOLAAN
3 186.164 196.761 105,69
LINEN

JUMLAH 386.350 311.994 80,75

62
INSTALASI REHAB MEDIK

NO JENIS TINDAKAN JUMLAH


1 SWD 9,769
2 MWD 5,689
3 US 6,200
4 ES 1,497
5 TENS 14,298
6 IR 5,157
7 EXC 8,816
8 TL 429
9 KONSUL R. JALAN 3,911
10 KONSUL R. INAP 1,083
11 PARAFIN 2,159
12 SEPEDA STATIS 1,557
13 QUADRICEP 3,108
14 SUNTIK 22
15 NEBULIZER 214
16 BLADDER TRAINING 97
17 AIR COMPRESION 518
18 TAPPING 191
19 CPM 88
20 MLDV 2
21 LITLE TABLE 9
JUMLAH 64,814
63
INSTALASI SANITASI

PELAYANAN PENDAPATAN

NO URAIAN % %
REALISASI
TARGET TARGET REA LISASI
TAHUN
RBA-P RBA –P TAHUN 2015
2015

LIMBAH PADAT 152,3


1 2.194 3.343 36.236.940 48.922.000 135,01
MEDIS 9

2 LIMBAH CAIR 6.249 3.598 57,58 27.782.805 19.090.000 68,71

NASKAH 109,0
3 200 218 37.800.000 33.300.000 88,10
KERJASAMA 0

JUMLAH 101.819.745 101.312.000 99,50

64
INSTALASI FARMASI

JUMLAH RESEP OBAT % RESEP OBAT


JUMLAH
JUMLAH RESEP
RESEP OBAT OBAT FORMULARIUM
OBAT NON
BULAN ALAT OBAT OBAT NON NON DAN
TOTAL GENERIK
KESEHAT GENERIK GENERIK GENERIK RESEP ALAT NON
AN FORMUL FORMULARI NON OBAT
OBAT KESEHA OBAT NON JUML FORMULA
ARIUM UM FORMUL TAN
GENERIK GENER AH % RIUM
ARIUM
IK

JAN 35,520 60,434 27,624 995 89,053 124,573 67.86 31.02 98.88 1.12

FEB 38,600 55,715 34,183 449 90,347 128,947 61.67 37.84 99.50 0.50

MAR 46,323 64,469 32,299 2,940 99,708 146,031 64.66 32.39 97.05 2.95

APR 45,117 61,934 31,478 2,134 95,546 140,663 64.82 32.95 97.77 2.23

MEI 45,021 59,255 30,544 2,288 92,087 137,108 64.35 33.17 97.52 2.48

JUN 45,802 61,178 30,241 2,403 93,822 139,624 65.21 32.23 97.44 2.56

JUL 43,987 57,794 31,819 2,654 92,267 136,254 62.64 34.49 97.12 2.88

AGUS 43,225 63,326 36,784 2,924 103,034 146,259 61.46 35.70 97.16 2.84

SEPT 42,633 59,492 32,562 2,240 94,294 136,927 63.09 34.53 97.62 2.38

OKT 55,470 63,230 33,560 1,629 98,419 153,889 64.25 34.10 98.34 1.66

NOV 44,909 55,400 35,234 2,341 92,975 137,884 59.59 37.90 97.48 2.52

DES 50,860 57,080 33,927 2,426 93,433 144,293 61.09 36.31 97.40 2.60

JMLH 537,467 719,307 390,255 25,423 1,134,985 1,672,452 63.38 34.38 97.76 2.24

65
PELAYANAN PASIEN PBI DAN NON PBI
TRIWULAN III TAHUN 2015

JENIS PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT JUMLAH

KAB. TANGERANG 1,595 1,473 1,816 1,882 1,678 1,718 1,545 1,549 1,542 14,798

KOTA TANGERANG 504 403 516 469 457 452 212 445 536 3,994

TANGSEL 42 15 25 21 22 20 16 6 16 183

LUAR DAERAH 42 37 41 49 18 50 29 38 23 327

JUMLAH 2,183 1,928 2,398 2,421 2,175 2,240 1,802 2,038 2,117 19,302

2,000 1,882
1,816
1,800
1,678 1,718
1,595
1,600 1,545 1,549 1,542
1,473
1,400

1,200
KAB. TANGERANG
1,000 KOTA TANGERANG
TANGSEL
800
LUAR DAERAH
600 504 516 536
469 457 452 445
403
400
212
200
42 37 41 49 18 50 29 38 23
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT

