Anda di halaman 1dari 2

(AUDIT INTENAL)

No Dokumen :SOP/002/ADM/III/PKM
-SS/V/2019
No Revisi :0
SOP
TanggalTerbit : 14 Mei 2019

Halaman : 1/2

PUSKESMAS
Oki Marselius M, A.Md.Kep
SUTI SEMARANG NIP.198710012009031001

1. Pengertian Tata cara dalam Kegiatan Audit Internal


2. Tujuan Sebagai pedoman dalam Kegiatan Audit Internal
3. Kebijakan Keputusan Kepala Puskesmas Nomor: PDM/3/ADM/PKM-SS/V/2019
Tentang Pedoman Audit Internal Puskesmas
4. Referensi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman
Managemen Puskesmas
5. Prosedur - Atk
- Kamera
6. Langkah-  Tim audit internal Puskesmas Suti Semarang menyusunan rencana
langkah
audit oleh: menentukan unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan
audit, jadwal audit, dan menyiapkan instrumen audit.
 Tim audit internal mengumpulan data dengan menggunakan
instrumen audit yang disusun berdasarkan standar standar
akreditasi, standar/pedoman program, standar pelayanan minimal,
standar/indikator kinerja untuk mengukur tingkat kesesuaian
terhadap standar tersebut.
 Tim audit internal menganalisis data audit, perumusan masalah,
prioritas masalah, dan rencana tindak lanjut audit.
 Tim audit internal membuat pelaporan dan diseminasi hasil audit
baik kepada kepala puskesmas maupun kepada managemen mutu
Puskesmas Suti Semarang
7. Diagram
Alir
8. Hal-hal
yang
harus
diperhatik
an
9. Unit Semua Unit, Tim Audit Internal
Terkait
10. Dokumen 1. Manual Mutu Puskesmas Suti Semarang
Terkait 2. Pedoman Audit Internal Puskemas
11. Rekaman
No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl mulai Diberlakukan
Historis

Anda mungkin juga menyukai