Puji Syukur kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan
rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun Profil Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang Tahun 2015.
Hal
Hal
Hal
Integritas
Cakap
NILAI-NILAI :
I- CARE Akuntable
Responsif
MOTTO :
Kami ada untuk anda Efisien
3
Sejarah
Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang
1932
4
1946 1950
5
membangun sebuah
Rumah Sakit baru
1959
dilokasi yang
sekarang di Jl. A.
Yani No. 9 Tangerang
1963
6
Sejak Tahun Anggaran 1968/1970 RSU Kabupaten Tangerang
mulai dikembangkan secara bertahap dengan biaya dari
APBD TK.I dan APBN sehingga sekarang RSU Tangerang
mempunyai bangunan dengan luas keseluruhannya
11.289,75 m2 berdiri diatas tanah seluas 37.000 m2.
Pada Tanggal 15 Desember 1993 status RSU Tangerang ditingkatkan dari kelas C
menjadi kelas B non pendidikan dengan kapasitas pada saat itu sebanyak 337
tempat tidur dan melayani 23 jenis keahlian/spesialis.
RSU Tangerang sebagai Unit Swadana Daerah dimulai dengan uji coba pada bulan
April 1994 selama Dua Tahun, diresmikan sebagai Unit Swadana pada bulan April
1996.
7
Memperoleh Sertifikat Akreditasi penuh untuk bidang
Administrasi Manajemen, Perawatan, Gawat Darurat dan
Pelayanan pada Tanggal 21 Januari 1997 hingga Tahun 2000.
8
Memperoleh sertifikat akreditasi 16 Bidang Pelayanan pada Tanggal 12 Januari
2012 yaitu Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat,
Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi K3, Pelayanan Radiologi,
Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan Pengendalian Infeksi,
Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi, Pelayanan Rehabillitasi Medik, Pelayanan Gizi,
Pelayanan Intensif dan Pelayanan Darah.
Pada Tahun 2012 gedung kantor dibangun kembali menjadi gedung lantai 3
yang dipergunakan untuk IGD, ICU dan Kamar Operasi dengan dan APBN. Sedangkan
gedung kantor dibangun bersamaan dengan Pembangunan Gedung Logistik yang
berlokasi bekas Rumah Dinas dengan dana APBN.
9
RSU Kabupaten Tangerang dengan
Badan Layananan Umum Daerah
(BLUD), ditetapkan Dewan
Pengawas dengan SK Bupati No.
445/Kep.705-Huk/2013 Tentang
Pembentukan Dewan Pengawas
Pada Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang
10
Sesuai Peraturan Bupati Nomor : 33 Tahun 2015 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Rincian dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang
11
STRUKUTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM KAB. TANGERANG
DEWAN DIREKTUR
PENGAWAS dr. Desiriana
Dinardianti,MARS
Satuan Komite Klinik
Pengawas RS
Bidang Pelayanan Bidang Yan Bidang Yan Bid.Yan.Jang.Non Bag.Keuangan & Bagian
Medik Keperawatan Penunjang Medik Medik Akuntansi RS Sekretariat
dr. Endang Ide Chandra Herlia, dr. Afrida Yani Purwasih, Drs. Sutarsa,MARS Drs. Mochamad
Widyastiwi SKp, MM Yusuf,MS,SpOk SKM Iljas, M.Si
Seksi Cat. Med & Seksi Ketenagaan Seksi Diklat & Seksi RT & Sub.Bag.Akunt RS Sub.Bag.Kepe
Pelaporan Keperawatan Litbang Kamtib & Verifikasi gawaian
Nina
Ns. Ida Farida, Hendro Subroto Hj.Kunkun Endang
Kusmadianti,SKp,M Eddy Kasyanto, SH
S.kep SKp,MARS Kundriati,S.Sos Pujiwati, S.Sos
ARS
Seksi Sarana Seksi Yan & Seksi Sarana Seksi Sarana Sub.Bag. Sub.Bag.
Yan Med Asuhan Kep Jang Medik Jang Non Medik Perbendaharaan Tata Usaha
Wiwin
Hj. Imas Drs. Imam
dr. Reka Indrayani Ani Nuryani,SKp Windianingsih, Ani Mulyani
Supitaningsih,M.Si Syuhada
AM.Keb Mahbub, S.ST. Keb
32% LAKI-LAKI
PEREMPUAN
68%
C-PNS
133
13
Jenis Tenaga %
600
558
500
429
400
300
200
131 142
100
44.29 34.05
10.40 11.27
0
TENAGA TENAGA TENAGA TENAGA
MEDIS PARAMEDIS PARAMEDIS NON MEDIS
PERAWATAN NON
PERAWATAN
14
JENIS DOKTER, DOKTER SPESIALIS
DAN DOKTER KONSULTAN
TAHUN 2015
DOKTER UMUM
8
33 DOKTER GIGI
DOKTER SPESIALIS
4
81 DOKTER
KONSULTAN
15
1 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Anak
2 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Vaskuler
3 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Disgestif
4 Dokter Spesialis Bedah Konsultan Bedah Onkologi
5 Dokter Spesialis Bedah Orthopedi Kons. Tulang Belakang
6 Dokter Spesialis Obgyn Kons. Obstetri Ginekologi Sosial
7 Dokter Spesialis Anestesi Konsultan Intensive Care
8 Dokter Spesialis Peny. Dalam Kons. Ginjal Hipertensi
16
JENIS KETENAGAAN PERAWAT JUMLAH L P
S1 KEPERAWATAN 23 7 16
D4 KEPERAWATAN 16 3 13
300
276
250
200
150
100 92
50
16 13 L
7 3 P
0
S1 D4 D3
17
PERKEMBANGAN PEGAWAI 2011 S/D 2015
180
159
160
140
120
100
95 94 92 Perkembangan Pegawai
80 73 68 69 Pegawai Berhenti
64
60 51 50 Pegawai Baru
40 43 42
40
19
20
0
0
2011 2012 2013 2014 2015
KEADAAN PEGAWAI 2011 S/D 2015
200
0
18
2011 2012 2013 2014 2015
BOR
Bed Occupancy Rate
Angka Pengunaan Tempat Tidur
14 EDELWEIS 67.76
0 50 100 150
19
LOS
Length Of Stay
Rata-rata Lama Perawatan
LOS adalah Rata-rata lama perawatan per bagian di RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015.