66
PELAYANAN PASIEN NON PBI
RAWAT JALAN
TRIWULAN III TAHUN 2015

JENIS PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT JUMLAH
ASKES 2,791 2,273 2,760 2,713 2,571 2,600 1,307 2,084 2,509 21,608
JAMSOSTEK 845 884 1,251 1,359 1,545 1,566 723 1,625 1,761 11,559
ASABRI/POLRI 477 388 534 543 457 491 245 403 225 3,763
MANDIRI 5,513 5,232 6,855 6,524 6,008 5,702 3,080 4,955 5,470 49,339
LUAR DAERAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JUMLAH 9,626 8,778 11,400 11,139 10,581 10,359 5,355 9,067 9,965 86,270

8,000

7,000 6,855
6,524
6,008
6,000 5,702
5,513 5,470
5,232
4,955
5,000
ASKES
JAMSOSTEK
4,000
ASABRI/POLRI
3,080 MANDIRI
3,000 2,791 2,760 2,713
2,571 2,600 2,509 LUAR DAERAH
2,273
2,084
2,000
1,545 1,566 1,625 1,761
1,251 1,359 1,307
845 884
1,000 723
477 388 534 543 457 491 403
245 225
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT

67
PELAYANAN PASIEN JAMKESDA
RAWAT JALAN
TAHUN 2015

JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
KAB. TANGERANG :
KARTU SEHAT 567 496 628 579 572 589 501 566 540 514 529 546 6,627
SKTM 117 115 113 128 130 153 159 168 176 166 179 192 1,796
JUMLAH 684 611 741 707 702 742 660 734 716 680 708 738 8,423
KOTA
TANGERANG 1,300 1,166 1,357 1,336 1,172 1,269 978 1,126 1,046 1,032 962 942 13,686
TANGSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUAR DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1,984 1,777 2,098 2,043 1,874 2,011 1,638 1,860 1,762 1,712 1,670 1,680 22,109
25000
22,109

20000

KAB. TANGERANG :
15000 KARTU SEHAT
13,686
SKTM
KOTA TANGERANG
10000 TANGSEL
LUAR DAERAH
6,627
JUMLAH
5000

1,796

0
JUMLAH

68
PELAYANAN PASIEN PBI
RAWAT INAP
TAHUN 2015

JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH

KAB. 381 283 338 333 290 311 300 297 275 307 292 291
TANGERANG 3,698

KOTA 54 40 45 37 50 52 53 40 41 69 49 57
TANGERANG 587

TANGSEL 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 10

LUAR DAERAH 24 11 12 10 16 27 26 23 23 21 19 26 238

JUMLAH 459 334 396 382 357 391 380 361 340 397 362 374 4,533

5,000
4,533
4,500

4,000 3,698
3,500

3,000 KAB. TANGERANG


KOTA TANGERANG
2,500
TANGSEL

2,000 LUAR DAERAH


JUMLAH
1,500

1,000
587
500 238

0
JUMLAH

69
PELAYANAN PASIEN NON PBI
RAWAT INAP
TAHUN 2015
JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
ASKES 152 118 130 131 114 106 98 94 139 114 113 115 1424
JAMSOSTEK 174 163 177 180 248 254 278 276 294 323 297 271 2935
ASABRI/POLRI 24 17 23 24 17 23 22 22 20 24 21 18 255
MANDIRI 657 544 560 580 594 586 542 567 532 553 518 471 6704
LUAR
DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1007 842 890 915 973 969 940 959 985 1014 949 875 11318

12000
11318

10000

8000
ASKES
6704
JAMSOSTEK
6000 ASABRI/POLRI
MANDIRI
LUAR DAERAH
4000 JUMLAH
2935

2000 1424

255
0
JUMLAH

70
PELAYANAN PASIEN JAMKESDA
RAWAT INAP
TAHUN 2015

JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH

KAB. TANG :
KARTU
SEHAT 64 62 64 57 53 69 53 78 67 61 63 49 740

SKTM 233 201 206 206 184 218 235 276 257 251 252 249 2768

JUMLAH 297 263 270 263 237 287 288 354 324 312 315 298 3508
KOTA
TANGERANG 141 102 83 105 102 94 122 110 116 146 315 112 1548

TANGSEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUAR
DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH 439 365 354 368 339 381 410 464 440 458 630 410 5058

