Deskripsi Revisi
Pembuat
Tanggal
Catatan Pengesahan Dokumen Rev Tahap Dibuat Oleh: Diperiksa Oleh: Disahkan Oleh: Nama & Jabatan Tanda Tangan Tanggal
1. 2.
CATATAN: Dokumen Asli dari prosedur ini dipelihara dan dikendalikan oleh Departemen... . Penggunaan Dokumen Asli ataupun Dokumen Salinan harus mengikuti aturan yang tertulis pada Dokumen Prosedur Pengendalian Dokumen.
Prosedur ini bertujuan sebagai pedoman langkah-langkah pembayaran ke pemasok sesuai dengan sistem yang sudah ada agar pembayaran dapat berjalan dengan lancar di PT. Perusahaan Anda.
2. RUANG LINGKUP Prosedur ini melingkupi tata cara pembayaran ke pemasok, mulai dari penerimaan invoice sampai proses pembayaran di PT. Perusahaan Anda yang berlokasi di Bekasi Timur, jawa Barat.
3. DEFINISI a. b. Invoice (faktur) adalah surat penagihan kepada pelanggan. Delivery Order (surat jalan) adalah bukti pengiriman produk kepada pelanggan.
4. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB Penerimaan Invoice 4.1 Kepala Administrasi dan Keuangan menerima Invoice dari pemasok terkait. 4.2 Kepala Administrasi dan Keuangan memastikan Invoice sesuai dengan Delivery Order dan Purchase Order. ...
http://dokumensistemmanajemen.blogspot.com/