LOS adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini memberikan
gambaran tingkat efisiensi dan gambaran mutu pelayanan rumah sakit.
Angka normal/standar Kemenkes LOS adalah 4-7 hari.
LOS RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015 sebesar 4,42 %
EDELWEIS 5.52
SOKA 4.28
FLAMBOYAN 5.51
DAHLIA 4.33
CEMPAKA 5.64
INSTALASI RAWAT INAP
4.28
0 1 2 3 4 5 6 7 8
20
BTO
Bed Turn Over
Frekwensi pemakaian Tempat Tidur
BTO adalah Frekwensi pemakaian tempat tidur (TT) rumah sakit, yaitu
berapa kali dalam 1 (satu) tahun TT tidur tersebut dipakai. Indikator
ini memberikan indikasi efisiensi pemakaian tempat tidur di suatu RS.
BTO angka normal/standar Kemenkes : 40-50 Kali. RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015 : 64,06 %
85.83
21.33
EDELWEIS
36.64
PERI ATAS HCU (SAKIT)
KEMUNING BAWAH 22.33
NICU 75.14
PERINATOLOGI ATAS 56.57
ANYELIR A
44.5
MAWAR 1
KENANGA 51.33
SERUNI 54.79
KEMUNING 69.9
SOKA
48.55
FLAMBOYAN
DAHLIA 56.85
CEMPAKA 45.06
64.66
0 20 40 60 80 100
21
TOI
Turn Over Interval
Interval pemakaian tempat tidur
TOI adalah Rata-rata jumlah hari TT rumah sakit tidak dipakai dari
saat kosong ke saat terisi berikutnya. Indikator ini juga memberikan
pemakaian efisiensi pelayanan rumah sakit.
TOI angka normal/standar Kemenkes : 1-3 hari. RSU Kabupaten
Tangerang pada Tahun 2015 : 2,00 %
EDELWEIS 1.37
DAHLIA 1.09
CEMPAKA 1.92
INSTALASI RAWAT INAP 1.07
0 2 4 6 8 10 12 14
22
NDR TAHUN 2015
Net Death Rate
Angka Kematian Netto
NDR adalah Angka kematian 48 jam pasien rawat inap per 1000
penderita keluar (hidaup dan mati). Indikator ini menilai mutu
pelayanan rumah sakit.
NDR angka normal/standar Kemenkes kurang dari 25 per 1000
penderita. RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015 mencapai :
2,64 %
NICU 87.5
ANYELIR A 1.26
MAWAR 1.04
KENANGA 5.46
SERUNI 8.02
KEMUNING 2.07
SOKA 0.93
FLAMBOYAN 8.09
DAHLIA 1.48
CEMPAKA 6.26
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
23
GDR TAHUN 2015
Gross Death Rate
Angka Kematian Umum
GDR adalah Angka kematian total pasien rawat inap yang keluar
rumah sakit per 1000 penderita keluar (hidup dan mati. Indikator ini
memberikan penilaian mutu pelayanan rumah sakit secara umum,
meskipun GDR dipengaruhi oleh angka kematian < = 48 jam yang
pada umumnya adalah kasus-kasus gawat darurat/akut.
GDR angka normal/standar Kemenkes kurang dari 45 per 1000
penderita keluar. RSU Kabupaten Tangerang pada Tahun 2015
mencapai : 6,37 %
0 20 40 60 80 100
24
INSTALASI RAWAT JALAN
TARGET
REALISASI
RBA-P %
TAHUN 2015
2015
Jumlah
162,864 165,901 101,86
Pasien
25
NO NAMA KLINIK HARI PELAYANAN KETERANGAN
3 Paru / Dots Senin s/d Jumat kerja sejak Feb 2013 (Senin – Jumat)
7 Pasien Baru 66
8 Pasien Lama 487
9 Jumlah TB rawat jalan 466
10 Pasien Baru 61
11 Pasien Lama 405
12 Pasien yg dirujuk Pus Kes Mas 65
28
INSTALASI GAWAT DARURAT
(IGD)
jam.