6000
5058
5000
KAB. TANG :
4000 KARTU SEHAT
SKTM
3000 2768
KOTA TANGERANG

2000 TANGSEL
1548
LUAR DAERAH
1000 740 JUMLAH

0
JUMLAH

71
KA PENDAPATAN & BELANJA
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2015
NO URAIAN ANGGARAN
Rp %

1 Pendapatan 265.000.000.000 253.368.026.788,- 95,61


BLUD

2 Belanja 280.572.652.723 257.290.575.569,- 91,70

72
KA
SUMBER PENDAPATAN
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

REALISASI
SUMBER PENDAPATAN TARGET %
TAHUN 2015

PASIEN UMUM 39.159.284.226 14.77

PARKIR, DIKLAT, SEWA


719.296.415 0.27
KANTIN DLL

JAMKESDA KABUPATEN 22.748.288.705 8.58

JKD KOTA 10.536.541.674 3.97


265,000,000,000
BPJS 176.082.611.064 0.23

PERUSAHAAN 650.854.262 1.25

BUNGA BANK 3.457.375.542 1.30

JKD TANGSEL 13.774.900 0.005

JUMLAH 265,000,000,000 253.368.026.788 95.61

73
KA
REALISASI PENDAPATAN
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

300,000,000,000

250,000,000,000

200,000,000,000 176,082,611,064

150,000,000,000

100,000,000,000

39,159,284,226
50,000,000,000 22,748,288,705 3,457,375,542

10,536,541,674 650,854,262
719,296,415 13,774,900
0

74
BELANJA TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

350,000,000,000
330,356,197,280

302,470,162,654
300,000,000,000 292,674,836,459

267,701,562,450
250,000,000,000

200,000,000,000

RENCANA
REALISASI
150,000,000,000

100,000,000,000

37,681,360,821
50,000,000,000 34,768,600,204

0
B.L B.TL TOTAL

RENCANA REALISASI %

B.L 292.674.836.459 267.701.562.450 91,47

B.TL 37.681.360.821 34.768.600.204 92,27

TOTAL 330,356.197.280 302.470.162.654 91,56


75
KA
REALISASI BELANJA PER PROGRAM
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

REALISASI
NO RENCANA/PROGRAM RENCANA %
TAHUN 2015
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 89.422.522 78.237.250 87,49

2 Peningkatan Sarana
Prasarana dan Aparatur 1.123.035.184 903.236.000 80,43
3 Peningkatan
Pengem,bangan Sistem
Pelaporan Capaian 18.530.000 18.530.000 100
Kinerja dan Keuangan
4 Peningkatan Perencanaan
SKPD 75.410.000 75.410.000 100

5 Peningkiatan Pelayanan
Umum (BU.BLUD) 280.572.652.723 257.290.575.569 91,70

6 Pengadaan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
10.645.976.000 9.190.396.131 86,33
RS/RS Jiwa/RS Paru-
paru/RS Mata
7 Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Asset/Barang 149.810.000 145.177.500 96,91
Daerah

76
BELANJA BLUD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

285,000,000,000

280,572,652,723
280,000,000,000

275,000,000,000

270,000,000,000

265,000,000,000 RENCANA
REALISASI

260,000,000,000
257,290,575,569

255,000,000,000

250,000,000,000

245,000,000,000
RENCANA REALISASI

REALISASI
RENCANA %
TAHUN 2015

BELANJA
280.572.652.723 257.290.575.569 91,70
BLUD

77
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG

PROGRAM & REALISASI


ANGGARAN % OUTPUT
KEGIATANAN TAHUN 2015

Pembayaran
Belanja Tidak 37.681.360.82 Gaji dan
34.768.600.204 92.27
Langsung (BTL) 1 Tunjangan PNS
502 org

Program
Pelayanan
89.422.552 78.237.250 87,49
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat 24.000.000 24.000.000 100 2 buah "finger
print & lemari
Penyediaan penyimpan
peralatan dan arsip
61.745.648 51.166.000 82,87
perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa
Pembayaran
Administrasi/Teknis
gaji Tenaga
Pendukung
3.676.904 3.071.250 83,53 Non PNS 1
Perkantoran Non
orang
PNS

78
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN

REALISASI
PROGRAM &
TARGET S/D % OUTPUT
KEGIATAN
SEPTEMBER
Program
Peningkatan 1.123.035.18
903.236.000 80,43
Sarana dan 4
Prasarana Aparatur

Pengadaan Tersedia : AC 38
Perlengkapan 561.517.584 516.768.000 92,03 unit dan lemari
Gedung Kantor arsip 5 unit

Tersedia : meja
kerja 123 unit,
meja rapat 1 unit,
kursi kerja 4 unit,
Pengadaan kursi kerja 124
561.517.600 386.468.000 68,83
Mebeler unit, kursi kuliah
diklat 100 unit ,
kursi futura 100
unit dan kursi
rapat 20 unit.