TARGET REALISASI
PELAYANAN
RBA-P TAHUN 2015 %
PASIEN
2015
Jumlah Pasien yang dilayani 27,092 21,396 78,98
di IGD
29
INSTALASI
KAMAR BERSALIN
TAHUN 2015
TARGET REALISASI
PELAYANAN PASIEN %
RBA-P 2015 TAHUN 2015
Pasien yang dilayani di 29,536 32,342 109,50
Kamar Bersalin
30
Distribusi kasus pasien
Obstetri di Kamar Bersalin
:
JENIS KASUS JUMLAH
- Persalinan Normal
2,602
- Persalinan Sungsang
268
- EV
423
- EF
80
- Persalinan dengan Seksio Sesarea
1,695
- Abortus ( Iminen, inkomplit, BO, Mola, dll )
560
- Kehamilan Ektopik Terganggu ( KET )
46
- Lain-lain
2,004
TOTAL
7,678
31
Distribusi Penyebab
Kematian Obstetri Tahun
2015 :
> 24
Penyebab Kematian < 6 Jam 6 - 24 Jam Jumlah
Jam
a) Hemoragi
Antepartum 1 1
- Plasenta previa
- Solusio plasenta 1 1
- Ruptura uteri
b) Hemoragi Post
partum 2 1 3
- Atonia uteri 1 1
- Ruptur jalan lahir
- Retensio plasenta 1 1
- Inversio uteri
- DIC/ DOA 4 5 9
c) Gestosis 6 8 7 21
d) Penyebab lainnya 2 5 4 11
TOTAL 13 17 18 48
32
JUMLAH
NO INSTALASI KEBIDANAN
TEMPAT TIDUR
1 Paviliun Anyelir Bawah 22
2 Paviliun Aster 48
JUMLAH 122
33
INSTALASI INTENSIVE CARE UNIT
(ICU) TAHUN 2015
JUMLAH 905
34
LAPORAN KUNJUNGAN
ICU TAHUN 2015
PASIEN PASIEN JUMLAH
PASIEN PASIEN LAMA HARI MENINGGAL MENINGGAL
NO BULAN PASIEN
MASUK KELUAR RAWAT RAWAT
< 48 jam > 48 jam MENINGGAL
35
TARGET REALISASI
PELAYANAN
RBA-P TAHUN 2015 %
PASIEN
2015
Pasien yang dilayani di
7.498 7,698 103.37
Kamar Bedah
8000 7698
7000
6000
5000 4248
4000 3450
3000
2000
1000
0
KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH CITO TOTAL
ELEKTIF
36
CARA BAYAR
INSTALASI KAMAR BEDAH TAHUN 2015
4500 4248
4000
3450
3500
3000 2668
KAMAR
2500 BEDAH
ELEKTIF
2000
1435
1500
791 KAMAR
1000 691
476 520 BEDAH
500 267 313
201 265 CITO
3523 93 1
0
37
PENGGOLONGAN JENIS KELAMIN
INSTALASI KAMAR BEDAH
TAHUN 2015
4500 4248
4000
3450
3500
KAMAR
BEDAH
3000
2701 ELEKTIF
2500
2134 KAMAR
2114
BEDAH CITO
2000
1500
1000 749
500
0
LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
38
KAMAR BEDAH KAMAR BEDAH
KETERANGAN TOTAL
ELEKTIF CITO
4500
4248
4000
3450
3500
KAMAR
3000 BEDAH
ELEKTIF
2524
2500
2236
KAMAR
2000 BEDAH
CITO
1500
1000 903
694 700
500 409
171
61
0
OPERASI OPERASI OPERASI OPERASI TOTAL
KHUSUS BESAR SEDANG KECIL
39
JENIS PELAYANAN
INSTALASI KAMAR BEDAH TAHUN 2015
4500 4248
4000
3450
3500
3000 KAMAR
2500 2252 BEDAH
ELEKTIF
2000
1500
1000 737 639 593 596 592
454 300 364 292 KAMAR
500 105 223 89 751 93 197
33 1 38 22 2 BEDAH
0 CITO
40
PENGGOLONGAN JENIS ANESTESI
INSTALASI KAMAR BEDAH
JENIS ANESTESI
RUANGAN TOTAL
Nu Spinal Epidural Blok Lokal
KAMAR BEDAH
1958 939 69 22 1260 4248
ELEKTIF
4500 4248
4000
3450
3500
KAMAR
3000 BEDAH
2548 ELEKTIF
2500
1958
2000
KAMAR
BEDAH CITO
1500 1260
939
1000 793
500
69 8 22 32 69
0
NU SPINAL EPIDURAL BLOK LOKAL TANPA TOTAL
ANESTESI
41
LAPORAN REALISASI SPM INSTALASI KAMAR
BEDAH TAHUN 2015
NO JENIS KEGIATAN STANDAR REALISASI TAHUN
2015
42
LAPORAN PEMBATALAN/PENUNDAAN OPERASI
BEDASARKAN RUANGAN
KAMAR BEDAH ELEKTIF
RUANGAN TOTAL
MAWAR 96
DAHLIA 120
SOKA 90
ICU 12
ANYELIR B 13
ASTER 7
PKW 18
RAWAT JALAN 66
FLAMBOYAN 21
CEMPAKA 24
KEMUNING 92
PERINA 6
SERUNI 23
NICU 1
ANYELIR A 0
KENANGA 0
EDELWISE 12
TOTAL 601
43
INSTALASI PENGUJIAN KESEHATAN
Pemeriksaan Kesehatan
(Medical Check Up)
Pelayanan setiap hari kerja : Jam 08.00 – 14.00
Paket A 1
Untuk Keperluan : Paket D ( Pratama = Silver )
- Melamar Pekerjaan Untuk Keperluan :
- Sekolah / Pendidikan - Pengujian kesehatan berkala
karyawan/
Catatan : Bila ada pemeriksaan khusus
pegawai setingkat manajer
atas permintaan,
ditambahkan - Pengujian kesehatan khusus untuk
dengan tarif pemeriksaan karyawan atau perorangan penderita
tersebut sesuai tarif kelas II / penyakit tertentu
Rawat jalan.
Hasil
Keperluan
Jumla Pemeriksaan
Pembayaran
Jenis h
No
Pemeriksaan Check Kunju Perlu
Melamar Priba ngan Bayar Gratis Sehat Pem.
CPNS PNS Diklat SIP SIK Up Kar. LL
Kerja di Lanju
RSU
t
1 Paket A1 548 1383 1716 528 158 359 4692 3586 1106 3394 3
2 Paket A2 26 1 669 700 7 2 1405 1373 32 2630 11
3 Paket B 293 142 13 288 20 756 468 288 561 81
4 Paket C 575 8 2 3 588 588 209 31
5 Paket D 11 3 8 2 24 24 528 16
6 Paket E1/E2 2 2 2 3 2
7 Paket E3/E4 0
8 Paket F1/F2 2 2 1 1 1 1
Paket Jantung
9 Basic 0
Paket Jantung
10 Silver 0
11 Paket Perempuan 1 1 1 1
45
TARGET REALISASI
PELAYANAN PASIEN RBA-P 2015 TAHUN 2015 %
46
JUMLAH
NO INSTALASI RAWAT INAP
TEMPAT TIDUR
1 Paviliun Cempaka 32
2 Paviliun Dahlia 32
3 Paviliun Flamboyan 20
4 Paviliun Soka Atas 20
5 Paviliun Kemuning Atas 20
6 Paviliun Seruni 24
7 Paviliun Kenanga 24
8 Paviliun Mawar 24
9 Paviliun Anyelir Atas 23
10 Perinatologi Sakit (Atas) 24
11 NICU 3
12 Paviliun Kemuning Bawah 22
13 Paviliun Edelweis 6
14 Isolasi AI 1
JUMLAH 275
47
JUMLAH KUNJUNGAN
PENDERITA HEMODIALISIS
N 1.837
1 BPJS NON PBI
R 6.758
N 127
2 BPJS PBI
R 546
N 35
3 JAMKESDA KABUPATEN
R 89
N 0
4 JAMKESDA KOTA
R 0
N 18
5 UMUM
R 19
TOTAL
9.429
48
JUMLAH
NO BULAN
KUNJUNGAN
1 JANUARI 734
2 FEBRUARI 705
3 MARET 782
4 APRIL 775
5 MEI 741
6 JUNI 832
7 JULI 997
8 AGUSTUS 1.009
9 SEPTEMBER 1.046
10 OKTOBER 1.065
11 NOVEMBER 996
12 DESEMBER 1.156
TOTAL 10.838
49
JUMLAH KUNJUNGAN PENDERITA
KEMOTERAPI
NO BULAN JUMLAH
1 FEBRUARI 172
2 MARET 198
3 APRIL 260
4 MEI 245
5 JUNI 238
6 JULI 240
7 AGUSTUS 239
8 SEPTEMBER 245
9 OKTOBER 219
10 NOVEMBER 217
11 DESEMBER 221
TOTAL 2.494
KUNJUNGAN KEMOTHERAPY
260
245 238 240 245
239 221
219 217
198
172
FEB MRT APRL MEI JUNI JULI AGSTS SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
50
NO JENIS PELAYANAN JUMLAH
1 Interna 1.224
2 Neuro 273
3 Jantung 322
4 Paru 167
5 Orthopedi 78
6 Urologi 42
7 Kebidanan 56
8 Bedah 117
9 Mata 22
10 THT 14
12 Bedah Syaraf 16
13 Anak 15
14 Kulit 5
15 Bedah plastik 8
16 Bedah Vaskuler 18
17 Bedah Anak 2
JUMLAH 2.388
51
PELAYANAN KONSULTASI
INSTALASI WIJAYA KUSUMA
TAHUN 2015
No KONSULTASI JUMLAH
LAMA BARU
1 Interna 707 174 881
2 Jantung 89 44 133
3 Paru 98 30 128
4 Neuro 101 41 142
5 Bedah Orthopedi 33 19 52
6 Anak 6 3 9
7 Kebidanan 48 34 82
8 Kulit & Kelamin 0 0 0
9 Bedah Vaskuler 2 1 3
10 Bedah Syaraf 0 0 0
11 Jiwa 1 0 1
12 Bedah Urologi 36 16 52
13 URM 29 13 42
14 Gizi 2 3 5
15 Gigi & Mulut 0 2 2
16 Tim Fisiotherapy 32 4 36
17 Bedah Plastik 1 1 2
52
CARA BAYAR PASIEN
INSTALASI WIJAYA KUSUMA
KERJA
NO BULAN UMUM % BPJS % SAMA % BANSOS JUMLAH
53
INDIKATOR PELAYANAN
DI INSTALASI WIJAYA KUSUMA
54
INSTALASI
LABORATORIUM
TARGET
JENIS PEMERIKSAAN JUMLAH %
RBA P
KIMIA 343,343
HEMATOLOGI 373,135
HEMOSTASIS 39,799
IMUNOLOGI 62,806
URINE 11,746
FESES 1,449
BAKTERIOLOGI 14,022
55
PATOLOGI ANATOMI
TAHUN 2015
1 HISTOPATOLOGI 3.322
3 SITOLOGI/CAIRAN 371
4 SPUTUM 5
5 FNAB 236
56
IPJ
INSTALASI PEMULASARAAN JENAZAH
TARGET
PENCAPAIAN
NO JENIS KEGIATAN KINERJA %
KINERJA 2015
2015
1 Pembuatan Visum Luka 898 903 101
2 Pembuatan Visum Korban Mati 465 471 101
3 Pembuatan Visum Pemerkosaan 210 140 67
4 Pengisian Form Claim Asuransi, Asuransi Asing 10 0 0
5 Pengisian Form Claim Asuransi , Asuransi Nasional 92 74 80
6 Visum Luar Jenazah, Dalam Jam Kerja WNI 90 38 42
7 Visum Luar Jenazah, Dalam Jam Kerja WNA 10 0 0