79
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN

REALISASI
PROGRAM & KEGIATAN TARGET % OUTPUT
TAHUN 2015

Program peningkatan
pengembangan sistem
18.530.000 18.530.000 100
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
• Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen LAKIP
18.530.000 18.530.000 100
realisasi kinerja SKPD Tahun 2014

Program peningkatan
75.410.000 75.410.000 100
perencanaan SKPD

• Penyusunan Dokumen Dokumen RKA


26.610.000 26.610.000 100
Perencanaan SKPD dan DPA 2015

Dokumen
• Penyusunan Rencana
18.310.000 18.310.000 100 RENJA Tahun
Kerja
2015

• Penyediaan Data
Dokumen Data
Pembangunan 30.490.000 30.490.000 100
Pembangunan
SKPD/Wilayah

80
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN

REALISASI
PROGRAM & KEGIATAN ANGGARAN % OUTPUT
TAHUN 2015
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan 10.645.976.000 9.190.396.131 86,33
prasarana rumah sakit

Pengadaan alat-alat 10.645.976.000 9.190.396.131 86,33 Alat kedokteran THT,,


Kedokteran : Bedah, Anak dan
Kebidanan 7 unit dan
APBD II 2.175.165.000 1.676.695.311 77,08 alat untuk pelayanan
DAK 6.470.811.000 5.796.947.326 89,59 rumah sakit siap
BANKEU PROV 2.000.000.000 1.716.753.494 85,84 PONEK 51 unit.

Program peningkatan dan


Pengembangan
149.810.000 145.177.500 96,91
Pengelolaan Aset/Barang
Daerah

Pengelolaan aset dan


barang di RSU
Inventarisasi aset/Barang
149.810.000 145.177.500 96,91 Tangerang dengan
Daerah
benar dan 1 unit
laptop SIMDA BMD.

81
PIUTANG PELAYANAN
TAHUN 2015

URAIAN TAHUN 2015

BPJS 41.766.354.357

JAMKESDA KAB 1.319.165.549

JAMKESDA KOTA 5.593.234.924

TOTAL 48.678.754.830

82
Prestasi yang pernah diraih
Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang

 Juara III lomba RS Pemda Type C se Jawa Barat tahun 1986


 Juara I lomba Prestasi kerja kelas C se Jawa Barat tahun 1987
 Juara I Tingkat Nasional Lomba Prestasi Kerja RSU kelas C, tahun
1987
 Juara I tingkat Nasional RSU Pemerintah Kelas C tahun 1988
 Juara II dokter Penulis resep generik terbanyak Tingkat Jawa Barat
tahun 1995
 Juara III lomba RS sayang Bayi Tingkat Jawa Barat tahun 1995
 Juara III lomna RSU Pemerintah kelas B Tingkat Jawa Barat tahun
1995
 Penghargaan RS Sayang Bayi tingkat Jawa Barat tahun 1995
 Penghargaan RS Sayang Bayi (baby Friendly) dari WHO dan UNICEF
tahun 1995
 Memperoleh sertifikat Akreditasi penuh dari Depkes tahu 1997
 Juara II lomba RS Pemerintah Kelas B Tingkat Jawa Barat, tahun 1997
 Juara II lomna RSU Pemerintah kelas B Tingkat Jawa Barat tahun
1997
 Juara III lomba RS sayang Bayi Kelas B Tingkat Jawa Barat tahun
1997
 Juara terbaik I penampilan kinerja terbaik pertama tingkat Nasional
dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-35 tahun 1999
 Memperoleh penghargaan Piasla Citra Pelayanan Prima oleh Presiden
RI Tahun 2004
 Juara I lomba Rumah Sakit Sayang Ibu Tingkat Propinsi Banten Tahun
2004
 Memperoleh Akreditasi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan RI
sebagai Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi terbaik Tingkat Propinsi
seluruh Indonesia tahun 2004

83
Lanjutan Penghargaan :

 Memperoleh Piagam penghargaan Gubernur Banten Peringkat II RS


Sayang Ibu Tingkat Propinsi Banten tahun 2006
 Memperoleh Penghargaan Citra Pelayanan Prima oleh Presiden RI
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006
 Juara II Lomba Kebersihan RS Se Kabupaten Tangerang tahun 2007
 Juara I Lomba Rumah Sakit Sayang Ibu Tingkat Propinsi Banten Tahun
2007
 Piagam penghargaan Instalasi Farmasi RSUD Tangerang sebagai
Pelaksana Pelayanan Informasi Obat terbaik pada percontohan PIO
tahun 2008
 Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada
RSU Kabupaten Tangerang dalam rangka Program Penilaian peringkat
kinerja perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup peringkat
“BIRU” tahun 2011 – 2012
 Piagam Penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada
RSU Kabupaten Tangerang dalam rangka Program Penilaian peringkat
kinerja perusahaan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup peringkat
“BIRU” tahun 2014 – 2015

84

Anda mungkin juga menyukai