8 Visum Luar Jenazah, Luar Jam Kerja WNI 425 394 93
9 Visum Dalam Jenazah, Luar Jam Kerja WNA 20 0 0
10 Visum Dalam Autopsi, Dalam Jam Kerja WNI 26 5 19
11 Visum Dalam Autopsi, Luar Jam Kerja WNI 32 33 103
12 Visum Dalam Autopsi, Dalam Jam Kerja WNA 0 0 0
13 Visum Dalam Autopsi, Luar Jam Kerja WNA 0 0 0
14 Pemeriksaan Kerangka 5 0 0
Penitipan Jenazah, Diluar Kamar Pendingin, MAX
15 1x24 Jam 418 399 95
Penitipan Jenazah, Didalam Kamar Pendingin,
16 Permalam 35 47 134
17 Memandikan Jenazah, Tanpa Kain Kapan 92 67 73
18 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Bayi 40 49 123
19 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Anak 13 7 54
20 Memandikan Jenazah, Dengan Kain Kapan Dewasa 295 263 89
21 Pengawetan Jenazah, Pasca Autopsi WNI 20 9 45
22 Pengawetan Jenazah, Pasca Autopsi WNA 15 7 47
23 Pengawetan Jenazah, Non Autopsi WNI 70 83 119
24 Pengawetan Jenazah, Non Autopsi WNA 14 3 21
25 Sewa Ruang Duka Permalam, Non AC 20 16 80
26 Sewa Ruang Duka Permalam, AC 13 7 54
27 Gali Kubur 6 4 67
28 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Ringan 27 9 33
29 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Sedang 56 26 46
30 Rekonstruksi Jenazah Estetik, Berat 65 136 209
31 Pengunaan KADAVER 0 0 0
32 Penitipan Jenazah Mr. X di dalam kamar pendingin 210 217 103
33 Memandikan Jenazah Mr. X 70 69 99
34 Pengurusan Jenazah Mr. X 70 68 97
35 Jenazah yang Masuk 3164 3487 110
36 Pemeriksaan Jenazah Tanpa Visum 19 39 205
JUMLAH 7015 7070 101
57
INSTALASI RADIOLOGI
PELAYANAN DIAGNOSTIK TOTAL
USG Abdomen Atas & Bawah 2320
USG Abdomen Bawah 388
USG Tiroid 471
USG Mamae 428
USG Thorak 37
USG Kepala 1
USG Testis 43
USG Soft Tissue 48
USG Femur -
USG Pedis -
USG Coli -
USG Inguinal 19
USG Bahu -
Extremitas atas -
USG Genu -
USG Dopler -
USG Kehamilan 2402
USG Kandungan 1362
USG Transvaginal 41
USG KB Tanpa Film 6452
USG KB Kls VIP -
USG KB Kls I -
USG KB Kls II 61
USG KB Kls III 277
USG 4 D 143
58
LANJUTAN : RADIOLOGI TAHUN 2015
Spirometri 901
Audiometri 489
EKG Diagnostik 671
EKG Poli Jantung 9495
EEG 330
Treadmill 621
BMD 9
Echo 2742
Endoscopy 56
CATH LAB 838
Total Pel.Diagnostik -
Pel Radiologi -
BRAIN CT 2605
BRAIN CT ( KONTRAS ) 488
ABDOMEN CT ( KONTRAS ) 322
ABDOMEN CT ( NONKONTRAS ) 28
THORAX CT (KONTRAS ) 109
THORAX CT (NONKONTRAS ) 11
CT PELVIS( KONTRAS) 9
CT PELVIS( NONKONTRAS) 3
CT MASTOID ( KONTRAS ) 16
CT MASTOID ( NonKONTRAS ) 4
CT PAROTIS ( KONTRAS ) 1
CT SPN ( KONTRAS ) 39
59
INSTALASI GIZI DAN DIETETIK
Makanan
1 568 1.704 5.035 15.078 13.403 40.209 27.960 83.880 46.966 140.871
Biasa
Makanan
2 2.161 6.477 6.655 19.965 16.762 50.286 13.897 41.691 39.475 118.419
Lunak
Makanan
3 75 225 161 483 266 798 188 564 690 2.070
Saring
Makanan
4 223 1.027 1.831 9.214 2.959 13.939 5.444 21.405 10.457 45.585
Cair
Jumlah 3.027 9.433 13.682 44.740 33.390 105.232 47.489 147.597 97.588 306.945
Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi
Extra telur 31 93 246 738 437 1.311 540 1.620 1.254 3.762
60
LAPORAN KINERJA
INSTALASI GIZI DAN DIETETIK
2. Jumlah porsi makan berdasarkan jenis diit
Jumlah Kls
Jumlah Kls I Jumlah Kls II Jumlah Kls III Total Jumlah
NO Jenis diet Vip
Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi Pasien Porsi
1 Makanan Biasa 281 843 3.362 10.086 10.405 30.903 22.289 76.845 30.347 118.677
2 Makanan lunak 819 2.442 2.994 8.982 6.924 20.772 10.798 24.040 21.535 56.236
3 Makanan saring 75 225 161 507 254 834 198 564 688 2.130
4 Makanan cair+susu 177 823 1.466 7.023 2.042 11.316 3.572 16.397 7.180 35.559
Makanan cair
5 45 201 328 1.857 790 2.500 1.103 4.409 2.266 8.967
laktosa
6 Diet Lambung 177 531 934 2.976 3.293 9.708 2.510 6.414 6.914 19.629
7 Diet Hati 115 345 268 804 758 2.274 236 651 1.377 4.074
8 Diet Jantung 200 600 844 2.532 1.904 5.712 1.114 3.087 4.062 11.931
9 Rendah Garam 168 504 689 2.067 1.532 4.596 1.161 3.087 3.550 10.254
10 Diabetus Melitus 435 1.305 949 2.813 2.006 6.018 1.333 3.486 4.723 13.622
11 Rendah Protein 150 450 629 1.887 1.269 3.807 805 2223 2.853 8.367
12 R.Serat 127 381 421 1.263 882 2.646 1.251 3.195 2.681 7.485
16 Komplikasi 254 762 564 1.733 1.187 3.714 898 2.542 2.903 8.751
Jumlah 3.027 9.433 13.682 44.740 33.390 105.232 47.489 147.597 97.588 307.002
61
INSTALASI CSSD
PRODUKSI KASSA
2 131.277 146.521 111,61
STERIL
PENGELOLAAN
3 186.164 196.761 105,69
LINEN
62
INSTALASI REHAB MEDIK
PELAYANAN PENDAPATAN
NO URAIAN % %
REALISASI
TARGET TARGET REA LISASI
TAHUN
RBA-P RBA –P TAHUN 2015
2015
NASKAH 109,0
3 200 218 37.800.000 33.300.000 88,10
KERJASAMA 0
64
INSTALASI FARMASI
JAN 35,520 60,434 27,624 995 89,053 124,573 67.86 31.02 98.88 1.12
FEB 38,600 55,715 34,183 449 90,347 128,947 61.67 37.84 99.50 0.50
MAR 46,323 64,469 32,299 2,940 99,708 146,031 64.66 32.39 97.05 2.95
APR 45,117 61,934 31,478 2,134 95,546 140,663 64.82 32.95 97.77 2.23
MEI 45,021 59,255 30,544 2,288 92,087 137,108 64.35 33.17 97.52 2.48
JUN 45,802 61,178 30,241 2,403 93,822 139,624 65.21 32.23 97.44 2.56
JUL 43,987 57,794 31,819 2,654 92,267 136,254 62.64 34.49 97.12 2.88
AGUS 43,225 63,326 36,784 2,924 103,034 146,259 61.46 35.70 97.16 2.84
SEPT 42,633 59,492 32,562 2,240 94,294 136,927 63.09 34.53 97.62 2.38
OKT 55,470 63,230 33,560 1,629 98,419 153,889 64.25 34.10 98.34 1.66
NOV 44,909 55,400 35,234 2,341 92,975 137,884 59.59 37.90 97.48 2.52
DES 50,860 57,080 33,927 2,426 93,433 144,293 61.09 36.31 97.40 2.60
JMLH 537,467 719,307 390,255 25,423 1,134,985 1,672,452 63.38 34.38 97.76 2.24
65
PELAYANAN PASIEN PBI DAN NON PBI
TRIWULAN III TAHUN 2015
JENIS PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT JUMLAH
KAB. TANGERANG 1,595 1,473 1,816 1,882 1,678 1,718 1,545 1,549 1,542 14,798
KOTA TANGERANG 504 403 516 469 457 452 212 445 536 3,994
TANGSEL 42 15 25 21 22 20 16 6 16 183
JUMLAH 2,183 1,928 2,398 2,421 2,175 2,240 1,802 2,038 2,117 19,302
2,000 1,882
1,816
1,800
1,678 1,718
1,595
1,600 1,545 1,549 1,542
1,473
1,400
1,200
KAB. TANGERANG
1,000 KOTA TANGERANG
TANGSEL
800
LUAR DAERAH
600 504 516 536
469 457 452 445
403
400
212
200
42 37 41 49 18 50 29 38 23
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT
66
PELAYANAN PASIEN NON PBI
RAWAT JALAN
TRIWULAN III TAHUN 2015
JENIS PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT JUMLAH
ASKES 2,791 2,273 2,760 2,713 2,571 2,600 1,307 2,084 2,509 21,608
JAMSOSTEK 845 884 1,251 1,359 1,545 1,566 723 1,625 1,761 11,559
ASABRI/POLRI 477 388 534 543 457 491 245 403 225 3,763
MANDIRI 5,513 5,232 6,855 6,524 6,008 5,702 3,080 4,955 5,470 49,339
LUAR DAERAH 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
JUMLAH 9,626 8,778 11,400 11,139 10,581 10,359 5,355 9,067 9,965 86,270
8,000
7,000 6,855
6,524
6,008
6,000 5,702
5,513 5,470
5,232
4,955
5,000
ASKES
JAMSOSTEK
4,000
ASABRI/POLRI
3,080 MANDIRI
3,000 2,791 2,760 2,713
2,571 2,600 2,509 LUAR DAERAH
2,273
2,084
2,000
1,545 1,566 1,625 1,761
1,251 1,359 1,307
845 884
1,000 723
477 388 534 543 457 491 403
245 225
0
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT
67
PELAYANAN PASIEN JAMKESDA
RAWAT JALAN
TAHUN 2015
JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
KAB. TANGERANG :
KARTU SEHAT 567 496 628 579 572 589 501 566 540 514 529 546 6,627
SKTM 117 115 113 128 130 153 159 168 176 166 179 192 1,796
JUMLAH 684 611 741 707 702 742 660 734 716 680 708 738 8,423
KOTA
TANGERANG 1,300 1,166 1,357 1,336 1,172 1,269 978 1,126 1,046 1,032 962 942 13,686
TANGSEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUAR DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1,984 1,777 2,098 2,043 1,874 2,011 1,638 1,860 1,762 1,712 1,670 1,680 22,109
25000
22,109
20000
KAB. TANGERANG :
15000 KARTU SEHAT
13,686
SKTM
KOTA TANGERANG
10000 TANGSEL
LUAR DAERAH
6,627
JUMLAH
5000
1,796
0
JUMLAH
68
PELAYANAN PASIEN PBI
RAWAT INAP
TAHUN 2015
JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
KAB. 381 283 338 333 290 311 300 297 275 307 292 291
TANGERANG 3,698
KOTA 54 40 45 37 50 52 53 40 41 69 49 57
TANGERANG 587
TANGSEL 0 0 1 2 1 1 1 1 1 0 2 0 10
JUMLAH 459 334 396 382 357 391 380 361 340 397 362 374 4,533
5,000
4,533
4,500
4,000 3,698
3,500
1,000
587
500 238
0
JUMLAH
69
PELAYANAN PASIEN NON PBI
RAWAT INAP
TAHUN 2015
JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
ASKES 152 118 130 131 114 106 98 94 139 114 113 115 1424
JAMSOSTEK 174 163 177 180 248 254 278 276 294 323 297 271 2935
ASABRI/POLRI 24 17 23 24 17 23 22 22 20 24 21 18 255
MANDIRI 657 544 560 580 594 586 542 567 532 553 518 471 6704
LUAR
DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 1007 842 890 915 973 969 940 959 985 1014 949 875 11318
12000
11318
10000
8000
ASKES
6704
JAMSOSTEK
6000 ASABRI/POLRI
MANDIRI
LUAR DAERAH
4000 JUMLAH
2935
2000 1424
255
0
JUMLAH
70
PELAYANAN PASIEN JAMKESDA
RAWAT INAP
TAHUN 2015
JENIS
PROGRAM JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGUS SEPT OKT NOV DES JMLH
KAB. TANG :
KARTU
SEHAT 64 62 64 57 53 69 53 78 67 61 63 49 740
SKTM 233 201 206 206 184 218 235 276 257 251 252 249 2768
JUMLAH 297 263 270 263 237 287 288 354 324 312 315 298 3508
KOTA
TANGERANG 141 102 83 105 102 94 122 110 116 146 315 112 1548
TANGSEL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
LUAR
DAERAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 439 365 354 368 339 381 410 464 440 458 630 410 5058
6000
5058
5000
KAB. TANG :
4000 KARTU SEHAT
SKTM
3000 2768
KOTA TANGERANG
2000 TANGSEL
1548
LUAR DAERAH
1000 740 JUMLAH
0
JUMLAH
71
KA PENDAPATAN & BELANJA
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2015
NO URAIAN ANGGARAN
Rp %
72
KA
SUMBER PENDAPATAN
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
REALISASI
SUMBER PENDAPATAN TARGET %
TAHUN 2015
73
KA
REALISASI PENDAPATAN
S TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
300,000,000,000
250,000,000,000
200,000,000,000 176,082,611,064
150,000,000,000
100,000,000,000
39,159,284,226
50,000,000,000 22,748,288,705 3,457,375,542
10,536,541,674 650,854,262
719,296,415 13,774,900
0
74
BELANJA TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
350,000,000,000
330,356,197,280
302,470,162,654
300,000,000,000 292,674,836,459
267,701,562,450
250,000,000,000
200,000,000,000
RENCANA
REALISASI
150,000,000,000
100,000,000,000
37,681,360,821
50,000,000,000 34,768,600,204
0
B.L B.TL TOTAL
RENCANA REALISASI %
REALISASI
NO RENCANA/PROGRAM RENCANA %
TAHUN 2015
1 Pelayanan Administrasi
Perkantoran 89.422.522 78.237.250 87,49
2 Peningkatan Sarana
Prasarana dan Aparatur 1.123.035.184 903.236.000 80,43
3 Peningkatan
Pengem,bangan Sistem
Pelaporan Capaian 18.530.000 18.530.000 100
Kinerja dan Keuangan
4 Peningkatan Perencanaan
SKPD 75.410.000 75.410.000 100
5 Peningkiatan Pelayanan
Umum (BU.BLUD) 280.572.652.723 257.290.575.569 91,70
6 Pengadaan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
10.645.976.000 9.190.396.131 86,33
RS/RS Jiwa/RS Paru-
paru/RS Mata
7 Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Asset/Barang 149.810.000 145.177.500 96,91
Daerah
76
BELANJA BLUD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
285,000,000,000
280,572,652,723
280,000,000,000
275,000,000,000
270,000,000,000
265,000,000,000 RENCANA
REALISASI
260,000,000,000
257,290,575,569
255,000,000,000
250,000,000,000
245,000,000,000
RENCANA REALISASI
REALISASI
RENCANA %
TAHUN 2015
BELANJA
280.572.652.723 257.290.575.569 91,70
BLUD
77
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
Pembayaran
Belanja Tidak 37.681.360.82 Gaji dan
34.768.600.204 92.27
Langsung (BTL) 1 Tunjangan PNS
502 org
Program
Pelayanan
89.422.552 78.237.250 87,49
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
surat menyurat 24.000.000 24.000.000 100 2 buah "finger
print & lemari
Penyediaan penyimpan
peralatan dan arsip
61.745.648 51.166.000 82,87
perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa
Pembayaran
Administrasi/Teknis
gaji Tenaga
Pendukung
3.676.904 3.071.250 83,53 Non PNS 1
Perkantoran Non
orang
PNS
78
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN
REALISASI
PROGRAM &
TARGET S/D % OUTPUT
KEGIATAN
SEPTEMBER
Program
Peningkatan 1.123.035.18
903.236.000 80,43
Sarana dan 4
Prasarana Aparatur
Pengadaan Tersedia : AC 38
Perlengkapan 561.517.584 516.768.000 92,03 unit dan lemari
Gedung Kantor arsip 5 unit
Tersedia : meja
kerja 123 unit,
meja rapat 1 unit,
kursi kerja 4 unit,
Pengadaan kursi kerja 124
561.517.600 386.468.000 68,83
Mebeler unit, kursi kuliah
diklat 100 unit ,
kursi futura 100
unit dan kursi
rapat 20 unit.
79
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN
REALISASI
PROGRAM & KEGIATAN TARGET % OUTPUT
TAHUN 2015
Program peningkatan
pengembangan sistem
18.530.000 18.530.000 100
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
• Penyusunan laporan
capaian kinerja dan ikhtisar Dokumen LAKIP
18.530.000 18.530.000 100
realisasi kinerja SKPD Tahun 2014
Program peningkatan
75.410.000 75.410.000 100
perencanaan SKPD
Dokumen
• Penyusunan Rencana
18.310.000 18.310.000 100 RENJA Tahun
Kerja
2015
• Penyediaan Data
Dokumen Data
Pembangunan 30.490.000 30.490.000 100
Pembangunan
SKPD/Wilayah
80
SUBSIDI APBD TAHUN 2015
RSU KAB. TANGERANG
LANJUTAN
REALISASI
PROGRAM & KEGIATAN ANGGARAN % OUTPUT
TAHUN 2015
Program pengadaan,
peningkatan sarana dan 10.645.976.000 9.190.396.131 86,33
prasarana rumah sakit
81
PIUTANG PELAYANAN
TAHUN 2015
BPJS 41.766.354.357
TOTAL 48.678.754.830
82
Prestasi yang pernah diraih
Rumah Sakit Umum
Kabupaten Tangerang
83
Lanjutan Penghargaan :
84